Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы "О бюджете района Мақаншы на 2025-2027 годы" от 23 декабря 2024 года № 15-192/VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 356 261,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 261 091,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 419,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 204 348,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 886 403,2 тысяч тенге;
2) затраты – 7 708 698,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 45 223,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 57 014 ,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 791,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 307 500,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 307 500,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 705 159,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 705 159,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1 689 014,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 791,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 27 936,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
| Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 18 сентября 2025 года № 25-183/VIII |
Бюджет района Мақаншы на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Доходы | 6 356 261,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 261 091,0 | |||
01 | Подоходный налог | 624 558,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 21 758,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 602 800,0 | |||
03 | Социальный налог | 564 415,0 | |||
1 | Социальный налог | 564 415,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 47 827,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 45 290,0 | |||
3 | Земельный налог | 500,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 037,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 691,0 | |||
2 | Акцизы | 1 902,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 404,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 385,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 600,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 3 600,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 4 419,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 272,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 132,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 132,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 204 348,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 523,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 523,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 200 825,0 | |||
1 | Продажа земли | 200 825,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 4 886 403,2 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 191,0 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 191,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 886 212,2 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 886 212,2 | |||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 7 708 698,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 493 034,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 463 886,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 346,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 34 507,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 13 839,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 415 540,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 128 301,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
103 | Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 100 168,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 43 728,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 143 343,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 071,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 071,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 071,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 028 077,7 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 22 429,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 21 816,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 613,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 977 384,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 54 635,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 5 923,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 916 826,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 264,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27 674,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 590,0 | |||
02 | Оборона | 3 860,0 | |||
1 | Военные нужды | 700,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 700,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 700,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 160,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 160,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 160,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 696 978,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 286 821,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 286 821,5 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 286 821,5 | |||
2 | Социальная помощь | 208 317,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 208 317,5 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 193,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 72 948,5 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 038,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 120 776,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 10 362,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 201 839,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 197 039,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 23 393,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 081,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 110 730,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 28 560,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 32 275,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 800,0 | |||
094 | Выдача жилищных сертификатов в качестве социальной помощи | 4 800,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 603 096,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 836 200,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 836 200,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 104 720,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | |||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках поддержки устойчивого развития и роста Республики Казахстан | 0,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 731 280,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 200,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 100,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 100,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 098 641,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 117 614,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 117 614,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 981 027,1 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 000,0 | |||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 100,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 977 927,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 668 255,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 668 255,1 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 42 123,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 60 922,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 565 210,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 422 502,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 150 048,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 149 848,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 149 848,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 200,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 200,0 | |||
2 | Спорт | 200,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 200,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 200,0 | |||
3 | Информационное пространство | 100 001,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 71 501,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 71 501,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 28 500,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 28 500,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 172 253,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 43 250,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 19 039,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 11 510,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 12 701,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 129 003,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 17 598,0 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 015,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 70 390,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 20 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52 760,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 0,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйствах | 0,0 | |||
6 | Земельные отношения | 50 159,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 50 159,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 48 596,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 1 563,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 601,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 601,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2 601,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 215 448,3 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 215 448,3 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 215 448,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 20 300,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 189 434,3 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затрат | 5 714,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 915 032,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 906 032,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 906 032,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 0,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 906 032,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 000,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 9 000,0 | |||
13 | Прочие | 29 178,0 | |||
9 | Прочие | 29 178,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 178,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 29 178,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 253 479,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 253 479,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 253 479,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 253 479,0 | |||
15 | Трансферты | 23 329,8 | |||
1 | Трансферты | 23 329,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 329,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 23 329,8 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 0,0 | |||
038 | Субвенции | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 45 223,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 57 014,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 57 014,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 57 014,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 57 014,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 57 014,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 791,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 791,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 791,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 307 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 307 500,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 307 500,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 307 500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 307 500,0 | |||
054 | Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 307 500,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -1 705 159,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 705 159,8 | ||||
Поступления займов | 1 689 014,0 | ||||
7 | Поступления займов | 1 689 014,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 1 689 014,0 | |||
2 | Договоры займа | 1 689 014,0 | |||
16 | Погашение займов | 11 791,0 | |||
1 | Погашение займов | 11 791,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 791,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 791,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 936,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 27 936,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 27 936,8 | |||
