1. Енбекшиказахский районный маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение Енбекшиказахского районного маслихата "О бюджетах города Есик и сельских округов Енбекшиказахского района на 2025-2027 годы" № VIII-36-163 пункты 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Аватского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 175 361 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 175 329 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 200 987 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 25 626 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 25 626 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Асинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 86 249 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 65 445 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 20 804 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 15 228 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 5 544 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 93 951 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7 702 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 702 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Акшийского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 87 606 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 74 635 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 12 971 тысяча тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 6 939 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 6 000 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 102 767 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 161 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 161 тысяча тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Байдибек бия на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 165 612 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 165 588 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 24 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 24 тысячи тенге;
2) затраты 186 121 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 20 509 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 20 509 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Балтабайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 197 931 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 185 899 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 12 032 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 12 000 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 213 521 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 590 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 590 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Байтерекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 574 745 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 574 713 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 643 524 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 68 779 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 68 779 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Болекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 153 458 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 153 426 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 166 459 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 13 001 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 13 001 тысяча тенге.
8. Утвердить бюджет Бартогайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 143 472 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 143 440 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 181 542 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 38 070 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 38 070 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет города Есик на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 1 714 517 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 713 701 тысяча тенге;
неналоговые поступления 800 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 16 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 16 тысяч тенге;
2) затраты 1 859 071 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 144 554 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 144 554 тысячи тенге.
10. Утвердить бюджет Жанашарского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 224 741 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 224 709 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 243 061 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 18 320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 18 320 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Каратурукского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 134 799 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 134 767 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысяч тенге;
2) затраты 146 427 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 11 628 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 11 628 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет Каракемерского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 184 304 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 184 212 тысяч тенге;
неналоговые поступления 60 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 219 104 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 34 800 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 34 800 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Каражотинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 103 869 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 53 909 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 49 960 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 24 510 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 25 418 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 108 815 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 946 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 946 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет Кырбалтабайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 103 258 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 56 258 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 47 000 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 8 505 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 38 463 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 111 974 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 716 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 716 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Корамского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 43, 44 и 45 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 93 694 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 57 908 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 35 786 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1500 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 34 254 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 102 023 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 329 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 329 тысяч тенге.
16. Утвердить бюджет Казахстанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 46,47 и 48 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 101 930 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 90 932 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 10 998 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1 500 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 9 466 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 109 511 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7 581 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 581 тысяча тенге.
17. Утвердить бюджет Коктобинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 49, 50 и 51 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 264 850 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 253 680 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 11 170 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 11 138 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 287 652 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 22 802 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 22 802 тысячи тенге.
18. Утвердить бюджет Малыбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 52, 53 и 54 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 71 556 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 32 082 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 39 474 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1 000 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 38 442 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 78 329 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 6 773 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6 773 тысячи тенге.
19. Утвердить бюджет Масакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 55, 56 и 57 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 194 077 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 194 045 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 204 881 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 10 804 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 10 804 тысячи тенге.
21. Утвердить бюджет Рахатского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 61, 62 и 63 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 449 122 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 430 711 тысяч тенге;
неналоговые поступления 140 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 18 271 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 18 239 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 481 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 32 568 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 32 568 тысяч тенге.
22. Утвердить бюджет Саймасайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 64, 65 и 66 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 364 871 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 232 888 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 131 983 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 131 951 тысяча тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 379 815 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 14 944 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 14 944 тысячи тенге.
23. Утвердить бюджет Ташкенсазского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 67, 68 и 69 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 101 441 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 54 466 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 46 975 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 11 000 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 35 943 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 106 049 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 608 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 608 тысяч тенге.
24. Утвердить бюджет Тургенского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 70, 71 и 72 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 336 577 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 329 045 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 7 532 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 7500 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 381 577 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 45 000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 45 000 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет Тескенсуйского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 73, 74 и 75 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
2)доходы 112 961 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 70 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 42 652 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1 300 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 41 320 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 121 457 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 496 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 496 тысяч тенге.
