Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в маслихата маслихата города Кызылорда "Об утверждении бюджета города Кызылорда на 2025-2027 годы" от 18 декабря 2024 года № 223-32/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 331 771,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 200 460,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 733 633,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 402 016,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64 995 661,6 тысяч тенге;
2) затраты – 122 826 575,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -997 924,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 196 600,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 194 524,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 192,7 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 192,7 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 22 497 072,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 22 497 072,7 тысяч тенге;
поступление займов – 25 683 843,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 087 471,5 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 6 900 701,2 тысяч тенге.
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 28 мая 2025 года №273-38/11 |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 18 декабря 2025 года №223-32/1 |
Городской бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 99 331 771,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 23 200 460,3 | |||
01 | Подоходный налог | 15 812 158,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 137 230,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 674 928,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 387 761,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 387 761,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 952 165,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 053 107,0 | |||
3 | Земельный налог | 243 613,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 654 944,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 501,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 608 055,3 | |||
2 | Акцизы | 50 850,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 066,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 519 139,3 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 440 321,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 1 440 321,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 733 633,5 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 130 749,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 129 931,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 70,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 748,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 763,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 763,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 112,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 112,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 14 396,5 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 14 396,5 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 585 613,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 585 613,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 402 016,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 892 947,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 892 947,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 509 069,0 | |||
1 | Продажа земли | 469 404,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 39 665,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 64 995 661,6 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 20 651,3 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20 651,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 975 010,3 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 64 975 010,3 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 122 826 575,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 819 450,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 002 784,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 80 944,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 74 786,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 158,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 921 840,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 854 392,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 67 448,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 21 678,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 678,8 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 14 912,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 6 766,8 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 2 794 986,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 568 314,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 568 314,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 154 830,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 141 422,9 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 838,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 776 844,7 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 234 725,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 4,0 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 71 838,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 71 838,0 | |||
02 | Оборона | 30 928,0 | |||
1 | Военные нужды | 30 928,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 30 928,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 30 928,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 583 339,2 | |||
6 | Уголовно-исполнительная система | 48 562,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 48 562,8 | |||
039 | Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания | 48 562,8 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 534 776,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 534 776,4 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 534 776,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11 276 059,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 4 977 811,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 977 811,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 4 976 916,0 | |||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 895,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 813 041,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 813 041,4 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 10 931,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 74 237,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 852 593,7 | |||
009 | Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики | 448,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 58 390,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 159 261,5 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 307 350,7 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 128 689,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 163 823,1 | |||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 57 317,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 485 207,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 485 207,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 236 042,2 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 15 551,9 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 2 001 640,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 231 913,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 60,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 064 835,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 37 344 070,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 392 389,0 | |||
002 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 128 135,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 2 342,0 | |||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 1 261 912,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 896 597,6 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 886 451,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 493 207,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 30 516 939,6 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 55 083,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 55 083,7 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 27 793 028,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 18 676 158,5 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 37 598,0 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 18 638 560,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9 116 870,4 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 9 116 870,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 927 736,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 927 736,2 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 084 711,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 681 382,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 19 541,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 142 102,2 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 843 910,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 715 803,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 715 803,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 492 897,0 | |||
009 | Обеспечение сохранности историко – культурного наследия и доступа к ним | 45 916,0 | |||
012 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 176 990,0 | |||
2 | Спорт | 240 985,0 | |||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 240 985,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 179 551,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на уровне района (города областного значения) | 17 001,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 44 433,0 | |||
3 | Информационное пространство | 463 523,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 299 703,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 296 902,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 801,0 | |||
821 | Отдел общественного развития района (города областного значения) | 163 820,0 | |||
004 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 163 820,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 423 599,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 117 991,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 43 485,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 74 506,0 | |||
804 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 73 068,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 73 068,0 | |||
821 | Отдел общественного развития района (города областного значения) | 232 540,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 155 324,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 77 216,1 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 478 736,2 | |||
1 | Топливо и энергетика | 798 010,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 798 010,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 798 010,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 680 726,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 105 813,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 105 813,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 574 913,2 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 574 913,2 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 212 828,9 | |||
1 | Сельское хозяйство | 128 330,7 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 128 330,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 128 330,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 84 498,2 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 84 498,2 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 84 498,2 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 353 734,1 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 353 734,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 91 658,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 88 410,7 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 248,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 262 075,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 70 910,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 191 165,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 125 460,8 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 106 971,8 | |||
458 | Оотдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 17 106 971,8 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 11 204 646,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 902 325,7 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 018 489,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 018 489,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 018 489,0 | |||
13 | Прочие | 2 865 873,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 181 823,6 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 178 635,6 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 178 635,6 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 3 188,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 188,0 | |||
9 | Прочие | 2 684 049,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 292 297,0 | |||
062 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 292 297,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 109 657,4 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 109 657,4 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 282 095,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 282 095,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 550 708,5 | |||
1 | Обслуживание долга | 550 708,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 550 708,5 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 550 708,5 | |||
15 | Трансферты | 9 620 712,2 | |||
1 | Трансферты | 9 620 712,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 620 712,2 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 42 537,6 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 444 236,0 | |||
038 | Субвенции | 1 131 193,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 745,6 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | -997 924,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 196 600,0 | ||||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 196 600,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 196 600,0 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 196 600,0 | |||
004 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 196 600,0 | |||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 194 524,5 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 194 524,5 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 180 128,0 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 14 396,5 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 192,7 | ||||
Приобретение финансовых активов | 192,7 | ||||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
13 | Прочие | 192,7 | |||
9 | Прочие | 192,7 | |||
479 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 192,7 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 192,7 | |||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -22 497 072,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 22 497 072,7 | ||||
7 | Поступления займов | 25 683 843,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 25 683 843,0 | |||
2 | Договоры займа | 25 683 843,0 | |||
3 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 25 683 843,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
16 | Погашение займов | 10 087 471,5 | |||
1 | Погашение займов | 10 087 471,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 087 471,5 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 10 073 075,0 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 14 396,5 | |||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 900 701,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 900 701,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 900 701,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 900 701,2 |