В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 38-128 "О бюджетах поселка Боралдай и сельских округов Илийского района на 2025-2027 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205432) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 730 147 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 701 047 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 29 100 тысяч тенге;
2) затраты 1 732 118 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 971 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 971 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств бюджета 1 971 тысяча тенге.
2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 495 983 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 347 559 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 148 424 тысячи тенге;
2) затраты 1 500 286 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 303 тысячи тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 4 303 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 303 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 236 831 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 155 606 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 81 225 тысяч тенге;
2) затраты 1 249 051 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 12 220 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 12 220 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 12 220 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Аскара Токпанова на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 506 547 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 481 230 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 25 317 тысяч тенге;
2) затраты 512 004 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 457 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 457 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств бюджета 5 457 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 452 628 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 373 938 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 78 690 тысяч тенге;
2) затраты 465 924 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 13 296 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 13 296 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 13 296 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 140 402 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 78 293 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 62 109 тысяч тенге;
2) затраты 141 116 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 714 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 714 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 714 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Аксайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 365 544 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 290 753 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 74 791 тысяча тенге.
2) затраты 366 374 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 830 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 830 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 830 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Байкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 257 896 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 231 848 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 26 048 тысяч тенге;
2) затраты 259 751 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 855 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1 855 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 855 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Отеген батыр на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 823 620 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 576 057 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 247 563 тысячи тенге;
2) затраты 1 829 078 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 458 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 458 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5 458 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению соответственно изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Илийского районного маслихата | М. Карибаев |
| Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет поселка Боралдай на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 730 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 701 047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 374 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 374 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 319 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 18 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 10 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 291 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 29 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 732 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 111 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 111 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 106 028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 179 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 179 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 179 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 45 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 104 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 55 087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 55 087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 55 087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 19 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 19 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 19 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 365 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 365 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 365 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 965 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
І. Доходы | 1 495 983 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 347 559 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 966 199 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 966 199 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 376 479 | ||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 23 497 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 13 360 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 335 609 | ||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 013 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 881 | ||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 271 | ||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 610 | ||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 148 424 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 148 424 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 148 424 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 500 286 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 131 359 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 131 359 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 131 359 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 359 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000 | ||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 128 548 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 128 548 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 548 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 87 820 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 323 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 405 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 890 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 890 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 890 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 890 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 740 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 17 740 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 740 | ||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17 740 | ||||||||||||||
13 | Другие | 29 504 | ||||||||||||||
9 | Другие | 29 504 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 504 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года | 29 504 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 192 245 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 192 245 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 192 245 | ||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 300 000 | ||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 892 245 | ||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 303 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 303 | |||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 303 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 303 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 303 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | ||||||||||||||
| Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 236 831 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 155 606 | |||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 912 959 | |||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 912 959 | |||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 239 118 | |||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 13 623 | |||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 14 601 | |||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 200 725 | |||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 10 169 | |||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 529 | |||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 412 | |||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 117 | |||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 81 225 | |||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 225 | |||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 225 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 249 051 | ||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 98 427 | |||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 98 427 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 427 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 96 277 | |||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 150 | |||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 166 181 | |||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 21 252 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 252 | |||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 21 252 | |||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 144 929 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144 929 | |||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 104 939 | |||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 580 | |||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 410 | |||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 890 | |||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 890 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 890 | |||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 890 | |||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 591 | |||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 591 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 591 | |||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 591 | |||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 978 962 | |||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 978 962 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 978 962 | |||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 350 000 | |||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 628 962 | |||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12 220 | ||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 220 | ||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 220 | |||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 220 | |||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 220 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
| Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет Аскара Токпанова сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 506 547 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 481 230 | |||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 300 087 | |||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300 087 | |||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 178 548 | |||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 9 219 | |||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 296 | |||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 164 412 | |||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 621 | |||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 595 | |||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 66 | |||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 529 | |||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 25 317 | |||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 317 | |||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 317 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 512 004 | ||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 399 | |||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 399 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 399 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 76 399 | |||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 69 790 | |||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69 790 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 790 | |||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 25 760 | |||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 040 | |||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 990 | |||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 963 | |||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 963 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 963 | |||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 963 | |||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 167 | |||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 25 167 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 167 | |||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 25 167 | |||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 339 685 | |||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 339 685 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 339 685 | |||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 50 000 | |||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 289 685 | |||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 5 457 | ||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 457 | ||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 457 | |||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 457 | |||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 457 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
