Кегенский районный масли хат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения в решение Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 "О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в государственном реестре нормативных правовых актов № 206633):
1. Утвердить бюджет Кегенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 307 802 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступлення 168 546 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлення трансфертов 139 256тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 314 832 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7030 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7030 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 7030 тысяч тенге;
2. Утвердить бюджет Жалагашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 167 790 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 34 525 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлення трансфертов 133 265 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 168 900 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетних кредитов 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1110 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1110 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1110 тысяч тенге;
3. Утвердить бюджет Жылысайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 69 872 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 261 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 611тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 69 872тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
4. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 99 637 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 478 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 85 159 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 99 879 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 242 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 242 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 242 тысяч тенге;
5. Утвердить бюджет Каркаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 136 883тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 17 872 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 15 тысяч тенге;
поступления трансфертов 118 996 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 137 123 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 240 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 240 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 240 тысяч тенге;
6. Утвердить бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 151 703тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 16 435 тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 19 тысяч тенге;
поступления трансфертов 135 249 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 152 112 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 409 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 409 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 409 тысяч тенге;
7. Утвердить бюджет Шырганакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 128 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 248 тысяч тенге;
неналоговые поступления 504 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 1970 тысяч тенге;
поступления трансфертов 78 406 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 96 006 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 878 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1878 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 878 тысяч тенге;
8. Утвердить бюджет Тасашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 103 049тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 656 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 403 тысяч тенге;
поступления трансфертов 93 990 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 103 049 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
9. Утвердить бюджет Болексазского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 83 212 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 737 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 242 тысяч тенге;
поступления трансфертов 74 233тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 83 328 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 116 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 116 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 116 тысяч тенге;
10. Утвердить бюджет Туюкского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 147 578тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 886 тысяч тенге;
неналоговые поступления 288 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 133 404 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 147 735 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 157 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 157 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 157 тысяч тенге;
11. Утвердить бюджет Сатинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 156 404тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 33 303 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 251 тысяч тенге;
поступления трансфертов 122 850 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 156 483 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 79 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 79 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 79 тысяч тенге;
12. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 33, 34, 35 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 92 340 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 071 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 82 269 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 92 593 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 253 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 253 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 253 тысяч тенге.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата Кегенского района | А. Нұғман |
| Приложение 1 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 1 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Кегенского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 307 802 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 168 546 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 112 875 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 112 875 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 54 581 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 1 586 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 935 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 50 901 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 159 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 090 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 070 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 139 256 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 139 256 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 139 256 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 314 832 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 101 785 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 101 785 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 101 785 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 87 095 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 690 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 176 576 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Жилое хозяйство | 35 201 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 35 201 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения | 35 201 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 141 375 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 141 375 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 78 301 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 467 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 607 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 36 471 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 36 471 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 36 471 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 36 471 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 030 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 7 030 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 7 030 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 7 030 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 030 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Небольшая функция | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 4 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Жалагашского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 167 790 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 34 525 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 10 748 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 10 748 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 23 481 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 473 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 202 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 21 153 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 653 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 296 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 274 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования | 22 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 133 265 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 133 265 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 133 265 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 168 900 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 60 008 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 60 008 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 60 008 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 60 008 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 648 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 445 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 67 376 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 12 423 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 12 423 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 12 423 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 12 423 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -1 110 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1 110 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Жылысайского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 69 872 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 261 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 170 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 170 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 11 811 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 293 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 200 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 10 644 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 674 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 280 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 280 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 55 611 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 611 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 611 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 69 872 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 42 142 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 42 142 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 42 142 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 42 142 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 700 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 786 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 244 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 244 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 244 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9244 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 99 727 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 478 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 763 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 763 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 11 395 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 394 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 311 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 9 557 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1133 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 230 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 230 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основных средств | 90 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 90 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 90 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 85 159 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 85 159 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 85 159 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 99 879 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 52 250 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 52 250 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 52 250 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 52 250 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 713 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 37 713 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 37 713 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 920 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 793 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -242 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 242 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 13 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 13 к решению Кегенского районногомаслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Каркаринского сельского округа на 2025 год | ||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Доходы | 136 883 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 17 872 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 7 283 | ||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 7 283 | ||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 9 009 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 320 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 583 | ||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 6 305 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 801 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1580 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1580 | ||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основных средств | 15 | ||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 | ||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 118 996 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 118 996 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136 883 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 137 123 | |||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 50 614 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 50 614 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 50 614 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 47 989 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 625 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 76 611 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 76 611 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 76 611 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 325 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 000 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 52 286 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 10 000 