Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII "О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 61 624,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 15 112,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46 312,0 тысяч тенге;
2) затраты - 63 454,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 830,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1830,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 830,7 тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения - Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 17.09.2025 № 40/5-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть, что в бюджете Карабулакского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 33 343,0 тысяч тенге.
2.1. Используемые остатки бюджетных средств 1 830,7 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-1 в соответствии с решением - Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 34/5-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
| Председатель районного маслихата | Е. Загипаров | 
| Приложение 1 к решению  Зайсанского районного маслихата №31/5-VIII от 27 декабря 2024 года  | 
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения - Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 17.09.2025 № 40/5-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория  | Сумма (тысяч тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
I. ДОХОДЫ  | 61 624,0  | |||
1  | Налоговые поступления  | 15 112,0  | ||
01  | Подоходный налог  | 5 200,0  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 5 200,0  | ||
04  | Налоги на собственность  | 9 062,0  | ||
1  | Налоги на имущество  | 265,0  | ||
3  | Налог на землю  | 220,0  | ||
4  | Налог на транспортные средства  | 7 677,0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 900,0  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 850,0  | ||
3  | Поступление за использование природных и других ресурсов  | 850,0  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 200,0  | ||
03  | Продажи земли и нематериальных активов  | 200,0  | ||
2  | Продажа нематериальных активов  | 200,0  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 46 312,0  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 46 312,0  | ||
3  | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета  | 46 312,0  | ||
Функциональная группа  | Сумма (тысяч тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
II.ЗАТРАТЫ  | 63 454,7  | ||||
1  | Государственные услуги общего характера  | 40 235,0  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 40 235,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 40 235,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 39 420,0  | |||
022  | Капитальные затраты государственного органа  | 815,0  | |||
7  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 13 419,7  | |||
2  | Коммунальное хозяйство  | 2 993,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 2 993,0  | |||
014  | Организация водоснабжения населенных пунктов  | 2 993,0  | |||
3  | Коммунальное хозяйство  | 10 426,7  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 10 426,7  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 9 526,7  | |||
009  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 500,0  | |||
011  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 400,0  | |||
8  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 700,0  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 600,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 600,0  | |||
006  | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне  | 600,0  | |||
2  | Спорт  | 100,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 100,0  | |||
028  | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне  | 100,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 9 100,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 9 100,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 9 100,0  | |||
013  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  | 9 100,0  | |||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | -1 830,7  | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА  | 1 830,7  | ||||
Поступление займов  | 0,0  | ||||
Погашение займов  | 0,0  | ||||
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 1 830,7  | |||
01  | Остатки бюджетных средств  | 1 830,7  | |||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 1 830,7  | |||
| Приложение 2 к решению  Зайсанского районного маслихата №31/5-VIII от 27 декабря 2024 года  | 
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
Категория  | Сумма (тыс. тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
I. ДОХОДЫ  | 46 345,0  | |||
1  | Налоговые поступления  | 12 309,0  | ||
01  | Подоходный налог  | 4 452,0  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 4 452,0  | ||
04  | Налоги на собственность  | 6 956,0  | ||
1  | Налоги на имущество  | 281,0  | ||
3  | Земельный налог  | 233,0  | ||
4  | Налог на транспортные средства  | 5 488,0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 954,0  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 901,0  | ||
3  | Поступления за использование природных и других ресурсов  | 901,0  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 212,0  | ||
03  | Продажа земли и нематериальных активов  | 212,0  | ||
2  | Продажа нематериальных активов  | 212,0  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 33 824,0  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 33 824,0  | ||
3  | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета  | 33 824,0  | ||
Функциональная группа  | Сумма (тыс. тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
II.ЗАТРАТЫ  | 46 345,0  | ||||
1  | Государственные услуги общего характера  | 39 745,0  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 39 745,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 39 745,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 39 145,0  | |||
022  | Капитальные расходы государственного органа  | 600,0  | |||
7  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 4 900,0  | |||
3  | Благоустройство населенных пунктов  | 4 900,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 4 900,0  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 4 000,0  | |||
009  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 500,0  | |||
011  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 400,0  | |||
8  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 700,0  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 600,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 600,0  | |||
006  | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне  | 600,0  | |||
2  | Спорт  | 100,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 100,0  | |||
028  | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне  | 100,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 1 000,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 1 000,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 1 000,0  | |||
013  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  | 1 000,0  | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  | 0,0  | ||||
Бюджетные кредиты  | 0,0  | ||||
Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ  | 0,0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0,0  | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | 0,0  | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА  | 0,0  | ||||
Поступление займов  | 0,0  | ||||
Погашение займов  | 0,0  | ||||
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 0,0  | |||
01  | Остатки бюджетных средств  | 0,0  | |||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 0,0  | |||
| Приложение 3 к решению  Зайсанского районного маслихата №31/5-VIII от 27 декабря 2024 года  | 
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2027 год
Категория  | Сумма (тыс. тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
I. ДОХОДЫ  | 47 570,0  | |||
1  | Налоговые поступления  | 13 047,0  | ||
01  | Подоходный налог  | 4 719,0  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 4 719,0  | ||
04  | Налоги на собственность  | 7 373,0  | ||
1  | Налоги на имущество  | 298,0  | ||
3  | Земельный налог  | 247,0  | ||
4  | Налог на транспортные средства  | 5 817,0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 1 011,0  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 955,0  | ||
3  | Поступления за использование природных и других ресурсов  | 955,0  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 225,0  | ||
03  | Продажа земли и нематериальных активов  | 225,0  | ||
2  | Продажа нематериальных активов  | 225,0  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 34 298,0  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 34 298,0  | ||
3  | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета  | 34 298,0  | ||
Функциональная группа  | Сумма (тыс. тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
II.ЗАТРАТЫ  | 47 570,0  | ||||
1  | Государственные услуги общего характера  | 40 970,0  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 40 970,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 40 970,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 40 320,0  | |||
022  | Капитальные расходы государственного органа  | 650,0  | |||
7  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 4 900,0  | |||
3  | Благоустройство населенных пунктов  | 4 900,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 4 900,0  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 4 000,0  | |||
009  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 500,0  | |||
011  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 400,0  | |||
8  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 700,0  | |||
1  | Деятельность в области культуры  | 600,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 600,0  | |||
006  | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне  | 600,0  | |||
2  | Спорт  | 100,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 100,0  | |||
028  | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне  | 100,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 1 000,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 1 000,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 1 000,0  | |||
013  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  | 1 000,0  | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  | 0,0  | ||||
Бюджетные кредиты  | 0,0  | ||||
Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ  | 0,0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0,0  | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | 0,0  | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА  | 0,0  | ||||
Поступление займов  | 0,0  | ||||
Погашение займов  | 0,0  | ||||
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 0,0  | |||
01  | Остатки бюджетных средств  | 0,0  | |||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 0,0  | |||
| Приложение4 к решению  Зайсанского районного маслихата № 31/5 -VIII от 27 декабря 2024 года  | 
Используемые остатки бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением - Зайсанского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 12.05.2025 № 34/5-VIII (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория  | Сумма (тысяч тенге)  | ||||
Класс  | |||||
Подкласс  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
7  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 1 830,7  | |||
3  | Благоустройство населенных пунктов  | 1 830,7  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 1 830,7  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 1 830,7  | |||
Итого  | 1 830,7  | ||||
          
          