Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2024 года №328 "О бюджете сельского округа Томенарык на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 270 069,0 тысяч тенге,в том числе:
налоговые поступления – 17 597,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 220,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –252 252,0 тысяч тенге;
2) затраты – 280 584,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 515,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 515,0 тысяч тенге.".
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского районна от 25 апреля 2025 года №366 |
приложение 1 к решению маслихат Жанакорганского районна №328 от 25 декабря 2024 года |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 270 069,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 597,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 071,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 071,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 496,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 407,0 | ||
3 | Земельный налог | 81,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 846,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 162,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | ||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 30,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 220,0 | ||
01 | Доходы от государоственной собственности | 220,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 220,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 252 252,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 252 252,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 252 252,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 280 584,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 628,0 | ||
124 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 628,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 628,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 979,3 | ||
124 | Благоустройство населенных пунктов | 36 979,3 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 814,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 315,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 850,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 498,0 | ||
124 | Деятельность в области культуры | 28 193,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 193,0 | ||
124 | Спорт | 305,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 305,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 158 478,0 | ||
124 | Автомобильный траспорт | 158 478,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 854,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 152 624,0 | ||
15 | Трансферты | 0,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -10 515,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 515,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 515,0 | ||
01 | Остатки средств бюджета | 10 515,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 515,0 |