Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджете Новобратского сельского округа на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8С-26/12 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Новобратского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 45555,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6027,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 39528,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48366,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2811,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2811,0 тысяч тенге.
приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Депутат Буландынского районного маслихата | Р.Хожабай |
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 03 июля 2025 года № 8С-30/11 |
|
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/12 |
Бюджет Новобратского сельского округа на 2025 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 45 555,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 027,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 200,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 827,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 80,0 | ||
3 | Земельный налог | 57,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 190,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 39 528,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 528,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 528,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 48 366,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 079,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 079,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 079,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 487,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 487,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 670,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 767,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2 050,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 800,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 800,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 811,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 811,0 |