Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года №21-417/VIIІ "О бюджете Ельтайского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Ельтайского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 015,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 073,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –33 942,4 тысяч тенге;
2) затраты –55 830,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 815,0 тысяч тенге;
6) нефтяной дефицит (профицит) бюджета - -8 815,0 тысяч тенге, в том числе:
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 815,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8815,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Урджарского районного маслихата | А.Омаров |
Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 18 июля 2025 года № 25-516/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024года №21-417/VIII |
Бюджет Ельтайского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 47 015,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 073,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 845,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 845,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 020,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 124,0 | ||
3 | Земельный налог | 9,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 262,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 6 625,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 208,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 208,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 33 942,40 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 942,40 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 55 830,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 966,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
| |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 966,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 511,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 455,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
2 | Социальная помощь | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 504,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 504,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 504,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 084,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 520,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 900,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 60,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 60,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 60,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
| |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
| |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 815,0 | ||||
VI. Дефицит (профицит) бюджета | -8 815,0 | ||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 815,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 815,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 815,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 815,0 |