26. Утвердить бюджет Шелекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 76, 77 и 78 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 595 075 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 593 143 тысячи тенге;
неналоговые поступления 1 900 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 645 221 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 50 146 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 50 146 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 61, 64, 67, 70, 73, 76 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 к настоящему решению соответственно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Енбекшиказахского районного маслихата по вопросам экономики, бюджета и финансов.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Енбекшиказахского районного маслихата | Б. Ахметов |
Приложение 1 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от " 18 " июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 1 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Аватского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 175 361 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 175 329 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 119 956 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 119 956 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 54 889 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 317 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 507 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 690 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 375 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 484 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 318 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 166 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 200 987 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 000 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 335 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 665 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 160 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 160 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 160 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 96 827 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 96 827 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 827 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 96 826 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -25 626 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 25 626 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 2 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от " 18 " июня 2025 года VIII-44-206 | |
Приложение 4 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Асинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
I. Доходы | 86 249 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 65 445 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 27 857 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 857 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 37 256 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 635 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 441 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 32 576 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 604 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 332 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 323 | |||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 20 804 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 804 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 20 804 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
II. Затраты | 93 951 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 589 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 589 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 589 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 589 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 397 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 397 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 397 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 294 | |||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 243 | |||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 700 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 963 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 963 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 963 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 963 | |||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 002 | |||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 002 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 002 | |||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 000 | |||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 702 | ||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 7 702 | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||
008 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 3 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18 " июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 7 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Акшийского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 87 606 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 74 635 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 32 013 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 013 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 42 235 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 074 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 531 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 37 640 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 990 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 387 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 336 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 51 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 102 767 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 368 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 368 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 368 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 968 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 5 400 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 592 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 592 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 592 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 932 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 794 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 794 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 794 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 794 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 7 013 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 7 013 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 013 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 161 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 15 161 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 4 к решению | |
Енбекшиказахского районного маслихата | |
от "18" июня 2025 года VIII-44-206 | |
Приложение 10 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет сельского округа Байдибек бия на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 165 612 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 165 588 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 97 518 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97 518 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 67 523 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 111 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 412 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 57 560 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 440 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 547 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 422 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 125 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 186 121 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 755 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 755 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 755 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 755 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 44 408 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44 408 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 408 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 249 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 63 189 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 63 189 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 189 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 260 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 62 929 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -20 509 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 20 509 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 5 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года VIII-44-206 | |
Приложение 13 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Балтабайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 197 931 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 185 899 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 109 792 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 109 792 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 74 659 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 318 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 489 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 63 170 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 682 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 448 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 448 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 12 032 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 032 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 12 032 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 213 521 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 647 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 647 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 647 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 647 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 639 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 83 639 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 639 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 266 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36 925 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 289 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 66 355 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 66 355 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 355 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 66 354 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 590 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 15 590 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 6 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 16 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Байтерекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 574 745 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 574 713 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 452 769 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 452 769 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 119 099 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 661 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 790 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 106 256 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 392 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 845 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 616 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 229 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 643 524 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 778 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 469 895 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 469 895 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 469 895 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 469 894 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -68 779 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 68 779 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 7 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от " 18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 19 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Болекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 153 458 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 153 426 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 94 153 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 94 153 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 58 089 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 325 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Единый земельный налог | 1 401 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 253 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 110 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 184 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 836 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 348 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 166 459 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 210 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 210 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 210 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 210 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 159 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 159 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 159 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 46 590 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 46 590 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 590 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 46 589 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13 001 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 13 001 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 8 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 22 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Бартогайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 143 472 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 143 440 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 96 525 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 96 525 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 46 454 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 796 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 399 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 41 207 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 052 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 461 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 306 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 155 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 181 542 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 221 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 221 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 221 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 221 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 230 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 230 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 230 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 070 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 66 591 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 66 591 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 591 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 66 591 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -38 070 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 38 070 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 9 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 25 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет города Есик на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 1 714 517 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 713 701 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 359 744 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 359 744 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 346 636 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 7 212 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 16 611 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 321 403 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 410 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 321 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 231 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 090 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 800 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 800 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 800 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 16 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 1 859 071 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 779 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 85 779 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 779 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 779 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 672 933 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 672 933 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 672 933 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 152 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 194 109 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 326 664 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 055 359 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 055 359 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 055 359 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 055 358 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -144 554 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 144 554 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 10 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 28 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Жанашарского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 224 741 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 224 709 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 148 746 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 148 746 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 75 056 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 083 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 455 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 65 838 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 680 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 907 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 833 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 74 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 243 061 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 623 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 623 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 623 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 730 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 3 893 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 933 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 933 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 933 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 774 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 148 005 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 148 005 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 005 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 148 004 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -18 320 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 18 320 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 11к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 31 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Каратурукского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 134 799 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 134 767 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 77 236 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 77 236 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 56 906 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 092 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 006 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 45 900 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 908 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 625 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 473 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 152 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 146 427 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 419 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 950 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 34 399 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 34 399 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 399 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 34 397 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11 628 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 11 628 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 12 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 34 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Каракемерского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 184 304 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 184 212 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 132 247 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 132 247 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 50 862 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 030 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 335 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 409 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 088 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 103 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 043 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 60 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 219 104 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 742 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 742 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 742 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 742 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 56 259 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 56 259 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 259 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 300 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 800 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 73 103 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 73 103 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 103 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 73 103 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -34 800 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 34 800 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 13 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 37 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Каражотинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 103 869 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 53 909 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 24 561 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 561 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 28 683 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 278 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 022 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 267 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 116 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 665 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 665 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 49 960 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 960 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 49 960 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 108 815 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 194 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 194 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 194 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 194 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 159 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 159 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 