Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №21-426/VIIІ "О бюджете Урджарского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 415 100,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 382 667,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 433,0 тысяч тенге;
2) затраты – 445 500,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 400,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – -30 400,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 400,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 400,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Урджарского районного маслихата | А.Омаров |
Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 18 июля 2025 года №25-518/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-426/VIII |
Бюджет Урджарского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 415 100,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 382 667,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 260 200,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 260 200,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 120 487,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 295,0 | ||||
3 | Земельный налог | 1 286,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 98 100,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 17 806,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 980,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 849,0 | ||||
4 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размщения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 131,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 32 433,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 433,0 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 445 500,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 101 008,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 101 008,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 008,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 508,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 139 222,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 139 222,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 222,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 65 500,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 64 522,0 | |||
08 | Культура,спорт,туризм и информационное пространство | 1 910,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 1 910,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 910,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 910,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 360,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 32 360,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 360,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 360,0 | |||
15 | Трансферты | 171 000,0 | |||
1 | Трансферты | 171 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171 000,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 171 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -30 400,0 | ||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -30 400,0 | ||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 400,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 30 400,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 30 400,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 30 400,0 |