О внесении изменений в решение маслихата района Жаңасемей от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII "О бюджете района Жаңасемей на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата района Жаңасемей области Абай от 21 октября 2025 года № 21/232-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат района Жанасемей области Абай РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района "О бюджете района Жаңасемей на 2025 - 2027 годы" от от 30 декабря 2024 года № 14/97-VIII следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1.Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 294 155,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 147 876,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 2478,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4300,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 139 500,5 тысяч тенге;

      2) затраты –3 670 691,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 25 675,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 39 320,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 13 645,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -402 211,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 402 211,6 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 368 440,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 13 645,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 47 416,6 тысяч тенге.

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата района Жаңасемей Е. Абильмажинов

  Приложение 1 к решению
маслихата района Жаңасемей
№ 21/232-VIII
от 21 октября 2025 года

Бюджет района Жаңасемей на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

3294155,3

1



Налоговые поступления

2147876,8


01


Подоходный налог

969816,2



1

Корпоративный подоходный налог

140278,2



2

Индивидуальный подоходный налог

829538,0


03


Социальный налог

588700,3



1

Социальный налог

588700,3


04


Hалоги на собственность

579780,3



1

Hалоги на имущество

569225,3



3

Земельный налог

420,0



4

Налог на транспортные средства

4135,0



5

Единый земельный налог

6000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

9580,0



2

Акцизы

160,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6580,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2840,0

2



Неналоговые поступления

2478,0


01


Доходы от государственной собственности

2065,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2065,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

141,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

141,0


06


Прочие неналоговые поступления

272,0



1

Прочие неналоговые поступления

272,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4300,0


03


Продажа земли и наметарильных автивов

4300,0



1

Продажа земли

61,0



2

Продажа нематериальных активов

4239,0

4



Поступления трансфертов

1139500,5


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

328,8



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

328,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1139171,7



2

Трансферты из областного бюджета

1139171,7


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





ІІ. Затраты

3670691,9

01




Государственные услуги общего характера

1471154,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

306900,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

66094,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58059,0




003

Капитальные расходы государственного органа

8035,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

240806,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

210674,0




003

Капитальные расходы государственного органа

30132,3


2



Финансовая деятельность

5000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5000,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

5000,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

1159254,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

863907,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

57063,5




015

Капитальные расходы государственного органа

8992,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

797852,1



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

295347,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства

73412,0




015

Капитальные расходы государственного органа

108178,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

113757,0

02




Оборона

87511,0


1



Военные нужды

22516,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

22516,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

22516,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

64995,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

64995,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1799,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

63196,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

392845,6


1



Социальное обеспечение

73990,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

73990,0




005

Государственная адресная социальная помощь

73990,0


2



Социальная помощь

248633,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

248633,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
 

39257,0




006

Оказание жилищной помощи
 

567,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

52827,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1600,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58000,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

96382,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

70222,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

70222,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

29504,6




021

Капитальные расходы государственного органа

8928,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28560,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3230,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

947440,1


1



Жилищное хозяйство

610342,6



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38122,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

28179,6




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

1000,0




007

Капитальные расходы государственного органа

8943,0



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

572220,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

0,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

572220,0


2



Коммунальное хозяйство

337097,5



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

337097,5




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

400,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

336697,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

508409,6


1



Деятельность в области культуры

340728,2



819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

340728,2




009

Поддержка культурно-досуговой работы

340728,2


3



Информационное пространство

61351,0



819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

61351,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

2900,0




007

Функционирование районных (городских) библиотек

58451,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

106330,4



819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

106330,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

38374,2




003

Капитальные расходы государственного органа

9228,8




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

13126,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

20170,5




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

25430,9

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

59763,6


1



Земельные отношения

55831,6



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

55831,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

46959,6




007

Капитальные расходы государственного органа

8872,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

3932,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3932,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3932,0

12




Транспорт и коммуникации

201172,2


1



Автомобильный транспорт

201172,2



809


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

201172,2




025

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

199172,2

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0

14




Обслуживание долга

218,0


1



Обслуживание долга

218,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

218,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

218,0

15




Трансферты

2176,9


1



Трансферты

2176,9



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2176,3




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2176,3




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

25675,0





Бюджетные кредиты

25675,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

39320,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

39320,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

39320,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

39320,0





Погашение бюджетных кредитов

13645,0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-402211,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

402211,6





Поступление займов

368440,0





Погашение займов

13645,0





Используемые остатки бюджетных средств

47416,6


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.