Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204897) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 607 507,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 935 173,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 262 448,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 482 041,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 35 927 844,2 тысяч тенге;
2) затраты – 46 017 004,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 994,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 238 230,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 221 236,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 426 491,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 426 491,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 238 230,0 тысяч тенге;
погашение займов – 222 339,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 410 600,4 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Целиноградского районного маслихата | Л. Конарбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района
Д. Сабырғали
03 ноября 2025 года
Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов
Целиноградского района"
А. Беркеева
03 ноября 2025 года
| Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 03 ноября 2025 года № 398/52-8 |
|
| Приложение 1 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 42 607 507,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5 935 173,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 1 683 695,0 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 733 967,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 949 728,0 | |||||
03 | Социальный налог | 3 377 812,0 | |||||
1 | Социальный налог | 3 377 812,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 751 347,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 751 347,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75 505,0 | |||||
2 | Акцизы | 6 421,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 52 666,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 418,0 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 46 814,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 46 814,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 262 448,4 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 255,4 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 620,0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 635,4 | |||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 28 962,0 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 28 962,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 783,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 1 783,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 222 448,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 222 448,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 482 041,4 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14 937,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14 937,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 467 104,4 | |||||
1 | Продажа земли | 341 086,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 126 018,4 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 35 927 844,2 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1 174,7 | |||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 174,7 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 926 669,5 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 35 926 669,5 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
II. Затраты | 46 017 004,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 986 832,8 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 758,5 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 57 758,5 | |||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 441 789,6 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 427 426,6 | |||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 363,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 450 155,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 84 869,1 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 997,9 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 131,0 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 9 632,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 352 525,4 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 0,0 | |||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 37 129,3 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 37 129,3 | |||||
02 | Оборона | 131 513,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 131 513,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 302,3 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 32 519,7 | |||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 86 691,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 854 255,1 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 846 367,8 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 514,5 | |||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 199 470,4 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 66 861,2 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 181 866,6 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 322,1 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 127 661,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 137 281,0 | |||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 18 500,0 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 39 745,0 | |||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 13 146,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 887,3 | |||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 7 887,3 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 713 410,4 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 890 292,6 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 535 791,5 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 870 009,9 | |||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 4 484 491,2 | |||||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 823 117,8 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 51 251,6 | |||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 130 910,0 | |||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 399 653,2 | |||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 227 627,5 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 850,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 34 706,9 | |||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 500,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 961 618,6 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 218 434,7 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 964 906,2 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 33 045,2 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 774 922,0 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 107 147,0 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 49 792,0 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 154 154,2 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 75 861,2 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 12 500,0 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 65 793,0 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69 614,3 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 46 614,3 | |||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 000,0 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 000,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 29 760,0 | |||||
011 | Развитие объектов культуры | 29 760,0 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 6 477 999,4 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 477 999,4 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 30 000,0 | |||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 6 447 999,4 | |||||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 0,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 264 752,5 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 145 100,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 145 100,0 | |||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 49 085,6 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 48 095,6 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 990,0 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 66 550,8 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 66 550,8 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 016,1 | |||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 4 016,1 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 164 354,9 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 67 181,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 67 181,4 | |||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 97 173,5 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 43 748,6 | |||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 53 424,9 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 889 447,2 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 889 447,2 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 50 410,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 240 000,0 | |||||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 11 145 997,1 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 453 040,1 | |||||
13 | Прочие | 11 688 757,5 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 220 934,0 | |||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 220 934,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 675,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 12 675,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 944 264,7 | |||||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 999 040,0 | |||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 945 224,7 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 510 883,8 | |||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 022 787,9 | |||||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 8 488 095,9 | |||||
14 | Обслуживание долга | 278 018,4 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 278 018,4 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 278 018,4 | |||||
15 | Трансферты | 2 349 228,5 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 349 228,5 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 886 602,3 | |||||
007 | Бюджетные изъятия | 51 297,0 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 348 311,0 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 63 018,2 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 16 994,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 238 230,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 238 230,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 238 230,0 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 238 230,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 221 236,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 221 236,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 221 236,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 426 491,4 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 426 491,4 | ||||||
Поступления займов | 238 230,0 | ||||||
7 | Поступления займов | 238 230,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 238 230,0 | |||||
2 | Договоры займа | 238 230,0 | |||||
Погашение займов | 222 339,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 222 339,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 222 339,0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 222 339,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 410 600,4 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 410 600,4 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 410 600,4 | |||||
| Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 03 ноября 2025 года № 398/52-8 |
|
| Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 2 784 949,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 2 246 719,0 |
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 3 967,0 |
на предоставление услуг санаторно-курортного лечения | 0,0 |
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами | 37 957,0 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 31 696,0 |
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 173 099,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 300 000,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 300 000,0 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 238 230,0 |
на реализацию мер социальной поддержки специалистов | 238 230,0 |
| Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 03 ноября 2025 года № 398/52-8 |
|
| Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 19 453 036,5 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 10 500 916,8 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 26 000,0 |
на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 199 470,4 |
на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 2 556,0 |
на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции | 786,4 |
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств | 471,9 |
на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств | 1 376,0 |
на социальную поддержку пожилых людей | 4 777,3 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 91 500,0 |
на создание и содержание центров по поддержке семей | 18 500,0 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 11 450,0 |
капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района | 220 934,0 |
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 8 958 894,4 |
на обеспечение льготного проезда | 7 887,3 |
реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 |
устройство парковки с подъездной дорогой к Русской православной церкви по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ул. Гагарина 2А | 45 166,7 |
функционирование систем водоснабжения и водоотведения | 91 152,0 |
текущий ремонт центральной котельной села Акмол | 177 626,5 |
текущий ремонт котла №1 КЕ-25-14 Центральной котельной села Акмол | 50 000,0 |
благоустройство дворовых территорий в селе Родина | 459 872,9 |
ремонт объектов коммунальной собственности | 132 495,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 8 952 119,7 |
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 692 632,2 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 282 447,5 |
на развитие теплоэнергетической системы | 30 000,0 |
на развитие газотранспортной системы | 5 642 345,0 |
на развитие объектов государственных органов | 0,0 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 928 937,5 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 0,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 345 997,5 |
на развитие объектов культуры | 29 760,0 |
| Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 03 ноября 2025 года № 398/52-8 |
|
| Приложение 6 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 271/35-8 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 13 926 914,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 13 926 914,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 381 084,0 |
на развитие газотранспортной системы | 428 702,0 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 515 084,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 9 333 990,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 268 054,0 |