159 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 800 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 800 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 527 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 527 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 527 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 527 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 946 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 4 946 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 14 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 40 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Кырбалтабайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 103 258 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 56 258 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 37 635 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 37 635 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 18 170 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 484 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 800 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 555 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 331 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 453 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 453 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 47 000 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 000 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 47 000 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 111 974 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 587 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 587 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 587 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 797 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 790 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 186 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 186 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 186 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 305 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 722 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 001 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 001 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 001 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 716 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 8 716 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 716 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 716 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 716 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 15 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 43 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Корамского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 93 694 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 57 908 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 31 688 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 688 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 26 023 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 578 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 40 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 579 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 826 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 197 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 197 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 35 786 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 786 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 35 786 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 102 023 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 391 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 391 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 391 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 641 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 750 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 630 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 630 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 630 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 471 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 002 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 002 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 002 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 329 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 8 329 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 329 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 329 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 329 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 16 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 46 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Казахстанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 101 930 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 90 932 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 45 195 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 45 195 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 45 368 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 112 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 488 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 860 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 908 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 369 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 297 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 72 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 10 998 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 998 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 10 998 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 109 511 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28 150 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 581 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 7 581 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 17 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 49 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Коктобинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 264 850 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 253 680 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 142 092 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 142 092 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 110 877 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 974 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 926 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 100 095 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 882 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 711 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 691 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 287 652 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 406 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 406 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 406 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 406 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 469 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 469 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 469 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 310 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 130 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 21 130 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 130 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 130 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 156 513 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 156 513 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 156 513 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 156 513 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -22 802 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 22 802 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 18 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 52 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Малыбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 71 556 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 32 082 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 823 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 823 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 22 221 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 443 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 98 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 031 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 649 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 38 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 39 474 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 474 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 39 474 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 78 329 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 663 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 663 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 663 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 397 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 266 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 893 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 893 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 893 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 734 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 771 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 771 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 771 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 771 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 773 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 6 773 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 19 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 55 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Масакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 194 077 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 194 045 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 173 617 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 173 617 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 997 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 177 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 141 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 799 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 880 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 431 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 431 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 204 881 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 323 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 323 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 323 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 023 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 5 300 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 710 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 710 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 710 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 551 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 115 548 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 115 548 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 548 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 115 544 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 804 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 10 804 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 804 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 804 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 804 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 20 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 61 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Рахатского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 449 122 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 430 711 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 271 887 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 271 887 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 158 272 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 107 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 397 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 150 504 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 264 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 552 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 453 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 99 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 140 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 140 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 481 690 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 102 157 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 102 157 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 157 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 834 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 7 323 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 67 398 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 67 398 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 398 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38 239 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 308 635 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 308 635 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 308 635 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 308 635 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -32 568 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 32 568 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 21 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 64 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Саймасайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 364 871 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 232 888 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 168 154 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 168 154 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 64 554 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 429 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 637 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 408 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 12 080 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 180 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 96 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 84 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 131 983 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 131 983 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 131 983 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 379 815 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 103 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 103 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 103 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 103 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 168 685 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 168 685 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 168 685 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 780 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 133 065 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 681 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 153 527 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 153 527 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153 527 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 780 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 152 747 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14 944 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 14 944 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 22 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 67 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Ташкенсазского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 101 441 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 54 466 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 18 847 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18 847 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 34 994 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 832 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 262 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 631 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 269 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 625 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 558 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 67 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 46 975 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 975 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 46 975 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 106 049 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 554 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 554 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 554 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 547 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 007 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 159 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 159 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 159 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 329 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 329 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 329 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 7 329 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 007 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 007 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 007 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 608 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 4 608 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 608 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 608 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 608 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 23 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 70 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Тургенского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 336 577 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 329 045 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 198 449 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 198 449 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 123 708 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 665 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 6 600 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 110 093 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 350 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 888 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 400 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 488 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 381 577 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77 581 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77 581 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 581 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 581 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103 159 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 103 159 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 159 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 500 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 39 500 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 196 337 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 196 337 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 196 337 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 196 337 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -45 000 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 45 000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 24 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 73 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Тескенсуйского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 112 961 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 70 309 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 39 367 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 39 367 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 30 169 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 778 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 656 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 364 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 371 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 773 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 564 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 209 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42 652 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 652 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 42 652 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 121 457 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 552 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 552 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 552 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 502 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 4 050 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 159 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 159 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 159 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 713 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 713 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 713 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 713 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 15 033 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 15 033 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 033 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 33 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 496 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 8 496 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 496 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 496 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 496 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 25 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "18" июня 2025 года № VIII-44-206 | |
Приложение 76 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Шелекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 595 075 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 593 143 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 404 204 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 404 204 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 186 888 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 4 380 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 676 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 176 611 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 221 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 051 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 739 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 312 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 900 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 900 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 900 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 645 221 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 255 099 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 255 099 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 255 099 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 664 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 156 435 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 158 884 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 158 884 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 884 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 82 080 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 227 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 47 418 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 211 238 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 211 238 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 211 238 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 211 237 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -50 146 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 50 146 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |