Уйгурский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уйгурского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Уйгурского района на 2025-2027 годы" от 08 января 2025 года № 8-35-177 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Шонжынского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 461 353 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 348 926 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 112 427 тысяч тенге;
2) затраты 464 305 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 2 952 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 952 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 952 тысячи тенге.
2. Утвердить бюджет Сумбинского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 042 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 18 996 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 75 046 тысяч тенге;
2) затраты 99 943 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 5 901 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 901 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5 901 тысяча тенге.
3. Утвердить бюджет Киргизсайского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 83 721 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 693 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 69 028 тысяч тенге;
2) затраты 84 209 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 488 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 488 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 488 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Больше Аксуского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 114 572 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 39 757 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 74 815 тысяч тенге;
2) затраты 114 775 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 203 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 203 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 203 тысячи тенге.
5. Утвердить бюджет Аватского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 81 827 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 293 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 62 534 тысячи тенге;
2) затраты 88 961 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 7 134 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 134 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 7 134 тысячи тенге.
6. Утвердить бюджет Тиирменского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 116 134 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 176 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 96 958 тысяч тенге;
2) затраты 118 779 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 2 645 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 645 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 645 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Актамского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 101 057 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 11 387 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 89 670 тысяч тенге;
2) затраты 101 517 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 460 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 460 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 460 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Дардамтинского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 109 267 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 101 967 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 7 300 тысяч тенге;
2) затраты 124 691 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 15 424 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 424 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 15 424 тысячи тенге.
9.Утвердить бюджет Кетпенского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 101 841 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 16 496 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 85 345 тысяч тенге;
2) затраты 103 518 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 1 677 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 677 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 677 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Мало-Диханского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 108 667 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 16 020 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 92 647 тысяч тенге;
2) затраты 109 977 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 1 310 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 310 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 310 тысяч тенге.
11.Утвердить бюджет Калжатского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 88 632 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 69 137 тысяч тенге;
2) затраты 91 521 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 2 889 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 889 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 889 тысяч тенге.
12.Утвердить бюджет Бахарского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 34, 35, 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 84 912 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 26 059 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 58 853 тысячи тенге;
2) затраты 86 410 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 1 498 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 498 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 498 тысяч тенге.
13.Утвердить бюджет Таскарасуского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 37, 38, 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 84 869 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 29 284 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 585 тысяч тенге;
2) затраты 86 777 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 1 908 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 908 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 908 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет Шарынского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 40, 41, 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 108 802 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 54 420 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 54 382 тысячи тенге;
2) затраты 109 807 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 1 005 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 005 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 005 тысяч тенге.
9. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 к настоящему решению.
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Уйгурского районного маслихата | Н. Есжан |
| Приложение 1 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 1 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Шонжынского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 461 353 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 348 926 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 207 003 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 207 003 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 139 244 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 955 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 875 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 131 794 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 620 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 679 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 509 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 170 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 112 427 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 112 427 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 112 427 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 464 305 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 152 452 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 152 452 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 152 452 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 072 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 33 380 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 307 001 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 307 001 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 307 001 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 180 246 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 999 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 113 756 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 852 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 852 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 852 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 852 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 952 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 952 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 952 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 952 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 952 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 952 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 4 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Сумбинского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 94 042 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 18 996 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 400 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 582 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 958 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 81 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 561 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 982 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 14 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 75 046 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 046 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 046 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 99 943 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 425 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 425 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 425 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 533 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 892 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 617 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 31 617 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 617 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 444 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 998 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 175 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 7 901 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 7 901 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 289 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 289 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 612 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 901 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 901 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 901 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 901 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 901 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 3 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 7 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Киргизсайского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 83 721 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 693 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 778 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 778 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 847 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 492 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 87 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 524 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 744 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 68 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 69 028 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 028 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 028 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 84 209 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 361 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 361 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 361 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 608 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитаьные расходы государственного органа | 753 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 840 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 29 840 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 840 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 700 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 572 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 568 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 520 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 520 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 520 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 520 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 488 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 488 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 488 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 488 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -488 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 488 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 488 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 488 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 488 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 488 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 10 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Больше Аксуского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 114 572 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 39 757 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 682 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 682 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 30 039 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 946 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 098 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 895 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 36 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 74 815 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 815 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 815 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 114 775 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 504 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 504 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 504 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 569 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расхлды государственного органа | 935 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 757 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 49 757 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 335 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 623 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 108 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 604 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 733 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 733 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 733 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 733 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 203 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 203 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 203 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 203 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -203 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 203 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 203 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 203 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 203 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 5 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 13 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Аватского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 81 827 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 293 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 635 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 635 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 586 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 527 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 80 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 675 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 304 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 72 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 72 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 62 534 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 534 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 534 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 88 961 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 002 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 002 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 002 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 994 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 008 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 315 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 28 315 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 315 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 609 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 650 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 056 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 310 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 310 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 310 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 310 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 8 334 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 8 334 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 334 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 8 334 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 134 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 134 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 134 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 134 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 134 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 134 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 6 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 16 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Тиирменского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 116 134 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 176 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 249 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 249 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 820 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 456 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 34 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 804 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 526 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 107 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 107 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 96 958 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 96 958 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 96 958 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 118 779 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 466 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 466 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 