Жамбыл облыстық мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 29-3 "2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы мәслихатының 2026 жылғы 13 қаңтардағы № 30-2 шешімі

      Жамбыл облыстық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Жамбыл облыстық мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы №29-3 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Жамбыл облысының 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджеті осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 650 237 662 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 31 155 691 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 13 794 838 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6 000 мың теңге;

      арнаулы түсімдер – 8 472 237 мың теңге;

      трансферттер түсiмі – 596 808 896 мың теңге;

      2) шығындар – 651 610 401 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -16 047 625 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 15 005 100 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 31 052 725 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 14 674 892 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – - 14 674 892 мың теңге.".

      Көрсетілген шешімнің 1, 5 - қосымшасы осы шешімнің 1, 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Облыстық мәслихаттың төрағасы А. Нұралиев

  Жамбыл облыстық мәслихатының
2026 жылғы 13 қаңтардағы
№30-2 шешіміне № 1 қосымша

  Жамбыл облыстық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы №29-3
шешіміне № 1 қосымша

2026 жылға арналған облыстық бюджет

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы

1

2

3




I КІРІСТЕР

650 237 662

1



Салықтық түсімдер

31 155 691


03


Әлеуметтiк салық 

29 864 638



1

Әлеуметтік салық 

29 864 638


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 291 053



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

397 053



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

894 000

2



Салықтық емес түсiмдер

13 794 838


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

4 994 838



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

38 000



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

5 500



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

1 500



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

150 060



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

4 799 778


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 800 000



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

8 800 000

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 000



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 000

4



Арнаулы түсімдер

8 472 237


01


Арнаулы түсімдер

8 472 237



1

Арнаулы түсімдер

8 472 237

5



Трансферттердің түсімдері

596 808 896


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 

43 554 054



2

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерден трансферттер

43 554 054


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

553 254 842



1

Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 

553 254 842

Функционалдық топ Атауы

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

1

2

3




II ШЫҒЫНДАР

651 610 401

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

4 111 208


110


Облыс мәслихатының аппараты

152 698



001

Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

119 917



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 791



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

29 990


120


Облыс әкімінің аппараты

2 148 224



001

Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 585 983



007

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 000



009

Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу

552 241


282


Облыстың тексеру комиссиясы

470 414



001

Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

460 414



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000


747


Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы

272 055



075

Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

272 055


257


Облыстың қаржы басқармасы

382 690



001

Жергілікті бюджетті атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

344 648



009

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 500



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 000



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

28 542


718


Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы

81 215



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 215


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

272 769



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

272 769


269


Облыстың дін істері басқармасы

331 143



001

Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 699



004

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

9 900



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

226 544

02



Қорғаныс

1 467 327


773


Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

557 196



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

196 860



004

Аумақтық қорғанысты даярлау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғаныс

360 336


271


Облыстың құрылыс басқармасы

54 855



002

Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектілерін дамыту

54 855


287


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

566 692



002

Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары

364 000



004

Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

202 692


773


Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

288 584



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 062



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

141 522

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

23 867 965


252


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

21 140 066



001

Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 972 877



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

1 968



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 165 221


271


Облыстың құрылыс басқармасы

2 276 756



003

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

2 263 571



053

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу

13 185


774


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы

451 143



001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

387 843



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

63 300

04



Бiлiм беру

416 009 331


261


Облыстың білім басқармасы

60 892 842



200

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету және оларда медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

60 892 842


261


Облыстың білім басқармасы

259 109 046



003

Арнаулы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру

4 447 528



006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру

4 325 178



055

Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру

11 723 145



082

Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру

176 420 264



083

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

581 567



203

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру

49 154 941



204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

12 456 423


271


Облыстың құрылыс басқармасы

5 642 680



086

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

5 642 680


285


Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы

10 385 486



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

9 692 987



007

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

692 499


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

2 022 641



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

2 022 641


261


Облыстың білім басқармасы

26 984 536



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

26 984 536


120


Облыс әкімінің аппараты

61 854



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

61 854


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

105 863



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

105 863


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

259 660



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

259 660


261


Облыстың білім басқармасы

272 433



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

272 433


261


Облыстың білім басқармасы

16 272 288



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 388 158



004

Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім беру жүйесін ақпараттандыру

94 769



005

Мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алу және жеткізу

3 209 418



007

Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу

710 747



011

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

1 842 587



012

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

247 984



019

Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

68 000



029

Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу

3 463 288



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 807 248



086

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі

5 289



087

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

434 800


271


Облыстың құрылыс басқармасы

34 000 002



203

Жамбыл облысында биофармацевтикалық зауыт құрылысы

34 000 002

05



Денсаулық сақтау

17 318 784


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

3 353 396



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

297 475



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

20 000



041

Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

2 073 972



042

Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу

1 712



050

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу

960 237


256


Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

2 853 384



031

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер

2 853 384


271


Облыстың құрылыс басқармасы

214 626



038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

214 626


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

2 782 973



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

2 782 973


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

625 818



039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар

625 818


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

105 726



029

Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары

105 726


253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы

7 382 861



001

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

281 941



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

354 997



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

40 199



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

206 000



023

Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау

88 000



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

6 190 988



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

220 736

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

25 770 199


256


Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

10 637 905



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 055 459



013

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

3 118 001



014

Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға, оның ішінде мүгедектігі бар балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

3 016 196



015

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

611 150



064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету

1 724 655



069

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

12 444



076

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

100 000


261


Облыстың білім басқармасы

1 003 413



015

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

722 663



092

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

213 042



201

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау

67 708


256


Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

10 469 536



068

Жұмыспен қамту бағдарламасы

10 469 536


261


Облыстың білім басқармасы

1 517



084

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

1 517


256


Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

3 633 828



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

245 362



018

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

183 000



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

479 368



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

155 767



066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

34 662



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

65 000



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

2 470 669


747


Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы

24 000



077

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

24 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 500 031


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

50 000



054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер

50 000


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

28 450 031



001

Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

224 933



038

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

4 221 955



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

2 901 533



114

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері

21 101 610

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

17 120 942


740


Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы

3 971 135



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 712 332



007

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

690 818



008

Театр және музыка өнерін қолдау

1 567 985


285


Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы

8 323 302



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

140 828



002

Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу

641 019



003

Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

7 064 981



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 650



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

468 091



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

6 733


271


Облыстың құрылыс басқармасы

5 000



018

Мұрағат объектілерін дамыту

5 000


740


Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы

609 476



002

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

155 657



009

Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

453 819


747


Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы

1 178 877



007

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1 178 877


759


Облыстың цифрландыру және архивтер басқармасы

2 150 138



001

Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 371 343



003

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

740 179



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

38 616


266


Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы

193 336



021

Туристік қызметті реттеу

171 345



044

Кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялау

21 991


740


Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы

187 836



001

Жергiлiктi деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

165 762



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 125



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

16 949


747


Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы

501 842



001

Жергілікті деңгейде ішкі, жастар саясаты мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

388 877



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

110 758



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 119



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 088

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 012 219


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

1 500 000



007

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 500 000


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

4 512 219



071

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

4 512 219

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

52 395 061


255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

26 355 199



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

788 058



002

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау

410 000



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 139



004

Ауыл шаруашылығының ақпараттық-маркетингтік жүйесін дамыту

33 526



006

Басым дақылдардың өндірісін дамытуды субсидиялау

2 686 000



008

Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау

200 000



014

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

84 374



018

Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру

1 507



029

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

40 000



045

Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау

40 000



046

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

4 000



047

Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау

2 500 000



050

Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

7 000 000



051

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау

30 973



053

Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау

6 790 622



056

Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау

5 000 000



057

Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау

744 000


719


Облыстың ветеринария басқармасы

6 494 649



001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

200 841



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 550



008

Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету

44 000



009

Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру

8 000



010

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

40 000



011

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

15 000



012

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу

70 000



013

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

18 312



014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4 166 373



015

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 169 500



028

Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер

4 346



030

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

312 483



031

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)

265 978



040

Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу

30 000



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

144 266


254


Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

315 093



002

Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу

98 294



003

Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

216 799


255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

11 729 312



023

Суарудың су үнемдейтін технологияларын енгізуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер шеккен шығыстардың бір бөлігін субсидиялау

11 729 312


254


Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

7 051 815



005

Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру

6 701 815



104

Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу

350 000


254


Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

319 030



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

190 900



008

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

46 250



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

81 880


251


Облыстың жер қатынастары басқармасы

108 440



001

Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 136



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

304


719


Облыстың ветеринария басқармасы

21 523



033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

11 000



034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

9 998



035

Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру

525

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

18 233 477


271


Облыстың құрылыс басқармасы

17 917 769



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

220 163



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

4 945 235



114

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері

12 752 371


272


Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы

208 613



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

202 008



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 605


724


Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

107 095



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 095

12



Көлiк және коммуникация

18 731 210


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

4 550 350



003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000 000



028

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

3 550 350


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

14 180 860



001

Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

197 486



005

Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

609 587



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 273



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

816 976



114

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері

12 553 538

13



Басқалар

11 380 646


271


Облыстың құрылыс басқармасы

3 993 921



040

Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

3 993 921


266


Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы

504 727



005

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

123 979



008

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

380 748


257


Облыстың қаржы басқармасы

1 068 575



012

Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi

1 068 575


266


Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы

260 292



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

260 292


268


Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

1 209 792



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 209 792


271


Облыстың құрылыс басқармасы

3 378 474



097

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендер-дегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

3 378 474


279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы

964 865



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

964 865

14



Борышқа қызмет көрсету

7 871 781


257


Облыстың қаржы басқармасы

7 871 781



004

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

7 671 779



016

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

200 002

15



Трансферттер

2 820 220


257


Облыстың қаржы басқармасы

2 820 220



007

Субвенциялар

2 820 220




IІІ. Таза бюджеттік кредит беру

-16 047 625




Бюджеттік кредиттер

15 005 100

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 005 100




Ауыл шаруашылығы

13 500 000


255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы

13 500 000



087

Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру

7 000 000



092

Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру

6 500 000


258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

1 505 100



007

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер

1 505 100

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0

Санаты


Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы

1

2

3

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

31 052 725


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

31 052 725



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

31 052 725

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




V Бюджет тапшылығы (профициті)

14 674 892




VI Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

-14 674 892

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



ішкі сыныбы

1

2

3

8



Қарыздар түсімі

15 005 100


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

15 005 100



2

Қарыз алу келісім-шарттары

15 005 100

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 297 511


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 297 511



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 297 511

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге

Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi

Бағдарлама

1

2

3

16



Қарыздарды өтеу

31 977 503


257


Облыстың қаржы басқармасы

31 977 503



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

16 334 367



015

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

15 643 136

  Жамбыл облыстық мәслихатының
2026 жылғы 13 қаңтардағы
№30-2 шешіміне № 2 қосымша

  Жамбыл облыстық мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№29-3 шешіміне № 5 қосымша

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары мен түпкілікті нәтижелерінің тізбесі

ББӘ

ББ

Атауы

Жоспарлы жыл

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл

1

2

3

4

5

6

110


Облыс мәслихатының аппараты





001

Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер





003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары





005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру




120


Облыс әкімінің аппараты





001

Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер





007

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Облыс әкімі аппаратының материалдық-техникалық жабдықтарымен жаңартылуы және техникалық қамтамасыз етілуі (офис техникасын, жиһаздарды және т.б. сатып алу) (%)

100

100

100


009

Әкімдерді сайлауды қамтамасыз ету және өткізу






Түпкілікті нәтиже: 






Облыстық және аумақтық сайлау комиссияларының қызметін қамтамасыз ету (комиссия)

12

12

12


019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту






Түпкілікті нәтиже: 






Барлық деңгейдегі сайлау комиссиялары мүшелерін электоралды оқыту ұйымдастыру (адам)

1569

1569

1569

251


Облыстың жер қатынастары басқармасы





001

Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 






Жамбыл облысының жер қорын пайдалану мен қорғау мәселелерінде бірыңғай мемлекеттік саясатты жүргізу. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға тарту. (га)

10000

10000

10000


010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Басқарма қызметін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік органның материалды-техникалық базасын күшейту, %

100

100

100

252


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы





001

Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу






Нысаналы индикатор:






Ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі, %

80

81

82



Түпкілікті нәтиже: 






Ішкі істер органдарына азаматтардың сенім деңгейі, %

80

81

82


006

Капитальные расходы государственного органа






Нысаналы индикатор:






ПД облыстық аппаратының және оның аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру (%)

87

91

95



Түпкілікті нәтиже: 






ПД облыстық аппаратының және оның аумақтық бөлімшелерінің қызметкерлерін материалдық-техникалық жарақтандыру (%)

87

91

95

253


Облыстың денсаулық сақтау басқармасы





043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау






Нысаналы индикатор:






Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандарды даярлау, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Орта медициналық және фармацевтикалық білімі бар білікті мамандарға қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру және мамандарды даярлау бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын қамтамасыз ету, %

