Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Коксуского района "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 855 516 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 441 835 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 413 681 тысяча тенге;
2) затраты 871 783 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 16 267 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 16 267 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 16 267 тысяч тенге.";
"2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 375 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 29 724 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 64 651 тысяча тенге;
2) затраты 98 243 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.";
"3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 209 601 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 109 427 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 100 174 тысячи тенге;
2) затраты 212 649 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.";
"4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 158 605 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 29 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 128 806 тысяч тенге;
2) затраты 160 708 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.";
"5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 185 171 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 46 134 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 139 037 тысяч тенге;
2) затраты 188 605 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.";
"6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 70 153 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 12 741 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 57 412 тысяч тенге;
2) затраты 71 155 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.";
"7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 139 757 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 42 251 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 97 506 тысяч тенге;
2) затраты 141 463 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.";
"8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 163 537 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 153 567 тысяч тенге;
2) затраты 164 061 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 524 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 524 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 524 тысячи тенге.";
"9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 414 416 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 816 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 404 600 тысяч тенге;
2) затраты 415 028 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 612 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 612 тысяч тенге.";
"10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 109 226 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 20 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 89 159 тысяч тенге;
2) затраты 111 730 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 504 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 504 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 504 тысячи тенге.".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Коксуского района | Бейсенбай Ж. |
| Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 855 516 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 441 835 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 326 553 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 326 553 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 114 261 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 136 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 358 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 101 493 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 9 274 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 021 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 651 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 370 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 413 681 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 413 681 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 413 681 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 871 783 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 212 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 151 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 151 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 507 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 61 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 61 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 341 736 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 341 736 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 341 736 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 155 706 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 675 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 175 355 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 022 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 44 022 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 44 022 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 44 022 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 246 276 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 246 276 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 246 276 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 246 276 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 150 537 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 150 537 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 537 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 150 489 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -16 267 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 16 267 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 267 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 267 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 267 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
I. Доходы | 94 375 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 724 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 700 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 700 | |||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 944 | |||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 367 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 57 | |||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 246 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 274 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 80 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 651 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 651 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 651 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
II. Затраты | 98 243 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 678 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 618 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 618 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 318 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | |||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 372 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 28 372 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 372 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 570 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 530 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 272 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 770 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 770 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 770 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 2 770 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 9 423 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 9 423 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 423 | |||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 214 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 9 209 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 868 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 868 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 868 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 868 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 868 | |||||||||||||||||||
| Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
I. Доходы | 209 601 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 109 427 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 77 392 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 77 392 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 26 496 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 604 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 128 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 698 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 066 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 539 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 539 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 100 174 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 174 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 174 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
II. Затраты | 212 649 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 664 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 604 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 604 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 454 | |||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | |||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103 038 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 103 038 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 038 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 105 | |||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 285 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 83 648 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 001 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 001 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 001 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 001 | |||||||||||||||
15 | Трансферты | 59 946 | |||||||||||||||
1 | Трансферты | 59 946 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 946 | |||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 | |||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 59 941 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 048 | ||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 048 | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 048 | |||||||||||||||
| Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 158 605 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 799 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 980 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 980 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 20 040 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 372 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 197 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 182 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 289 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 779 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 779 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 128 806 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 128 806 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 128 806 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 160 708 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 79 557 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 79 497 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 497 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 821 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 676 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 049 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 049 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 049 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 436 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 483 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 130 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 851 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 851 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 851 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 851 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 25 250 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 25 250 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25 250 | ||||||||||||||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 25 250 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 7 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 7 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 103 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 103 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 103 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 185 171 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 46 134 | |||||||
01 | Подоходный налог | 18 143 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 143 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 300 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 270 | |||||||
3 | Земельный налог | 189 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 870 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 9 971 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 691 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 691 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 139 037 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 139 037 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 139 037 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 188 605 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 610 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 85 550 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 550 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 906 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99 782 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 99 782 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 782 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79 697 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 819 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 266 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 800 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 800 | |||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 800 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 800 | |||||||
15 | Трансферты | 2 413 | |||||||
1 | Трансферты | 2 413 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 413 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 410 | |||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Бюджетная программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 434 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 434 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 434 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 434 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 434 | |||||||
| Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
I. Доходы | 70 153 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 12 741 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 869 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 869 | |||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 756 | |||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 152 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 20 | |||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 031 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 553 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 116 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 116 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 57 412 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 412 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 412 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
II. Затраты | 71 155 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 554 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 493 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 493 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 849 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | |||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 61 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 61 | |||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 899 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 899 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 899 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 764 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 100 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 700 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 700 | |||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 700 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 700 | |||||||||||
15 | Трансферты | 5 002 | |||||||||||
1 | Трансферты | 5 002 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 002 | |||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 002 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 002 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 002 | |||||||||||
| Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 139 757 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 42 251 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 24 856 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 856 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 351 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 348 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 236 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 407 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 360 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 97 506 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 97 506 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 97 506 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 141 463 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 467 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 406 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 406 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 383 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 023 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 61 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 61 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 440 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 58 440 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 440 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 448 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 035 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 39 957 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 100 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 100 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15 100 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 15 100 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 18 456 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 18 456 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 456 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 18 450 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 706 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 706 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 706 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 163 537 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 970 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 438 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 438 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 4 034 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 39 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 282 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 704 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 498 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 498 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 153 567 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 153 567 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 153 567 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 164 061 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 897 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 837 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 837 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 337 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 60 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 114 835 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 114 835 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 835 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 83 031 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 809 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 995 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 328 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 328 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 328 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 1 328 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 6 001 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 6 001 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 001 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -524 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 524 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 524 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 524 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 524 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 414 416 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 816 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 327 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 327 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 126 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 139 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 82 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 900 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 005 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 363 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 363 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 404 600 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 404 600 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 404 600 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 415 028 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 607 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 548 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 548 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 913 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 635 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 363 879 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 363 879 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 363 879 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 569 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 875 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 358 435 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 155 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 155 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8 155 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 8 155 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 387 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 387 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 387 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 378 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -612 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 612 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 612 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203 | |
| Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 |
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 109 226 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 067 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 135 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 135 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 480 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 170 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 54 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 402 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 9 854 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 452 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 452 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 89 159 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 159 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 159 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
II. Затраты | 111 730 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 649 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 590 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 590 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 946 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 644 | ||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 59 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 891 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 50 891 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 891 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 171 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 434 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 286 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 186 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 186 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 186 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах | 11 186 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 004 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 004 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 004 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 000 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 504 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 504 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 504 | ||||||||||||||||||||