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 898 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9 898 | ||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -240 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 240 | |||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | ||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 149 463 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 435 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 905 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 4 905 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 10 933 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 396 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 17 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 9 062 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 458 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 597 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 597 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основных средств | 19 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 19 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 19 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 133 009 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 133 009 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 133 009 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 149 872 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 45 876 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 45 876 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 45 876 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 45 876 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 94 047 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 94 047 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 94 047 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 460 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 782 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 499 | |||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 51 306 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 949 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 949 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 949 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9 949 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -409 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 409 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 19 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 19 к решению Кегенского районногомаслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Шырганакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 94 128 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 248 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 224 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 224 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 251 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 145 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 6 376 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 728 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 524 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 524 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые доходы | 504 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, уплачиваемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета Национального Банка Республики Казахстан (сметы расходов). | 504 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета. | 504 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основного капитала. | 1 970 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями. | 1 137 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета. | 1 137 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов. | 833 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли. | 833 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 78 406 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 406 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 406 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 96 006 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 49 760 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 49 760 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 49 760 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 47 135 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 625 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 830 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 34 830 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 34 830 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 230 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 500 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 100 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -1 878 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1 878 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 22 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 22 к решению Кегенского районногомаслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Тасашинского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 103 049 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 656 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 665 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 665 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 4 966 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 200 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 89 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 4 133 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 544 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 025 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 025 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основного капитала. | 403 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями. | 265 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Доходы от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета. | 265 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов. | 138 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли. | 138 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 93 990 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 990 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 990 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 103 049 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 39 491 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 39 491 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 39 491 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 39 491 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 200 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 585 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 200 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 10 573 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 10 573 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 10 573 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 10 573 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Болексазского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 83 212 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 737 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 307 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 3 307 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 5 216 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 143 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 190 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 4 517 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 366 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 214 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 214 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основного капитала. | 242 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов. | 242 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли. | 242 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 74 233 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 233 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 233 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 83 328 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 36 953 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 36 953 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 36 953 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 36 953 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 093 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 38 093 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 38 093 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 460 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 835 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 798 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 8 282 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 8 282 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 8 282 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 8 282 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -116 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Туюкского сельского округа на 2025 год | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 147 578 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 886 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 250 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 250 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 3 685 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 175 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 68 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 3 272 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 170 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8951 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8951 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые доходы | 288 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, уплачиваемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также удерживаемые и финансируемые из бюджета Национального Банка Республики Казахстан (сметы расходов). | 288 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Иные штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета. | 288 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 133 404 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 133 404 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 133 404 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 147 735 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 45 370 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 45 370 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 45 370 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 42 745 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитаьные расходы государственного органа | 2 625 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 965 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Жилое хозяйство | 71 465 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 71 465 | ||||||||||||||||||||||||
007 | Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения | 71 465 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 22 500 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 22 500 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 500 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 8 400 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 8 400 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 8 400 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 8 400 | ||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
В. _ Дефицит бюджета (профицит) | -157 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 157 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 157 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 157 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 157 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Сатинского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 156 404 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 33 303 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 18 647 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 18 647 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 13 791 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 844 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 714 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 9 910 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 323 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 865 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 739 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 126 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Доходы от продажи основного капитала. | 251 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов. | 251 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли. | 251 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 122 850 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 122 850 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 122 850 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 156 483 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 74 963 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 74 963 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 74 963 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 60 273 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 690 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 304 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 69 304 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 69 304 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 800 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 779 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 725 | |||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -79 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
| Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 3 ноября 2025 года № 38-179 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 92 340 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 071 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 988 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 988 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 7 671 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 146 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 166 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 5 032 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2327 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 412 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 412 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 82 269 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 269 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 269 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 92 593 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 44 488 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 44 488 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 44 488 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 41 863 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 625 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 850 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 788 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 7 067 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 7 067 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 7 067 | |||||||||||||||||||||||||
013 |
Автомобильные дороги в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 7067 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -253 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 253 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 | |||||||||||||||||||||||||
