Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 181 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Иргизский районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 771 291,7 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 075 877,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 711 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 756 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 682 946,8 тысяч тенге;
2) затраты – 6 800 427,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34 446 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 64 878 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 30 432 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 063 581,8 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 063 581,8 тысяча тенге;
поступление займов – 64 878 тысяч тенге;
погашение займов – 30 432,4 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 029 136,2 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета и Национального Фонда Республики Казахстан через областной бюджет:
2 804 тысячи тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
44 013 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи;
7 746 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
13 335 тысяч тенге – приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
438 693 тысячи тенге - на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";
1 421 896 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:
162 982,5 тысячи тенге - на благоустройство населенных пунктов;
34 880 тысяч тенге - на капитальные расходы государственных органов;
10 083 тысячи тенге - на освещение улиц населенных пунктов;
4 637,4 тысячи тенге - на землеустроительные работы;
4 521 тысяча тенге – на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить резерв местного исполнительного органа Иргизского района на 2025 год в сумме 73 488 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель районного маслихата: |
М. Турымов |
| Приложение к решению районного маслихата от "15" сентября 2025 года № 248 |
|
| Приложение 1 к решению районного маслихата № 181 от 25 декабря 2024 года |
Иргизский районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 5 771 291,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 075 877,9 | ||
01 | Подоходный налог | 349 711,5 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 335 711,5 | ||
03 | Социальный налог | 423 830,4 | ||
1 | Социальный налог | 423 830,4 | ||
04 | Налоги на собственность | 292 413 | ||
1 | Налоги на имущество | 292 413 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 611 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 611 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 7 312 | ||
1 | Государственная пошлина | 7 312 | ||
2 | Неналоговые поступления | 8 711 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 4 262 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 235 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 27 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 449 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 449 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 756 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 756 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 756 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 682 946,8 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11,8 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 682 935 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 682 935 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІІ. Затраты | 6 800 427,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 807 028,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 318 364,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 60 624,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 624,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 257 740,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 219 008,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 38 731,6 | |||
2 | Финансовая деятельность | 78 072,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 78 072,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 36 225,2 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 436 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 551 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 678,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 40 181,4 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 25 749 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25 749 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 25 749 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 384 842,6 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 60 365 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 40 836 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 19 529 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 324 477,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 113 825,7 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 030,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 200 621,5 | |||
02 | Оборона | 176 185 | |||
1 | Военные нужды | 16 064 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 064 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 064 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 160 121 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 160 121 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 49 173,6 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 110 947,4 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 305 868,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 76 527 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 76 527 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 76 527 | |||
2 | Социальная помощь | 158 576 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 158 576 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29 097 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 100 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38 894 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 23 132 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 67 353 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 70 765,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 70 765,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 32 121 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 290 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 95 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 21 233 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 487 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 6 539,4 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 608 689,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 19 050 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 050 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 19 050 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 569 227,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 569 227,3 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 19 562,6 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 131 876,7 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 7 355 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 410 433 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 412,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 412,4 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 514,4 | |||
031 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 898 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 635 171,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 280 092 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 279 992 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 279 992 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 100 | |||
036 | Развитие объектов культуры | 100 | |||
2 | Cпорт | 12 310 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12 310 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 805 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 505 | |||
3 | Информационное пространство | 216 092,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21 880 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 21 880 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 189 689 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 189 109 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 580 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 523,9 | |||
075 | Строительство сетей связи | 4 523,9 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 126 676,8 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 91 975,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26 464,3 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 63 322,2 | |||
006 | Капитальные расходы государственных органов | 79,6 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 109 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 34 701,7 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
25 338 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 521 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 59 442,9 | |||
6 | Земельные отношения | 36 781,9 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 36 781,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 047 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 433,9 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 4 224 | |||
| Капитальные расходы государственных органов | 77 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 22 661 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22 661 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 22 661 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 160,8 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 25 160,8 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25 160,8 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 25 160,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 579 574,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 579 574,9 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 579 574,9 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 428 621,6 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 46 700,2 | |||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 073 059 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 31 194,1 | |||
13 | Прочие | 572 037 | |||
9 | Прочие | 572 037 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 73 488 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 73 488 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 498 549 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 498 549 | |||
14 | Обслуживание долга | 45 101 | |||
1 | Обслуживание долга | 45 101 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 45 101 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 45 101 | |||
15 | Трансферты | 986 167,8 | |||
1 | Трансферты | 986 167,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 986 167,8 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 652 444 | |||
038 | Субвенции | 279 250 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджете за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 54 473,8 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 34 446 | ||||
Бюджетные кредиты | 64 878 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64 878 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 64 878 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 64 878 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 64 878 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 30 432 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 30 432 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 30 432 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 063 581,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 063 581,8 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Поступления займов | 64 878 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 64 878 | ||
2 | Договоры займа | 64 878 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 30 432,4 | |||
1 | Погашение займов | 30 432,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30 432,4 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 30 432 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,4 | |||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 029 136,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 029 136,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 029 136,2 | |||
