О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 22 августа 2025 года № 8С-31/4

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5486243,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2880906,2 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 19515,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 117824,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 2467997,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 5978432,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 7423,5 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 15728,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 8304,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -499613,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 499613,3 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4, 5 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Буландынского районного маслихата Н.Сексенов

      "СОГЛАСОВАНО"

      Акимат Буландынского района

 
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-31/4
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 486 243,1

1



Налоговые поступления

2 880 906,2


01


Подоходный налог

382 000,0



1

Корпоративный подоходный налог

354 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

28 000,0


03


Социальный налог

1 598 800,2



1

Социальный налог

1 598 800,2


04


Hалоги на собственность

749 897,0



1

Hалоги на имущество

749 897,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120 209,0



2

Акцизы

4 704,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

92 194,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

23 311,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

30 000,0



1

Государственная пошлина

30 000,0

2



Неналоговые поступления

19 515,0


01


Доходы от государственной собственности

10 515,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 502,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

13,0


06


Прочие неналоговые поступления

9 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

9 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

117 824,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

117 824,0



1

Продажа земли

90 824,0



2

Продажа нематериальных активов

27 000,0

4



Поступления трансфертов

2 467 997,9


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

53 872,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

53 872,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 414 125,5



2

Трансферты из областного бюджета

2 414 125,5


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


1

2

3

4

5




II. Затраты

5 978 432,9

01



Государственные услуги общего характера

954 618,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 635,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 445,0



003

Капитальные расходы государственного органа

17 190,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

242 400,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

214 244,3



003

Капитальные расходы государственного органа

28 156,1


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

60 064,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

48 608,4



007

Капитальные расходы государственного органа

11 455,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

72 449,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 091,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 408,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

16 950,4


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

36 134,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

33 152,9



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 982,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

480 934,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

67 574,7



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

262 392,6



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

150 967,3

02



Оборона

56 446,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

56 446,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 890,5



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

37 311,8



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

244,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

13 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

13 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

13 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

536 702,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

531 743,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

53 982,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

29 018,2



005

Государственная адресная социальная помощь

25 884,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

156 695,1



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 275,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

600,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

78 819,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

124 165,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

16 300,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

41 855,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 150,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 959,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

4 959,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 653 944,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 002 837,2



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

327 993,4



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

656 653,8



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

18 190,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

651 107,5



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

20 000,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

192 058,8



015

Освещение улиц в населенных пунктах

5 445,1



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

311 963,9



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

121 639,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

712 059,3


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

84 238,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

43 119,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

14 600,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

26 519,7


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

627 820,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

23 101,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

335 402,4



006

Функционирование районных (городских) библиотек

138 766,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

25 105,1



008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

42 243,1



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

29 313,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

16 000,0



014

Капитальные расходы государственного органа

17 890,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

40 816,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 784,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 784,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

31 032,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 032,6

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

61 387,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 238,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 238,4


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 149,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

16 196,4



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

13 952,8

12



Транспорт и коммуникации

171 328,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

171 328,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

5 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

118 328,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

38 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

10 000,0

13



Прочие

777 801,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

35 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

35 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

704 746,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

704 746,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

38 055,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

38 055,0

14



Обслуживание долга

7 748,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 748,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 748,0

15



Трансферты

992 580,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

992 580,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

53 453,6



007

Бюджетные изъятия

399 182,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

251 340,0



038

Субвенции

288 264,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

0,1



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

340,9




III. Чистое бюджетное кредитование

7 423,5




Бюджетные кредиты

15 728,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 728,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 728,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

15 728,0




Погашение бюджетных кредитов

8 304,5

5



Погашение бюджетных кредитов

8 304,5


01


Погашение бюджетных кредитов

8 304,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

8 304,5




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-499 613,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

499 613,3

 
  Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-31/4
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

519253,0

Целевые текущие трансферты

55942,0

в том числе:


Аппарат акима района

202,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

202,0

Отдел занятости и социальных программ района

55453,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

14,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

41855,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

13584,0

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района

249,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

249,0

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

38,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

38,0

Целевые трансферты на развитие

447583,0

в том числе:


Отдел строительства района

447583,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

80000,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

367583,0

Бюджетные кредиты

15728,0

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

15728,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

15728,0

 
  Приложение 3 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-31/4
  Приложение 5 к решению
Буландынского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

1910600,5

Целевые текущие трансферты

856674,4

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ района

186315,6

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3150,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

78232,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

27779,6

На социальную помощь отдельным категориям граждан

11167,0

На социальную поддержку пожилых людей

39387,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

10300,0

На создание и содержание центров по поддержке семей

16300,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

667387,6

На ремонт привокзальных территорий

54613,2

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

434915,4

На обеспечение льготного проезда

4959,0

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

112900,0

На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог

60000,0

Отдел архитектуры и градостроительства района

2971,2

На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей

2971,2

Целевые трансферты на развитие

1053926,1

в том числе:


Отдел строительства района

1015871,1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

215796,2

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

457911,9

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

342163,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

38055,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

38055,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.