| Приложение 13 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет Караойского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
І. Доходы | 452 628 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 373 938 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 224 315 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 224 315 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 147 816 | |||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 7 946 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 504 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 114 151 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 21 215 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 807 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 622 | |||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 185 | |||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 78 690 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 690 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 690 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 465 924 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 704 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 85 704 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 704 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 85 704 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 99 801 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 99 801 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 99 801 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 24 830 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 855 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 57 116 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 840 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 840 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 840 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 840 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 49 579 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 49 579 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 579 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 49 579 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 230 000 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 230 000 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 230 000 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 230 000 | |||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 13 296 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 296 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 296 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 296 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 296 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
| Приложение 16 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет Куртинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 140 402 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 78 293 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 39 601 | ||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 601 | ||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 38 006 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 263 | ||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 141 | ||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 31 545 | ||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 057 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 686 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 686 | ||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 62 109 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 109 | ||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 109 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 141 116 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 089 | ||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 089 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 089 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 80 589 | ||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 31 159 | ||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 159 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 159 | ||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 998 | ||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 866 | ||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 295 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 670 | ||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 670 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 670 | ||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 670 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 961 | ||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 18 961 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 961 | ||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 18 961 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 523 | ||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 523 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 523 | ||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 523 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 714 | ||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 714 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 714 | ||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 714 | ||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 714 | |||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 714 | |||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 714 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 714 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 714 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Приложение 19 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 365 544 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 290 753 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 183 086 | ||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 183 086 | ||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 106 373 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 5 637 | ||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 179 | ||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 89 436 | ||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 121 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 294 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 209 | ||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 085 | ||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 74 791 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 791 | ||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 791 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 366 374 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 396 | ||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 396 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 396 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 83 149 | ||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 247 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 84 120 | ||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 84 120 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 120 | ||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 38 856 | ||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 236 | ||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 028 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 784 | ||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 784 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 784 | ||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 784 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 024 | ||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 24 024 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 024 | ||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 24 024 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 259 | ||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 259 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 259 | ||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 259 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 160 791 | ||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 160 791 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160 791 | ||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 53 000 | ||||||||||||||||||||||
051 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 107 791 | ||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 830 | |||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 830 | |||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 830 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 830 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 830 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Приложение 22 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет сельского округа Байкент на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
І. Доходы | 257 896 | ||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 231 848 | |||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 154 138 | |||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 154 138 | |||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 76 733 | |||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 2 979 | |||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 467 | |||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 73 013 | |||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 274 | |||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 977 | |||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 103 | |||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 874 | |||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 26 048 | |||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 048 | |||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 048 | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 259 751 | ||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 215 | |||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 215 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 215 | |||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 74 215 | |||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 56 046 | |||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 56 046 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 046 | |||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 30 046 | |||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 521 | |||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 479 | |||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 447 | |||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 447 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 447 | |||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 447 | |||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 978 | |||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 978 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 978 | |||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 978 | |||||||||||||||||
15 | Трансферты | 108 065 | |||||||||||||||||
1 | Трансферты | 108 065 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 065 | |||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 108 065 | |||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 855 | ||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 855 | ||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 855 | |||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 855 | |||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 885 | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||||||||||||||||
| Приложение 25 к решению Илийского районного маслихата от 08 декабря 2025 года № 54-176 |
Бюджет сельского округа Отеген батыр на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 823 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 576 057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 211 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 211 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 355 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 9 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 7 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 338 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 247 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 247 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 247 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 829 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 139 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 139 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 136 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 365 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 365 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 365 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 82 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 30 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 252 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в сфере культуры | 34 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 20 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 256 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 256 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 256 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 380 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 876 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 5 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
