Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 760 611,7 тысяч тенге:
налоговые поступления – 73 107 154,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 855 367,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 250 809,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 547 281,7 тысяч тенге;
2) затраты – 110 188 822,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - -455 161,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 973 049,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 973 049,5 тысяч тенге:
поступление займов – 12 298 690,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата города Семей | Е. Сагандыков |
| Приложение к решению от 11 ноября 2025 года № 50/265-VIII Приложение 1 к решению от 25 декабря 2024 года № 38/195-VІII |
Бюджет города Семей на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 99 760 611,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 73 107 154,0 | ||
01 | Подоходный налог | 43 434 102,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 10 400 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 034 102,0 | ||
03 | Социальный налог | 21 872 880,0 | ||
1 | Социальный налог | 21 872 880,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 261 842,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2 338 740,0 | ||
3 | Земельный налог | 202 350,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 720 752,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 384 296,0 | ||
2 | Акцизы | 98 407,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 244 022,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 041 867,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 154 034,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 154 034,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 855 367,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 164 649,0 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 143 450,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 850,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 20 349,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 14 400,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 14 400,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 676 318,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 676 318,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 250 809,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 770 809,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 770 809,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 480 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 350 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 130 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 15 547 281,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 547 281,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 15 547 281,7 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 110 188 822,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 730 924,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 1 394 422,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 72 099,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 72 042,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 57,0 | |||
122 |
| 1 322 323,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 1 108 597,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 213 725,2 | |||
2 | Финансовая деятельность | 20 844,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 844,5 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 876,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 968,5 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 315 657,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 315 657,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 304 262,5 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 11 395,0 | |||
02 | Оборона | 206 832,3 | |||
1 | Военные нужды | 191 004,3 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 191 004,3 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 191 004,3 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 15 828,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 828,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 15 828,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 690 872,9 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 690 872,9 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 690 872,9 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 690 872,9 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 8 182 408,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 748 040,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 748 040,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 748 040,0 | |||
2 | Социальная помощь | 6 222 962,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 816 962,9 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 7 481,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 946 595,5 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 112 897,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 286 824,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 599 986,7 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 836 088,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 2 802 290,7 | |||
02 | 027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 224 800,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 406 000,0 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 406 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 211 405,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 861 405,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 342 975,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 500,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 28 120,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 210 260,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 173 263,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 96 287,2 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 350 000,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 350 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 877 655,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 29 384 007,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17 265 890,4 | |||
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 968 381,7 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 657 814,9 | |||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 639 693,8 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 623 146,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 523 770,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 53 519,2 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 160 598,2 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 885 259,1 | |||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 10 494 970,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 226 557,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 224 714,3 | |||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 910 486,9 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 92 795,4 | |||
006 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 259 700,7 | |||
007 | Снос аварийного и ветхого жилья | 8 049,8 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 30 816,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 030,3 | |||
| Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 300 000,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 7 440 820,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 5 568 707,6 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 5 568 707,6 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 748 799,3 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2 577 480,3 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 241 629,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 000 799,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 924 939,7 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 11 924 939,7 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 429 442,5 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 951 993,8 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 82 587,8 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 460 915,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 431 904,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 915 840,2 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 915 840,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 915 840,2 | |||
2 | Спорт | 526 158,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 524 052,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 75 658,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 5 779,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 379 200,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 41 765,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 650,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 106,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 2 106,0 | |||
3 | Информационное пространство | 607 772,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 431 749,1 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 424 749,1 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7 000,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 176 023,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 176 023,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 382 134,5 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 156 354,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 68 656,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 34,5 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 87 664,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 225 780,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 111 720,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 104 060,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 100 000,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 100 000,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 000,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 100 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 224 468,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 76 703,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 76 703,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 76 703,0 | |||
6 | Земельные отношения | 147 765,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 147 765,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 147 765,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 733 783,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 733 783,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 203 521,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 326 186,0 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 877 335,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 530 262,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 147 002,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 383 260,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 867 668,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 341 194,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 341 194,8 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 426 769,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 758 564,2 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5 155 861,6 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 526 473,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 526 473,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 260 009,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 15 899,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 9 250 565,8 | |||
13 | Прочие | 1 399 052,3 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 199 052,3 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 501,7 | |||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 60 501,7 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 138 550,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 108 550,6 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 30 000,0 | |||
9 | Прочие | 1 200 000,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 200 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 200 000,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 742 950,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 742 950,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 742 950,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 742 950,0 | |||
15 | Трансферты | 25 000 302,4 | |||
1 | Трансферты | 25 000 302,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 000 302,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 41 336,5 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 24 343 274,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 615 690,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -455 161,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 455 161,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 973 049,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 973 049,5 | ||||
Поступление займов | 12 298 690,0 | ||||
Погашение займов | 3 554 163,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 228 522,5 | ||||
