О внесении изменений в решение маслихата Коксуского от 27 декабря 2024 года № 37-147 "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы"

Решение Коксуского районного маслихата области Жетісу от 1 декабря 2025 года № 50-203

      Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Коксуского района "О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 855 516 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 441 835 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 413 681 тысяча тенге;

      2) затраты 871 783 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 16 267 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 16 267 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 16 267 тысяч тенге.";

      "2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 94 375 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 29 724 тысячи тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 64 651 тысяча тенге;

      2) затраты 98 243 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.";

      "3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 209 601 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления 109 427 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 100 174 тысячи тенге;

      2) затраты 212 649 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.";

      "4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 158 605 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 29 799 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 128 806 тысяч тенге;

      2) затраты 160 708 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.";

      "5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 185 171 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления 46 134 тысячи тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 139 037 тысяч тенге;

      2) затраты 188 605 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.";

      "6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 70 153 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления 12 741 тысяча тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 57 412 тысяч тенге;

      2) затраты 71 155 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.";

      "7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 139 757 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 42 251 тысяча тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 97 506 тысяч тенге;

      2) затраты 141 463 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.";

      "8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 163 537 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 9 970 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 153 567 тысяч тенге;

      2) затраты 164 061 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 524 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 524 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 524 тысячи тенге.";

      "9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 414 416 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 9 816 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 404 600 тысяч тенге;

      2) затраты 415 028 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 612 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 612 тысяч тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 612 тысяч тенге.";

      "10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы 109 226 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления 20 067 тысяч тенге;

      неналоговые поступления 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала 0 тенге;

      поступления трансфертов 89 159 тысяч тенге;

      2) затраты 111 730 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:

      бюджетные кредиты 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:

      приобретение финансовых активов 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 504 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 504 тысячи тенге:

      поступление займов 0 тенге;

      погашение займов 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств 2 504 тысячи тенге.".

      2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Коксуского района Бейсенбай Ж.

  Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

855 516

1



Налоговые поступления

441 835


01


Подоходный налог

326 553



2

Индивидуальный подоходный налог

326 553


04


Hалоги на собственность

114 261



1

Hалоги на имущество

2 136



3

Земельный налог

1 358



4

Hалог на транспортные средства

101 493



5

Единый земельный налог

9 274


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 021



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

651



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

370

4



Поступления трансфертов

413 681


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

413 681



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

413 681

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

871 783

01




Государственные услуги общего характера

89 212


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

89 151



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89 151




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 507




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

61



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

61




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

61

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

341 736


3



Благоустройство населенных пунктов

341 736



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

341 736




008

Освещение улиц в населенных пунктах

155 706




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 675




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

175 355

12




Транспорт и коммуникации

44 022


1



Автомобильный транспорт

44 022



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

44 022




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

44 022

13




Прочие

246 276


9



Прочие

246 276



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

246 276




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

246 276

15




Трансферты

150 537


1



Трансферты

150 537



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 537




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

48




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

150 489

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-16 267




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 267

8



Используемые остатки бюджетных средств

16 267


01


Остатки бюджетных средств

16 267



1

Свободные остатки бюджетных средств

16 267

  Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

94 375

1



Налоговые поступления

29 724


01


Подоходный налог

9 700



2

Индивидуальный подоходный налог

9 700


04


Hалоги на собственность

19 944



1

Hалоги на имущество

367



3

Земельный налог

57



4

Hалог на транспортные средства

12 246



5

Единый земельный налог

7 274


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

80

4



Поступления трансфертов

64 651


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

64 651



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

64 651

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

98 243

01




Государственные услуги общего характера

57 678


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

57 618



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 618




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 318




022

Капитальные расходы государственного органа

300


2



Финансовая деятельность

60



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

60




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

60

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 372


3



Благоустройство населенных пунктов

28 372



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 372




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 570




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 530




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 272

12




Транспорт и коммуникации

2 770


1



Автомобильный транспорт

2 770



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 770




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

2 770

15




Трансферты

9 423


1



Трансферты

9 423



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 423




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

214




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

9 209

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 868




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 868

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 868


01


Остатки бюджетных средств

3 868



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 868

  Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

209 601

1



Налоговые поступления

109 427


01


Подоходный налог

77 392



2

Индивидуальный подоходный налог

77 392


04


Hалоги на собственность

26 496



1

Hалоги на имущество

604



3

Земельный налог

128



4

Hалог на транспортные средства

19 698



5

Единый земельный налог

6 066


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 539



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 539

4



Поступления трансфертов

100 174


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

100 174



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

100 174

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

212 649

01




Государственные услуги общего характера

48 664


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 604



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 604




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 454




022

Капитальные расходы государственного органа

150


2



Финансовая деятельность

60



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

60




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

60

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

103 038


3



Благоустройство населенных пунктов

103 038



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

103 038




008

Освещение улиц в населенных пунктах

11 105




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 285




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

83 648

12




Транспорт и коммуникации

1 001


1



Автомобильный транспорт

1 001



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 001




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 001

15




Трансферты

59 946


1



Трансферты

59 946



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 946




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

59 941

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 048




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 048

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 048


01


Остатки бюджетных средств

3 048



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 048

  Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

158 605

1



Налоговые поступления

29 799


01


Подоходный налог

8 980



2

Индивидуальный подоходный налог

8 980


04


Hалоги на собственность

20 040



1

Hалоги на имущество

372



3

Земельный налог

197



4

Hалог на транспортные средства

13 182



5

Единый земельный налог

6 289


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

779



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

779

4



Поступления трансфертов

128 806


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

128 806



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

128 806

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

160 708

01




Государственные услуги общего характера

79 557


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

79 497



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 497




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 821




022

Капитальные расходы государственного органа

676


2



Финансовая деятельность

60



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

60




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

60

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

48 049


3



Благоустройство населенных пунктов

48 049



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 049




008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 436




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 483




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 130

12




Транспорт и коммуникации

851


1



Автомобильный транспорт

851



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

851




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

851

13




Прочие

25 250


9



Прочие

25 250



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

25 250




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

25 250

15




Трансферты

7 001


1



Трансферты

7 001



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 001




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

7 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 103




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 103

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 103


01


Остатки бюджетных средств

2 103



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 103

  Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

185 171

1



Налоговые поступления

46 134


01


Подоходный налог

18 143



2

Индивидуальный подоходный налог

18 143


04


Hалоги на собственность

25 300



1

Hалоги на имущество

270



3

Земельный налог

189



4

Hалог на транспортные средства

14 870



5

Единый земельный налог

9 971


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 691



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 691

4



Поступления трансфертов

139 037


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

139 037



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

139 037

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

188 605

01




Государственные услуги общего характера

85 610


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

85 550



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 550




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 906




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

60



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

60




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

60

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

99 782


3



Благоустройство населенных пунктов

99 782



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 782




008

Освещение улиц в населенных пунктах

79 697




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 819




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 266

12




Транспорт и коммуникации

800


1



Автомобильный транспорт

800



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

800




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

800

15




Трансферты

2 413


1



Трансферты

2 413



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 413




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 410

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 434




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 434

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 434


01


Остатки бюджетных средств

3 434



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 434

  Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

70 153

1



Налоговые поступления

12 741


01


Подоходный налог

4 869



2

Индивидуальный подоходный налог

4 869


04


Hалоги на собственность

6 756



1

Hалоги на имущество

152



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

6 031



5

Единый земельный налог

553


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 116



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 116

4



Поступления трансфертов

57 412


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

57 412



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

57 412

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

71 155

01




Государственные услуги общего характера

40 554


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

40 493



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 493




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 849




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

61



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

61




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

61

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24 899


3



Благоустройство населенных пунктов

24 899



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 899




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 764




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 100

12




Транспорт и коммуникации

700


1



Автомобильный транспорт

700



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

700




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

700

15




Трансферты

5 002


1



Трансферты

5 002



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 002




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0











Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 002




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 002

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 002


01


Остатки бюджетных средств

1 002



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 002

  Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

139 757

1



Налоговые поступления

42 251


01


Подоходный налог

24 856



2

Индивидуальный подоходный налог

24 856


04


Hалоги на собственность

17 351



1

Hалоги на имущество

348



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

9 407



5

Единый земельный налог

7 360


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

44

4



Поступления трансфертов

97 506


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

97 506



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

97 506

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

141 463

01




Государственные услуги общего характера

49 467


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49 406



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 406




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 383




022

Капитальные расходы государственного органа

1 023


2



Финансовая деятельность

61



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

61




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

61

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

58 440


3



Благоустройство населенных пунктов

58 440



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 440




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 448




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 035




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

39 957

12




Транспорт и коммуникации

15 100


1



Автомобильный транспорт

15 100



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

15 100




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

15 100

15




Трансферты

18 456


1



Трансферты

18 456



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 456




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

18 450

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 706




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 706

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 706


01


Остатки бюджетных средств

1 706



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 706

  Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

163 537

1



Налоговые поступления

9 970


01


Подоходный налог

5 438



2

Индивидуальный подоходный налог

5 438


04


Hалоги на собственность

4 034



1

Hалоги на имущество

39



3

Земельный налог

9



4

Hалог на транспортные средства

3 282



5

Единый земельный налог

704


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

498



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

498

4



Поступления трансфертов

153 567


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

153 567



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

153 567

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

164 061

01




Государственные услуги общего характера

41 897


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41 837



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 837




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 337




022

Капитальные расходы государственного органа

500


2



Финансовая деятельность

60



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

60




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

60

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

114 835


3



Благоустройство населенных пунктов

114 835



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

114 835




008

Освещение улиц в населенных пунктах

83 031




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 809




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

29 995

12




Транспорт и коммуникации

1 328


1



Автомобильный транспорт

1 328



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 328




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

1 328

15




Трансферты

6 001


1



Трансферты

6 001



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 001




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-524




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

524

8



Используемые остатки бюджетных средств

524


01


Остатки бюджетных средств

524



1

Свободные остатки бюджетных средств

524

  Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

414 416

1



Налоговые поступления

9 816


01


Подоходный налог

2 327



2

Индивидуальный подоходный налог

2 327


04


Hалоги на собственность

7 126



1

Hалоги на имущество

139



3

Земельный налог

82



4

Hалог на транспортные средства

4 900



5

Единый земельный налог

2 005


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

363



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

363

4



Поступления трансфертов

404 600


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

404 600



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

404 600

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

415 028

01




Государственные услуги общего характера

38 607


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38 548



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 548




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 913




022

Капитальные расходы государственного органа

635


2



Финансовая деятельность

59



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

59




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

59

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

363 879


3



Благоустройство населенных пунктов

363 879



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

363 879




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 569




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 875




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

358 435

12




Транспорт и коммуникации

8 155


1



Автомобильный транспорт

8 155



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

8 155




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

8 155

15




Трансферты

4 387


1



Трансферты

4 387



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 387




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

9




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4 378

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-612




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

612

8



Используемые остатки бюджетных средств

612


01


Остатки бюджетных средств

612



1

Свободные остатки бюджетных средств

612

  Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 1 декабря 2025 года № 50-203
  Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147

Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

109 226

1



Налоговые поступления

20 067


01


Подоходный налог

4 135



2

Индивидуальный подоходный налог

4 135


04


Hалоги на собственность

15 480



1

Hалоги на имущество

170



3

Земельный налог

54



4

Hалог на транспортные средства

5 402



5

Единый земельный налог

9 854


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

452



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

452

4



Поступления трансфертов

89 159


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 159



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

89 159

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

111 730

01




Государственные услуги общего характера

45 649


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45 590



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 590




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 946




022

Капитальные расходы государственного органа

644


2



Финансовая деятельность

59



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

59




053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

59

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

50 891


3



Благоустройство населенных пунктов

50 891



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 891




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 171




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 434




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

35 286

12




Транспорт и коммуникации

11 186


1



Автомобильный транспорт

11 186



124


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

11 186




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах

11 186

15




Трансферты

4 004


1



Трансферты

4 004



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 004




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4 000

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




III. Чистое бюджетное кредитование

0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Бюджетная программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 504




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 504

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 504


01


Остатки бюджетных средств

2 504



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 504


Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" № 37-147 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жетісу облысы Көксу аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешімі

      Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көксу ауданы мәслихатының "Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 206202 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 855 516 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 441 835 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 413681 мың теңге;

      2) шығындар 871 783 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 16 267 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 267 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 16 267 мың теңге.";

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 94 375 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 29 724 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 64 651 мың теңге;

      2) шығындар 98 243 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 868 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 868 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 868 мың теңге.";

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 209 601 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 109 427 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 100 174 мың теңге;

      2) шығындар 212 649 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 048 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 048 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 048 мың теңге.";

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 158 605 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 29 799 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 128 806 мың теңге;

      2) шығындар 160 708 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 103 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 103 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 103 мың теңге.";

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 185 171 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 46 134 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 139 037 мың теңге;

      2) шығындар 188 605 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 434 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 434 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 434 мың теңге.";

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 70 153 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 12 741 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 57 412 мың теңге;

      2) шығындар 71 155 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 002 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 002 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 002 мың теңге.";

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 139 757 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 42 251 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 97 506 мың теңге;

      2) шығындар 141 463 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 706 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 706 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 706 мың теңге.";

      "8. 2025-2027 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 163 537 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 9 970 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 153 567 мың теңге;

      2) шығындар 164 061 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 524 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 524 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 524 мың теңге.";

      "9. 2025-2027 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 414 416 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 9 816 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 404 600 мың теңге;

      2) шығындар 415 028 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 612 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 612 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 612 мың теңге.";

      "10. 2025-2027 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер 109 226 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер 20 067 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      трансферттер түсімі 89 159 мың теңге;

      2) шығындар 111 730 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 504 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 504 мың теңге:

      қарыздар түсімі 0 теңге;

      қарыздарды өтеу 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 504 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көксу ауданы мәслихатының төрағасы Ж. Бейсенбай

  Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 1-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағ № 37-147 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

855 516

1



Салықтық түсімдер

441 835


01


Табыс салығы 

326 553



2

Жеке табыс салығы

326 553


04


Меншiкке салынатын салықтар

114 261



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

2 136



3

Жер салығы 

1 358



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

101 493



5

Бірыңғай жер салығы 

9 274


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 021



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

651



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

370

4



Трансферттердің түсімдері

413 681


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

413 681



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

413 681

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

871 783

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

89 212


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

89 151

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89 151

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

88 507




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

61



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

61

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

341 736

07

3



Елді-мекендерді көркейту

341 736

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

341 736

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

155 706

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 675

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

175 355

12




Көлік және коммуникация

44 022


1



Автомобиль көлігі

44 022



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 022




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

44 022

13




Басқалар

246 276


9



Басқалар

246 276



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

246 276




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

246 276

15




Трансферттер

150 537

15

1



Трансферттер

150 537

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 537




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

48




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

150 489

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16 267




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 267

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

16 267


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

16 267



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 267

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 2-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

94 375

1



Салықтық түсімдер

29 724


01


Табыс салығы 

9 700



2

Жеке табыс салығы

9 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 944



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

367



3

Жер салығы 

57



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

12 246



5

Бірыңғай жер салығы 

7 274


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

80



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

80

4



Трансферттердің түсімдері

64 651


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

64 651



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

64 651

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

98 243

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

57 678


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

57 618

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 618

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 318




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


2



Қаржылық қызмет

60



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

60

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 372

07

3



Елді-мекендерді көркейту

28 372

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 372

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 570

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 530

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18 272

12




Көлік және коммуникация

2 770


1



Автомобиль көлігі

2 770



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 770




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 770

15




Трансферттер

9 423

15

1



Трансферттер

9 423

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 423




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

214




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

9 209

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 868




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 868

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 868


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 868



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 868

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 3-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

209 601

1



Салықтық түсімдер

109 427


01


Табыс салығы 

77 392



2

Жеке табыс салығы

77 392


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 496



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

604



3

Жер салығы 

128



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

19 698



5

Бірыңғай жер салығы 

6 066


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

5 539



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 539

4



Трансферттердің түсімдері

100 174


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

100 174



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

100 174






Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

212 649

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

48 664


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48 604

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 604

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 454




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150


2



Қаржылық қызмет

60



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

60

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

103 038

07

3



Елді-мекендерді көркейту

103 038

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

103 038

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11 105

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 285

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

83 648

12




Көлік және коммуникация

1 001


1



Автомобиль көлігі

1 001



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 001




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 001

15




Трансферттер

59 946

15

1



Трансферттер

59 946

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 946




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

59 941

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0











Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 048




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 048

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 048


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 048



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 048

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 4-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 10-қосымша

2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

158 605

1



Салықтық түсімдер

29 799


01


Табыс салығы 

8 980



2

Жеке табыс салығы

8 980


04


Меншiкке салынатын салықтар

20 040



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

372



3

Жер салығы 

197



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

13 182



5

Бірыңғай жер салығы 

6 289


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

779



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

779

4



Трансферттердің түсімдері

128 806


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

128 806



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

128 806

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

160 708

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

79 557


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

79 497

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79 497

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 821




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

676


2



Қаржылық қызмет

60



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

60

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48 049

07

3



Елді-мекендерді көркейту

48 049

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 049

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 436

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 483

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

33 130

12




Көлік және коммуникация

851


1



Автомобиль көлігі

851



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

851




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

851

13




Басқалар

25 250


9



Басқалар

25 250



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 250




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

25 250

15




Трансферттер

7 001

15

1



Трансферттер

7 001

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 001




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

7 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 103




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 103

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 103


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 103



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 103

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 5-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 13-қосымша

2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

185 171

1



Салықтық түсімдер

46 134


01


Табыс салығы 

18 143



2

Жеке табыс салығы

18 143


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 300



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

270



3

Жер салығы 

189



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

14 870



5

Бірыңғай жер салығы 

9 971


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 691



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

2 691

4



Трансферттердің түсімдері

139 037


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

139 037



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

139 037

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

188 605

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

85 610


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

85 550

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 550

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

84 906




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

60



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

60

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

99 782

07

3



Елді-мекендерді көркейту

99 782

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 782

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

79 697

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 819

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18 266

12




Көлік және коммуникация

800


1



Автомобиль көлігі

800



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800

15




Трансферттер

2 413

15

1



Трансферттер

2 413

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 413




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 410

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 434




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 434

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 434


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 434



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 434

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 6-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 16-қосымша

2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

70 153

1



Салықтық түсімдер

12 741


01


Табыс салығы 

4 869



2

Жеке табыс салығы

4 869


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 756



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

152



3

Жер салығы 

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

6 031



5

Бірыңғай жер салығы 

553


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 116



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

1 116

4



Трансферттердің түсімдері

57 412


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

57 412



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

57 412

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

71 155

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

40 554


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

40 493

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 493

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 849




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

61



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

61

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 899

07

3



Елді-мекендерді көркейту

24 899

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 899

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 764

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 100

12




Көлік және коммуникация

700


1



Автомобиль көлігі

700



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700

15




Трансферттер

5 002

15

1



Трансферттер

5 002

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 002




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

5 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 002




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 002

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 002


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 002



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 002

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 7-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 19-қосымша

2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

139 757

1



Салықтық түсімдер

42 251


01


Табыс салығы 

24 856



2

Жеке табыс салығы

24 856


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 351



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

348



3

Жер салығы 

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

9 407



5

Бірыңғай жер салығы 

7 360


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

44



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

44

4



Трансферттердің түсімдері

97 506


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

97 506



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

97 506

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

141 463

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

49 467


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49 406

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 406

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 383




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 023


2



Қаржылық қызмет

61



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

61

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

58 440

07

3



Елді-мекендерді көркейту

58 440

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 440

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

16 448

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 035

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

39 957

12




Көлік және коммуникация

15 100


1



Автомобиль көлігі

15 100



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 100




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 100

15




Трансферттер

18 456

15

1



Трансферттер

18 456

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 456




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

18 450

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 706




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 706

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

1 706


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 706



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 706

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 8-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 22-қосымша

2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

163 537

1



Салықтық түсімдер

9 970


01


Табыс салығы 

5 438



2

Жеке табыс салығы

5 438


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 034



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

39



3

Жер салығы 

9



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

3 282



5

Бірыңғай жер салығы 

704


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

498



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

498

4



Трансферттердің түсімдері

153 567


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

153 567



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

153 567

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

164 061

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

41 897


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41 837

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 837

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 337




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500


2



Қаржылық қызмет

60



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

60

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

114 835

07

3



Елді-мекендерді көркейту

114 835

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

114 835

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

83 031

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 809

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

29 995

12




Көлік және коммуникация

1 328


1



Автомобиль көлігі

1 328



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 328




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 328

15




Трансферттер

6 001

15

1



Трансферттер

6 001

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 001




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

6 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-524




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

524

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

524


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

524



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

524

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 9-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 25-қосымша

2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

414 416

1



Салықтық түсімдер

9 816


01


Табыс салығы 

2 327



2

Жеке табыс салығы

2 327


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 126



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

139



3

Жер салығы 

82



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

4 900



5

Бірыңғай жер салығы 

2 005


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

363



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

363

4



Трансферттердің түсімдері

404 600


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

404 600



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

404 600

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

415 028

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38 607


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38 548

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 548

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 913




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

635


2



Қаржылық қызмет

59



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

59

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

363 879

07

3



Елді-мекендерді көркейту

363 879

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

363 879

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 569

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 875

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

358 435

12




Көлік және коммуникация

8 155


1



Автомобиль көлігі

8 155



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 155




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 155

15




Трансферттер

4 387

15

1



Трансферттер

4 387

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 387




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

9




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

4 378

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-612




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

612

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

612


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

612



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

612

  Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 50-203 шешіміне 10-қосымша
  Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 28-қосымша

2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




І. Кірістер

109 226

1



Салықтық түсімдер

20 067


01


Табыс салығы 

4 135



2

Жеке табыс салығы

4 135


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 480



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

170



3

Жер салығы 

54



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

5 402



5

Бірыңғай жер салығы 

9 854


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

452



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

452

4



Трансферттердің түсімдері

89 159


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 159



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

89 159

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

111 730

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

45 649


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45 590

01

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 590

01

1


001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 946




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

644


2



Қаржылық қызмет

59



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59




053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

59

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

50 891

07

3



Елді-мекендерді көркейту

50 891

07

3

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 891

07

3

123

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 171

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 434

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

35 286

12




Көлік және коммуникация

11 186


1



Автомобиль көлігі

11 186



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11 186




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11 186

15




Трансферттер

4 004

15

1



Трансферттер

4 004

15

1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 004




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

4




051

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

4 000

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бюджеттік бағдарлама





Атауы


1

2

3

4

5

6





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 504




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 504

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 504


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 504



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 504