100

100

100



 Жұмыспен қамтылу пайызы, %

100

100

100


003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау






Нысаналы индикатор:






Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау (жоспардан %, үлесі)

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің бес жылда бір рет біліктілікті арттыру және қайта даярлау курстарынан өткендерінің үлесі, %

100

100

100



Орта медициналық қызметкерлердің жалпы санынан біліктілікті арттыру курстарынан өткен медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің үлесі, %

3

3

3


057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Стандартталған өлім-жітім коэффициентінің төмендеуі, %

6,3

6,25

6,2



Түпкілікті нәтиже: 






Ауыл халқының медициналық қызметкерлермен қамтамасыз етілу деңгейін өңірлердің медициналық қызметкерлермен қамтамасыз ету минималды нормативтеріне сәйкес арттыру, %

95,2

95,3

95,4


006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер






Нысаналы индикатор:






Ана мен баланы қорғау (нысан)

1

1

1



Түпкілікті нәтиже: 






Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, жетім балаларға, мүгедек балаларға және мүмкіндігі шектеулі балаларға білікті медициналық және педагогикалық көмектің қолжетімділігі мен уақтылы көрсетілу деңгейі

100

100

100


007

Салауатты өмір салтын насихаттау






Нысаналы индикатор:






"Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтарының үлесінің артуы, %

36

41

42



Түпкілікті нәтиже: 






Халықтың денсаулықты қорғау және аурулардың алдын алу мәселелері бойынша хабардарлығын арттыру, %

100

100

100



 Өмір сүрі ұзақтығын арттыру, жыл

76,1

76,4

76,7


041

Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Облыстардың жергілікті өкілді органдарының шешімі бойынша кепілдендірілген тегін медициналық көмектің қосымша көлемімен қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Генетикалық немесе сирек және ерекше аурулары бар халықтың жекелеген санаттарын өміршеңдігін қамтамасыз ету үшін генетиктер жеке әзірлеген арнайы мәзір бойынша қымбат дәрілермен және арнайы тағамдармен, сондай-ақ амбулаториялық пациенттерді сапалы дәрілік препараттармен және арнайы емдік өнімдермен толық әрі уақтылы қамтамасыз ету, %

100

100

100


042

Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу






Нысаналы индикатор:






Сот шешімі негізінде медициналық ұйым жүргізетін жыныстық құмарлықты төмендету іс-шараларына арналған дәрі-дәрмектерді сатып алу, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Жыныстық бейімділік бұзылысына шалдыққан адамдарда декомпенсация жағдайының алдын алу мақсатында химиялық кастрацияға арналған препараттармен қамтамасыз етілгендердің үлесі, %

100

100

100


050

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу






Нысаналы индикатор:






Қаржылық лизинг шарттарымен алынған санитарлық көлік бойынша лизингтік төлемдерді өтеу, %

100





Түпкілікті нәтиже: 






Жедел медициналық жәрдем қызметтерінің санитарлық автокөлікпен жарақтандырылуы, %

100




027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау






Нысаналы индикатор:






Қаржылық лизинг шарттарымен алынған санитарлық көлік бойынша лизингтік төлемдерді өтеу, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Қауіп тобына кіретін адамдарды және облыстың кемінде 20 % тіркелген халқын қамти отырып, иммундауға жататын контингентке арналған барлық вакциналармен қамтылған мақсатты топтың үлесі кемінде 95 %

100

100

100


039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар






Нысаналы индикатор:






Тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде ұсталған адамдарға медициналық көмек көрсету (нысан)

5

5

5



Түпкілікті нәтиже: 






ҚАЖ мекемелерінде ұсталған адамдарға медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыру, көмекті белгіленген стандарттарға сәйкес көрсету, %

100

100

100


029

Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары






Нысаналы индикатор:






"Мобилизация кезінде пайдалануға арналған мобилизациялық резервтің материалдық құндылықтарының дайындық деңгейі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Төтенше жағдайларда дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен резервті қамтамасыз ету, %

100

100

100


001

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 





008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру






Нысаналы индикатор:






Парентералдық жолмен берілу құрылымындағы жаңа ВИЧ жұқтырғандардың үлесі

19





Түпкілікті нәтиже: 






Халықты ВИЧ инфекциясына тексерумен қамту






Жаңа ВИЧ жұқтырғандарды 1000 инфекцияланбаған халыққа шаққанда анықтау деңгейі, %

0,14




016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделуге тегін немесе жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету, %

100





Түпкілікті нәтиже: 






Пациенттерді тұрғылықты жерінен тысқары жерлерге жіберу арқылы жоғары мамандандырылған медициналық көмектің қолжетімділігін 100 % деңгейінде қамтамасыз ету үшін әлеуметтік қорғау

100




018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер






Нысаналы индикатор:






Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық қызметтер (нысан)

1





Түпкілікті нәтиже: 






Денсаулық сақтау саласында ведомстволық статистикалық бақылауды статистикалық әдіснама талаптарына сәйкес жүзеге асыру және медициналық ұйымдардан келіп түскен ақпаратты 100 % өңдеу, %

100




023

Медициналық және фармацевтикалық қызметкерлерді әлеуметтік қолдау






Нысаналы индикатор:






Мобилизация кезінде пайдалануға арналған мобилизациялық резервтің материалдық құндылықтарының дайындық деңгейі, %

100





Түпкілікті нәтиже: 






Төтенше жағдайларда дәрілік заттармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен резервті қамтамасыз ету, %

100




033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Өңірлік стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі, оның ішінде






 Қала, %






 АЕМ, %






Түпкілікті нәтиже: 






Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету, %

63,15





Денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту, %

92,4



254


Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы





002

Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi белдеулерiн белгiлеу






Түпкілікті нәтиже: 






Су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу жұмыстарына ЖСҚ әзірлеу (13 су объектісіне)

13

13

13


003

Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету





005

Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру






Түпкілікті нәтиже: 






Орман екпелерін тұқымбақтарда өсіру (га)

130

38

38



Мемлекеттік орман қорының шөлді аумағында сексеуіл ормандарын тұқым себу арқылы және сексеуіл көшеттерімен қуаңшылыққа төзімді орман көшеттерін отырғызу (га)

8948

8948

8948


001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





008

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар






Түпкілікті нәтиже: 






Атмосфералық ауаның және ауа райының ағымдағы жағдайы туралы деректерді онлайн трансляциялау

1

1

1



Топырақты зерттеу жұмыстарына

1

1

1


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Орман шаруашылықтарын материалдық-техникалық жарақтандыру (%)

85

90

95


104

Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу






Нысаналы индикатор:






Балық шаруашылығын құру және кеңейту, шаруашылық саны

10

10

10



Балық өңдеу үлесі %

27

27

27



Түпкі нәтиже:






Техника мен жабдықтарды сатып алу, бірлік

8

8

8



АӨК субъектілеріне берілген сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау есебінен кредиттер сомасы, лизингті қоса алғанда %

100

100

100

255


Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы





001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Нысаналы индикатор:






Бекітілген штат санына сәйкес басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету

33

33

33



Түпкілікті нәтиже: 






Басқарма аппаратының қызметін қамтамасыз ету, оның ішінде мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысын төлеуге арналған шығыстар (бекітілген штаттық кестелер лимитіне сәйкес), әлеуметтік қамтамасыз етуге аударымдар, коммуналдық, көлік, байланыс қызметтері, өзге тауарларды сатып алу және өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу, сондай-ақ өзге іссапар шығыстары

100

100

100


002

Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттары мен гибридтерінің жоғары өнімді тұқымдарын қолдану көлемін арттыру

8,7 %

10,7 %

13,0 %



Түпкілікті нәтиже: 






Элиталық тұқымдар, тоннамен

125,3

130,0

150,0



1-репродукциялы тұқымдар, тоннамен

506,0

580,0

620,0



Бірінші ұрпақ гибрид тұқымдары, егістік бірлігімен

11 355,0

12 500,0

14 000,0


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Материалдық-техникалық қамтамасыз етуге арналған шығыстар (мемлекеттік органдардың қызметін жүзеге асыру үшін активтерді сатып алу).

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Басқарма қызметкерлерін материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз ету

100

100

100


004

Ауыл шаруашылығының ақпараттық-маркетингтік жүйесін дамыту





006

Басым дақылдардың өндірісін дамытуды субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Аймақта орналасқан өңдеу кәсіпорындарының өндірістік қуатын жүктеу және оларды отандық шикізатпен қамтамасыз ету, %

55

60

65



Түпкілікті нәтиже:






Өңдеуге тапсырылған басты дақыл, мың тонна

44,4

46,8

49,0



Жабық топырақта өндірілген басты көкөніс дақылдары, гектармен

4,8

4,8

5,8


008

Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау





014

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік қолдаумен қамтылатын аудандар мен аймақтар, санымен

8

9

10



Түпкілікті нәтиже:






Тұтынылатын су көлемі, мың м³

80,4

82,5

86,0


018

Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру






Нысаналы индикатор:






Қажеттілігіне қарай пестицидтерді (улы химиялық заттарды) залалсыздандыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға арналған материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Қоршаған ортаны қорғау мақсатында улы химиялық заттардан босатылған ыдыстарды (өтінімдер бойынша) залалсыздандыруды қамтамасыз ету, %

100

100

100


023

Су үнемдейтін суару технологияларын енгізуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде ауыл шаруашылығы тауар өндірушісінің көтерген шығыстарының бір бөлігін субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Су үнемдейтін технологияларды енгізудің жыл сайынғы ауданы, мың га

10,0

91,5

109,5



Түпкілікті нәтиже:






Енгізілген су үнемдейтін технологиялардың жалпы ауданы, мың га

76,5

103,5

136,5


029

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар






Нысаналы индикатор:






Әдістемелік орталық ұсынған деректер негізінде, шегінен жоғары зияндылық тіркелген және шегірткелер зиянкестері таралған учаскелерде фитосанитарлық іс-шараларды жүргізу, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Сәйкес аймақта зиянкестерге қарсы химиялық өңдеуді жүргізу, мың га

21,2

11,91

10,64


045

Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау






Нысаналы индикатор:






Сапалы тексерілген тұқымдарды пайдалану арқылы кондициялық тұқымдардың үлесін арттыру

95 %

97 %

99 %



Түпкілікті нәтиже:






Тұқымдардың сапасын сараптау, тонна

87,0

87,1

87,2


046

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу






Нысаналы индикатор:






Тракторларды, оларға тіркемелерді және өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникалары мен механизмдерін мемлекеттік есепке алу және тіркеуге қамтылатын аудандар

11

11

11



Түпкілікті нәтиже:






Мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері, дана

550

1500

1500



Техникалық паспорттар, дана

550

1500

1500



Тракторшы-машинист куәліктері, дана


500

500



Қамтамасыз ету кепілін тіркеу туралы куәлік, дана


500

500


047

Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Минералды тыңайтқыштарды енгізу жоспары, мың тонна

109,7

131,6

144,3



Түпкілікті нәтиже:






Субсидияланатын (органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) тыңайтқыштарды сатып алу көлемі, мың тонна

12,6

13,1

13,7


050

Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу






Нысаналы индикатор:






АӨК негізгі капиталына инвестиция тарту, млн.теңге

25 000

30 000

35 000



Түпкілікті нәтиже:






Ауыл шаруашылығы техникасын, машиналарын және жабдықтарын сатып алу және басым ауыл шаруашылығы машиналары мен жабдықтарын сатып алу, дана

895

995

1500


051

Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберінде субсидиялау





053

Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Сүт өндірісін арттыру, %

1,2

1,5

1,7



Ет өндірісін арттыру, %

2,0

2,5

2,7



Түпкілікті нәтиже:






Еттік және ет-сүт бағытындағы отандық тұқымдық сиыр буазын сатып алу, бас

2 130

2 200

2 450



Еттік және ет-сүт бағытындағы отандық тұқымдық ірі қара аналық басын сатып алу, бас

11 200

12 000

12 500



Еттік және ет-сүт бағытындағы импорттық тұқымдық ірі қара аналық басын сатып алу, бас

220

325

450



Еттік бағыттағы тұқымдық жас ірі қараны өсіру шығындарын арзандату, бас

10 345

11 200

12 454



Ірі қара еркек басының құнын арзандату, мың тонна

8,0

8,2

8,3



Сүттік бағыттағы отандық тұқымдық ірі қара аналық басын сатып алу, бас

5 600

5 750

6 000



Сүттік бағыттағы импорттық ірі қара аналық басын сатып алу, бас

200

350

450



Сүт өндірісінің өзіндік құнын арзандату, мың тонна

35,0

38,2

40,1



Ірі қара аналық басын жасанды ұрықтандыру қызметінің құнын субсидиялау, бас

2,0

2,5

3,0



Тұқымдық сиыр буазының тұқымын сатып алу, доза

1 200

1 450

2 000



Тауық етін өндірудің өзіндік құнын арзандату, мың тонна

10,0

11,0

14,0



Жұмыртқа бағытындағы соңғы кезеңдегі күндік жас құстарды сатып алу, мың бас

75,0

92,0

105,0



Отандық тұқымдық қойларды сатып алу, бас

244 000

262 000

285 000



Тұқымдық жас ұсақ малды өсіру шығындарын арзандату, бас

21 200

245 000

268 000



Ұсақ мал еркек басының құнын арзандату, бас

135 000

142 000

163 000



Өнімді бағыттағы тұқымдық құлын-бұқаларды сатып алу, бас

25

36

42


056

Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау






Нысаналы индикатор::






Ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту, %

8

8,5

9



Түпкілікті нәтиже:






Қаржы институттары арқылы берілген несие келісімшарттары бойынша сыйақы мөлшерін субсидиялау, келісімшарттар саны

3 522

3 622

3 672


057

Мал шаруашылығы саласында терең қайта өңдеуден өткізілетін өнімдерді өндіру үшін ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсайтын өңдеуші кәсіпорындардың шығындарын субсидиялау






Нысаналы индикатор:

1 500

2 775

2 875



Сүттің өңделу үлесі, %

41

41

41



Еттің өңделу үлесі, %

47

47

47



Майлы дақылдардың (күнбағыс) өңделу үлесі, %

100

100

70



Түпкілікті нәтиже:






Сары май өндірісі, тонна

900

1 416

1 416



Қатты ірімшік өндірісі, тонна

690

1 341

1 341



Сүт ұнтағын өндіру, тонна

70

600

600


087

Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру






Нысаналы индикатор:






"Ауыл аманаты" жобасын масштабтау шеңберінде ауыл халқының микронесиелер мен лизингке қажеттілігін қанағаттандыру үлесі (алдыңғы жылмен салыстырмалы түрде), %

41,9

54,0

70,1



Түпкілікті нәтиже:






"Ауыл аманаты" жобасын масштабтау шеңберінде ауыл тұрғындарының микронесиелер мен лизингке деген қажеттілігін қанағаттандыру үлесі (алдыңғы жылмен салыстырмалы түрде), %

41,5

53,4

69,4


092

Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру






Нысаналы индикатор:






Ауыл шаруашылығында өндіріс факторларының экономикалық қолжетімділігін ішкі нарықты қанықтыру және АӨК-тің импорт алмастыру жобаларын іске асыру арқылы арттыру, сондай-ақ өңір тұрғындарын сапалы және қолжетімді азық-түлікпен қамтамасыз ету мақсатында жергілікті атқарушы органдарды агроөнеркәсіптік кешен саласындағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін несиелеу

6

3

3



Түпкілікті нәтиже:






Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы несиелеу бағдарламасы шеңберінде ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы шығарылымының өсуі (СҚО тәжірибесін тарату арқылы) %

100,1

100,3

100,3

256


Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы





031

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер






Нысаналы индикатор:






Жергілікті атқарушы органдар төлейтін МӘМС жанраналарын Д және Е санаттарын белсенді пайдаланушылар мен жұмыссыздар қатарындағы адамдардың үлесі

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Халықтың жеңілдетілген санаттарына жататын адамдар үшін мемлекеттік міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарын уақтылы және толық аударуды қамтамасыз ету

100

100

100


002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






Стационар жағдайында өмірлік қиын жағдайға түскен, жасы келген азаматтар мен мүгедектерді әлеуметтік қолдау және өмір сапасын жақсарту






Түпкілікті нәтиже: 






Арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылған адамдардың үлесі (әлеуметтік қызмет көрсетілетіндердің жалпы санынан)

100

100

100


013

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






Медициналық-әлеуметтік мекемелерде психоневрологиялық аурулары бар мүгедектерге қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру






Түпкілікті нәтиже: 






Арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылған адамдардың үлесі (әлеуметтік қызмет көрсетілетіндердің жалпы санынан)

100

100

100


014

Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға, оның ішінде мүгедектігі бар балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






Оңалту орталықтарында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету арқылы мүгедектердің өмір сүру сапасын жақсарту және әлеуметтік қолдау






Түпкілікті нәтиже: 






Мемлекеттік сектордағы жартылай стационар жағдайындағы қызмет алушы адамдардың үлесі

31,0

30,5

30,5


015

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






Стационар жағдайында психоневрологиялық патологиясы бар мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетудің тиімділігін арттыру






Түпкілікті нәтиже: 






Арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылған адамдардың үлесі (әлеуметтік қызмет көрсетілетіндердің жалпы санынан)

100

100

100


064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Тұрақты және нәтижелі жұмыспен қамтуға жәрдемдесу арқылы халықтың табыс деңгейін арттыру.






Түпкілікті нәтиже: 






1) жұмыспен қамту органдарында тіркелгендер қатарынан нәтижелі жұмыспен қамтуға тартылған адамдардың үлесі

82,3

83,0

83,0



2) мансап орталықтарына жүгінгендер қатарынан тұрақты жұмыс орындарына орналастырылған жастардың үлесі

47,8

48,5

48,5


066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу






Нысаналы индикатор:






Жастарға экономикалық өзгерістердің толыққанды қатысушысы болуына жағдай жасау.






Түпкілікті нәтиже: 






Жұмыссыздық деңгейі

5,1

5,1

5,1


069

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жамбыл облысында Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар саласындағы өңірлік саясатты іске асыру, әлеуметтік қызметтер көрсету және әлеуметтік көмек көрсету сапасын жақсарту мақсатында төмен тұрған ұйымдарды облыстық бюджеттен нысаналы трансферттермен қамтамасыз ету.






Түпкілікті нәтиже: 






 Жұмыссыздық деңгейі

5,1

5,1

5,1


076

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






Үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттік әлеуметтік тапсырысын орналастыру арқылы халықтың әлеуметтік осал топтарына қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру






Түпкілікті нәтиже: 






Жеке сектор субъектілері ұсынатын арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың үлесі

21

22

22


068

Жұмыспен қамту бағдарламасы






Нысаналы индикатор:






1) жұмыспен қамту органдарында тіркелгендер қатарынан нәтижелі жұмыспен қамтуға тартылған адамдардың үлесі

35834 адам

35834 адам

35834 адам



2) мансап орталықтарына жүгінгендер қатарынан тұрақты жұмыс орындарына орналастырылған жастардың үлесі

24263 адам

30982 адам

31355 адам



Түпкілікті нәтиже: 






Жұмыссыздық деңгейі

5,1

5,1

5,1


001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Нысаналы индикатор:






Жамбыл облысы тұрғындарының өмір сүру денгейінің сапасын және әл-ауқатын арттыру мақсатында жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар саласында өңірлік саясат құру және іске асыру, әлеуметтік қызмет көрсетудің және әлеуметтік көмектің сапасын жақсарту.






Түпкілікті нәтиже: 






6 маманның біліктілігін арттыру





018

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру






Нысаналы индикатор:






Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру арқылы халықтың әлеуметтік осал топтарына қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру.






Түпкілікті нәтиже: 






Жекеменшік сектор субъектілерімен қамтылған арнаулы әлеуметтік қызметтер алушылардың үлесі (оның ішінде, үкіметтік емес ұйымдармен

21

22

22


028

Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер






Нысаналы индикатор:






Тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшыраған адамдарға және өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетудің тиімділігін арттыру






Түпкілікті нәтиже: 






Арнаулы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшыраған адамдардың және өтініш білдіргендер қатарынан өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдардың үлесі

100

100

100


053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету






Нысаналы индикатор:






Кохлеарлық имплантқа сөйлеу процессорын сатып алу, ауыстыру және Баптау бойынша қызметтер көрсету арқылы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту






Түпкілікті нәтиже: 






Кохлеарлы имплантқа (коклеарлы импланттармен мүгедектерге қызмет көрсетуге өтініш бергендер арасында) сөйлеу процессорын сатып алу, ауыстыру және түзету қызметтерін алған кохлеарлы импланты бар мүмкіндіктері шектеулі адамдар үлесі

100

100

100


062

 Біліктілік жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және еңбек ресурстарының ұтқырлығы арқылы Жамбыл облысы бойынша кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобаға міндеттерді шешу арқылы өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды, жұмыссыздарды және біліктілігі жоқ адамдарды нәтижелі жұмыспен қамтуға тарту






Түпкілікті нәтиже: 






Жұмыссыздық деңгейі

5,1

5,1

5,1


066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу






Нысаналы индикатор:






Жастарға экономикалық өзгерістердің толыққанды қатысушысы болуына жағдай жасау.






Түпкілікті нәтиже: 






Жұмыссыздық деңгейі





067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Құрылымдық мемлекеттік мекемелерінде материалдық-техникалық базаны қалыптастыру не нығайту.

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Медициналық-әлеуметтік мекемелерді материалдық-техникалық базамен жабдықтау

100

100

100


113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер






Нысаналы индикатор:






Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту, Халықтың әлеуметтік осал топтарына қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру.






Түпкілікті нәтиже: 






1) Гиеналық құралдармен (гигиеналық құралдарға мұқтаж мүгедектердің жоспарланған санынан),"Spina Bifida" диагнозы бар балалар үшін бір рет қолданылатын катетерлермен,мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеумен қамтамасыз етілген мүгедек адамдардың үлес салмағы

95,0

95,0

95,0



2)Отбасының еңбекке қабілетті мүшелерін жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына міндетті түрде қатысу шартымен шартты ақшалай көмек және жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысу мүмкіндігі шектеулі аз қамтылған тұлғаларға (отбасыларға) шартсыз ақшалай көмек көрсету

82,7

82,9

82,9

257


Облыстың қаржы басқармасы





001

Жергілікті бюджетті атқару, коммуналдық меншікті басқару және бюджеттік жоспарлау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 






"Облыстық бюджеттің орындалуын қамтамасыз ету және облыстың коммуналдық меншігіндегі мүлікті басқару функциялары

100

100

100


009

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу






Түпкілікті нәтиже: 






"Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және оған байланысты дауларды реттеу

100

100

100


013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Облыс әкімдігі қаржы басқармасының материалдықтехникалық жарақтандырылуы

100

100

100


113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер






Түпкілікті нәтиже: 






"Қаржыландыру жоспарларына сәйкес мақсатты ағымдағы трансферттердің 100% төменгі бюджеттерге аударылуын қамтамасыз ету

100

100

100


012

Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi






Түпкілікті нәтиже: 






Облыс әкімдігінің қаулыларын орындауды қамтамасыз ету (облыстың жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу бойынша)

100

100

100


004

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету






Түпкілікті нәтиже: 






Облыстың жергілікті атқарушы органы тарапынан қарызды өтеу бойынша "инвесторға" қатысты борыштық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету

100

100

100


016

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету






Түпкілікті нәтиже: 






Облыстың жергілікті атқарушы органы тарапынан республикалық бюджет алдындағы қарызды өтеу бойынша борыштық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету

100

100

100


007

Субвенциялар






Түпкілікті нәтиже: 






"Жоспарлы кезеңге арналған облыстық бюджет және жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері туралы облыстық мәслихаттың шешімдеріне сәйкес облыстық бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге бюджеттік субвенцияларды аударуды қамтамасыз ету

100

100

100


008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу






Түпкілікті нәтиже: 






Облыстың жергілікті атқарушы органы тарапынан "инвестор" алдындағы қарызды өтеу бойынша борыштық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету

100

100

100


015

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу






Түпкілікті нәтиже: 






блыстың жергілікті атқарушы органының республикалық бюджет алдындағы негізгі қарызды өтеу жөніндегі борыштық міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету

100

100

100

258


Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы





001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу





007

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер






Түпкілікті нәтиже: 






Тұрғын үй салуға немесе сатып алуға бюджеттiк кредит беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмыс істеуге және тұру үшін тартылған денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілер саны, адам саны

152

143

127

261


Облыстың білім басқармасы





200

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету және оларда медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру






Нысаналы индикатор:






2-6 жас аралығындағы балалардың мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылуы, %

96,3

99

100



Меншік нысанына қарамастан тәрбиелеу мен оқыту сапасын бағалау критерийлеріне сәйкес келетін мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Балалардың мектепке дейінгі даярлық деңгейі, %

92,4

93,8

95



Мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары, әдіскерлері, тәрбиешілерінің жалпы санынан профильдік білімі бар педагогтардың үлесі, %

71,7

73

74,3



Мектепке дейінгі ұйымдардың біліктілікті арттыру курстарынан өткен педагогтарының үлесі, %

71,4

76,6

77,5


003

Арнаулы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру





006

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру





055

Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру





082

Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру






Түпкілікті нәтиже: 





083

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру





203

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру





204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру





024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау





057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету





001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





004

Мемлекеттік білім беру ұйымдарында білім беру жүйесін ақпараттандыру






Түпкілікті нәтиже: 






Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі, %

100

100

100


005

Мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар, оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алу және жеткізу





007

Облыстық, аудандық (қалалық) ауқымдардағы мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу





011

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету





012

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу





019

Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру





029

Білім беру жүйесін әдістемелік және қаржылық сүйемелдеу





067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Аймақтық стандарттар жүйесіне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі, %






Қала

92,7

93,9

95,2



АЕМ

67,6

68,7

69,8



Түпкілікті нәтиже: 






Типтік ғимараттарда орналасқан мектептердің үлесі

81,7

85,7

86,1


086

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі





087

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері





015

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру





092

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу





201

Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау





084

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау




266


Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму басқармасы





021

Туристік қызметті реттеу






Нысаналы индикатор:






Орналастыру орындарымен қызмет көрсетілетін ішкі туристер саны, млн адам

0,25

0,26

0,27



Орналастыру орындарында қызмет көрсетілген келуші туристер саны, млн адам

0,008

0,009

0,01



Түпкілікті нәтиже: 






Нөмірлік қор санының ұлғайюы, төсек-орын

7 895

8 120

8 200


044

Кәсіпкерлік субъектілерінің санитариялық-гигиеналық тораптарды күтіп-ұстауға арналған шығындарының бір бөлігін субсидиялау






Түпкілікті нәтиже: 






Шаруашылық жүргізуші субъектілердің туристік тартымды аймақтардың санитарлық жай-күйін ұстауға жұмсайтын шығындарының бір бөлігін субсидиялауға жататын санитарлық-гигиеналық бірліктердің саны, бірлік

26

26

26


005

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау






Нысаналы индикатор:






ЖӨӨ-гі жалпы қосылған құнының ШОБ үлесі, %

25,8

26

26,4



Түпкілікті нәтиже: 






ЖӨӨ-гі жалпы қосылған құнының ШОБ үлесі, %

8,3

8,5

8,6


008

Кәсіпкерлік қызметті қолдау






Түпкілікті нәтиже: 






Кәсіпкерлерге инвестициялық қызметтер бойынша кеңес беру қызметін көрсету, %

100

100

100


001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер




269


Облыстың дін істері басқармасы





001

Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





004

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары





005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау




268


 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы





001

Көлік және коммуникациялар саласында мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру жөніндегі қызметтер





002

Көлік инфрақұрылымын дамыту






Нысаналы индикатор:






Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту (шқ)






Түпкілікті нәтиже: 






Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын нормативтік техникалық жағдайға келтіру





005

Әлеуметтік маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау






Түпкілікті нәтиже: 






Әлеуметтік маңызы бар автобус маршруттарын субсидиялау, дана.

8

8

8



Әлеуметтік маңызы бар темір жол маршруттарын субсидиялау, ед.

3

3

3


028

Көлік инфрақұрылымының басымды жобаларын іске асыру






Нысаналы индикатор:






Облыстық маңызы бар автожолдарды күрделі және орта жөндеу (шқ)

26,1

94,151

78,5



Түпкілікті нәтиже: 






Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын нормативтік техникалық жағдайға келтіру

99%

99%

99%


113

Төменгі тұрған бюджеттерге нысаналы ағымды трансферттер






Нысаналы индикатор:






Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын нормативтік техникалық жағдайға келтіру (шқ)

25

45

50



Елді мекен көшелерін кұрделі және орта жөндеу

30

50

60



қала, шқ

15

25

30



АЕМ, шқ

15

30

30



Түпкілікті нәтиже: 






Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын нормативтік техникалық жағдайға келтіру

99%

99%

99%



Елді мекен көшелерінің жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесін арттыру

91%

93%

95%


114

Төменгі тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттер






Нысаналы индикатор:






Ауылішілік және қалаішілік автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту (шқ)

9

0

0



Түпкілікті нәтиже: 






Елді мекен көшелерінің жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесін арттыру

91%

93%

95%

271


Облыстың құрылыс басқармасы





001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





002

Жұмылдыру дайындығы мен төтенше жағдайлардың объектілерін дамыту






Түпкілікті нәтиже: 






ТЖ инфрақұрылымымен қамтамасыз ету

3

0

4


003

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту






Түпкілікті нәтиже: 






Учаскелік полиция пункттері санын қолданыстағы тиістілік нормаларына дейін жеткізу

2

1

1


053

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу





086

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау






Түпкілікті нәтиже: 






Білім беру нысандарын салу

6

10

10


203

Жамбыл облысында биофармацевтикалық зауыт құрылысы





038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау






Түпкілікті нәтиже: 






Медициналық мекемелердің құрылысы және қайта жаңғырту

8

0

5


018

Мұрағат объектілерін дамыту






Түпкілікті нәтиже: 






52 мәдениет нысандарының құрылысы

1

0

0


113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер






Түпкілікті нәтиже: 






"Әлеуметтік осал топтарға жататын, жергілікті атқарушы органдарда есепте тұрған азаматтарды жалдамалы тұрғын үймен қамтамасыз ету (сатып алу), отбасы саны

344

382

360


114

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері





040

Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту





097

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту






Түпкілікті нәтиже: 






52 мәдениет нысандарының құрылысы, спорт нысандарының құрылысы, медициналық мекемелердің құрылысы және қайта жаңғырту

7

0

0

272


Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы





001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 






"Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыру. Еңбекақы төлеу, өтемақы және қосымша ақшалай төлемдер, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар шығындары, шарт бойынша жұмыс істейтін қызметкерлердің жалақысы, Зейнетақы қорына ақша аудару, әлеуметтік сақтандыру, бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді аудару. Ақпараттық қызметтерді сатып алу. Басқарманың шаруашылық қажеттіліктеріне арналған тауарларды, соның ішінде кеңсе тауарларын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу

100

100

100


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Ведомствалық мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығындарын жүзеге асыру

100

100

100

279


Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы





054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер






Түпкілікті нәтиже: 






Азаматтарды жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін төлеммен қамтамасыз ету, бірлік

500

500

500


001

Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





038

Коммуналдық шаруашылығын дамыту






Нысаналы индикатор:






Электр желілерінің тозуын азайту

75,7

75,5

75,3



Түпкілікті нәтиже: 






Электр желілерінің тозуын азайту

75,7

75,5

75,3


113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер






Түпкілікті нәтиже: 






"Үлгілі ауыл" конкурсының жеңімпаз ауылдарына арналған ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, бірлік

3

3

3



Облыстың 3 қаласын жылыту маусымында тұрақты жылумен қамтамасыз ету






-Жаңатас(мазут, тонна)

13 505

14 000

14 500



-Қаратау(газ, мың м3)

16 714

17 213

17 714



-Шу(газ, мың м3)

5 515

5 565

5 590


114

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері






Нысаналы индикатор:






Өңірлік стандарттар жүйесінің көрсеткіштеріне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі






"Халықтың қаладағы сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету, %"

100

100

100



Халықтың ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету, %

100

100

100



Жылумен жабдықтау жүйелерінің тозуын төмендету, %

51,7

49,7

47,7



Орталықтандырылған газбен жабдықтаумен қамтамасыз етілу деңгейі, %

92,2

92,9

93,3



Түпкілікті нәтиже: 






Өңірлік стандарттар жүйесінің көрсеткіштеріне сәйкес әлеуметтік игіліктермен және қызметтермен қамтамасыз етілу деңгейі






"Халықтың қаладағы сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету, %"

100

100

100



Халықтың ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету, %

100

100

100



Ойын-сауық және демалыс парктерін (скверлерді/бульварларды/бақтарды) салу

4

0

0



Жылумен жабдықтау жүйелерінің тозуын төмендету, %

51,7

49,7

47,7



Орталықтандырылған газбен жабдықтаумен қамтамасыз етілу деңгейі, %

92,2

92,9

93,3


007

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту






Нысаналы индикатор:






Жылумен жабдықтау жүйелерінің тозуын төмендету, %

51,7

49,7

47,7



Түпкілікті нәтиже: 






Жылумен жабдықтау жүйелерінің тозуын төмендету, %

51,7

49,7

47,7


096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Түпкілікті нәтиже: 






"Қордай ауданында орналасқан "Гагарин" кен орнындағы алтын өндіру фабрикасын сыртқы электрмен жабдықтау желілерін салу" жобасы, шқ

45,3

0

0

285


Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы





006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру






Түпкілікті нәтиже: 






Физикалық мәдениетпен және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50 %-ына дейін жеткізу, %

44

46

48


007

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру





001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





002

Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу






Түпкілікті нәтиже: 






Физикалық мәдениетпен және спортпен айналысатын азаматтардың санын жалпы халықтың 50 %-ына дейін жеткізу, %

44

46

48


003

Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы





005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары





032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары





113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер




282


Облыстың тексеру комиссиясы





001

Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер





003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Материалдықтехникалық жабдықтауды қамтамасыз етуге (активтерді сатып алуға) жұмсалатын шығындар, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже: 






Ревизиялық комиссия қызметкерлерін материалдықтехникалық жабдықпен қамтамасыз ету деңгейін жеткізу, %

100

100

100

287


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы





002

Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Департамент және ведомстволық бағынысты мекемелерін материалдық- техникалық жарақтандыруды қамтамасыз ету

54,3

56,5

58,0


004

Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою






Түпкілікті нәтиже: 






Департамент қызметкерлерін байланыспен және басқа қызметтермен қамтамасыз ету.

100

100

100

718


Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы





001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер




724


Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы





001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 






"Жергілікті деңгейде сәулетқұрылыс бақылауы саласында мемлекеттік саясатты іске асыру. Еңбекақы төлеу, өтемақы және қосымша ақшалай төлемдер, қызметкерлердің ел ішіндегі іссапар және қызметтік сапар шығындары, шарт бойынша жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбекақысы, зейнетақы қорына ақша аудару, әлеуметтік сақтандыру, бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді аудару. Ақпараттық қызметтерді сатып алу. Басқарманың шаруашылық қажеттіліктеріне арналған тауарларды, соның ішінде кеңсе тауарларын, жанаржағармай материалдарын сатып алу шығындары, %

100

100

100

719


Облыстың ветеринария басқармасы





001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Компьютер жиынтығын сатып алу (жиынтық)

10,0




008

Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету






Түпкілікті нәтиже: 






Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету (дана)

240,0

251,0

262,0


009

Ауру жануарларды санитариялық союды ұйымдастыру






Түпкілікті нәтиже: 






Ауру жануарларды өңдеу кәсіпорындарына тасымалдау, (сойылатын ауру жануарлардың саны)

350

350

350


010

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру






Түпкілікті нәтиже: 






Кезбе иттер мен мысықтарды ұстау және жоюды ұйымдастыру (жануарлардың саны)

20 000

21 000

22 000


011

Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу






Түпкілікті нәтиже: 






Союдан кейін ұсақ мал құнының иелеріне өтемақы өтеу (мал басы)

230

230

230


012

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу






Түпкілікті нәтиже: 






Жануарлардың энзоотиялық ауруларына қарсы вакцинация жүргізу (вакцина егілетін мал басының саны )

776 313

776 313

776 313


013

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу






Түпкілікті нәтиже: 






"Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру" БД бағдарламалық өніміне жазылу және техникалық қолдау көрсету (ауыл шаруашылық жануарларын сәйкестендіру бойынша ақпараттық жүйені ұстауға нүктелер саны)

174

174

174


014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу






Түпкілікті нәтиже: 






Ауыл шаруашылығы жануарларының ауруларының профилактикасы және диагностикасы бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу (манипуляциялар саны)

21 696 465

21 696 465

21 696 465


015

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Ветеринариялық станция ғимараттарын сатып алу

30





Мал қорымдарын сатып алу

11

11



028

Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 






Ветеринариялық препараттарды тасымалдау, (дозалар саны)

16 363 661

16 363 661

16 363 661


030

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру






Түпкілікті нәтиже: 






Жануарлардың энзоотиялық ауруларына қарсы ветеринариялық препараттарды сатып алу, (Тейлериоз ауруына, Жылқы сақауына, Жылқы Сальмонеллезіне, МҰМ қарсы вакциналар дозасы)

776 313

776 313

776 313


031

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық паспортты орталықтандырып сатып алу және оларды аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)






Түпкілікті нәтиже: 






Сәйкестендіру мақсатында ветеринариялық өнімдер мен атрибуттарды сатып алу, (сырғалар саны)

2 300 088

2 530 086

2 783 094


033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру






Түпкілікті нәтиже: 






Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру (жануарлар саны)

1 200

1 200

1 200


034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру






Түпкілікті нәтиже: 






Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру (жануарлар саны)

1 200

1 200

1 200


035

Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру






Түпкілікті нәтиже: 






Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру (жануарлар саны)

500

500

500


040

Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды және инвентарды орталықтандырып сатып алу






Түпкілікті нәтиже: 






Көлік құралын сатып алу (рефрижераторлық жүк көлігі), (дана)

1




113

Төменгі бюджеттерге мақсатты ағымдағы трансферттер






Түпкілікті нәтиже: 






Конго-Қырым Гемморагиялық қызбасын залалсыздандыруға арналған вакцина сатып алуға (парисар, ципэк, дуэт порошок) (пайыз)

100%

100%

100%

740


Облыстың мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы





005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау






Түпкілікті нәтиже: 






Халықтың рухани және эстетикалық сұранысын қанағаттандыру болып табылады, халық шығармашылығын этномәдени дәстүрлер мен әдет ғұрыптарды сақтауға, насихаттауға, олардың осы заманғы тарихи және әлеуметтік экономикалық жағдайларға бейімдеу, фильм және киношежіре шығару, киноматериалдарды дайындау, қызметтер көрсету, т.б., %

100,0

100,0

100,0


007

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету






Түпкілікті нәтиже: 






Музей қызметінің мәні музей заттары мен музей коллекцияларын сақтау, зерделеу және көпшілікке көрсету, мәдени білім беру, ғылыми зерттеу функцияларын жүзеге асыру, ҚР тарихи мәдени мұрасын кеңінен тануды қамтамасыз ету, тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау, қалпына келтіру, есепке алу, консервациялау және реставрациялау болып табылады. Аталған іс-шараларға бөлінген қаржыны 100% игеру. %

100,0

100,0

100,0


008

Театр және музыка өнерін қолдау






Түпкілікті нәтиже: 






Концерттік мекеменің мәні әдебиет және өнер туындыларын көпшілік алдында орындауға және көркемдік ұжымдар мен жекелеген орындаушыларды танымал ету, жекелеген орындаушылардың концерттерін ұйымдастыру, театр қызметінің мәні спектакльдер мен театрландырылған қойылымдар жасайды және оны халыққа көрсету болып табылады. Халықаралық мәдени қарым-қатынасты кеңейтіп және тереңдету арқылы театрларға, концерттік мекемелерге келушілердің санын арттыру. Жоғарыда аталған іс-шараларды орындау мақсатында бөлінген қаржыны 100 % игеру. %

100,0

100,0

100,0


002

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесі, %

91,0

91,5

92,0



Түпкілікті нәтиже: 






Мемлекеттік тілді меңгерген халықтың үлесі артады

91,0

91,5

92,0


009

Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету






Түпкілікті нәтиже: 






Кітапхана қызметінің мәні кітапхана пайдаланушыларға қызмет көрсету, кітапханалық, ақпараттық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, кітапханалардың дамуын ғылыми және әдістемелі қамтамасыз ету болып табылады. Кітапханалар жүйесін жаңарту, ақпараттық технологиялар енгізу, кітап қорын толықтыру арқылы кітапханаларға келушілер, оқырмандар санын 232,3 мың адамға жеткізу. Жоғарыда аталған іс-шараларды орындау мақсатында бөлінген қаржыны 100 % игеруді қамтамасыз ету. %

100,0

100,0

100,0


001

Жергiлiктi деңгейде мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 






Мәдениет және тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске касыру. Жамбыл облысы халқының мәдениетін қайта түлетуге, сақтауға, дамытуға және таратуға бағытталған шаралар қабылдау, мәдени құндылықтарға еркін қол жеткізуді қамтамасыз ету және т.б.%

100,0

100,0

100,0


032

Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру, мемлекеттік мекемелердің материалдық техникалық базасын нығайту мақсатында бөлінген қаржыны 100% игеру.

100,0

100,0

100,0


113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер






Түпкілікті нәтиже: 






Мәдениет, өнер мекемелерінде басқару және негізгі персонал қызметкерлеріне қосымша жалақысын 100 % төлеу, мәдени нысандарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу

100,0

100,0

100,0

747


Облыстың ақпарат және қоғамдық даму басқармасы





001

Жергілікті деңгейде ішкі, жастар саясаты мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру






Нысаналы индикатор:






Облыс жастарының бос уақытын ұйымдастыру, бірлік

50

50

50



NEET жастарына арналған іс-шараларды ұйымдастыру, бірлік

12

13

14



Түпкілікті нәтиже: 






Оқымайтын, жұмыс істемейтін немесе кәсіптік дағдыларды игермейтін жастардың (15 пен 35 жас аралығындағы) үлесі, %

6,7

6,6

6,5



Жұмыспен қамтылған жастар саны (15 жастан 35 жасқа дейін), адам

300

350

400



Психологиялық көмек пен тегін кеңес алған жастар саны (15 жастан 35 жасқа дейін), адам

1200

1450

1600


007

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер






Нысаналы индикатор:






Мемлекет басшысының және жергілікті атқарушы органдардың қызметін, Президенттің жыл сайынғы Жолдауын және мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруды ақпараттық қамту (материалдар саны)

5000

6000

7000



Түпкілікті нәтиже: 






Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыруға қатысатын республикалық және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының саны

45

47

50



Мемлекеттік бағдарламалар мен жобаларды және Мемлекет басшысының тапсырмаларын ақпараттық қамту мәселелері бойынша мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен өтетін брифингтер саны

180

190

200


077

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту






Нысаналы индикатор:






Хабарламалардың жалпы көлемінен жаңалықтарды сурдоаудармамен қамтамасыз ету арқылы мүгедектер үшін ақпараттың қолжетімділік деңгейі, %

4,76

4,76

4,76



Түпкілікті нәтиже: 






Тәулігіне кемінде 4 рет көрсетілетін елімізде және Жамбыл облысында болып жатқан оқиғалар туралы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі жаңалықтарды, сондай-ақ маңызды қоғамдық-саяси тақырыптардағы тікелей эфирдегі телебағдарламаларды сурдоаудармамен қамтамасыз ету үлесі, %, оның ішінде:

99,3

99,3

99,3



- Жамбыл облысы телеарнасының эфирлік хабарларын сурдоаудармамен қамту ("JAMBYL" РТРК АҚ), %

99,3

99,3

99,3


075

Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Этносаралық қатынастардың жай-күйін тұрақты және қолайлы деп бағалайтын халықтың үлесі, %

80

80,5

81



Облыста этносаралық қатынастарды нығайтуға және ұлтаралық шиеленістің алдын алуға бағытталған іс-шаралардың саны, бірлік

1020

1050

1100



Түпкілікті нәтиже: 






Этносаралық қатынастарды оң бағалаудың тұрақты деңгейін іске асыру кезеңінің соңына қарай 97%-дан кем емес деңгейде ұстап тұру, %

80

80,5

81



Жыл сайын кемінде 1000 іс-шараның тұрақты орындалуын қамтамасыз ету, бірлік.

1020

1050

1100

759


Облыстың цифрландыру және архивтер басқармасы





001

Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 






Алдыңғы жылмен салыстырғанда "Ақпарат және байланыс" саласының нақты көлем индексінің өсімі, %

110,5

111,5

112,5


003

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Цифрландырылған архивтік құжаттар саны, сақтау бірлігі

12000

12500

13000



Түпкілікті нәтиже: 






Мемлекеттік архивтерде сақталатын құжаттар саны, сақтау бірлігі

1009762

1024762

1034762


032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары




773


Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы





003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар






Түпкілікті нәтиже: 






Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау (әскери қызметке шақырылушылар)

2400

2500

2600


004

Аумақтық қорғанысты даярлау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғаныс






Түпкілікті нәтиже: 






"Әскери міндеттілердің аумақтық қорғанысын дайындау

78

78

78


001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер





032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Түпкілікті нәтиже: 






Күрделі шығыстармен қамтылатын ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың саны, бірлік

3

3

3



Үй-жайларды ағымдағы жөндеу (нысандар саны)

3

0

0

774


Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы





001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер






Түпкілікті нәтиже: 






Пробация қызметі аппаратын ұстау (бірлік/адам)

75

75

75


006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары






Пробация қызметтерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету (компьютерлер), %

45





Пробация қызметтерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету (планшеттер), %

100




О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 29-3 "Об областном бюджете на 2026-2025 годы"

Решение маслихата Жамбылской области от 13 января 2026 года № 30-2

      Жамбылский областной маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жамбылского областного маслихата "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" от 12 декабря 2025 года №29-3 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить областной бюджет Жамбылской области на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 650 237 662 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 31 155 691 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 13 794 838 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;

      специальные поступления – 8 472 237 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 596 808 896 тысяч тенге;

      2) затраты – 651 610 401 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -16 047 625 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 15 005 100 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 31 052 725 тысяч тенге;

      4) cальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 14 674 892 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – - 14 674 892 тысяч тенге.".

      Приложение 1, 5 - к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 - к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель областного маслихата А. Нуралиев

  Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 13 января 2026 года №30-2

  Приложение № 1 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3

Областной бюджет на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тыс.тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




I ДОХОДЫ

650 237 662

1



Налоговые поступления

31 155 691


03


Социальный налог

29 864 638



1

Социальный налог

29 864 638


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 291 053



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

397 053



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

894 000

2



Неналоговые поступления

13 794 838


01


Доходы от государственной собственности

4 994 838



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

38 000



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

5 500



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

1 500



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

150 060



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

4 799 778


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 800 000



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

8 800 000

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 000

4



Специальные поступления

8 472 237


01


Специальные поступления

8 472 237



1

Специальные поступления

8 472 237

5



Поступления трансфертов

596 808 896


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

43 554 054



2

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

43 554 054


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

553 254 842



1

Трансферты из республиканского бюджета

553 254 842

Функциональная группа Наименование

сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа

1

2

3




II ЗАТРАТЫ

651 610 401

01



Государственные услуги общего характера

4 111 208


110


Аппарат маслихата области

152 698



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

119 917



003

Капитальные расходы государственного органа

2 791



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

29 990


120


Аппарат акима области

2 148 224



001

Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 585 983



007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 000



009

Обеспечение и проведение выборов акимов

552 241


282


Ревизионная комиссия области

470 414



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

460 414



003

Капитальные расходы государственного органа

10 000


747


Управление информации и общественного развития области

272 055



075

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области

272 055


257


Управление финансов области

382 690



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования

344 648



009

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 500



013

Капитальные расходы государственного органа

8 000



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

28 542


718


Управление государственных закупок области

81 215



001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне

81 215


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

272 769



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

272 769


269


Управление по делам религий области

331 143



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне

94 699



004

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 900



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

226 544

02



Оборона

1 467 327


773


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области

557 196



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

196 860



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

360 336


271


Управление строительства области

54 855



002

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

54 855


287


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

566 692



002

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

364 000



004

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

202 692


773


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области

288 584



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

147 062



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

141 522

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

23 867 965


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

21 140 066



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

17 972 877



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

1 968



006

Капитальные расходы государственного органа

3 165 221


271


Управление строительства области

2 276 756



003

Развитие объектов органов внутренних дел

2 263 571



053

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

13 185


774


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета

451 143



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

387 843



006

Капитальные расходы государственного органа

63 300

04



Образование

416 009 331


261


Управление образования области

60 892 842



200

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания

60 892 842


261


Управление образования области

259 109 046



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

4 447 528



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

4 325 178



055

Дополнительное образование для детей и юношества

11 723 145



082

Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования

176 420 264



083

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

581 567



203

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

49 154 941



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

12 456 423


271


Управление строительства области

5 642 680



086

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

5 642 680


285


Управление физической культуры и спорта области

10 385 486



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

9 692 987



007

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования

692 499


253


Управление здравоохранения области

2 022 641



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

2 022 641


261


Управление образования области

26 984 536



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

26 984 536


120


Аппарат акима области

61 854



019

Обучение участников избирательного процесса

61 854


253


Управление здравоохранения области

105 863



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

105 863


253


Управление здравоохранения области

259 660



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

259 660


261


Управление образования области

272 433



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

272 433


261


Управление образования области

16 272 288



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

1 388 158



004

Информатизация системы образования в государственных организациях образования

94 769



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования

3 209 418



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов

710 747



011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

1 842 587



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

247 984



019

Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы

68 000



029

Методическое и финансовое сопровождение системы образования

3 463 288



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 807 248



086

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

5 289



087

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

434 800


271


Управление строительства области

34 000 002



203

Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области

34 000 002

05



Здравоохранение

17 318 784


253


Управление здравоохранения области

3 353 396



006

Услуги по охране материнства и детства

297 475



007

Пропаганда здорового образа жизни

20 000



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей

2 073 972



042

Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда

1 712



050

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

960 237


256


Управление координации занятости и социальных программ области

2 853 384



031

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

2 853 384


271


Управление строительства области

214 626



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

214 626


253


Управление здравоохранения области

2 782 973



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

2 782 973


253


Управление здравоохранения области

625 818



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

625 818


253


Управление здравоохранения области

105 726



029

Областные базы специального медицинского снабжения

105 726


253


Управление здравоохранения области

7 382 861



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

281 941



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

354 997



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

40 199



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

206 000



023

Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников

88 000



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

6 190 988



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

220 736

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

25 770 199


256


Управление координации занятости и социальных программ области

10 637 905



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 055 459



013

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 118 001



014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах

3 016 196



015

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

611 150



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

1 724 655



069

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

12 444



076

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

100 000


261


Управление образования области

1 003 413



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

722 663



092

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

213 042



201

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях

67 708


256


Управление координации занятости и социальных программ области

10 469 536



068

Программа занятости

10 469 536


261


Управление образования области

1 517



084

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

1 517


256


Управление координации занятости и социальных программ области

3 633 828



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

245 362



018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

183 000



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

479 368



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

155 767



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

34 662



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

65 000



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 470 669


747


Управление информации и общественного развития области

24 000



077

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

28 500 031


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

50 000



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

50 000


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

28 450 031



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

224 933



038

Развитие коммунального хозяйства

4 221 955



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 901 533



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

21 101 610

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

17 120 942


740


Управление культуры и развития языков области

3 971 135



005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 712 332



007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

690 818



008

Поддержка театрального и музыкального искусства

1 567 985


285


Управление физической культуры и спорта области

8 323 302



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

140 828



002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

641 019



003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

7 064 981



005

Капитальные расходы государственного органа

1 650



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

468 091



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

6 733


271


Управление строительства области

5 000



018

Развитие объектов архивов

5 000


740


Управление культуры и развития языков области

609 476



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

155 657



009

Обеспечение функционирования областных библиотек

453 819


747


Управление информации и общественного развития области

1 178 877



007

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 178 877


759


Управление цифровизации и архивов области

2 150 138



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом

1 371 343



003

Обеспечение сохранности архивного фонда

740 179



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

38 616


266


Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области

193 336



021

Регулирование туристской деятельности

171 345



044

Субсидирование части затрат субъектов предприни-мательства на содержание санитарно-гигиенических узлов

21 991


740


Управление культуры и развития языков области

187 836



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков

165 762



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 125



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

16 949


747


Управление информации и общественного развития области

501 842



001

Услуги по реализации государственной внутренней, молодежной политики на местном уровне

388 877



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

110 758



005

Капитальные расходы государственного органа

1 119



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 088

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 012 219


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

1 500 000



007

Развитие теплоэнергетической системы

1 500 000


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

4 512 219



071

Развитие газотранспортной системы

4 512 219

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

52 395 061


255


Управление сельского хозяйства области

26 355 199



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

788 058



002

Субсидирование развития семеноводства

410 000



003

Капитальные расходы государственного органа

2 139



004

Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства

33 526



006

Субсидирование развития производства приоритетных культур

2 686 000



008

Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов

200 000



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

84 374



018

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)

1 507



029

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

40 000



045

Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала

40 000



046

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

4 000



047

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)

2 500 000



050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

7 000 000



051

Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса

30 973



053

Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства

6 790 622



056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования

5 000 000



057

Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства

744 000


719


Управление ветеринарии области

6 494 649



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

200 841



003

Капитальные расходы государственного органа

5 550



008

Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания

44 000



009

Организация санитарного убоя больных животных

8 000



010

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

40 000



011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

15 000



012

Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных

70 000



013

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

18 312



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

4 166 373



015

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 169 500



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

4 346



030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

312 483



031

Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

265 978



040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций

30 000



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

144 266


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

315 093



002

Установление водоохранных зон и полос водных объектов

98 294



003

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

216 799


255


Управление сельского хозяйства области

11 729 312



023

Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения

11 729 312


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

7 051 815



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

6 701 815



104

Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях

350 000


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

319 030



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

190 900



008

Мероприятия по охране окружающей среды

46 250



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

81 880


251


Управление земельных отношений области

108 440



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

108 136



010

Капитальные расходы государственного органа

304


719


Управление ветеринарии области

21 523



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

11 000



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

9 998



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

525

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

18 233 477


271


Управление строительства области

17 917 769



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

220 163



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

4 945 235



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

12 752 371


272


Управление архитектуры и градостроительства области

208 613



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

202 008



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 605


724


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области

107 095



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

107 095

12



Транспорт и коммуникации

18 731 210


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

4 550 350



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 000 000



028

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

3 550 350


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

14 180 860



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

197 486



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

609 587



011

Капитальные расходы государственного органа

3 273



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

816 976



114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам

12 553 538

13



Прочие

11 380 646


271


Управление строительства области

3 993 921



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

3 993 921


266


Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области

504 727



005

Поддержка субъектов предпринимательства

123 979



008

Поддержка предпринимательской деятельности

380 748


257


Управление финансов области

1 068 575



012

Резерв местного исполнительного органа области

1 068 575


266


Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области

260 292



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности

260 292


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

1 209 792



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 209 792


271


Управление строительства области

3 378 474



097

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

3 378 474


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

964 865



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

964 865

14



Обслуживание долга

7 871 781


257


Управление финансов области

7 871 781



004

Обслуживание долга местных исполнительных органов

7 671 779



016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

200 002

15



Трансферты

2 820 220


257


Управление финансов области

2 820 220



007

Субвенции

2 820 220




IІІ. Чистое бюджетное кредитование

-16 047 625




Бюджетные кредиты

15 005 100

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 005 100




Сельское хозяйство

13 500 000


255


Управление сельского хозяйства области

13 500 000



087

Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения

7 000 000



092

Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

6 500 000


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

1 505 100



007

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

1 505 100

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Категория

Наименование

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3

6



Погашение бюджетных кредитов

31 052 725


1


Погашение бюджетных кредитов

31 052 725



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

31 052 725

Функциональная группа

Сумма (тыс.тенге)


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

14 674 892




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-14 674 892

Категория

Наименование

Сумма (тыс.тенге)


Класс



Подкласс

1

2

3

8



Поступления займов

15 005 100


01


Внутренние государственные займы

15 005 100



2

Договоры займа

15 005 100

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 297 511


01


Остатки бюджетных средств

2 297 511



1

Остатки бюджетных средств

2 297 511

Функциональная группа Наименование

Сумма, тыс.тенге

Администратор бюджетных программ

Программа

1

2

3

16



Погашение займов

31 977 503


257


Управление финансов области

31 977 503



008

Погашение долга местного исполнительного органа

16 334 367



015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

15 643 136

  Приложение № 2 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 13 января 2026 года №30-2

  Приложение № 5 к решению
Жамбылского областного маслихата
от 12 декабря 2025 года №29-3

Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

АБП

БП

Наименование

Плановый период

2026 год

2027 год

2028 год

1

2

3

4

5

6

110


Аппарат маслихата области





001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области





003

Капитальные расходы государственного органа





005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов




120


Аппарат акима области





001

Услуги по обеспечению деятельности акима области





007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Обновление и техническое оснащение аппарата акима области материально-техническим оборудованием (приобретение оргтехники, мебели и др.) (%)

100

100

100


009

Обеспечение и проведение выборов акимов






Конечный результат:






Обеспечение функционирования областной и территориальных избирательных комиссий (комиссий)

12

12

12


019

Обучение участников избирательного процесса






Конечный результат:






Организация электорального обучения членов избирательных комиссий всех уровней (человек)

1569

1569

1569

251


Управление земельных отношений области





001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области






Конечный результат:






Проведение единой государственной политики в вопросах использования и охраны земельного фонда Жамбылской области. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. (га)

10000

10000

10000


010

Капитальные расходы государственного органа






Конечный результат:






Усиление материально-технической базы государственного органа в целях обеспечения деятельности управления, %

100

100

100

252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета





001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области





003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка






Целевой индикатор:






Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %

80

81

82



Конечный результат:






Уровень доверия граждан к органам внутренних дел, %

80

81

82


006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары






Целевой индикатор:






Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)

87

91

95



Конечный результат:






Материально-техническое оснащение сотрудников областного аппарата ДП и его территориальных подразделений (%)

87

91

95

253


Управление здравоохранения области





043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования






Целевой индикатор:






Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, %

100

100

100



Конечный результат:






Удовлетворение социально-экономических потребностей общества в квалифицированных специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием и обеспечение государственным образовательным заказом по подготовке специалистов, %

100

100

100



Процентр трудоустройства, %

100

100

100


003

Повышение квалификации и переподготовка кадров






Целевой индикатор:






Повышение квалификации и переподготовка кадров (% от плана)

100

100

100



Конечный результат:






Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %

100

100

100



Доля медицинских и фармацевтических сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации из общего числа средних медицинских работников, %

3

3

3


057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся






Целевой индикатор:






Снижение стандартизованного коэффициента смертности, %

6,3

6,25

6,2



Конечный результат:






Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %

95,2

95,3

95,4


006

Услуги по охране материнства и детства






Целевой индикатор:






Охрана материнства и детства (объект)

1

1

1



Конечный результат:






Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями

100

100

100


007

Пропаганда здорового образа жизни






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %

36

41

42



Конечный результат:






Повышение информированности населения по вопросам охраны здоровья и профилактике заболеваний, %

100

100

100



Увеличение продолжительности жизни, лет

76,1

76,4

76,7


041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей






Целевой индикатор:






Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей, %

100

100

100



Конечный результат:






Полное и своевременное обеспечение амбулаторных пациентов качественными лекарственными препаратами и специализированными лечебными продуктами отдельных категорий населения с генетическими или редкими и особыми заболеваниями с дорогостоящими лекарствами и специализированным питанием по специализированному меню разработанный генетиками индивидуально для обеспечения жизнедеятельности пациентов с редкими заболеваниями, %

100

100

100


042

Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда






Целевой индикатор:






Закуп медикаментов для проведения медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда, %

100

100

100



Конечный результат:






Доля обеспеченных препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения, %

100

100

100


050

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга






Целевой индикатор:






Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %

100





Конечный результат:






Оснащенность служб скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом, %

100




027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения






Целевой индикатор:






Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения, %

100

100

100



Конечный результат:






Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами для иммунизации подлежащего контингента с охватом лиц из группы риска и не менее 20 % прикрепленного населения области не менее 95%

100

100

100


039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы






Целевой индикатор:






Оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы (объект)

5

5

5



Конечный результат:






Повышение качества и доступности медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях УИС, обеспечение оказания помощи в соответствии с установленными стандартами, %

100

100

100


029

Областные базы специального медицинского снабжения






Целевой индикатор:






Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %

100

100

100


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения






Конечный результат:





008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи

19





Конечный результат:






Охват населения обследованием на ВИЧ инфекцию






Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %

0,14




016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение






Целевой индикатор:






Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %

100





Конечный результат:






Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам на уровне 100%

100




018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения (объект)

1





Конечный результат:






Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и 100% обработка поступающей информации от медицинских организаций, %

100




023

Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников






Целевой индикатор:






Уровень готовности материальных ценностей мобилизационного резерва к использованию при мобилизации, %

100





Конечный результат:






Обеспечение резерва лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при чрезвычайных ситуациях, %

100




033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, в том числе






город, %






СНП, %






Конечный результат:






Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %

63,15





Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, %

92,4



254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области





002

Установление водоохранных зон и полос водных объектов






Конечный результат:






Разработка ПСД на установление водоохранных зон и полос водных объектов (водные объекты)

13

13

13


003

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности





005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение






Конечный результат:






Выращивание посадочного материала в лесных питомниках (га)

130

38

38



Вопроизводство пустынных лесов путем посева и посадки саксаула и прочих пескоукреплящих пород на территории гослесфонда (га)

8948

8948

8948


001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне





008

Мероприятия по охране окружающей среды






Конечный результат:






Онлайн-трансляции данных о текущем состоянии атмосферного воздуха и погодных условий

1

1

1



Работы по изучению почвы

1

1

1


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Материально-техническое оснащение лесных хозяйств (%)

85

90

95


104

Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях






Целевой индикатор:






Создание и расширение рыбного хозяйства, количество хозяйств

10

10

10



Доля переработки рыбы, %

27

27

27



Конечный результат:






Приобретение техники и оборудования, ед.

8

8

8



Сумма кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения, выданных субъектам АПК, включая лизинг, %

100

100

100

255


Управление сельского хозяйства области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства






Целевой индикатор:






Содержание аппарата управления согласно утвержденной штатной численности

33

33

33



Конечный результат:






Обеспечение деятельности аппарата управления, включая затраты на оплату труда государственных служащих (согласно утвержденному лимиту штатных расписаний) и направление на социальное обеспечение, коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, приобретение прочих товаров и оплату прочих услуг и работ и командировочные расходы.

