Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №21-422/VIII "О бюджете Каракольского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы" следующее изменение :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Утвердить бюджет Каракольского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 202,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 069,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 102 133,4 тысяч тенге;
2) затраты – 114 169,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -967,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - -967,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 967,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 967,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров |
| Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 24 октября 2025 года №28-569/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-422/VIII |
Бюджет Каракольского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 113 202,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 069,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 109,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 109,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 791,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 237,0 | ||
3 | Земельный налог | 34,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 679,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 841,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 169,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 169,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 102 133,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 102 133,4 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 114 169,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 742,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 742,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 742,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 787,0 | |||
022 | Капитальный расходы государственного органа | 7 955,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 163,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 163,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 163,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 130,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 233,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 84,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 84,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 84,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 742,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 742,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 742,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 742,0 | |||
13 | Прочие | 45 437,8 | |||
9 | Прочие | 45 437,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 437,8 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 45 437,8 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит( профицит) бюджета | -967,0 | ||||
VI.Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -967,0 | ||||
VII.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 967,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 967,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 967,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 967,0 | |||
