Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года № 237-33/9 "Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 210 078,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 417,0 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 198 661,6 тысяч тенге;
2) расходы – 214 357,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 749,5 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 1 749,5 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 547,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 547,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 547,6 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
| Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 29 сентября 2025 года № 303-42/9 |
| Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года № 237-33/9 |
Бюджет сельского округа Талсуат на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Доходы | 210 078,6 | |||||
1 | Налоговые поступления | 11 417,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 4 900,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 900,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 6 517,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 235,0 | ||||
3 | Земельный налог | 82,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 200,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 198 661,6 | ||||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 8661,6 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 198 661,6 | ||||
01 | текущие целевые трансферты | |||||
02 | целевые трансферты на цели развития | 62 830,6 | ||||
03 | Субвенции | 135 831,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. Расходы | 214 375,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 883,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 883,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 883,5 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 644,7 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 45 644,7 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 188,8 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 188,8 | ||||
05 | Здравоохранение | 71,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 71,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 71,0 | ||||
015 | За счҰт средств местного бюджета | 71,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 921,5 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 921,5 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 921,5 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 363,3 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 13 363,3 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 110,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 110,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 448,2 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 6 448,2 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 80 986,3 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 80 802,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 802,4 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 80 802,4 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 80 802,4 | ||||
2 | Спорт | 183,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183,9 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 183,9 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 183,9 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 671,6 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 13 671,6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 671,6 | ||||
012 | строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах областного значения | 13 279,6 | ||||
029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 13 279,6 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 392,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 392,0 | ||||
13 | Прочие | 51 891,8 | ||||
9 | Прочие | 51 891,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 340,8 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 2 340,8 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 340,8 | ||||
058 | Развитие социальной, правовой и инженерной инфраструктуры в сельской местности под руководством главы "Аул-Ел Бесиги" | 49 551,0 | ||||
029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 49 551,0 | ||||
15 | Трансферттер | 0,0 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -1 749,5 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 1 749,5 | ||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 1 749,5 | ||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов на внутреннем рынке | 1 749,5 | ||||
05 | Доходы от реализации муниципальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественных комплексов и иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальных государственных предприятий | 1 749,5 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 547,6 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 2 547,6 | |||||
