Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
Утвердить бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 568 554,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 413 965,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 417,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 154 172,0 тысяч тенге;
2) затраты – 568 554,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге; в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
| Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №31-641/VIII |
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 568 554,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 413 965,0 | ||
01 | Подоходный налог | 269 747,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 269 747,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 141 642,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3 395,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 250,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 117 945,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 19 052,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 576,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 978,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 598,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 417,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 417,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 417,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
01 | Специальные поступления | 0,0 | ||
1 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 154 172,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 154 172,0 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 568 554,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 96 207,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 96 207,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 207,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 207,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 137 560,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 137 560,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 560,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 57 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 64 560,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 196 787,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 196 787,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 196 787,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 196 787,0 | |||
15 | Трансферты | 136 000,0 | |||
1 | Трансферты | 136 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 136 000,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 136 000,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №31-641/VIII |
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2027 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 453 785,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 453 355,0 | ||
01 | Подоходный налог | 299 420,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 299 420,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 151 203,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3 463,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 201,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 126 153,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 20 386,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 732,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 116,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 616,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 430,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 430,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 430,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
01 | Специальные поступления | 0,0 | ||
1 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 0,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 453 785,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 109 685,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 109 685,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 685,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 685,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 140 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 140 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 140 000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 60 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 63 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 100,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 42 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 42 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 42 000,0 | |||
15 | Трансферты | 160 000,0 | |||
1 | Трансферты | 160 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160 000,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 160 000,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №31-641/VIII |
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2028 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 497 255,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 496 804,0 | ||
01 | Подоходный налог | 332 355,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 332 355,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 161 537,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3 529,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 261,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 134 934,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 21 813,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 912,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 265,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 647,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 451,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 451,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 451,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Специальные поступления | 0,0 | ||
01 | Специальные поступления | 0,0 | ||
1 | Специальные поступления | 0,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 0,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 497 255,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 118 055,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 118 055,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 055,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 055,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 147 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 147 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 000,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 63 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 66 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 200,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 200,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 50 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 50 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 50 000,0 | |||
15 | Трансферты | 180 000,0 | |||
1 | Трансферты | 180 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 180 000,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 180 000,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