100

100

100


002

Субсидирование развития семеноводства






Целевой индикатор:






Увеличение объем использования высокопродуктивных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных культур

8,7 %

10,7 %

13,0 %



Конечный результат:






Элитные семена, тонн

125,3

130,0

150,0



Семена 1 репродукции, тонн

506,0

580,0

620,0



Семена гибридов первого поколения, посевная единица

11 355,0

12 500,0

14 000,0


003

Капитальные расходы государственного органа






Целевой индикатор:






Расходы на материально-техническое обеспечение (приобретение активов для деятельности государственных органов)

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение материально-техническим оборудованием сотрудников управления

100

100

100


004

Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства





006

Субсидирование развития производства приоритетных культур






Целевой индикатор:






Загрузка производственных мощностей перерабатывающих предприятий, расположенных в регионе, и обеспечение их отечественным сырьҰм, %

55

60

65



Конечный результат:






Приоритетная культура, сданная на переработку, тыс.тонн

44,4

46,8

49,0



Приоритетные овощные культуры, произведенные в закрытом грунте, гектар

4,8

4,8

5,8


008

Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов






Целевой индикатор:






План использование пестицидов предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов тыс. литр

45,5

47,6

49,9



Конечный результат:






Объем приобретения субсидируемых пестицидов, тыс.литр

42,5

44,6

46,9


014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям






Целевой индикатор:






районы и территории, охватываемые государственной поддержкой, количество

8

9

10



Конечный результат:






Объем потребляемой воды, тыс. м3

80,4

82,5

86,0


018

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)






Целевой индикатор:






Материально-техническое обеспечение (организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядовитых химикатов) по мере необходимости), %

100

100

100



Конечный результат:






Обезвреживание тары, освобождҰнной от ядовитых химикатов, в целях охраны окружающей среды (по заявке), %

100

100

100


023

Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения






Целевой индикатор:






Ежегодная площадь внедрения водосберегающих технологий, тыс. га

10,0

91,5

109,5



Конечный результат:






Общая площадь внедренных водосберегающих технологий, тыс.га

76,5

103,5

136,5


029

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур






Целевой индикатор:






На основании данных, предоставленных методическим центром, на участках, где зафиксировано превышение экономического порога вредоносности вследствии распространения саранчовых вредителей, провести фитосанитарные мероприятия, %

100

100

100



Конечный результат:






Проведение химической обработки против вредных организмов на соответствующей территории, тыс.га

21,2

11,91

10,64


045

Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала






Целевой индикатор:






Увеличение удельного веса кондиционных семян с использованием семян проверенного качества

95 %

97 %

99 %



Конечный результат:






Экспертиза качества семян, тонн

87,0

87,1

87,2


046

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов






Целевой индикатор:






Районы, охватываемые для государственного учҰта и регистрации тракторов, их прицепов, самоходных сельскохозяйственных машин и механизмов

11

11

11



Конечный результат:






Государственные регистрационные номерные знаки, штук

550

1500

1500



Технические паспорта, штук

550

1500

1500



Удостоверение тракториста-машиниста, штук


500

500



Свидетельство о регистрации залога, штук


500

500


047

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)






Целевой индикатор:






План внесение по минеральному удобрению тыс.тонн

109,7

131,6

144,3



Конечный результат:






Объем приобретения удобрений (за исключением органических), субсидируемых тыс.тонн

12,6

13,1

13,7


050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях






Целевой индикатор:






Привлечение инвестиции в основной капитал АПК, млн. тенге

25 000

30 000

35 000



Конечный результат:






Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования и Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования, шт

895

995

1500


051

Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса





053

Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства






Целевой индикатор:






Увеличение производства молока, %

1,2

1,5

1,7



Увеличение производства мяса, %

2,0

2,5

2,7



Конечный результат:






Приобретение отечественного племенного быка-производителя мясного и мясо-молочного направлений, голов

2 130

2 200

2 450



Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов

11 200

12 000

12 500



Приобретение импортного племенного маточного поголовья КРС мясного и мясо-молочного направлений, голов

220

325

450



Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка КРС мясного направления, голов

10 345

11 200

12 454



Удешевление стоимости КРС мужской особи, тыс.тонн

8,0

8,2

8,3



Приобретение отечественного племенного маточного поголовья КРС молочных пород, голов

5 600

5 750

6 000



Приобретение импортного маточного поголовья КРС молочного направления, голов

200

350

450



Удешевление стоимости производства молока, тыс. тонн

35,0

38,2

40,1



Субсидирование стоимости услуг по искусственному осеменению маточного поголовья КРС, голов

2,0

2,5

3,0



Приобретение семени племенного быка, доза

1 200

1 450

2 000



Удешевление стоимости производства мяса курицы, тыс. тонн

10,0

11,0

14,0



Приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, тыс. голов

75,0

92,0

105,0



Приобретение отечественных племенных овец, голов

244 000

262 000

285 000



Удешевление затрат при выращивании племенного молодняка МРС, голов

21 200

245 000

268 000



Удешевление стоимости МРС мужской особи, голов

135 000

142 000

163 000



Приобретение племенных жеребцов-производителей продуктивного направления, голов

25

36

42


056

Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования






Целевой индикатор:






Обновление сельхоз техники, %

8

8,5

9



Конечный результат:






Субсидирование ставок вознаграждения по договорам займа, выданным финансовыми институтами, кол-во договоров

3 522

3 622

3 672


057

Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства






Целевой индикатор:

1 500

2 775

2 875



Доля переработки молока, %

41

41

41



Доля переработки мяса, %

47

47

47



Доля переработки масличных культур, (подсолнух) %

100

100

70



Конечный результат:






Производство сливочного масла, тонн

900

1 416

1 416



Производство твердого сыра, тонн

690

1 341

1 341



Производство сухого молока, тонн

70

600

600


087

Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения






Целевой индикатор:






Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта "Ауыл аманаты" (с нарастанием к предыдущему году), %

41,9

54,0

70,1



Конечный результат:






Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта "Ауыл аманаты" (с нарастанием к предыдущему году), %

41,5

53,4

69,4


092

Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе






Целевой индикатор:






Повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве за счет насыщения внутреннего рынка и реализации проектов АПК по импортозамещению, а также обеспечение населения региона качественными и доступными продуктами питания через кредитование местных исполнительных органов для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

6

3

3



Конечный результат:






Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса (тиражирование опыта СКО) %

100,1

100,3

100,3

256


Управление координации занятости и социальных программ области





031

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами






Целевой индикатор:






Доля лиц из числа активных пользователей Д и Е категории и безработных, за которых местными исполнительными органами уплачивающие взносы на ОСМС

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение своевременного и полного перечисления взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за лиц, относящихся к льготным категориям населения

100

100

100


002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов, пожилых граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в условиях стационара.






Конечный результат:






Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

100

100

100


013

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления услуг лицам с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями в медико-социальных учреждениях






Конечный результат:






Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

100

100

100


014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах






Целевой индикатор:






Социальная поддержка и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания специальных социальных услуг в реабилитационных центрах






Конечный результат:






Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара в государственном секторе

31,0

30,5

30,5


015

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг детям -инвалидам с психоневрологическими патологиями в условиях стационара






Конечный результат:






Удельный вес лиц, охваченных оказанием специальных социальных услуг (в общей численности лиц, нуждающихся в их получении)

100

100

100


064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости






Целевой индикатор:






Повышение уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости.






Конечный результат:






1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости

82,3

83,0

83,0



2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры

47,8

48,5

48,5


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.






Конечный результат:






Уровень безработицы

5,1

5,1

5,1


069

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Обеспечение организаций нижестоящего уровня целевыми трансфертами из областного бюджета целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области






Конечный результат:






Уровень безработицы

5,1

5,1

5,1


076

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.






Конечный результат:






Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора

21

22

22


068

Программа занятости






Целевой индикатор:






1) доля лиц, вовлеченных в продуктивную занятость, из числа зарегистрированных в органах занятости

35834 чел

35834 чел

35834 чел



2) доля молодежи, трудоустроенной на постоянные рабочие места из числа обратившихся в карьерные центры

24263 чел

30982 чел

31355 чел



Конечный результат:






Уровень безработицы

5,1

5,1

5,1


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения






Целевой индикатор:






Повышение благосостояния и качества уровня жизни в целях реализации региональной политики в области занятости и социальных программ, улучшения качества предоставления социальных услуг и социальной помощи в Жамбылской области.






Конечный результат:






Повышение квалификации 6 специалистов





018

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления услуг социально-уязвимым слоям населения через размещение государственного социального заказа неправительственным организациям.






Конечный результат:






Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора

21

22

22


028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия






Целевой индикатор:






Повышение эффективности предоставления специальных социальных услуг лицам подвергшимся бытовому насилию и лицам попавшим в трудную жизненную ситуацию






Конечный результат:






Доля охваченных специальными социальными услугами лиц подвергшихся бытовому насилию и лиц попавших в трудную жизненную ситуацию из числа обратившихся

100

100

100


053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам






Целевой индикатор:






Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов,путем оказания услуг по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту






Конечный результат:






Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами)

100

100

100


062

Развитие системы квалификаций






Целевой индикатор:






Вовлечение самозанятых, безработных и лиц без квалификации в продуктивную занятость посредством решения задач по национальному проекту по развитию предпринимательства по Жамбылской области через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов






Конечный результат:






Уровень безработицы

5,1

5,1

5,1


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Создание условий для молодежи стать полноценным участником экономических преобразований.






Конечный результат:






Уровень безработицы





067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






укрепление в государственных учреждениях материально-технической базы

100

100

100



Конечный результат:






Обеспечение медико-социальных учреждений материально-технической базой

100

100

100


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Уровень охвата инвалидов и социально уязвимых слоҰв населения социальными услугами






Конечный результат:






1) Доля лиц с инвалидностью, обеспеченных гигиеническими средствами (из планируемого числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в гигиенических средствах), одноразовыми катетерами для детей с диагнозом "Spina Bifida", а также санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, составляет

95,0

95,0

95,0



2)Доля трудоспособных получателей адресной социальной помощи (условной денежной помощи), трудоустроенных и вовлечҰнных в активные меры содействия занятости (в общей численности трудоспособных получателей УДП), составляет

82,7

82,9

82,9

257


Управление финансов области





001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования






Конечный результат:






Функции по обеспечению исполнения областного бюджета и управлению имуществом, находящимся в коммунальной собственности области.

100

100

100


009

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим






Конечный результат:






Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

100

100

100


013

Капитальные расходы государственного органа






Конечный результат:






Материально-техническое оснащение управления финансов акимата области

100

100

100


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






Обеспечение 100% перечисления целевых текущих трансфертов в нижестоящие бюджеты в соответствии с планами финансирования.

100

100

100


012

Резерв местного исполнительного органа области






Конечный результат:






Обеспечение исполнения постановлений акимата области о выделении средств из резерва местного исполнительного органа области

100

100

100


004

Обслуживание долга местных исполнительных органов






Конечный результат:






Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед "инвестором" по обслуживанию долга

100

100

100


016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета






Конечный результат:






Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по обслуживанию долга

100

100

100


007

Субвенции






Конечный результат:






Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период

100

100

100


008

Погашение долга местного исполнительного органа






Конечный результат:






Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед "инвестором" по погашению долга

100

100

100


015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом






Конечный результат:






Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга

100

100

100

258


Управление экономики и бюджетного планирования области





001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования





003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов





007

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов






Конечный результат:






Количетсво обеспеченных специалистов социальной сферы и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских, округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, мерами социальной поддержки в виде бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья, чел

152

143

127

261


Управление образования области





200

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания






Целевой индикатор:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет , %

96,3

99

100



Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %

100

100

100



Конечный результат:






Уровень предшкольной подготовки детей , %

92,4

93,8

95



Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций , %

71,7

73

74,3



Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации , %

71,4

76,6

77,5


003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам





006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования





055

Дополнительное образование для детей и юношества





082

Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования






Конечный результат:





083

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности





203

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования





204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования





024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования





057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования





004

Информатизация системы образования в государственных организациях образования






Конечный результат:






Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %

100

100

100


005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования





007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов





011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению





012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии





019

Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы





029

Методическое и финансовое сопровождение системы образования





067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %






Город

92,7

93,9

95,2



СНП

67,6

68,7

69,8



Конечный результат:






Доля школ, расположенных в типовых зданиях

81,7

85,7

86,1


086

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей





087

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей





015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей





092

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям





201

Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях





084

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов




266


Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области





021

Регулирование туристской деятельности






Целевой индикатор:






Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.

0,25

0,26

0,27



Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.

0,008

0,009

0,01



Конечный результат:






Увеличение номерного фонда, койко-мест

7 895

8 120

8 200


044

Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов






Конечный результат:






Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед

26

26

26


005

Поддержка субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Доля ВДС МСП в ВРП, %

25,8

26

26,4



Конечный результат:






Доля ВДС МСП в ВРП, %

8,3

8,5

8,6


008

Поддержка предпринимательской деятельности






Конечный результат:






Оказание консультационных услуг по инвестиционным услугам предпринимателям, %

100

100

100


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности




269


Управление по делам религий области





001

Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне





004

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций





005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе




268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций





002

Развитие транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Строительство и реконструкция автомобильных дорог областного значения (км)






Конечный результат:






Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние





005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым межрайонным (междугородним) сообщениям






Конечный результат:






Субсидирование социально-значимых автобусных маршрутов, ед.

8

8

8



Субсидирование социально-значимых железнодорожных маршрутов, ед.