466 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 466 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальный расходы государственного органа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 668 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 44 668 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 668 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 619 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 579 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 470 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 645 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 645 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 645 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 115 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 530 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 645 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 645 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 645 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 645 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 645 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 645 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 7 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 19 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Актамского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 101 057 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 387 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 374 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 374 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 995 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 516 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 59 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 909 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 511 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 18 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 89 670 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 670 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 670 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 101 517 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 051 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 051 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 051 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 051 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 969 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 34 969 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 969 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 240 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 610 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 119 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 037 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 037 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 037 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 037 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 460 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 460 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 460 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 19 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 441 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -460 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 460 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 460 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 460 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 460 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 22 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Дардамтинского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 109 267 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 101 967 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 78 960 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 78 960 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 22 377 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 527 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 712 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 335 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 803 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 630 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 233 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 397 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 300 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 300 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 7 300 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 124 691 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 081 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 081 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 081 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 081 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 386 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 46 386 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 386 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 826 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 875 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 685 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 18 224 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 18 224 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 224 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 293 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 11 931 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 424 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 15 424 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 424 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 424 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 424 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 424 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 9 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 25 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Кетпенского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 101 841 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 496 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 238 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 238 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 531 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 489 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 106 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 684 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 252 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 727 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 288 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 439 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 85 345 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 85 345 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 103 518 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 338 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 338 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 338 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 909 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 429 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 509 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 38 509 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 509 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 618 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 399 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 492 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 177 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 177 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 177 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 177 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 677 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 677 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 677 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 677 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 677 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 677 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 10 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 28 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Мало-Диханского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 108 667 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 16 020 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 402 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 402 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 610 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 458 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 33 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 441 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 678 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 8 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 92 647 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 92 647 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 92 647 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 109 977 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 102 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 102 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 102 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 567 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государтсвенного органы | 1 535 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 794 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 47 794 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 794 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 074 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 780 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 940 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 310 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 310 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 310 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 310 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 1 310 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 310 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 310 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 310 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 310 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 310 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 11 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 31 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Калжатского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 88 632 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 495 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 211 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 211 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 276 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 840 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 825 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 892 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 719 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 8 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 69 137 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 137 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 137 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 91 521 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 949 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполнящие общие функции государственного управления | 56 949 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 949 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 322 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 627 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 683 | ||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 28 683 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 683 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 441 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 644 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 598 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 889 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 889 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 792 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 792 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 097 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 889 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 889 | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 889 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 889 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 889 | ||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 889 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||
| Приложение 12 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 34 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Бахарского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 84 912 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 26 059 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 6 769 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 769 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 161 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 367 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 249 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 377 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 168 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 129 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 129 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 58 853 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 853 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 853 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 86 410 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 974 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 974 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 974 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 042 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 932 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 938 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 28 938 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 938 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 478 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 280 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 180 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 498 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 498 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 498 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 314 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 184 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 498 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 498 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 498 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 498 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 498 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 498 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 13 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 37 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Таскарасуского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 84 869 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 29 284 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 051 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 051 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 18 177 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 510 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 69 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 489 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 6 109 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 56 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 55 585 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 585 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 585 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 86 777 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 478 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 478 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 478 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 548 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 930 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 391 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 28 391 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 391 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 170 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 945 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 276 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 908 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 908 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 908 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 70 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 4 838 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 908 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 908 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 908 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 908 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 908 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 908 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 14 к решению Уйгурского районного маслихата от 31 октября 2025 года № 8-50-233 | |
| Приложение 40 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Шарынского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 108 802 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 54 420 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 16 801 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 801 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 37 445 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 699 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 228 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 670 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 11 848 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 174 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 174 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 54 382 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 382 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 382 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 109 807 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 659 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 659 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 659 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 619 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 040 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 320 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 48 320 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 143 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 920 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 977 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 246 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 005 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 005 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 005 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 955 | ||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 005 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 005 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 005 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 005 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 005 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 005 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
