Уйгурский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уйгурского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Уйгурского района на 2025-2027 годы" от 08 января 2025 года № 8-35-177 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Шонжынского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 539 342 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 495 621 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 43 721 тысяча тенге;
2) затраты 548 342 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 9 000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 9 000 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 9 000 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Сумбинского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 88 427 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 23 196 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 65 231 тысяч тенге;
2) затраты 88 716 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 289 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 289 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 289 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Киргизсайского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 80 721 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 17 428 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 63 293 тысяча тенге;
2) затраты 80 721 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге.
4. Утвердить бюджет Больше Аксуского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 114 572 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 47 657 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 66 915 тысяч тенге;
2) затраты 114 572 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге.
5. Утвердить бюджет Аватского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 81 827 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 32 193 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 49 634 тысячи тенге;
2) затраты 84 327 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 2 500 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 500 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 500 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Тиирменского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 116 134 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 23 296 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 92 838 тысяч тенге;
2) затраты 116 249 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 115 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 115 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Актамского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 98 239 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 387 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 83 852 тысячи тенге;
2) затраты 98 258 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 19 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 19 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 19 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Дардамтинского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 109 267 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 109 167 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 100 тысяч тенге;
2) затраты 123 560 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 14 293 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 14 293 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 14 293 тысяч тенге.
9.Утвердить бюджет Кетпенского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 93 888 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 21 846 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 72 042 тысяча тенге;
2) затраты 95 488 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 1 600 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 600 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 600 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Мало-Диханского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 107 667 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 20 720 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 86 947 тысяч тенге;
2) затраты 107 667 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге.
11.Утвердить бюджет Калжатского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 87 332 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 30 395 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 56 937 тысяч тенге;
2) затраты 89 124 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 1 792 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 792 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 0 тенге.
12.Утвердить бюджет Бахарского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 34, 35, 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 78 814 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 33 459 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 45 355 тысяч тенге;
2) затраты 79 128 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 314 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 314 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 314 тысяч тенге.
13.Утвердить бюджет Таскарасуского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 37, 38, 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 82 132 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 37 684 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 44 448 тысяч тенге;
2) затраты 82 202 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 70 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 70 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 70 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет Шарынского сельского округа на 2025-2027годы согласноприложениям 40, 41, 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 108 802 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 70 420 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 38 382 тысячи тенге;
2) затраты 108 852 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит)бюджета (-) 50 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 50 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 50 тысяч тенге.
9. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 к настоящему решению.
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
В.и.о. председателя маслихата Уйгурского района | С. Ермухаметова |
Приложение 1 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 1 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Шонжынского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 539 342 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 495 621 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 343 328 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 343 328 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 148 014 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 905 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 675 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 138 094 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 340 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 279 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 909 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 370 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 43 721 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 721 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43 721 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 548 342 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 134 092 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 134 092 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 134 092 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 092 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 34 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 403 350 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 403 350 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 403 350 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 210 246 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 559 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 789 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 175 756 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 900 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 900 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 900 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 900 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 000 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 000 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 2 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 4 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Сумбинского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 88 427 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 23 196 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 870 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 870 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 012 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 058 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 151 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 341 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 462 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 314 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 314 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 65 231 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 231 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 231 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 88 716 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 931 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 931 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 931 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 931 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 496 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 36 496 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 496 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21 951 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 245 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 300 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 289 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 289 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 289 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 289 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -289 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 289 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 289 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 289 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 289 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 3 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 7 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Киргизсайского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 80 721 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 17 428 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 8 402 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 402 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 843 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 434 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 354 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 276 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 779 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 183 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 183 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 63 293 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 293 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 293 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 80 721 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 489 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 489 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 489 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 489 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитаьные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 712 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 32 712 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 712 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 200 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 572 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 940 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 520 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 520 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 520 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 520 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 4 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 10 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Больше Аксуского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 114 572 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 47 657 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 932 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 932 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 34 508 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 097 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 146 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 516 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 749 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 217 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 217 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 66 915 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 915 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 915 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 114 572 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 082 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 082 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 082 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 082 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расхлды государственного органа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 49 757 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 49 757 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 757 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 787 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 650 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 35 320 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 733 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 733 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 733 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 733 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 5 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 13 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Аватского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 81 827 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 32 193 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 18 535 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 535 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 730 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 537 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 18 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 019 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 156 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 928 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 928 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 49 634 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 634 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 634 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 84 327 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 758 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 758 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 758 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 750 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 008 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 059 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 37 059 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 059 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 709 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 650 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 310 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 310 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 310 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 310 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 500 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 6 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 16 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Тиирменского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 116 134 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 23 296 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 7 059 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 059 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 724 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 440 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 101 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 645 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 538 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 513 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 513 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 92 838 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 92 838 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 92 838 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 116 249 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 874 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 874 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 874 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 874 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальный расходы государственного органа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 57 260 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 57 260 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 260 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 980 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 760 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42 520 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 115 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 115 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 115 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 115 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -115 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 115 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 115 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 115 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 115 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 7 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 19 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Актамского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 98 239 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 387 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 440 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 440 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 8 831 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 495 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 50 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 013 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 273 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 116 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 116 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 83 852 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 83 852 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 83 852 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 98 258 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 344 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 344 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 344 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 344 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 858 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 40 858 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 858 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 201 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 630 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 027 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 037 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 037 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 037 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 037 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 019 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 019 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 019 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 19 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -19 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 8 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 22 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Дардамтинского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 109 267 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 109 167 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 82 664 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 82 664 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 25 298 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 143 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 844 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 004 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 307 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 205 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 548 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 657 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 100 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 123 560 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 551 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 551 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 551 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 551 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 916 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 56 916 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 916 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 826 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 405 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 685 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 17 093 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 17 093 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 093 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 293 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 800 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14 293 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14 293 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 293 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 14 293 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 14 293 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 14 293 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 9 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 25 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Кетпенского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 93 888 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 21 846 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 7 200 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 200 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 13 486 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 431 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 594 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 209 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 252 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 160 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 1 160 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 72 042 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 042 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 042 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 95 488 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 886 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 886 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 886 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 386 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 608 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 40 608 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 608 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 565 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 940 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 103 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 494 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 600 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 600 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 10 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 28 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Мало-Диханского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 107 667 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 20 720 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 7 258 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 258 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 13 327 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 464 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 58 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 241 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 564 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 135 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 135 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 86 947 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 86 947 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 86 947 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 107 667 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 237 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 237 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 237 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 037 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государтсвенного органы | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 659 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 52 659 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 659 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 739 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 880 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 040 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 11 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 31 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Калжатского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
I. Доходы | 87 332 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 30 395 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 255 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 255 | ||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 17 932 | ||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 951 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 333 | ||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 098 | ||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 550 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 208 | ||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 208 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 56 937 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 937 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 937 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 89 124 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 797 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполнящие общие функции государственного управления | 43 797 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 797 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 670 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 127 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 535 | ||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 40 535 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 535 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 100 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 722 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 713 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 4 792 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 4 792 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 792 | ||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 792 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 792 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 792 | |||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 792 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 792 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 792 | ||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 792 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 12 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 34 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Бахарского сельского округа на 2025 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 78 814 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 33 459 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 14 181 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 181 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 159 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 420 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 426 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 161 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 152 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 119 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 119 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 45 355 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 355 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 355 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 79 128 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 122 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 122 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 122 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 122 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 692 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 32 692 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 692 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 680 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 532 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 480 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 314 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 314 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 314 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 314 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -314 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 314 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 314 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 314 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 314 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 314 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 13 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 37 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Таскарасуского сельского округа на 2025 год | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 82 132 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 37 684 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 21 571 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 571 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 334 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 479 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 301 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 815 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 3 739 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 779 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 779 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 44 448 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 448 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 448 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 82 202 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 762 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 762 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 762 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 762 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 370 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 34 370 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 370 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 325 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 945 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 100 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 070 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 070 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 070 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 70 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -70 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 70 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 70 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 70 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 14 к решению Уйгурского районного маслихата от 20 июня 2025 года № 8-43-208 | |
Приложение 40 к решению Уйгурского районного маслихата от 08 января 2025 года № 8-35-177 |
Бюджет Шарынского сельского округа на 2025 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 108 802 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 70 420 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 16 286 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 286 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 52 934 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 699 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 301 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 189 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 11 745 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Плата за пользование земельными участками | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 38 382 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 382 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 382 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 108 852 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 482 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 482 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 482 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 442 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 040 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 320 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 48 320 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 320 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 920 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 420 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 50 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 50 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 50 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -50 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 50 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 50 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 50 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |