Маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Кокшетау от 25 декабря 2024 года № С-18/3 "О городском бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 648 215,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 57 063 916,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 206 306,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 823 808,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 554 185,0 тысяч тенге;
2) затраты – 75 025 257,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 193 298,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 456,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 224 754,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 816 256,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -3 816 256,1 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в затратах городского бюджета на 2025 год предусмотрены:
1) трансферты в сумме 27 753,1 тысячи тенге Красноярскому сельскому округу, в том числе:
на благоустройство и озеленение в сумме 27 753,1 тысячи тенге;
2) трансферты в сумме 242,0 тысячи тенге поселку Станционный, в том числе:
на услуги по обеспечению деятельности акима в сумме 242,0 тысячи тенге;;
3) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 838 124,0 тысячи тенге, в том числе:
Красноярскому сельскому округу в сумме 613 488,0 тысяч тенге;
поселку Станционный в сумме 224 636,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2025 год в сумме 1 140 000,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата города Кокшетау | Д.Акимов |
Приложение к решению маслихата города Кокшетау от 27 марта 2025 года № С-21/3 |
|
Приложение 1 к решению маслихата города Кокшетау от 25 декабря 2024 года № С-18/3 |
Городской бюджет на 2025 год
Категория | Сумма тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 78 648 215,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 57 063 916,0 | ||
01 | Подоходный налог | 14 840 854,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 967 754,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 873 100,0 | ||
03 | Социальный налог | 17 511 156,0 | ||
1 | Социальный налог | 17 511 156,0 | ||
Социальный налог | 17 511 156,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 958 836,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 640 877,0 | ||
3 | Земельный налог | 103 577,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 214 382,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 940 486,0 | ||
2 | Акцизы | 19 079 399,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 90 336,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 770 751,0 | ||
07 | Прочие налоги | 578,0 | ||
1 | Прочие налоги | 578,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 812 006,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 812 006,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 206 306,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 78 994,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 385,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 78 609,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 518,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 518,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 017,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9 017,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 49 682,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 49 682,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 66 095,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 66 095,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 823 808,8 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 363 808,8 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 363 808,8 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 460 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 330 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 130 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 15 554 185,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 554 185,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 15 554 185,0 |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 75 025 257,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 224 946,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 74 337,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 73 653,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 684,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 214 808,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 682 401,3 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 532 165,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 242,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 744,6 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 744,6 | ||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 82 115,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 79 115,5 | ||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 000,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 69 722,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 69 722,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 400 298,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 213 605,7 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 186 493,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94 664,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 94 664,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 171 896,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1 171 896,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 107 358,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 105 358,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000,0 | ||
02 | Оборона | 3 306 564,3 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3306564,3 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 84 106,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 222 458,3 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 370 901,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 370 901,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 370 901,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 322 579,9 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 988 024,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 988 024,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 436 449,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 436 449,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 684 598,9 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 21 469,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 16 200,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 756 647,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 10 616,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 159 350,9 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 465 653,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 235 763,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 18 900,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 213 508,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 193 841,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 700,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 771 809,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 185 158,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 60 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 612 901,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 71 997,6 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 66 000,0 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 997,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 567 861,8 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 201 954,9 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 365 906,9 | ||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 720 728,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 234 264,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 800,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 484 664,3 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 633 167,4 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 309 856,0 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 35 621,1 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 287 690,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 302 195,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 302 195,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 316 951,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 230 333,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 988 290,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2 010,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 096 318,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 861 107,1 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 536 960,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 536 960,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 42 029,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 42 029,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 44 598,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 22 990,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 608,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 519 278,0 | ||
008 | Развитие обьектов спорта | 519 278,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 61 200,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 61 200,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 352 052,8 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 266 622,1 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 85 430,7 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 245 106,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 163 763,4 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 81 342,7 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 59 883,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 53 512,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 371,0 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 643 702,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 643 702,6 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 643 702,6 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 24 830,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 830,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 830,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 335 095,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 176 801,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 173 381,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 3 420,8 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 158 293,6 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 158 293,6 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 407 098,6 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6386536,6 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 142 144,1 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 022 596,0 | ||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 221 796,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 020 562,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 020 562,0 | ||
13 | Прочие | 2 115 578,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 41 000,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 41 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 301 110,0 | ||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 161 110,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 140 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 773 468,0 | ||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 23 468,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі" | 750 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 533 574,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 533 574,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 533 574,0 | ||
15 | Трансферты | 33 266 378,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 33 266 378,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 479,0 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 31 728 263,0 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 33 655,9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 664 857,0 | ||
038 | Субвенции | 838 124,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | - 193 298,0 | |||
Бюджетные кредиты | 31 456,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 31 456,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31 456,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 31 456,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 224 754,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 224 754,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 224 754,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | - | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 3 816 256,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | - 3 816 256,1 |