Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 4 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Акжарма на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) Доходы – 213 597,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 021,0 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 172,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 203 404,2 тысяч тенге;
2) расходы – 215 688,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – - 2091,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2091,1 тысяч теңге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2091,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным решением Кызылординского городского маслихата от 04.02.2026 № 349-49/3 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Утвердить обьем субвенций из городского бюджета бюжету сельского округа Акжарма в сумме на 2026 год – 133 529,0 тысяч тенге, на 2027 год – 136 214,0 тысяч тенге, на 2028 год – 138 654,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Акжарма на 2026 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
| Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №325-46/3 |
Бюджет сельского округа Акжарма на 2026 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 04.02.2026 № 349-49/3 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 213 597,2 | |||||
1 | Налоговые поступления | 10 021,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 3 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 000,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 7 017,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 289,0 | ||||
3 | Земельный налог | 953,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 707,0 | ||||
5 | Единный земельный налог | 68,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 172,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 172,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 172,0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 203 404,2 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 215 688,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 741,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 741,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 741,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 699,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 42,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 75,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 75,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 75,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 569,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 569,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 569,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 993,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 224,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 352,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 58 047,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 57 829,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 829,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 57 829,0 | ||||
2 | Спорт | 218,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 218,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 218,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 381,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 381,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 381,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 381,0 | ||||
13 | Прочие | 69 875,2 | ||||
9 | Прочие | 69 875,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 875,2 | ||||
058 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 69 875,2 | ||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||
1 | Трансферты | 0,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2091,1 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 2091,1 | |||||
8 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2091,1 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2091,1 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3996,6 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3996,6 | ||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1905,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1905,5 | ||||
| Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата |
|
| от 24 декабря 2025 года № 325-46/3 |
Бюджет сельского округа Акжарма на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 146 754,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 10 359,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 3 150,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 150,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 7 205,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 301,0 | ||||
3 | Земельный налог | 958,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 878,0 | ||||
5 | Единный земельный налог | 68,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 181,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 181,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 181,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 136 214,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 146 754,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 021,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 021,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 021,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 021,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 79,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 79,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 79,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 748,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 748,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 748,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 843,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 285,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 620,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 58 506,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 58 506,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 506,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 58 277,0 | ||||
2 | Спорт | 229,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 229,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 229,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 400,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 400,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 325-46/3 |
Бюджет сельского округа Акжарма на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 149 558,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 10 714,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 3 308,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 308,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 7 405,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 315,0 | ||||
3 | Земельный налог | 964,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 054,0 | ||||
5 | Единный земельный налог | 69,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 190,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 190,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 190,0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 138 654,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 149 558,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 508,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 508,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 508,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 508,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 83,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 83,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 83,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 985,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 985,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 985,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 735,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 349,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 901,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 59 562,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 59 562,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 562,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 59 321,0 | ||||
2 | Спорт | 241,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 241,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 241,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 420,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 420,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 420,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 420,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | |||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||
1 | Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 325-46/3 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Акжарма на 2026 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |