Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Атбасарского районного "О бюджете Мариновского сельского округа на 2025-2027 годы от 23 декабря 2024 года № 8С 24/8 следующие изменения:
преамбулу изложить в новой редакции:
"В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мариновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 869,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 706,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 18 163,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 869,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3000,0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3000,0 тыс.тенге";
приложение 1 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Атбасарского районного маслихата | Н.Рахимов |
Приложение к решению Атбасарского районного маслихата от 25 июня 2025 года № 8С 29/9 |
|
Приложение 1 к решению Атбасарского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С 24/8 |
Бюджет Мариновского сельского округа на 2025 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 35 869,0 | |||
1 | Hалоговые поступления | 17 706,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 442,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 442,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 11 188,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 820,0 | ||
3 | Земельный налог | 650,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 668,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 050,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 76,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 76,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 18 163,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 163,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 163,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 38 869,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 753,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 753,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 753,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 116,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 116,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 616,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 000,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 000,0 | |||
Поступление займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 000,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 000,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 000,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 000,0 |