Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 4 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжарма на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 198 754,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 65 264,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 133 490,0 тысяч тенге;
2) расходы – 198 754,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Кызылжарма в сумме на 2026 год – 133 490 тысяч тенге, на 2027 год– 135 349 тысяч тенге, на 2028 год – 136 843 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Кызылжарма на 2026 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
| Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №327-46/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 198 754,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 65 264,0 | |||
01 | Подоходный налог | 28 844,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 844,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 36 396,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 253,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 244,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 359,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 540,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24,0 | |||
3 | Поступление за пользование земельными участками | 24,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 133 490,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 133 490,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 133 490,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 198 754,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 996,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 996,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 996,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 996,0 | |||
05 | Здравоохранение | 74,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 74,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 74,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 167,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 71 167,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 167,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 50 697,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 104,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 366,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 57 673,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 57 456,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 456,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 57 456,0 | |||
2 | Спорт | 217,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 217,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 844,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 844,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 844,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 844,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №327-46/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 203 779,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 68 430,0 | |||
01 | Подоходный налог | 30 286,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 30 286,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 38 120,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 305,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 252,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 35 022,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 541,0 | |||
| Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24,0 | |||
3 | Поступление за пользование земельными участками | 24,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 135 349,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 135 349,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 135 349,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 203 779,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 790,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 790,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 790,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 790,0 | |||
05 | Здравоохранение | 78,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 78,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 78,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 276,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 74 276,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 276,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 53 232,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 110,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 384,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 58 299,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 58 071,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 071,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 58 071,0 | |||
2 | Спорт | 228,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 228,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 228,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 886,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 886,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 886,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 886,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №327-46/5 |
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 208 604,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 71 761,0 | |||
01 | Подоходный налог | 31 800,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 800,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 39 937,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 366,0 | |||
3 | Земельный налог | 1 260,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 36 769,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 542,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24,0 | |||
3 | Поступление за пользование земельными участками | 24,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 136 843,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136 843,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136 843,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 208 604,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 349,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 349,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 349,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 349,0 | |||
05 | Здравоохранение | 81,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 81,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 81,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 463,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 78 463,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 463,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 55 894,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 165,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 404,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 58 780,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 58 540,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 540,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 58 540,0 | |||
2 | Спорт | 240,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 240,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 240,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 931,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 931,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 931,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 931,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №327-46/5 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Кызылжарма на 2026 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
