Балхашский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Балхашского городского маслихата от 19 декабря 2024 года №19/150 "О бюджете поселков Гулшат и Саяк на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Гулшат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 811 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 278 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 91 533 тысяч тенге;
2) затраты – 94 718 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 907 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 907 тысяч тенге.";
приложение 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель городского маслихата | А. Муслымов |
| Приложение 1 к решению Балхашского городского маслихата от 28 ноября 2025 года №25/203 |
|
| Приложение 1 к решению Балхашского городского маслихата от 19 декабря 2024 года №19/150 |
Бюджет посҰлка Гулшат на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, (тысяч тенге) |
I. Доходы | 92 811 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 278 | ||
01 | Подоходный налог | 526 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 526 | ||
04 | Hалоги на собственность | 466 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 | ||
3 | Земельный налог | 1 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 464 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 286 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 286 | ||
4 | Поступления трансфертов | 91 533 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 533 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 533 |
Функциональная группа | Сумма, (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 94 718 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 127 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 127 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 127 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 445 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 25 682 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 821 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 581 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 581 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 581 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 240 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 240 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 240 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 770 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 770 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 770 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 770 | |||
Ш. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретения финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 907 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 907 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, (тысяч тенге) |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 907 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 907 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 907 |
| Приложение 2 к решению Балхашского городского маслихата от 28 ноября 2025 года №25/203 |
|
| Приложение 5 к решению Балхашского городского маслихата от 19 декабря 2024 года №19/150 |
Бюджет посҰлка Саяк на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, (тысяч тенге) | |||||||||
I. Доходы | 185 238 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 115 218 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 859 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 859 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 284 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 121 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 101 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 062 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 109 075 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 109 075 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 5 758 | |||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 758 | |||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 758 | |||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 872 | |||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 872 | |||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 872 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 61 390 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 390 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 390 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма, (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
II. Затраты | 231 524 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 550 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 550 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 550 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 260 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 290 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113 351 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 113 351 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113 351 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 539 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 500 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 89 312 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 49 623 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 49 623 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 623 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 49 623 | |||||||||||
Ш. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретения финансовых активов | 0 | ||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -46 286 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 46 286 | ||||||||||||
Поступление займов | 0 | ||||||||||||
Погашение займов | 0 | ||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, (тысяч тенге) | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 46 286 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 46 286 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 46 286 | |||||||||||
