О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы"

Новый

Решение Степногорского городского маслихата Акмолинской области от 22 августа 2025 года № 8С-24/3

      Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Степногорского городского маслихата "О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 155 125,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 22 982 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 7 643,2 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 124 330,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 155 596,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 471,1 тысяча тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 471,1 тысяча тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 224 047,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 47 290,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 176 687,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 228 967,7 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 919,9 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 919,9 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 103 185,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31 013,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 015 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2,5 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 71 154,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 104 597,2 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 412,1 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412,1 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 218 741,8 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 783,8 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 1 400 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 203 558 тысяч тенге;

      2) затраты – 219 697,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 956 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 956 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 119 859,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10 479,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 39,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 108 215,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 120 043,4 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 183,5 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 183,5 тысячи тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 147 383,6 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 518,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 145 695,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 147 472,4 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 88,8 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88,8 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 270 366,3 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 964 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 265 402,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 270 770,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 404,5 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 404,5 тысячи тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 173 588,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2 597 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 170 991,3 тысяча тенге;

      2) затраты – 173 850,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 262,3 тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 262,3 тысячи тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель городского маслихата О.Джагпаров

  Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Аксу на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

155 125,8

1



Налоговые поступления

22 982


01


Подоходный налог

8 100



2

Индивидуальный подоходный налог

8 100


04


Налоги на собственность

14 567



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

2 192



4

Налог на транспортные средства

12 135


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

315



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

315

2



Неналоговые поступления

170


01


Доходы от государственной собственности

170



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170

3



Поступления от продажи основного капитала

7 643,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 643,2



1

Продажа земли

7 643,2

4



Поступления трансфертов

124 330,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

124 330,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

124 330,6


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

155 596,9

01




Государственные услуги общего характера

77 688,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

77 688,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 688,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 053,1




022

Капитальные расходы государственного органа

635

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

40 606,1


3



Благоустройство населенных пунктов

40 606,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 606,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

16 467




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 800




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 339,1

12




Транспорт и коммуникации

37 301,7


1



Автомобильный транспорт

37 301,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 301,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

36 787,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

514,5

15




Трансферты

1


1



Трансферты

1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-471,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

471,1

 
  Приложение 2 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Бестобе на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

224 047,8

1



Налоговые поступления

47 290,3


01


Подоходный налог

16 500



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500


04


Налоги на собственность

30 222,3



1

Налоги на имущество

346,6



3

Земельный налог

210,7



4

Налог на транспортные средства

29 665


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

568



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

568

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

70



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

176 687,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

176 687,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

176 687,5


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

228 967,7

01




Государственные услуги общего характера

69 525,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

69 525,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 525,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 480,5




022

Капитальные расходы государственного органа

1 045

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65 133,6


3



Благоустройство населенных пунктов

65 133,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 133,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

45 589,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 544,4

12




Транспорт и коммуникации

94 308,1


1



Автомобильный транспорт

94 308,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 308,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

86 308,1

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 919,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 919,9

 
  Приложение 3 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Заводской на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

103 185,1

1



Налоговые поступления

31 013,4


01


Подоходный налог

15 800



2

Индивидуальный подоходный налог

15 800


04


Налоги на собственность

15 205,5



1

Налоги на имущество

240



3

Земельный налог

145,5



4

Налог на транспортные средства

14 820


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7,9

2



Неналоговые поступления

1 015


01


Доходы от государственной собственности

1 015



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 015

3



Поступления от продажи основного капитала

2,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

2,5



2

Продажа нематериальных активов

2,5

4



Поступления трансфертов

71 154,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

71 154,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

71 154,2


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

104 597,2

01




Государственные услуги общего характера

63 016,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

63 016,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

63 016,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 540,5




022

Капитальные расходы государственного органа

476

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 775,5


3



Благоустройство населенных пунктов

25 775,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 775,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 274,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 999,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 501,5

12




Транспорт и коммуникации

15 804,9


1



Автомобильный транспорт

15 804,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 804,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 476,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 328,1

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 412,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 412,1

 
  Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 10 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет поселка Шантобе на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

