Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправления в Республике Казахстан", Талдыкорганский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Еркинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 318 019 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 95 100 тысяч тенге;
поступления трансфертов 222 919 тысяч тенге;
2) затраты 333 650 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 631 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 631 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 15 631 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата города Талдыкорган области Жетісу от 13.06.2025 № 38-214 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Утвердить бюджет Отенайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 211 071 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 173 974 тысячи тенге;
поступления трансфертов 37 097 тысяч тенге;
2) затраты 338 795 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 127 724 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 127 724 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 127 724 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решения маслихата города Талдыкорган области Жетісу от 13.06.2025 № 38-214 (вводится в действие с 01.01.2025).3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Талдыкорганского городского маслихата | Т.Ахажан |
Приложение 1 к решению Талдыкорганского городского маслихата от "10"января 2025 года № 31-182 |
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Талдыкорган области Жетісу от 13.06.2025 № 38-214 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Еркинского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Наименование | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 318 019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 95 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Подоходный налог | 36 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налоги на собственность | 58 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 46 047 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 222 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 222 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 222 919 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 333 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 100 627 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 100 627 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 627 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 98 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 194 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 194 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 91 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 91 705 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 36 718 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 36 718 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 718 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 36 718 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Остатки бюджетных средств | 15 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 631 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2 к решению Талдыкорганского городского маслихата от "10" января 2025 года № 31-182 |
Бюджет Еркинского сельского округа на 2026 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Наименование | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 254 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 99 856 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Подоходный налог | 38 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налоги на собственность | 61 636 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 9 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 836 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 48 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 155 017 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 017 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 155 017 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 254 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 75 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 138 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 138 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 74 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 970 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 51 618 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 38 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 38 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 38 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 |
Приложение 3 к решению Талдыкорганского городского маслихата от "10" января 2025 года № 31-182 |
Бюджет Еркинского сельского округа на 2027 год
Категория | ||||||||||||||||||||||
Класс | Наименование | Сумма | ||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
I. Доходы | 263 709 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 104 850 | ||||||||||||||||||||
1 | Подоходный налог | 40 131 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 131 | ||||||||||||||||||||
4 | Налоги на собственность | 64 719 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 9 923 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 028 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 50 768 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 158 859 | ||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 158 859 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 158 859 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 263 709 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 75 981 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 75 981 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 981 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 75 981 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 145 046 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 145 046 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 145 046 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 78 278 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 569 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 199 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 200 | ||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | ||||||||||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 200 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 482 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 40 482 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 482 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 482 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | ||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | ||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 |
Приложение 4 к решению Талдыкорганского городского маслихата от "10" января 2025 года №31-182 |
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Талдыкорган области Жетісу от 13.06.2025 № 38-214 (вводится в действие с 01.01.2025).
Бюджет Отенайского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||||||||||||
Класс | Наименование | Сумма | ||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||
I. Доходы | 211 071 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 173 974 | ||||||||||||
1 | Подоходный налог | 33 638 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 638 | ||||||||||||
4 | Налоги на собственность | 140 336 | ||||||||||||
1 | Налог на имущество | 16 100 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 723 | ||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 123 513 | ||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 37 097 | ||||||||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 097 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 097 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
II. Затраты | 338 795 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 95 366 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 95 366 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 366 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 91 366 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000 | ||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 185 020 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 185 020 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 185 020 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 54 510 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 496 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 120 014 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 200 | ||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | ||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 200 | ||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 56 209 | ||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 56 209 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 209 | ||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 51 209 | ||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 000 | ||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||
Категория | ||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||
Категория | ||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -127 724 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 127 724 | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 127 724 | ||||||||||||
1 | Остатки бюджетных средств | 127 724 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 127 724 | ||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||
Приложение 5 к решению Талдыкорганского городского маслихата от "10" января 2025 года №31-182 |
Бюджет Отенайского сельского округа на 2026 год
Категория | ||||||||||||||||||||||
Класс | Наименование | Сумма | ||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
I. Доходы | 188 587 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 155 382 | ||||||||||||||||||||
1 | Подоходный налог | 37 086 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 37 086 | ||||||||||||||||||||
4 | Налоги на собственность | 118 296 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 16 905 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 760 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 100 631 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 33 205 | ||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 205 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 205 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 188 587 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77 439 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77 439 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 439 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 77 439 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 67 322 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 67 322 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 322 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 41 131 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 021 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 170 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 200 | ||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | ||||||||||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 200 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 41 626 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 41 626 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 626 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41 626 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | ||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | ||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | |||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 |
Приложение 6 к решению Талдыкорганского городского маслихата от "10" января 2025 года № 31-182 |
Бюджет Отенайского сельского округа на 2027 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Наименование | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 194 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 163 153 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Подоходный налог | 38 941 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 38 941 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налоги на собственность | 124 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 17 751 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 798 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 105 663 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 30 883 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 883 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 883 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 194 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77 439 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77 439 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 439 | |||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 77 439 | |||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 70 689 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 70 689 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 689 | |||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 43 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 572 | |||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 929 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 43 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 43 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 43 708 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||