Кегенскийрайонныймаслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
I. Внести следующие изменения в решение Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 "О бюджетах сельских округов Кегенского района на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в государственном реестре нормативных правовых актов № 206633):
1. Утвердить бюджет Кегенскогосельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 278 718 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступлення 168 546 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступлення трансфертов 110172 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 285 748 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7030 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7030 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 7030 тысяч тенге;
2. Утвердить бюджет Жалагашского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 166 426 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступлення 34 525 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0тенге;
поступлення трансфертов 131 901 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 167 536 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашениебюджетныхкредитов 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1110 тысячтенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1110 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1110 тенге;
3. Утвердить бюджет Жылысайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 68 144 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 261 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 53 883 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 68 144 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0тенге;
4. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 110 042 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 478 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 95 564 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 110 284 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 242 тысячтенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 242 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 242 тысяч тенге;
5. Утвердить бюджет Каркаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 125 201 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 17887 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0тенге;
поступления трансфертов 107 314 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 125 411 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 240 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 240 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 240 тысяч тенге;
6. Утвердить бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 127 576 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 16 454 тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 111 122 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 127 985 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 409 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 409 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 409 тысяч тенге;
7. Утвердить бюджет Шырганакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 98 628 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 722 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 82 906 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 100 506 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 878 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 878 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 878 тысяч тенге;
8. Утвердить бюджет Тасашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 102 582тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 059 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 93 523 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 102 582 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге;
9. Утвердить бюджет Болексазского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 82 846 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 8 979 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 73 867 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 82 962 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 116 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 116 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 116 тысяч тенге;
10. Утвердить бюджет Туюкского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 146 870 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 174 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 132 696 тысячи тенге, в том числе:
2) затраты 147 027 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 157 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 157 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 157 тысяч тенге;
11. Утвердить бюджет Сатинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 140 291 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 33 554 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 106 737 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 140 370 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 79 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 79 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 79 тысяч тенге;
12. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 33, 34, 35 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 92 294 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 071тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 82 223 тысяч тенге, в том числе:
2) затраты 92 547тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 253 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 253 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 253 тысяч тенге.
II. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Кегенского района | А. Нұғман |
Приложение 1 к решению Кегенского районногомаслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 1 к решению Кегенского районногомаслихатаот 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Кегенского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 278 718 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 168 546 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 110 709 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 110 709 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 56 299 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 1 845 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 144 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 51 541 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 769 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 538 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 491 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 47 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 110172 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 110172 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 110172 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 285 748 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 91 785 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 91 785 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 91 785 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 77 095 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 690 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 151 576 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Жилое хозяйство | 35 201 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 35 201 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения | 35 201 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 116 375 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 116 375 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 801 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 467 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 107 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 42 387 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 42 387 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 42 387 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 42 387 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7030 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 7030 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 7030 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 7030 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7030 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Небольшая функция | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 4 к решению Кегенского районногомаслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 4 к решению Кегенского районногомаслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Жалагашского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 166426 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 34 525 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 775 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 8 775 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 25 375 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 840 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 338 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 21 737 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 460 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 375 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 375 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 133 011 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 133 011 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 133 011 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 58 008 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 58 008 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 58 008 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 58 008 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 96 469 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 648 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 445 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 67 376 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 13 059 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 13 059 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 13 059 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 13 059 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -1 110 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1 110 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 110 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 7 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Жылысайского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 68 144 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 261 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 375 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 375 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 12 282 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 274 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 141 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 10 875 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 992 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 604 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 604 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 53 883 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 883 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 883 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 68 144 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 39 742 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 39 742 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 39 742 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 39 742 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 18 486 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 100 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 786 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 600 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 10 к решению Кегенского районногомаслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 10 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 110 042 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 478 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 268 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 2 268 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 11 818 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 359 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 117 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 9 554 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1788 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 392 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 392 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 95 564 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 564 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 564 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 110 284 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 48 650 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 48 650 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 48 650 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 48 650 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 718 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 51 718 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 51 718 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 920 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 798 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 9 916 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -242 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 242 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 242 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 13 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 13 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Каркаринского сельского округа на 2025 год | ||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Доходы | 125 201 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 17 887 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 388 | ||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 5 388 | ||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 9 064 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 242 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 583 | ||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 6 283 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 956 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3435 | ||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3435 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 107 314 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 107 314 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 107 314 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 125 441 | |||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 47 914 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 47 914 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 47 914 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 45 289 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 625 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 611 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 66 611 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 66 611 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 325 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 286 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 10 916 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 10 916 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 10 916 