В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Степного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год, в следующих объемах:
1) доходы – 142 319,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 717,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 136 602,5 тысячи тенге;
2) затраты – 143 061,0 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -741,5 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 741,5 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Житикаринского района Костанайской области от 04.09.2025 № 319 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджету Степного сельского округа на 2025 год, предусмотрен в сумме 32 347,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что объем бюджетных изъятий из бюджета Степного сельского округа в районный бюджет на 2025 год составляет 0,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Степного сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе на:
1) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
5. Учесть, что в бюджете Степного сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета, в том числе на:
1) средний ремонт внутрипоселковых дорог (въезд в село) 2 км в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі".
6. Учесть, что в бюджете Степного сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета, в том числе на:
1) приобретение офисной техники и нематериальных активов;
2) возмещение прочих текущих расходов;
3) обеспечение функционирования автомобильных дорог Степного сельского округа;
4) установка и сопровождение программного продукта "Парус-Каз.Бюджет" (Бюджетное планирование);
5) услуга по проведению технического обследования водопровода в селе Степное;
6) исполнение исполнительных документов, судебных актов;
7) освещение улиц Степного сельского округа.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решениями маслихата Житикаринского района Костанайской области от 14.03.2025 № 273 (вводится в действие с 01.01.2025); от 04.09.2025 № 319 (вводится в действие с 01.01.2025).7. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Степного сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата | Н. Уразалинов |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 249 |
Бюджет Степного сельского округа Житикаринского района на 2025 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Житикаринского района Костанайской области от 04.09.2025 № 319 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 142319,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 5717,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2280,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2280,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3432,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 58,0 | ||
3 | Земельный налог | 73,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2974,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 327,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 136602,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 136602,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 136602,5 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
II. Затраты | 143061,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36267,5 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36267,5 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36267,5 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35832,5 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 435,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5373,2 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 323,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 323,0 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 323,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5050,2 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5050,2 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4562,2 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 488,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 930,0 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 930,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 930,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 930,0 | ||||||
13 | Прочие | 100000,0 | ||||||
9 | Прочие | 100000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100000,0 | ||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100000,0 | ||||||
15 | Трансферты | 490,3 | ||||||
1 | Трансферты | 490,3 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 490,3 | ||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 490,3 | ||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -741,5 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 741,5 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 249 |
Бюджет Степного сельского округа Житикаринского района на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 36232,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3643,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 408,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 408,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 3230,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 58,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 73,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2756,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 343,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 32589,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32589,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32589,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 36232,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33909,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33909,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33909,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33909,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2323,0 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 339,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 339,0 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 339,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1984,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1984,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1472,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 512,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2024 года | |
№ 249 |
Бюджет Степного сельского округа Житикаринского района на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 36656,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 3819,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 429,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 429,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 3385,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 58,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 73,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2894,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 360,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 32837,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32837,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32837,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 36656,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34216,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34216,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34216,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34216,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2440,0 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 356,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 356,0 | |||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 356,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2084,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2084,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1546,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 538,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |