Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О бюджете Вознесенского сельского округа на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8С-26/5 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Вознесенского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38108,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10824,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 27284,0 тысячи тенге;
2) затраты – 40409,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2301,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2301,0 тысяч тенге."
приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Депутат Буландынского районного маслихата | Р.Хожабай |
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 03 июля 2025 года № 8С-30/5 |
|
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-26/5 |
Бюджет Вознесенского сельского округа на 2025 год
Категория |
Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 38 108,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 824,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 682,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 682,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 142,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 735,0 | ||
3 | Земельный налог | 44,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 090,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 273,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27 284,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 284,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 284,0 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 40 409,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 373,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 373,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 840,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 533,2 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 145,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 145,7 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 836,8 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 793,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 515,9 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 890,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 890,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 890,0 | ||
15 | Трансферты | 0,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 301,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 301,0 |