О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 2 сентября 2025 года № 8С-44/2-25

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 следующие изменения:

      пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 475 341,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 237 482,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 235 359,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 489 709,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -14 367,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 367,7 тысяч тенге.

      2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 417 725,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 845,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 392,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 32,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 400 456,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 424 225,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -6 500,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 500,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 55 132,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15 530,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 400,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 39 202,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 97 612,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -42 480,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 480,4 тысяч тенге.

      4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 231 995,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17 900,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 400,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 213 553,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 241 047,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 051,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 051,2 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 63 135,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 14 907,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 160,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 46 568,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 67 006,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 871,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 871,5 тысяч тенге.

      6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 818,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10 621,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 23 897,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 518,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 700,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 700,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 076,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 19 625,2 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 087,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 17 283,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 54 877,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -16 801,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 801,3 тысяч тенге.

      10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 305 937,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 17 710,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 416,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 286 811,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 308 344,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 407,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 407,4 тысяч тенге.

      12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 896,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 15 932,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 23 964,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 55 570,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -15 674,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 674,3 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет села Майлан на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 286 907,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 53 632,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 349,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 227 925,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 375 833,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -88 926,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88 926,0 тысяч тенге.

      14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 137 211,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 648,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 59,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 130 354,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 139 905,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 694,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 694,1 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 25, 28, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М.Абжиков

  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет города Ерейментау на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

475 341,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

237 482,0


01


Подоходный налог

113 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

113 000,0


04


Налоги на собственность

63 204,0



1

Налоги на имущество

1 272,0



3

Земельный налог

3 000,0



4

Налог на транспортные средства

58 932,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

61 278,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35 993,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

25 285,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

2 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500,0



1

Продажа земли

2 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

235 359,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

235 359,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

235 359,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

489 709,6

01



Государственные услуги общего характера

65 116,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 116,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 565,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 551,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

314 397,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

314 397,8



008

Освещение улиц населенных пунктов

98 043,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 392,9



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

2 105,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

197 856,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

109 832,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 832,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100 235,6



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9 597,1

15



Трансферты

363,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

363,1



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

363,1




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 367,7




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

14 367,7

8



Используемые остатки бюджетных средств

14 367,7


01


Остатки бюджетных средств

14 367,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

14 367,7

 
  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

417 725,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 845,0


01


Подоходный налог

3 800,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 800,0


04


Налоги на собственность

7 945,0



1

Налоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

552,0



4

Налог на транспортные средства

7 193,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 100,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 100,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

392,0


01


Доходы от государственной собственности

310,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

310,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

82,0



1

Прочие неналоговые поступления

82,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

32,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

32,0



1

Продажа земли

32,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

400 456,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

400 456,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

400 456,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

424 225,0

01



Государственные услуги общего характера

43 420,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 420,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 420,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 235,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 235,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

705,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 730,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 800,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 600,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 600,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 600,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

367 970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

367 970,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

367 970,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 500,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

6 500,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 500,0


01


Остатки бюджетных средств

6 500,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 500,0

 
  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Тайбайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

55 132,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 530,0


01


Подоходный налог

3 564,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 564,0


04


Налоги на собственность

8 366,0



1

Налоги на имущество

100,0



3

Земельный налог

465,0



4

Налог на транспортные средства

7 801,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

400,0


01


Доходы от государственной собственности

400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

400,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

39 202,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39 202,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

39 202,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

97 612,4

01



Государственные услуги общего характера

49 870,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 870,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 206,0



022

Капитальные расходы государственного органа

8 664,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 310,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 310,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 300,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 510,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

4 752,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 752,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 430,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 322,0

15



Трансферты

35 680,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 680,4



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

35 680,4




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-42 480,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

42 480,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

42 480,4


01


Остатки бюджетных средств

42 480,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

42 480,4

 
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Тургайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

231 995,9

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 900,0


01


Подоходный налог

8 290,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 290,0


04


Налоги на собственность

7 110,0



1

Налоги на имущество

91,0



3

Земельный налог

444,0



4

Налог на транспортные средства

6 575,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 500,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

