Аршалынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 "О бюджетах поселка, сельских округов Аршалынского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Аршалы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 337 152,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 149 019,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 220,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 187 913,0 тысяч тенге;
2) затраты – 364 457,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 27 305,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 27 305,0 тысяч тенге";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Ижевского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 69 528,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 159,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 450,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 919,0 тысяч тенге;
2) затраты – 78 251,1 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 8 723,1 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 723,1 тысяч тенге";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 1 107 525,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 133 354,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 190,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 14 380,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 959 600,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 137 525,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 30 000,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 000,0 тысяч тенге;
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Анарского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 45 190,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 924,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 34 266,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48 075,0 тысяча тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 2 885,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 885,0 тысяч тенге";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 45 166,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 141,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 025,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48 973,4 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 3 807,4 тысяча тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 807,4 тысяча тенге";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 42 225,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 757,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 144,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 324,0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 425,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -200,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 200,0 тысяч тенге";
пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Учесть, что в составе поступлений бюджета поселка, сельских округов на 2025 год предусмотрена субвенция из районного бюджета в сумме 730 996,0 тысяч тенге, в том числе:
поселку Аршалы – 187 913,0 тысяч тенге;
Ижевскому сельскому округу – 48 919,0 тысяч тенге;
сельскому округу Жибек жолы – 80 348,0 тысяч тенге;
Анарскому сельскому округу – 34 266,0 тысяч тенге;
сельскому округу Арнасай – 26 321,0 тысяч тенге;
Акбулакскому сельскому округу – 33 324,0 тысяч тенге;
Берсуатскому сельскому округу – 51 826,0 тысяч тенге;
сельскому округу Елтоқ – 42 026,0 тысяч тенге;
Константиновскому сельскому округу – 57 216,0 тысяч тенге;
сельскому округу Турген – 44 614,0 тысяч тенге;
Булаксайскому сельскому округу – 50 957,0 тысяч тенге;
Сарабинскому сельскому округу – 37 241,0 тысяча тенге;
Михайловскому сельскому округу – 36 025,0 тысяч тенге;
дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17. Утвердить бюджет поселка Жибек жолы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 41, 42, 43 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 42 241,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 621,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 35 619,5 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0 тысяч тенге;
2) затраты – 42 241,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 22, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
3. Дополнить приложением 41 к вышеуказанному решению, согласно приложению 7 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | А. Балташев |
| Приложение 1 к решению Аршалынского районного маслихата от 3 сентября 2025 года № 40/3 |
|
| Приложение 1 к решению Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 |
Бюджет поселка Аршалы на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 337 152,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 149 019,0 | ||
01 | Подоходный налог | 98 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 98 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 47 204,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 925,0 | ||
3 | Земельный налог | 2 050,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 251,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 978,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 815,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 815,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 220,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 220,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 220,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 187 913,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 187 913,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 187 913,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 364 457,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 363,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 363,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 363,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 363,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 963,0 | |||
2 | Социальная помощь | 963,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 963,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 963,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 180 024,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 45 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 750,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 45 750,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 134 274,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 134 274,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 936,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 521,4 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 84,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 105 732,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 125 107,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 125 107,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 125 107,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 125 107,0 | |||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -27 305,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 27 305,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 27 305,0 | ||||
| Приложение 2 к решению Аршалынского районного маслихата от 3 сентября 2025 года № 40/3 |
|
| Приложение 4 к решению Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 |
Бюджет Ижевского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 69 528,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 20 159,0 | ||
01 | Подоходный налог | 9 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 600,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 829,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 166,0 | ||
3 | Земельный налог | 55,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 608,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 730,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 730,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 450,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 450,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 450,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 48 919,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 919,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 48 919,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 78 251,1 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 977,3 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 977,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 977,3 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 977,3 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 60,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 60,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60,0 | |||||
003 |
| 60,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 063,8 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 063,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 063,8 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 853,8 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 400,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 810,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 000,0 | |||||
2 | Спорт | 5 000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 5 000,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 150,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 15 150,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 150,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 650,0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 8 723,1 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 723,1 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 8 723,1 | ||||||
| Приложение 3 к решению Аршалынского районного маслихата от 3 сентября 2025 года № 40/3 |
|
| Приложение 7 к решению Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 |
Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 1 107 525,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 133 354,5 | ||
01 | Подоходный налог | 81 455,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 81 455,7 | ||
04 | Hалоги на собственность | 51 336,8 | ||
1 | Hалоги на имущество | 5 900,0 | ||
3 | Земельный налог | 4 606,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 370,8 | ||
5 | Единый земельный налог | 460,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 562,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 562,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 190,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 190,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 190,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 380,5 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 14 380,5 | ||
