Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Новобратского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 40848,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8460,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 32388,0 тысяч тенге;
2) затраты – 40848,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Новобратского сельского округа на 2026 год субвенцию, передаваемую из районного бюджета в сумме 32388,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Буландынского районного маслихата | Н. Сексенов |
| Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-37/11 |
Бюджет Новобратского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 40 848,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 460,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 412,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 412,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 048,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 60,0 | ||
3 | Земельный налог | 48,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 320,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 620,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 388,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 388,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 388,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 40848,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 37411,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37411,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37411,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1937,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1937,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 670,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 767,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 500,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||
| Приложение 2 к решению Буландынского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-37/11 |
Бюджет Новобратского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 40 848,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 682,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 182,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 62,0 | ||
3 | Земельный налог | 50,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 440,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 630,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 166,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 166,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 166,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 40848,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 37411,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37411,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37411,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1937,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1937,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 670,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 767,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 500,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||
| Приложение 3 к решению Буландынского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-37/11 |
Бюджет Новобратского сельского округа на 2028 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 40 848,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 916,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 600,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 316,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 64,0 | ||
3 | Земельный налог | 52,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 560,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 640,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31 932,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 932,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 932,0 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 40848,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 37411,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37411,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37411,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1937,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1937,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 670,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 767,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 500,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1500,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1500,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||