218 741,8

1



Налоговые поступления

13 783,8


01


Подоходный налог

6 160



2

Индивидуальный подоходный налог

6 160


04


Налоги на собственность

7 619,8



1

Налоги на имущество

151



3

Земельный налог

47,3



4

Налог на транспортные средства

7 414,3



5

Единый земельный налог

7,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4

2



Неналоговые поступления

1 400


01


Доходы от государственной собственности

1 400



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 400

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

203 558


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

203 558



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

203 558


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

219 697,8

01




Государственные услуги общего характера

84 602,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

84 602,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 602,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

79 985,5




022

Капитальные расходы государственного органа

4 617,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 321


3



Благоустройство населенных пунктов

4 321



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 321




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 815




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

885,8




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

382




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 238,2

12




Транспорт и коммуникации

130 773,5


1



Автомобильный транспорт

130 773,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130 773,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 760,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

124 012,7

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-956





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

956

 
  Приложение 5 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 13 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Карабулак на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

119 859,9

1



Налоговые поступления

10 479,6


01


Подоходный налог

5 000



2

Индивидуальный подоходный налог

5 000


04


Налоги на собственность

4 494,6



1

Налоги на имущество

85,6



3

Земельный налог

4



4

Налог на транспортные средства

4 245



5

Единый земельный налог

160


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

985



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

985

2



Неналоговые поступления

1 125


01


Доходы от государственной собственности

1 125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 125

3



Поступления от продажи основного капитала

39,6


03


Продажа земли и нематериальных активов

39,6



1

Продажа земли

39,6

4



Поступления трансфертов

108 215,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

108 215,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

108 215,7


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

120 043,4

01




Государственные услуги общего характера

60 628,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 628,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 628,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

60 061,1




022

Капитальные расходы государственного органа

567,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

55 678,5


3



Благоустройство населенных пунктов

55 678,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 678,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 760,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 785,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 132

12




Транспорт и коммуникации

3 735,8


1



Автомобильный транспорт

3 735,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 735,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 785,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

950

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-183,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

183,5

 
  Приложение 6 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 16 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Изобильное на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

147 383,6

1



Налоговые поступления

1 518,4


01


Подоходный налог

290



2

Индивидуальный подоходный налог

290


04


Налоги на собственность

1 227



1

Налоги на имущество

7



3

Земельный налог

3



4

Налог на транспортные средства

1 217


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1,4

2



Неналоговые поступления

170


01


Доходы от государственной собственности

170



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

170

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

145 695,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

145 695,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

145 695,2


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

147 472,4

01




Государственные услуги общего характера

66 128,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

66 128,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

66 128,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

66 093,1




022

Капитальные расходы государственного органа

35

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

77 014,8


3



Благоустройство населенных пунктов

77 014,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 014,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 931,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 999,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

42 084

12




Транспорт и коммуникации

4 329,2


1



Автомобильный транспорт

4 329,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 329,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 329,2

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-88,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

88,8

 
  Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 19 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет села Кырык кудык на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

270 366,3

1



Налоговые поступления

3 964


01


Подоходный налог

1 275



2

Индивидуальный подоходный налог

1 275


04


Налоги на собственность

2 239



1

Налоги на имущество

10



3

Земельный налог

3



4

Налог на транспортные средства

2 226


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

450

2



Неналоговые поступления

1 000


01


Доходы от государственной собственности

1 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 000

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

265 402,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

265 402,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

265 402,3


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

270 770,8

01




Государственные услуги общего характера

113 022,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

113 022,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

113 022,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 440,3




022

Капитальные расходы государственного органа

582

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

44 169


3



Благоустройство населенных пунктов

44 169



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 169




008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 134




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 200




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

24 835

12




Транспорт и коммуникации

113 229,3


1



Автомобильный транспорт

113 229,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

113 229,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

17 900




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

95 329,3

15




Трансферты

350,2


1



Трансферты

350,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

350,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

350,2





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-404,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

404,5

 
  Приложение 8 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 22 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

173 588,3

1



Налоговые поступления

2 597


01


Подоходный налог

148,2



2

Индивидуальный подоходный налог

148,2


04


Налоги на собственность

1 789



1

Налоги на имущество

45



3

Земельный налог

32,3



4

Налог на транспортные средства

1 696,7



5

Единый земельный налог

15


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

659,8



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

659,8

2



Неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0

4



Поступления трансфертов

170 991,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

170 991,3





3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

170 991,3


Функциональная группа

сумма тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. ЗАТРАТЫ

173 850,6

01




Государственные услуги общего характера

55 706,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 706,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 706,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

55 051,4




022

Капитальные расходы государственного органа

655

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

35 942,6


3



Благоустройство населенных пунктов

35 942,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 942,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 000




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 942,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000

12




Транспорт и коммуникации

82 200,8


1



Автомобильный транспорт

82 200,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 200,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 000




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

78 200,8

15




Трансферты

0,8


1



Трансферты

0,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,8





ІII. Чистое бюджетное кредитование

0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





Приобретение финансовых активов

0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-262,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

262,3

 
  Приложение 9 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
  Приложение 25 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11

Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2025 год

Администратор бюджетных программ

Наименование

сумма тысяч тенге

1

2

3


Трансферты

997 675,8

Аппарат акима поселка Аксу

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

94

На установку пункта временного размещения животных

3 000

На установку контейнерных площадок

5 500

На ликвидацию стихийных свалок

5 000

На текущий ремонт дорог (подсыпка)

6 000

На дополнительную единицу методиста

2 021,7

На командировочные расходы

514,1

На приобретение хозяйственных товаров

41,7

На оплату коммунальных услуг

200

На техническое обслуживание автотранспорта

150

На услуги по обработке документов (архив)

376

На кронирование деревьев

1 340

На устройство детской площадки

11 441

На приобретение ноутбука

268

На приобретение газонокосилки

268

На приобретение тележки хозяйственной

20

На приобретение телефона

27

На ямочный ремонт дорог

22 180

На текущий ремонт уличного освещения

3 633,8

На изготовление и установку резиновых искусственных дорожных неровностей

2 150

На восполнение затрат

5 748,2

На приобретение светодиодных ламп

300

Освещение улиц

5 676,1

На зимнее содержание дорог

2 000

Аппарат акима поселка Бестобе

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

86

На средний ремонт дорог

80 929,8

На текущий ремонт линий освещения

20 000

На ликвидацию стихийных свалок

8 000

На благоустройство детской площадки

2 656,6

На текущий ремонт освещения

18 459,4

На оплату коммунальных услуг

1 000

На обслуживание линий освещения

2 500

На услуги по проведению ведомственной экспертизы для среднего ремонта улиц населенных пунктов

514,5

На услуги по проведению ведомственной экспертизы на текущий ремонт тротуаров

514,5

На услуги по техническому надзору на средний ремонт внутрипоселковых дорог

3 849,3

На восполнение затрат

13 064,1

Материальная помощь специалисту

207,5

На текущий ремонт тротуаров

7 287,8

На приобретение оргтехники

1 045

На разработку сметной документации

500

Аппарат акима поселка Заводской

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

69

На установку опор освещения

11 111,2

На текущий ямочный ремонт дорог

5 970

На разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог

1 299,2

Выходное пособие по сокращению штатной численности

982,2

На техническое обслуживание автотранспорта

125

На замену элемента питания на тепловычислителе

12

На изготовление баннера на стойке

18

На оформление правоустанавливающих документов на земельные участки

1 590,7

На командировочные расходы

137,3

На уличное освещение

2 300

На услуги по проведению полномасштабной профилактической дизенсекционной обработки водоемов и растительности на территории поселка

714

На вывоз строительного мусора с бывшей территории воинской части

7 285,8

На полив зеленых насаждений

500

На работы по нанесению горизонтальной разметки

3 980

На приобретение телефонного аппарата

36

На восполнение затрат

10 880,7

На приобретение государственного герба РК (уличный) d 1000 mm

165

На приобретение светодиодных ламп

918

На ремонт оргтехники

340,2

На кронирование деревьев

600

На зимнее содержание дорог

1 500

На приобретение многофункционального устройства

275

На разработку проектно-сметной документации на "Средний ремонт внутридворовых проездов по улице К.Сатпаева"

1 000

На услуги по проведению ведомственной экспертизы для внутридворовых проездов по улице К.Сатпаева и на средний ремонт автомобильных дорог

1 028,9

Аппарат акима поселка Шантобе

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

69

На средний ремонт асфальтового покрытия дорог 1-микрорайон - 0-0,744 км, улица Кирова 0-0,632 км, улица Советская 0-1,128 км, улица Горького 0-0,193 км, улица Спортивная 0-0,2 км поселка Шантобе Акмолинской области

120 944,7

На оплату коммунальных услуг

3 376,2

На оказание услуг противопожарной охраны пожарного поста

5 000

На изготовление и установку дорожных знаков и искусственной неровности

445,8

На приобретение веб-камеры

27,6

На содержание внештатных работников пожарного поста

4 350

На восполнение затрат

10 989,4

На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения для пожарного поста

3 000

На приобретение уличных светильников

1 000

На разработку технической документации и проведение ведомственной экспертизы

1 568

На технический надзор на средний ремонт дорог

1 500

На командировочные расходы

158

На приобретение автозапчастей и хозяйственных товаров

962

На приобретение одежды пожарного

1 292,3

Аппарат акима села Карабулак

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

88

На разработку проектно-сметной документации

950

На ликвидацию стихийных свалок

1 785,8

На командировочные расходы

270,4

На восполнение затрат

375

На услуги по обработке документов (архив)

281,9

На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

168

На оплату услуг "Универсальный номер"

125,8

На установку многофункциональной площадки

52 100

На приобретение противопожарного оборудования

567,8

На восполнение затрат

8 199,6

Материальная помощь специалисту

255,5

На оплату коммунальных услуг

5 000

На содержание внештатных работников пожарного поста

2 145,9

На зимнее содержание дорог

1 000

Аппарат акима села Изобильное

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

78

На текущий ремонт административного здания акимата

20 973

На текущий ремонт линий освещения

10 000

На обслуживание линий освещения

5 000

На ликвидацию стихийных свалок

3 999,6

На установку металлического цветочного ограждения

6 904

На текущий ямочный ремонт дорог

879,2

Материальная помощь главному специалисту

192,3

На командировочные расходы

566,1

На работы по текущему ремонту уличного освещения

15 331,2

На восполнение затрат

7 966,2

На устройство многофункциональной площадки

35 000

На оплату коммунальных услуг

4 176,6

На разработку рабочего проекта на точке учета здание акимата

500

На составление сметных расчетов

180

На зимнее содержание дорог

1 200

Аппарат акима села Кырык кудык

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

43

На работы по внешнему электроснабжению здания акимата

20 000

На текущий ремонт уличного освещения

1 134

На установку малых архитектурных форм

1 915

На установку беговой дорожки

21 300

На вывоз мусора

10 000

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск

93 283

На командировочные расходы

1 036,4

На ремонт здания акимата для размещения в нем сервисного акимата

19 979,1

На изготовление 5 земельных актов

1 833,6

На услуги по обработке документов (архив)

291,8

На текущий ремонт пожарного поста в селе Кырык кудык

11 199,8

На разработку проектно-сметной документации на установку электрокотла

500

На текущий ремонт улиц (отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью)

9 900

На приобретение мотопомпы

357

На восполнение затрат

9 839,7

На установку резиновых искусственных неровностей

500

На содержание внештатных работников пожарного поста

2 145,9

На приобретение угля

300

На оплату коммунальных услуг

11 074,3

На изготовление мебели для сервисного акимата

1 324

На изготовление технического паспорта

223,4

На устройство комнаты диспетчерского поста

600

На изготовление баннеров

600

На техническое обслуживание автотранспорта

110

На работы по электроснабжению здания

3 000

На уличное освещение

400

На услуги по установке ламп уличного освещения

600

На зимнее содержание дорог

1 500

На приобретение многофункционального устройства

180

На услуги по проведению ведомственной экспертизы на средний ремонт автомобильных дорог

1 543,3

Аппарат Богенбайского сельского округа

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих

67

На текущий ремонт уличного освещения в селе Байконыс

15 000

На коммунальные расходы

16 000

На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс

44 200,9

На вывоз мусора в селе Байконыс

934,1

На вывоз мусора в селе Богенбай

4 008,5

На командировочные расходы

1 145,9

На текущий ремонт уличного освещения в селе Богенбай

14 100

На приобретение противопожарного оборудования

488,8

На приобретение мобильного кнопочного телефона (2 штуки)

20

На средний ремонт дорог села Богенбай

33 999,9

На восполнение затрат

7 606

На услуги по освещению улиц в селе Байконыс

500

На услуги по освещению улиц в селе Богенбай

400

На приобретение газонокосилки

146,2


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.