О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 25 декабря 2024 года № 38/195 - VІII "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы"

Новый

Решение маслихата города Семей области Абай от 16 июля 2025 года № 46/247-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат города Семей РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете города Семей на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 38/195 – VІII, следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложению 1, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 102 434 630,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 73 107 154,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 325 367,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 780 809,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 18 221 300,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 112 063 196,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - -455 161,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 455 161,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -9 173 404,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 173 404,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 11 499 045,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 3 554 163,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 228 522,5 тысяч тенге;

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Временно исполняющий обязанности председателя маслихата города Семей К. Шапатов

  Приложение к решению
от 16 июля 2025 года
№ 46/247- VІII
Приложение 1 к решению
от 25 декабря 2024 года
№ 38/195 – VІII

Бюджет города Семей на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

102 434 630,9

1



Налоговые поступления

73 107 154,0


01


Подоходный налог

43 434 102,0



1

Корпоративный подоходный налог

10 400 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

33 034 102,0


03


Социальный налог

21 872 880,0



1

Социальный налог

21 872 880,0


04


Налоги на собственность

4 261 842,0



1

Налоги на имущество

2 338 740,0



3

Земельный налог

202 350,0



4

Налог на транспортные средства

1 720 752,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 384 296,0



2

Акцизы

98 407,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

244 022,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 041 867,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 154 034,0



1

Государственная пошлина

2 154 034,0

2



Неналоговые поступления

325 367,0


01


Доходы от государственной собственности

123 467,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

122 617,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

850,0


06


Прочие неналоговые поступления

201 900,0



1

Прочие неналоговые поступления

201 900,0

3



Поступления от продажи основного капитала

10 780 809,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 370 809,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

10 370 809,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

410 000,0



1

Продажа земли

280 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

18 221 300,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 221 300,9



2

Трансферты из областного бюджета

18 221 300,9


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

112 063 196,4

01




Государственные услуги общего характера

1 865 457,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 491 295,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

70 923,5




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

70 923,5



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 420 371,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 164 596,6




003

Капитальные расходы государственного органа

255 775,2


2



Финансовая деятельность

27 284,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 284,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 876,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

11 408,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

346 878,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

346 878,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

304 315,5




015

Капитальные расходы государственного органа

42 563,0

02




Оборона

212 191,3


1



Военные нужды

191 104,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

191 104,3




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

191 104,3


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

21 087,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

21 087,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

21 087,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

870 000,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

870 000,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

870 000,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

870 000,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

9 587 939,1


1



Социальное обеспечение

1 950 413,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 950 413,0




005

Государственная адресная социальная помощь

1 950 413,0


2



Социальная помощь

6 436 194,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 041 194,9




006

Оказание жилищной помощи

16 093,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 001 040,5




010

Материальное обеспечение детей с ивалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

111 364,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

285 832,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

606 084,4




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

833 790,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

2 962 191,0


02


027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

224 800,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

395 000,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

395 000,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

1 201 331,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

851 331,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

324 955,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

10 500,0




021

Капитальные расходы государственного органа

28 120,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

210 106,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

181 363,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

96 287,2



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

350 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

350 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47 178 881,4


1



Жилищное хозяйство

27 882 286,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

16 143 455,4




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 132 967,9




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 370 793,7




025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 639 693,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 353 848,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

415 070,4




003

Капитальные расходы государственного органа

53 519,2




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

885 259,1



816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

10 384 982,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

260 638,3




003

Капитальные расходы государственного органа

251 500,0




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

910 486,9




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

975 030,2




006

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 259 700,7




007

Снос аварийного и ветхого жилья

8 711,2




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

56 778,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 050,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 661 087,5


2



Коммунальное хозяйство

4 817 869,5



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 817 869,5




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

722 799,3




018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

100,0




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 580 022,3




028

Развитие коммунального хозяйства

183 586,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 331 361,9


3



Благоустройство населенных пунктов

14 478 725,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

14 478 725,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

5 152 019,5




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

898 634,8




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

100 000,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 328 070,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 512 403,7


1



Деятельность в области культуры

943 040,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

943 040,2




003

Поддержка культурно-досуговой работы

943 040,2


2



Спорт

559 755,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

555 149,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

70 587,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

10 900,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

410 247,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

41 765,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 650,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 606,0




008

Развитие объектов спорта

4 606,0


3



Информационное пространство

602 334,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

426 311,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

419 311,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 000,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

176 023,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

176 023,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

407 274,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

178 494,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

68 656,0




010

Капитальные расходы государственного органа

34,5




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

109 804,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

228 780,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

114 720,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

104 060,0




006

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

213 019,8


1



Топливо и энергетика

213 019,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

213 019,8




009

Развитие теплоэнергетической системы

213 019,8

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

378 676,0


1



Сельское хозяйство

75 831,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

75 831,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

75 831,0


6



Земельные отношения

302 845,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

302 845,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

302 845,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 826 843,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 826 843,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 163 878,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

286 543,0




017

Капитальные расходы государственного органа

877 335,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

662 965,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

159 705,5




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

503 260,0

12




Транспорт и коммуникации

20 309 244,1


1



Автомобильный транспорт

11 272 056,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 272 056,1




022

Развитие транспортной инфраструктуры

489 550,8




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

5 475 000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5 307 505,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

9 037 188,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 037 188,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

237 188,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

8 800 000,0

13




Прочие

1 365 287,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

165 287,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 501,7




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

60 501,7



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

104 785,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

104 785,6


9



Прочие

1 200 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 200 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 200 000,0

14




Обслуживание долга

742 950,0


1



Обслуживание долга

742 950,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

742 950,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

742 950,0

15




Трансферты

25 000 302,4


1



Трансферты

25 000 302,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 000 302,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

41 336,5




007

Бюджетные изъятия

24 343 274,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

615 690,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,9





III. Чистое бюджетное кредитование

-455 161,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

455 161,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-9 173 404,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 173 404,5





Поступление займов

11 499 045,0





Погашение займов

3 554 163,0





Используемые остатки бюджетных средств

1 228 522,5


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.