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 10 916 | ||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -240 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 240 | |||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 240 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | ||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 16 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Узынбулакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 127 576 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 454 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 657 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 3 657 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 11 720 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 373 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 22 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 9 822 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 503 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1077 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1077 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 111 122 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 111 122 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 111 122 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 127 985 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 44 376 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 44 376 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 44 376 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 44 376 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73193 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 73193 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 73193 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 460 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 782 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 499 | |||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжение населенных пунктов | 30 452 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 10 416 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 10 416 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 10 416 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 10 416 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -409 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 409 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 409 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 19 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 19 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Шырганакского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 98628 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 722 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 850 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 850 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 9 089 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 351 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 268 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 7 376 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 094 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 783 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 783 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 82906 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82906 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82906 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 100 506 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 48 460 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 48 460 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 48 460 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 45 835 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 625 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 630 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 40 630 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 40 630 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 030 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 500 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 100 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 11 416 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Имя | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -1 878 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1 878 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 878 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 22 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 22 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Тасашинского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 102 582 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 059 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 592 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 592 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 7 173 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 214 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 128 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 6 048 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 783 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 294 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 294 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 93 523 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 93 523 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 93 523 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 102 582 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 38 391 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 38 391 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 38 391 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 38 391 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 52 985 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 200 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 585 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 200 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 11 206 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 11 206 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 11 206 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 11 206 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 25 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Болексазского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
Доходы | 82 846 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 979 | |||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 533 | |||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 3 533 | |||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 5 387 | |||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 100 | |||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 288 | |||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 4 551 | |||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 448 | |||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 59 | |||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 59 | |||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 73 983 | |||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73 983 | |||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 73 983 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 82 962 | ||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 35 953 | |||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 35 953 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 35 953 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 35 953 | |||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 093 | |||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 38 093 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 38 093 | |||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 460 | |||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 835 | |||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 798 | |||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 8 916 | |||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 8 916 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 8 916 | |||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 8 916 | |||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -116 | ||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 116 | ||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 116 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 28 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Туюкского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 146870 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 174 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 090 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 090 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 4 165 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 183 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 98 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 3 666 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 218 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8919 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8919 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 132 696 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 696 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132 696 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 147 027 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 44 570 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 44 570 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 44 570 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 41 945 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитаьные расходы государственного органа | 2 625 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 93 965 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Жилое хозяйство | 71 465 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 71 465 | |||||||||||||||||||||||||
007 | Организация сохранности государственного жилищного фонда города, села, поселка, сельского округа районного значения | 71 465 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 22 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 22 500 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 500 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 8 492 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 8 492 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 8 492 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 8 492 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
В. _ Дефицит бюджета (профицит) | -157 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 157 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 157 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 157 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 157 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 31 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Сатинского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 140 291 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 33 554 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 18 603 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 18 603 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 13 566 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 208 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 203 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 9 731 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 424 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 385 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1262 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 123 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 106 737 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 106 737 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 106 737 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 140 370 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 67 990 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 67 990 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 67 990 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 53 300 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 14 690 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 164 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 60 164 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 60 164 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 800 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 779 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46 585 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 12 216 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -79 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 79 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |
Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 9 января 2025 года № 30-132 | |
Приложение 34 к решению Кегенского районного маслихата от 23 июня 2025 года № 35-164 |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 92 294 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 071 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 485 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Подоходный налог | 1 485 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Налог на недвижимость | 7 901 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на недвижимость | 168 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 193 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Транспортный налог | 5 032 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2508 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 685 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 685 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 82 223 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 223 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 223 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администраторбюджетнойпрограммы | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Расходы | 92 547 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Общие государственные услуги | 43 808 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и иные органы, осуществляющие общие функции государственного управления | 43 808 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 43 808 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 41 183 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 625 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство сел | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 41 038 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 850 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 788 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и связь | 7 701 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль | 7 701 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 7 701 | |||||||||||||||||||||||||
013 |
Автомобильные дороги в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения | 7701 | |||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V.Дефицит бюджета (профицит) | -253 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 253 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Использованные остатки бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остаток бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 253 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональнаяподгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение долгов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа районного значения | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города, села, поселка, сельского округа районного значения в вышестоящий бюджет | 0 |