142,0


01


Доходы от государственной собственности

142,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

142,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

400,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

400,0



1

Продажа земли

400,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

213 553,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

213 553,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

213 553,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

242 047,1

01



Государственные услуги общего характера

45 400,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 400,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 700,9



022

Капитальные расходы государственного органа

8 700,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9 001,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 001,9



008

Освещение улиц населенных пунктов

759,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

749,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 493,9

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

5 179,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 179,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 177,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 002,3

13



Прочие

182 461,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

182 461,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

182 461,0

15



Трансферты

4,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-10 051,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

10 051,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

10 051,2


01


Остатки бюджетных средств

10 051,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

10 051,2

 
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Улентинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

63 135,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14 907,0


01


Подоходный налог

4 100,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 100,0


04


Налоги на собственность

4 607,0



1

Налоги на имущество

70,0



3

Земельный налог

600,0



4

Налог на транспортные средства

3 937,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 200,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

160,0


01


Доходы от государственной собственности

160,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

160,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 500,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500,0



1

Продажа земли

1 500,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

46 568,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

46 568,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

46 568,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

67 006,8

01



Государственные услуги общего характера

63 556,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 556,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 556,8



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 550,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 850,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

900,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 871,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

3 871,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 871,5


01


Остатки бюджетных средств

3 871,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 871,5

 
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

34 818,3

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10 621,0


01


Подоходный налог

3 550,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 550,0


04


Налоги на собственность

4 126,0



1

Налоги на имущество

380,0



3

Земельный налог

621,0



4

Налог на транспортные средства

3 125,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 945,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 945,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

300,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

300,0



1

Продажа земли

300,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 897,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 897,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 897,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

37 518,3

01



Государственные услуги общего характера

27 718,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 718,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 718,3



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 100,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 100,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 000,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 300,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 500,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 500,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 500,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

15



Трансферты

200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

200,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

200,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 700,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 700,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 700,0


01


Остатки бюджетных средств

2 700,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 700,0

 
  Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 25 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Бестогайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

38 076,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

19 625,2


01


Подоходный налог

270,0



2

Индивидуальный подоходный налог

270,0


04


Налоги на собственность

5 104,5



1

Налоги на имущество

33,0



3

Земельный налог

60,0



4

Налог на транспортные средства

4 920,0



5

Единый земельный налог

91,5


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 250,7



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 250,7



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

80,0


01


Доходы от государственной собственности

80,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 087,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 087,8



1

Продажа земли

403,8



2

Продажа нематериальных активов

684,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

17 283,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

17 283,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

17 283,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

54 877,3

01



Государственные услуги общего характера

41 162,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 162,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 662,0



022

Капитальные расходы государственного органа

7 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 935,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 935,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

3 030,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 535,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

370,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

780,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

780,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

0,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-16 801,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

16 801,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

16 801,3


01


Остатки бюджетных средств

16 801,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

16 801,3

 
  Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

305 937,5

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 710,0


01


Подоходный налог

961,6



2

Индивидуальный подоходный налог

961,6


04


Налоги на собственность

2 686,0



1

Налоги на имущество

64,0



3

Земельный налог

47,0



4

Налог на транспортные средства

2 575,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

14 062,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 062,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

1 416,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 416,0



1

Продажа земли

1 416,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

286 811,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

286 811,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

286 811,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

308 344,9

01



Государственные услуги общего характера

41 690,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 690,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 190,8



022

Капитальные расходы государственного органа

16 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 253,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 253,4



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

338,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 915,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 430,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 430,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

846,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 584,7

13



Прочие

247 970,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

247 970,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

247 970,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 407,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 407,4

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 407,4


01


Остатки бюджетных средств

2 407,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 407,4

 
  Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Селетинское на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

39 896,0

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

15 932,0


01


Подоходный налог

1 030,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 030,0


04


Налоги на собственность

2 302,0



1

Налоги на имущество

45,0



3

Земельный налог

252,0



4

Налог на транспортные средства

2 005,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

0,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

23 964,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 964,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 964,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

55 570,3

01



Государственные услуги общего характера

43 293,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 293,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 793,4



022

Капитальные расходы государственного органа

7 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 410,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11 410,3



008

Освещение улиц населенных пунктов

400,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

450,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 560,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

850,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

850,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

850,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0

15



Трансферты

16,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16,6



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

16,6




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-15 674,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

15 674,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

15 674,3


01


Остатки бюджетных средств

15 674,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

15 674,3

 
  Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Майлан на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

286 907,1

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

53 632,7


01


Подоходный налог

28 160,3



2

Индивидуальный подоходный налог

28 160,3


04


Налоги на собственность

8 854,0



1

Налоги на имущество

130,0



3

Земельный налог

1 001,0



4

Налог на транспортные средства

6 872,1



5

Единый земельный налог

850,9


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16 618,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16 618,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

5 349,4


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 349,4



1

Продажа земли

216,9



2

Продажа нематериальных активов

5 132,5

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

227 925,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

227 925,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

227 925,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

375 833,1

01



Государственные услуги общего характера

56 780,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 780,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 280,5



022

Капитальные расходы государственного органа

22 500,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

100 452,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

100 452,8



008

Освещение улиц населенных пунктов

550,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 925,4



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

73 977,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

2 769,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 769,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 569,8

13



Прочие

215 830,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

215 830,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

215 830,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-88 926,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

88 926,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

88 926,0


01


Остатки бюджетных средств

88 926,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

88 926,0

 
  Приложение 11 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 40 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Бюджет села Бозтал на 2025 год

Категория

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

137 211,2

1



НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

6 648,0


01


Подоходный налог

1 780,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 780,0


04


Налоги на собственность

2 918,0



1

Налоги на имущество

64,0



3

Земельный налог

0,0



4

Налог на транспортные средства

2 854,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 950,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 950,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

0,0

2



НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

59,0


01


Доходы от государственной собственности

59,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

59,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0


06


Прочие неналоговые поступления

0,0



1

Прочие неналоговые поступления

0,0

3



ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

150,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

150,0



1

Продажа земли

150,0

4



ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

130 354,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 354,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 354,2


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

139 905,3

01



Государственные услуги общего характера

27 628,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 628,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 628,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 476,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 476,1



008

Освещение улиц населенных пунктов

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

247,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

0,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 229,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12



Транспорт и коммуникации

1 467,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 467,2



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

535,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

932,2

13



Прочие

107 334,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107 334,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

107 334,0

15



Трансферты

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



043

Бюджетные изъятия

0,0



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 694,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

2 694,1

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 694,1


01


Остатки бюджетных средств

2 694,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 694,1

 
  Приложение 12 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
  Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24

Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге


В том числе

Из республи-канского бюджета

Из областного бюджета

Из районного бюджета

Всего

1 410 080,2

985,0

1 124 883,0

284 212,2

Целевые текущие трансферты

1 410 080,2

985,0

1 124 883,0

284 212,2

Аппарат акима города Ерейментау

183 999,9

25,0

0,0

183 974,9

На оплату труда государственных служащих

4 180,4

0,0

0,0

4 180,4

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

25,0

25,0

0,0

0,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

660,6

0,0

0,0

660,6

На благоустройство территорий жилых домов

48 457,8

0,0

0,0

48 457,8

На сбор и вывоз негабаритного мусора

7 832,9

0,0

0,0

7 832,9

На ремонт уличного освещения

60 891,6

0,0

0,0

60 891,6

На ремонт памятника

3 523,0

0,0

0,0

3 523,0

На изготовление и установку дорожного ограждения

15 705,6

0,0

0,0

15 705,6

На проведение ямочного ремонта автодорог

40 480,0

0,0

0,0

40 480,0

На проведение благоустройства (приобретение оборудования)

806,0

0,0

0,0

806,0

На обновление дорожной разметки

1 437,0

0,0

0,0

1 437,0

Аппарат акима Тайбайского сельского округа

7 022,0

96,0

3 322,0

3 604,0

На оплату труда государственных служащих

2 979,0

0,0

0,0

2 979,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

96,0

96,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Мамбеталина, К.Камысбаева, Е.Хамзина село Малтабар 1,5 км Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области 0-0,665 км 0-0,675 км 0-0,16 км

