Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 8 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Кодекса Республики "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кармакшинский районный маслихат Кызылординской области РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кармакшы на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 737,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 670 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 28 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 90 239,3 тысяч тенге;
2) затраты – 98 431 тысяч тенге
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов– 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -693,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 693,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 693,7 мың теңге
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 19.02.2026 № 387 (вводится в действие с 01.01.2026); с изменениями, внесенными решением Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 05.05.2026 № 418 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Учесть, что в 2026 году объем бюджетной субвенций, передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа Кармакшы установлен в размере 84 019 тысяч тенге.
3. Учесть, что в 2027 году объем бюджетной субвенций, передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа Кармакшы установлен в размере 85 117 тысяч тенге.
4. Учесть, что в 2028 году объем бюджетной субвенций, передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа Кармакшы установлен в размере 85 902 тысяч тенге.
5. Утвердить целевые трансферты, предусмотренные в бюджете сельского округа Кармакшы на 2026 год за счет районного бюджета согласно приложению 4.
6. Утвердить целевые трансферты, предусмотренные в бюджете сельского округа Кармакшы на 2027 год за счет районного бюджета согласно приложению 5.
7. Утвердить целевые трансферты, предусмотренные в бюджете сельского округа Кармакшы на 2028 год за счет районного бюджета согласно приложению 6.
7-1. Предусмотреть возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета в 2025 году в районный бюджет в сумме 0,4 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7- 1 в соответствии с решением Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 19.02.2026 № 387 (вводится в действие с 01.01.2026).7-2. Предусмотреть возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из районного бюджета в 2025 году в районный бюджет в сумме 0,1 тысяч тенге
Сноска. Решение дополнено пунктом 7- 2 в соответствии с решением Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 19.02.2026 № 387 (вводится в действие с 01.01.2026).8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Кармакшинского районного маслихата |
Ә.Қошалақов |
| Приложение 1 к решению Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от "23" декабря 2025 года №368 |
Бюджет сельского округа Кармакшы на 2026 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 05.05.2026 № 418 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 97737,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7470 | |||
01 | Подоходный налог | 3200 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3200 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4165 | |||
1 | Hалоги на имущество | 78 | |||
3 | Земельный налог | 42 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3950 | |||
5 | Единый земельный налог | 95 | |||
05 | Внутренние налоги на товары и услуги | 105 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 105 | |||
2 | Неналоговые поступления | 28 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 28 | |||
5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства | 28 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 90239,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 90239,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 90239,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 98431 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42249,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42249,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42249,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41459,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 790 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12763,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12763,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12763,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3092 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9671,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 43418 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 43418 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43418 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 43418 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -693,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 693,7 | ||||
8 | Поступления займов | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 693,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 693,7 | |||
1 | Свободный остатки бюджетных средств | 693,7 | |||
| Приложение 2 к решению Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от "23" декабря 2025 года №368 |
Бюджет сельского округа Кармакшы на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 94258 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5934 | |||
01 | Подоходный налог | 2300 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2300 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3524 | |||
1 | Hалоги на имущество | 81 | |||
3 | Земельный налог | 45 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3300 | |||
5 | Единый земельный налог | 98 | |||
05 | Внутренние налоги на товары и услуги | 110 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 110 | |||
2 | Неналоговые поступления | 30 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 30 | |||
5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства | 30 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 88294 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88294 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88294 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 94258 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41566 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41566 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41566 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41566 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8834 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8834 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8834 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3247 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5587 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 43858 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 43858 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43858 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 43858 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Поступления займов | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 3 к решению Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от "23" декабря 2025 года №368 |
Бюджет сельского округа Кармакшы на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 95372 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6248 | |||
01 | Подоходный налог | 2400 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2400 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3733 | |||
1 | Hалоги на имущество | 85 | |||
3 | Земельный налог | 48 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3500 | |||
5 | Единый земельный налог | 100 | |||
05 | Внутренние налоги на товары и услуги | 115 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 115 | |||
2 | Неналоговые поступления | 33 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 33 | |||
5 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства | 33 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 89091 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89091 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89091 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2.Затраты | 95372 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41900 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41900 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41900 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41900 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9275 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9275 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9275 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3409 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5866 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 44197 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 44197 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44197 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 44197 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Поступления займов | 0 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
| Приложение 4 к решению Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от "23" декабря 2025 года №368 |
Целевые трансферты, предусмотренные в бюджете сельского округа Кармакшы на 2026 год за счет районного бюджета
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от 19.02.2026 № 387 (вводится в действие с 01.01.2026).
№ | Наименование |
Сумма, |
Целевые текущие трансферты: | 6 220,3 | |
1 | На повышения зарплаты государственных служащих | 2 821,0 |
2 | На командировочные расходы для повышения квалификации государственных служащих | 116,0 |
3 | На документацию электр оборудования КТПН 10/0,4кВ в сельском округе Кармакшы | 377,3 |
4 | На установку 4 штуки камеров видеонаблюдения по улицам сельского округа Кармакшы | 2 906,0 |
Итого: | 6 220,3 |
| Приложение 5 к решению Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от "23" декабря 2025 года №368 |
Целевые трансферты, предусмотренные в бюджете сельского округа Кармакшы на 2027 год за счет районного бюджета
№ | Наименование |
Сумма, |
Целевые текущие трансферты: | 3 177,0 | |
1 | На повышения зарплаты государственных служащих | 3 177,0 |
Итого: | 3 177,0 |
| Приложение 6 к решению Кармакшинского районного маслихата Кызылординской области от "23" декабря 2025 года №368 |
Целевые трансферты, предусмотренные в бюджете сельского округа Кармакшы на 2028 год за счет районного бюджета
№ | Наименование |
Сумма, |
Целевые текущие трансферты: | 3 189,0 | |
1 | На повышения зарплаты государственных служащих | 3 189,0 |
Итого: | 3 189,0 |
