О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 12 декабря 2025 года № 8С-35/1

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 862 531,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 765 031,2 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 34 379,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 218 817,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 844 303,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 6 354 721,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 6 884,5 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 15 189,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 8 304,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 499 074,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 499 074,3 тысячи тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 27262,1 тысяча тенге";

      приложения 1, 4, 5 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Буландынского районного маслихата Н. Сексенов

  Приложение 1
к решению Буландынского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 8С-35/1
  Приложение 1
к решению Буландынского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 862 531,9

1



Налоговые поступления

2 765 031,2


01


Подоходный налог

314 850,0



1

Корпоративный подоходный налог

262 729,0



2

Индивидуальный подоходный налог

52 121,0


03


Социальный налог

1 598 800,2



1

Социальный налог

1 598 800,2


04


Hалоги на собственность

716 902,0



1

Hалоги на имущество

707 170,0



3

Земельный налог

4 667,0



4

Hалог на транспортные средства

5 065,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99 479,0



2

Акцизы

4 786,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

76 888,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

17 805,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

35 000,0



1

Государственная пошлина

35 000,0

2



Неналоговые поступления

34 379,7


01


Доходы от государственной собственности

11 932,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

307,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 605,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

13,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

7,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

990,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

990,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

32,5



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

32,5


06


Прочие неналоговые поступления

21 425,2



1

Прочие неналоговые поступления

21 425,2

3



Поступления от продажи основного капитала

218 817,5


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

18 370,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

18 370,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

200 447,5



1

Продажа земли

169 957,5



2

Продажа нематериальных активов

30 490,0

4



Поступления трансфертов

2 844 303,5


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

53 872,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

53 872,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 790 431,1



2

Трансферты из областного бюджета

2 790 431,1


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


1

2

3

4

5




II. Затраты

6 354 721,7

01



Государственные услуги общего характера

1 068 096,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 478,1



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 445,0



003

Капитальные расходы государственного органа

17 033,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

250 854,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

222 865,8



003

Капитальные расходы государственного органа

27 988,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

61 864,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

50 408,4



007

Капитальные расходы государственного органа

11 455,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

72 458,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 678,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 281,8



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

16 498,4


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

36 023,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

35 970,5



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

52,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

584 417,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

58 300,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

365 229,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

160 888,1

02



Оборона

55 736,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

55 736,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 181,7



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

37 311,3



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

243,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

13 995,1


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

13 995,1



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

13 995,1

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

504 393,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

501 089,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

53 982,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

38 101,1



005

Государственная адресная социальная помощь

7 614,1



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

118 264,1



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

955,5



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

180,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

82 146,2



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

140 386,9



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

14 800,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

41 855,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 805,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 304,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 304,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 958 769,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 283 823,3



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

551 366,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

714 266,7



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

18 190,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

674 946,5



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

17 500,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

192 058,8



015

Освещение улиц в населенных пунктах

4 861,9



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

338 886,1



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

121 639,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

717 807,6


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

80 086,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

39 566,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

14 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

26 519,7


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

637 721,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

24 706,9



003

Поддержка культурно-досуговой работы

345 690,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

138 766,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

21 994,1



008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

46 361,2



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

26 312,1



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

16 000,0



014

Капитальные расходы государственного органа

17 890,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

35 830,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 030,2



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

6 030,2


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

29 800,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

29 800,6

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

51 504,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

24 886,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

24 886,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

26 618,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

17 658,4



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

8 960,0

12



Транспорт и коммуникации

174 419,6


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

174 419,6



020

Развитие транспортной инфраструктуры

10 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

106 459,6



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

38 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

19 960,0

13



Прочие

773 785,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 262,1



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

27 262,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

708 468,7



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

708 468,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

38 055,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

38 055,0

14



Обслуживание долга

7 753,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 753,6



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 753,6

15



Трансферты

992 628,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

992 628,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

53 501,9



007

Бюджетные изъятия

399 182,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

251 340,0



038

Субвенции

288 264,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

0,1



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

340,9




III. Чистое бюджетное кредитование

6 884,5




Бюджетные кредиты

15 189,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 189,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 189,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

15 189,0




Погашение бюджетных кредитов

8 304,5

5



Погашение бюджетных кредитов

8 304,5


01


Погашение бюджетных кредитов

8 304,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

8 304,5




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

- 499 074,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

499 074,3

 
  Приложение 2
к решению Буландынского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 8С-35/1
  Приложение 4
к решению Буландынского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

425 130,0

Целевые текущие трансферты

42 358,0

в том числе:


Аппарат акима района

202,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

202,0

Отдел занятости и социальных программ района

41 869,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

14,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

41 855,0

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района

249,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

249,0

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

38,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

38,0

Целевые трансферты на развитие

367 583,0

в том числе:


Отдел строительства района

367 583,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

367 583,0

Бюджетные кредиты

15 189,0

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

15 189,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

15 189,0

 
  Приложение 3
к решению Буландынского
районного маслихата
от 12 декабря 2025 года
№ 8С-35/1
  Приложение 5
к решению Буландынского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

2 380 490,1

Целевые текущие трансферты

864 871,2

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ района

170 611,4

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 805,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

96 388,9

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

35 977,8

На социальную помощь отдельным категориям граждан

9 063,7

На социальную поддержку пожилых людей

5 485,3

На выплату государственной адресной социальной помощи

6 090,7

На создание и содержание центров по поддержке семей

14 800,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

694 259,8

На ремонт привокзальных территорий

54 192,0

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

411 380,4

На реализацию природоохранных мероприятий

52 483,4

На обеспечение льготного проезда

3 304,0

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

112 900,0

На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог

60 000,0

Целевые трансферты на развитие

1 515 618,9

в том числе:


Отдел строительства района

1 467 563,9

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

531 153,4

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

595 524,8

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

340 885,7

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

48 055,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

38 055,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

10000,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.