3 322,0

0,0

3 322,0

0,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

625,0

0,0

0,0

625,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

9 187,2

67,0

0,0

9 120,2

На оплату труда государственных служащих

1 620,2

0,0

0,0

1 620,2

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

67,0

67,0

0,0

0,0

На приобретение служебного автомобиля

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

1 474,0

102,0

0,0

1 372,0

На оплату труда государственных служащих

1 372,0

0,0

0,0

1 372,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

102,0

102,0

0,0

0,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

268 616,5

16,0

247 970,0

20 630,5

На оплату труда государственных служащих

1 956,0

0,0

0,0

1 956,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

16,0

16,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымак, Бейбитшилик-Тауелсезик, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

247 970,0

0,0

247 970,0

0,0

На приобретение служебного автомобиля

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

На приобретение здания для размещения аппарата акима

9 000,0

0,0

0,0

9 000,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

589,8

0,0

0,0

589,8

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

1 584,7

0,0

0,0

1 584,7

Аппарат акима села Аксуат

2 215,6

56,0

0,0

2 159,6

На оплату труда государственных служащих

1 569,8

0,0

0,0

1 569,8

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

56,0

56,0

0,0

0,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

589,8

0,0

0,0

589,8

Аппарат акима Улентинского сельского округа

29 796,3

75,0

0,0

29 721,3

На оплату труда государственных служащих

1 721,3

0,0

0,0

1 721,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

75,0

75,0

0,0

0,0

На ремонт кровли здания аппарата акима

28 000,0

0,0

0,0

28 000,0

Аппарат акима села Майлан

217 643,0

58,0

215 830,0

1 755,0

На оплату труда государственных служащих

1 755,0

0,0

0,0

1 755,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги ул. Киселева - 2,73 км, ул. Селетинская - 2,10 км, ул. Достык - 1,26 км, ул. Целинная - 1,13 км, ул. Ардагер - 0,95 км, ул. Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

215 830,0

0,0

215 830,0

0,0

Аппарат акима села Бозтал

110 040,2

148,0

107 334,0

2 558,2

На оплату труда государственных служащих

1 626,0

0,0

0,0

1 626,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

148,0

148,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достык 320 м, Тауелсездик -1900 м, Момышулы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

107 334,0

0,0

107 334,0

0,0

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

932,2

0,0

0,0

932,2

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

3 473,3

58,0

0,0

3 415,3

На оплату труда государственных служащих

1 915,3

0,0

0,0

1 915,3

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

58,0

58,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

0,0

0,0

0,0

На зимнее содержание автомобильных дорог

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа

371 375,0

97,0

367 970,0

3 308,0

На оплату труда государственных служащих

3 308,0

0,0

0,0

3 308,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

97,0

97,0

0,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Хамзеулы Жунис км 0-3,8, ул. Атаконыс км 0-1,89, ул. Ынтымак 0-1,1, ул. Желтоксан км 0-0,695, ул. Сагата Жекишева км 0-2,36 с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

231 050,0

0,0

231 050,0

0,0

Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Мухтара Ауэзова км 0-1,010, ул. Армандастар км 0-0,65 , ул.Андрея Риммера км 0-0,42, ул.Ыбырая Алтынсарина км 0-2,461, ул.Сарыжайлау км 0-2,050, ул.Кулыша Досмагамбетова км 0-1,21 с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

136 920,0

0,0 

136 920,0

0,0 

Аппарат акима Койтасского сельского округа

2 067,3

42,0

0,0

2 025,3

На оплату труда государственных служащих

1 400,1

0,0

0,0

1 400,1

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

42,0

42,0

0,0

0,0

На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации

625,2

0,0

0,0

625,2

Аппарат акима Тургайского сельского округа

192 140,9

90,0

182 457,0

9 593,9

На оплату труда государственных служащих

2 093,9

0,0

0,0

2 093,9

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

90,0

90,0

0,0

0,0

Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Адилет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достык (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

182 457,0

0,0

182 457,0

0,0

На приобретение служебного автомобиля

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

Аппарат акима села Селетинское

11 029,0

55,0

0,0

10 974,0

На оплату труда государственных служащих

1 626,0

0,0

0,0

1 626,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

55,0

55,0

0,0

0,0

На приобретение служебного автомобиля

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

На оплату труда внештатных работников

1 848,0

0,0

0,0

1 848,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.