Енбекшиказахский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Енбекшиказахского районного маслихата "О бюджете Енбекшиказахского района на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № VIII-35-161 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205157) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы 46 242 592 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 19 796 071 тысяча тенге;
неналоговые поступления 161 066 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 1 325 895 тысяч тенге;
поступление трансфертов 24 959 560 тысяч тенге;
2) затраты 49 271 269 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 320 475 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 487 568 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 167 093 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 349 152 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 349 152 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 6 403 176 тысяч тенге;
погашение займов 3 119 083 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств 65 059 тысяч тенге.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Енбекшиказахского районного маслихата | Б. Ахметов |
Приложение к решению Енбекшиказахского районного маслихата | |
от "17" июня 2025 года № VIII-44-200 | |
Приложение 1 к решению Енбекшиказахского районного маслихата | |
от "26" декабря 2024 года | |
№ VIII-35-161 |
Районный бюджет на 2025 год | |||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||
I. Доходы | 46 242 592 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 19 796 071 | |||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 765 934 | |||||||||||||
1 | Корпоротивный подоходный налог | 3 881 828 | |||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 884 106 | |||||||||||||
03 | Социальный налог | 2 514 682 | |||||||||||||
1 | Социальный налог | 2 514 682 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 3 262 273 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 262 273 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 782 235 | |||||||||||||
2 | Акцизы | 1 565 967 | |||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 216 268 | |||||||||||||
07 | Прочие налоги | 20 | |||||||||||||
1 | Прочие налоги | 20 | |||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 470 927 | |||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 470 927 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 161 066 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 29 662 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 29 290 | |||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 372 | |||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 513 | |||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 513 | |||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 12 548 | |||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 12 548 | |||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 118 343 | |||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 118 343 | |||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 325 895 | |||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 046 496 | |||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 046 496 | |||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 279 399 | |||||||||||||
1 | Продажа земли | 279 399 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24 959 560 | |||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 3 334 698 | |||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3 334 698 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21 624 862 | |||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 21 624 862 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||
II. Затраты | 49 271 269 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 028 897 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 905 681 | |||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 907 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 49 407 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 500 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 851 774 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 314 474 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 479 911 | |||||||||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 006 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 383 | |||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 11 967 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 967 | |||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 034 | |||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 933 | |||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 111 249 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 111 249 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 103 249 | |||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 8 000 | |||||||||||||
02 | Оборона | 95 552 | |||||||||||||
1 | Военные нужды | 25 930 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 25 930 | |||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 25 930 | |||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 69 622 | |||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 69 622 | |||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 69 755 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 69 755 | |||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69 755 | |||||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 69 755 | |||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 620 141 | |||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 2 156 688 | |||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 156 688 | |||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 156 688 | |||||||||||||
2 | Социальная помощь | 2 232 753 | |||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 232 753 | |||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 145 012 | |||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 15 374 | |||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 308 176 | |||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 26 423 | |||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 179 990 | |||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 557 778 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 230 700 | |||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 170 700 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 80 764 | |||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 14 219 | |||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | |||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 59 227 | |||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 14 990 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 60 000 | |||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 60 000 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 617 454 | |||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 11 732 218 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 768 824 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 215 435 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 302 654 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трасферты нижестоящим бюджетам | 250 735 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10 963 394 | |||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 5 150 407 | |||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 383 743 | |||||||||||||
098 | Приобретения жилья коммунального жилищного фонда | 4 429 244 | |||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 12 078 647 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения | 1 210 | |||||||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 210 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 12 077 437 | |||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 47 187 | |||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 12 030 250 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 806 589 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 806 589 | |||||||||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 778 601 | |||||||||||||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 988 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 164 555 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 631 202 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 631 202 | |||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 631 202 | |||||||||||||
2 | Спорт | 200 397 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 200 397 | |||||||||||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 181 544 | |||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнаваний на районном (города областного значения) уровне | 5 208 | |||||||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 645 | |||||||||||||
3 | Информационное пространство | 663 001 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики (города областного значения) | 16 794 | |||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 794 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 640 907 | |||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 639 605 | |||||||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 302 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 300 | |||||||||||||
075 | Строительство сетей связи | 5 300 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 669 955 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики (города областного значения) | 44 812 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государтсвенности и формирования социального оптимизма граждан | 43 814 | |||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 998 | |||||||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 625 143 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 28 173 | |||||||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 596 670 | |||||||||||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 737 857 | |||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 2 737 857 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 737 857 | |||||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 737 857 | |||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 202 031 | |||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 52 947 | |||||||||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 52 947 | |||||||||||||
001 | Услуги по реалитзации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 40 947 | |||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 12 000 | |||||||||||||
6 | Земельные отношения | 89 458 | |||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 89 458 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 74 665 | |||||||||||||
006 | Землеустройство проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 14 193 | |||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 600 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 59 626 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 59 626 | |||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 59 626 | |||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 571 | |||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 571 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 44 373 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 43 873 | |||||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | |||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 31 198 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 30 398 | |||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | |||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 358 949 | |||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 369 560 | |||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог (города областного значения) | 2 369 560 | |||||||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 000 | |||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 655 583 | |||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 712 977 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 989 389 | |||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 989 389 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 30 589 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государтсвенного органа | 12 690 | |||||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонными сообщениям | 934 110 | |||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 000 | |||||||||||||
13 | Прочие | 2 343 658 | |||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 32 321 | |||||||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 32 321 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 31 621 | |||||||||||||
004 | Капитальные расходы государтсвенного органа | 700 | |||||||||||||
9 | Прочие | 2 311 337 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 263 811 | |||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 263 811 | |||||||||||||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 219 278 | |||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 219 278 | |||||||||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 828 248 | |||||||||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 828 248 | |||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 511 806 | |||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 511 806 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 511 806 | |||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 511 806 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 7 445 043 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 7 445 043 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 445 043 | |||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3 564 | |||||||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 5 098 254 | |||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 050 989 | |||||||||||||
038 | Субвенции | 285 235 | |||||||||||||
054 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 7 001 | |||||||||||||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 320 475 | ||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 487 568 | ||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 487 568 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 487 568 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 487 568 | |||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 487 568 | |||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||
I. Доходы | 167 093 | ||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 167 093 | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 167 093 | |||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 167 093 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 167 093 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||
Категория |
Сумма, | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 349 152 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета | 3 349 152 | ||||||||||||||
7 | Поступление займов | 6 403 176 | |||||||||||||
1 | Внутренние государственные займы | 6 403 176 | |||||||||||||
2 | Договоры займа | 6 403 176 | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 65 059 | |||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 65 059 | |||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 65 059 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||
16 | Погашение займов | 3 119 083 | |||||||||||||
1 | Погашение займов | 3 119 083 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 119 083 | |||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 702 812 | |||||||||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 416 271 |