1 | Продажа земли | 14 380,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 959 600,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 959 600,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 959 600,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 1 137 525,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 205,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 205,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 205,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 205,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 114,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 114,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114,0 | |||||
003 |
| 114,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 94 954,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 428,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 428,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 428,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 94 526,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 526,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 500,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 28 000,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 26,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 46 000,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 981 252,0 | |||||
9 | Автомобильный транспорт | 981 252,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 981 252,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 102 000,0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 879 252,0 | |||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -30 000,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30 000,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 30 000,0 | ||||||
| Приложение 4 к решению Аршалынского районного маслихата от 3 сентября 2025 года № 40/3 |
|
| Приложение 10 к решению Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 |
Бюджет Анарского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 45 190,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 924,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 700,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 700,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 843,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 113,0 | ||
3 | Земельный налог | 88,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 186,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 456,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 381,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 381,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 34 266,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 266,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 34 266,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 48 075,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 479,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 479,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 479,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 479,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 362,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 362,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 362,0 | |||||
003 |
| 362,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 081,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 258,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 258,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 258,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 823,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 823,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 889,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 145,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 32,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 757,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 153,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 153,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 153,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 153,0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 885,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 885,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 2 885,0 | ||||||
| Приложение 5 к решению Аршалынского районного маслихата от 3 сентября 2025 года № 40/3 |
|
| Приложение 22 к решению Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 |
Бюджет Михайловского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 45 166,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 141,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 700,0 | ||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 2 700,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 560,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 164,0 | ||
3 | Земельный налог | 93,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 098,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 205,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 881,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 881,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 025,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 025,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 025,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 48 973,4 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 948,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 948,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 948,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 948,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 249,4 | |||||
2 | Социальная помощь | 249,4 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 249,4 | |||||
003 |
| 249,4 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 776,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 143,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 143,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 143,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 633,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 633,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 533,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000,0 | |||||
2 | Спорт | 1 000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 000,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 000,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 000,0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 807,4 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 807,4 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 807,4 | ||||||
| Приложение 6 к решению Аршалынского районного маслихата от 3 сентября 2025 года № 40/3 |
|
| Приложение 37 к решению Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 42 225,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 757,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 266,0 | ||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 2 266,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 371,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 97,0 | ||
3 | Земельный налог | 79,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 469,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 726,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 120,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 120,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 144,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 144,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 144,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 33 324,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 324,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 324,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 42 425,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 425,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 425,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 425,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 425,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 201,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 201,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 201,0 | |||||
003 |
| 201,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 599,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 116,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 116,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 483,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 483,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 078,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 500,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 50,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 855,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 200,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 200,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 200,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 200,0 | |||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 200,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 200,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 200,0 | ||||||
| Приложение 7 к решению Аршалынского районного маслихата от 3 сентября 2025 года № 40/3 |
|
| Приложение 41 к решению Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 |
Бюджет поселка Жибек жолы на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 42 241,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 621,5 | ||
01 | Подоходный налог | 6 621,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 621,5 | ||
04 | Hалоги на собственность | 0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 0 | ||
3 | Земельный налог | 0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 35 619,5 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 35 619,5 | ||
1 | Продажа земли | 35 619,5 | ||
4 | Поступления трансфертов | 0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 42 241,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 631,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 631,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 631,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 631,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0 | |||||
2 | Социальная помощь | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
003 |
| 0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 610,0 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 610,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 610,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 610,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||