3

3

3


028

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения (км)

26,1

94,151

78,5



Конечный результат:






Приведение автомобильных дорог областного значения в нормативное техническое состояние

99%

99%

99%


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (км)

25

45

50



Капитальный и средний ремонт внутрипоселковых дорог

30

50

60



город, км

15

25

30



СНП, км

15

30

30



Конечный результат:






Приведение автодорог районного значения в нормативное техническое состояние

99%

99%

99%



Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии

91%

93%

95%


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Строительство и реконструкция внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог (км)

9

0

0



Конечный результат:






Увеличение доли улиц населенных пунктов в хорошем и удовлетворительном состоянии

91%

93%

95%

271


Управление строительства области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства





002

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций






Конечный результат:






Обеспеченность инфраструктурой ЧС

3

0

4


003

Развитие объектов органов внутренних дел






Конечный результат:






Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции

2

1

1


053

Строительство объектов общественного порядка и безопасности





086

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования






Конечный результат:






Строительство объектов образования

6

10

10


203

Строительство биофармацевтического завода в Жамбылской области





038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения






Конечный результат:






Строительство и реконструкция медицинских учреждений

8

0

5


018

Развитие объектов архивов






Конечный результат:






Строительство 52 культурных объектов

1

0

0


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






Обеспечение арендным жильем граждан из числа социально уязвимых слоев населения (приобретение), состоявщих на учете в местных исполнительных органах, кол-во семей

344

382

360


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам





040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков





097

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"






Конечный результат:






Строительство 52 культурных объектов, Строительство спортивных объектов, Строительство и реконструкция медицинских учреждений

7

0

0

272


Управление архитектуры и градостроительства области





001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне






Конечный результат:






Осуществлять государственную политику в области архитектуры и градостроительства на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в Пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов

100

100

100


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Осуществление капитальных расходов подведомственных государственных учреждений и организаций.

100

100

100

279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области





054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде






Конечный результат:






Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, ед.

500

500

500


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства





038

Развитие коммунального хозяйства






Целевой индикатор:






Снижение износа электрических сетей, %

75,7

75,5

75,3



Конечный результат:






Снижение износа электрических сетей, %

75,7

75,5

75,3


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






Проведение текущих ремонтных работ в селах-победителях конкурса "Үлгілі ауыл", ед

3

3

3



Обеспечение стабильного теплоснабжения в отопительный сезон для 3-х городов области.






Жанатас(мазут, тонна)

13 505

14 000

14 500



Каратау(газ, тыс м3)

16 714

17 213

17 714



Шу(газ, тыс м3)

5 515

5 565

5 590


114

Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам






Целевой индикатор:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:






Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:

100

100

100



Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:

100

100

100



Снижение износа теплоснабжения, %

51,7

49,7

47,7



Обеспеченность централизованным газоснабжением, %

92,2

92,9

93,3



Конечный результат:






Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по показателям:






Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (город)", %:

100

100

100



Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения (СНП)", %:

100

100

100



Строительство парков развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыхажителей)

4

0

0



Снижение износа теплоснабжения,%

51,7

49,7

47,7



Обеспеченность централизованным газоснабжением,%

92,2

92,9

93,3


007

Развитие теплоэнергетической системы






Целевой индикатор:






Снижение износа теплоснабжения, %

51,7

49,7

47,7



Конечный результат:






Снижение износа теплоснабжения, %

51,7

49,7

47,7


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Конечный результат:






Проект "Строительство внешних сетей электроснабжения для золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Гагаринское" в Кордайском районе", км

45,3

0

0

285


Управление физической культуры и спорта области





006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту






Конечный результат:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %

44

46

48


007

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта





002

Проведение спортивных соревнований на областном уровне






Конечный результат:






Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения , %

44

46

48


003

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях





005

Капитальные расходы государственного органа





032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций





113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам




282


Ревизионная комиссия области





001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области





003

Капитальные расходы государственного органа






Целевой индикатор:






Затраты на обеспечение материально-техническим оборудованием (приобретение активов) , %

100

100

100



Конечный результат:






Доведение уровня обеспеченности материально - техническим оборудованием работников ревизионной комиссии ,%.

100

100

100

287


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета





002

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений






Конечный результат:






Обеспечение материально-технического оснащения департамента и подведомственных учреждений

54,3

56,5

58,0


004

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба






Конечный результат:






Обеспечение работников департамента связью и другими услугами.

100

100

100

718


Управление государственных закупок области





001

Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне




724


Управление государственного архитектурно-строительного контроля области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля






Конечный результат:






Осуществлять государственную политику в области архитектурно-стройтельного контроляи на местном уровне. Оплата труда, компенсационные и дополнительные денежные выплаты, расходы на командировки и служебные поездки работников внутри страны, заработная плата работников, работающих по договору, перечисление денег в пенсионный фонд, социальное страхование, перечисление налогов и других обязательных платежей в бюджет. Приобретение информационных услуг. Приобретение товаров для хозяйственных нужд управления, в том числе: канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов , %

100

100

100

719


Управление ветеринарии области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии





003

Капитальные расходы государственного органа






Конечный результат:






Приобретение комплект компьютеров (комплект)

10,0




008

Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания






Конечный результат:






Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания (штук)

240,0

251,0

262,0


009

Организация санитарного убоя больных животных






Конечный результат:






Транспортировка больных животных до предприятий переработки, (количество больных животных подлежащих забою)

350

350

350


010

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек






Конечный результат:






Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек (количество животных)

20 000

21 000

22 000


011

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека






Конечный результат:






Возмещение владельцам стоимости МРС после убоя (количество скота)

230

230

230


012

Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных






Конечный результат:






Проведение вакцинации против энзоотических болезней животных, (количество вакцинаций голов скота)

776 313

776 313

776 313


013

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных






Конечный результат:






Абонентско-техническое обслуживание программного продукта БД "Идентификация с/х животных", (количество точек ведения информационной системы для идентификации сельскохозяйственных животных)

174

174

174


014

Проведение противоэпизоотических мероприятий






Конечный результат:






Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике болезней с/х животных (количество манипуляций)

21 696 465

21 696 465

21 696 465


015

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Приобретение зданий ветеринарных пунктов

30





Приобретение скотомогильников

11

11



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения






Конечный результат:






Транспортировка ветеринарных препаратов (количество доз)

16 363 661

16 363 661

16 363 661


030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)






Конечный результат:






Закуп ветеринарных препаратов против энзоотических болезней животных, (Тейлериоз, мыт лошади, сальмонеллез лошади, МҰМ против вакцины, дозы)

776 313

776 313

776 313


031

Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)






Конечный результат:






Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации, (количество бирок)

2 300 088

2 530 086

2 783 094


033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных






Конечный результат:






Идентификация безнадзорных и бродячих животных (количество животных)

1 200

1 200

1 200


034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных






Конечный результат:






Вакцинация и стерилизация бродячих животных (количество животных)

1 200

1 200

1 200


035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения






Конечный результат:






Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения (количество животных)

500

500

500


040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций






Конечный результат:






Закуп автомашины (рефрижератор), (штук)

1




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






Для закупки вакцины (парисар, ципэк, дуэт порошок) для нейтрализации Крымско-Конго геморрагической лихорадки (процент)

100%

100%

100%

740


Управление культуры и развития языков области





005

Поддержка культурно-досуговой работы






Конечный результат:






Развитие и популяризация народного творчества, организация культурно-досуговой деятельности, проведение праздничных мероприятий, отмечаемых в Республике Казахстан, концертов, айтысов, выставок народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а также обеспечение 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %

100,0

100,0

100,0


007

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним






Конечный результат:






Суть музейной деятельности заключается в обеспечении сохранности, изучения и публичной демонстрации музейных предметов и музейных коллекций, осуществлении функций культурного просвещения и научных исследований, обеспечении широкого ознакомления с историко-культурным наследием Республики Казахстан, охране, восстановлении, учҰте, консервации и реставрации исторических и культурных памятников, а также в обеспечении 100% освоения средств, выделенных на проведение указанных мероприятий. %

100,0

100,0

100,0


008

Поддержка театрального и музыкального искусства






Конечный результат:






Суть концертного учреждения заключается в публичном исполнении произведений литературы и искусства и популяризации художественных коллективов и отдельных исполнителей, организации концертов отдельных исполнителей, создании спектаклей и театрализованных представлений и демонстрации их населению. Увеличение среднего числа посетителей театров, концертных заведений за счет расширения и углубления международных культурных отношений. 100% освоение выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий. %

100,0

100,0

100,0


002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана






Целевой индикатор:






Доля населения, владеющего государственным языком, %

91,0

91,5

92,0



Конечный результат:






Увеличится доля населения, владеющего государственным языком

91,0

91,5

92,0


009

Обеспечение функционирования областных библиотек






Конечный результат:






Предметом деятельности библиотеки является обслуживание пользователей библиотеки, организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания, научное и методическое обеспечение развития библиотек. Доведение числа посетителей, читателей библиотек до 232,3 тыс. человек путем обновления библиотечной системы, внедрения информационных технологий, пополнения книжного фонда. Обеспечение 100% освоения выделенных средств в целях выполнения вышеуказанных мероприятий.

100,0

100,0

100,0


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и развития языков






Конечный результат:






Реализация государственной политики в сфере культуры и развития языков. Принятие мер, направленных на возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры населения Жамбылской области, а также обеспечение свободного и равного доступа к культурным ценностям.

100,0

100,0

100,0


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






100% освоение выделенных средств в целях осуществления государственных функций, полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг, укрепления материально-технической базы государственных учреждений.

100,0

100,0

100,0


113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам






Конечный результат:






За счет трансфертов из республиканского бюджета государственным организациям культуры на фонд оплаты труда, текущий и капитальный ремонт работников 10 районных коммунальных учреждений и местного бюджета

100,0

100,0

100,0

747


Управление информации и общественного развития области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития





003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики






Целевой индикатор:






Организация досуговых мероприятий для молодежи области, ед.

50

50

50



Организация мероприятий для молодежи категорий NEET, ед.

12

13

14



Конечный результат:






Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков, %

6,7

6,6

6,5



Количество трудоустроенной молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.

300

350

400



Количество молодежи, которым оказана психологическая помощь и предоставлена бесплатная консультация (в возрасте от 15 до 35 лет), чел.

1200

1450

1600


007

Услуги по проведению государственной информационной политики






Целевой индикатор:






Информационное освещение деятельности главы государства и местных исполнительных органов, исполнения ежегодного Послания Президента и государственных программ (количество материалов)

5000

6000

7000



Конечный результат:






Количество привлеченных республиканских и региональных СМИ для реализаций государственной информационной политики

45

47

50



Количество брифингов с участием представителей государственных органов по информационному освещению государственных программ и проектов, поручений Главы государства

180

190

200


077

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






Уровень обеспечения доступа лиц с инвалидностью к информации путем сопровождения трансляции новостных телепередач сурдопереводом от общего объема передач, в %

4,76

4,76

4,76



Конечный результат:






Доля обеспечению сурдопереводом выпусков новостей на государственном и русском языках о событиях в стране и в ЖО с выходом не менее 4 раза в сутки, а также телепрограмм прямого эфира на важные общественно-политические темы, в % , в том числе:

99,3

99,3

99,3



- охват сурдопереводом эфирного вещания программ телеканала территории Жамбылской области (АО РТРК "JAMBYL"), в %

99,3

99,3

99,3


075

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области






Целевой индикатор:






Доля населения, оценивающего состояние межэтнических отношений как стабильное и благоприятное, в %

80

80,5

81



Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений и профилактику межэтнической напряженности в регионе, ед.

1020

1050

1100



Конечный результат:






Сохранение стабильного уровня положительной оценки межэтнических отношений на уровне не ниже 97% к концу периода реализации, в %

80

80,5

81



Обеспечение стабильного ежегодного проведения не менее 1000 мероприятий, ед.

1020

1050

1100

759


Управление цифровизации и архивов области





001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом






Конечный результат:






Рост ИФО отрасли "Информация и связь" к предыдущему году, %

110,5

111,5

112,5


003

Обеспечение сохранности архивного фонда






Целевой индикатор:






Количество оцифрованных архивных документов, ед.хр.

12000

12500

13000



Конечный результат:






Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.

1009762

1024762

1034762


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций




773


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области





003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности






Конечный результат:






Исполнение всеобщей воинской обязанности (призывники)

2400

2500

2600


004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба






Конечный результат:






Подготовка территориальной обороны (военнообязанные)

78

78

78


001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны





032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Конечный результат:






Количество подведомственных государственных учреждений и организаций, охватываемых капитальными расходами, ед

3

3

3



Текущий ремонт помешений (кол. объектов)

3

0

0

774


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета





001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества






Конечный результат:






Содержание аппарата служб пробации (единиц/человек)

75

75

75


006

Капитальные расходы государственного органа






Материально-техническое обеспечение служб пробации (компьютеры) (%)

45





Материально-техническое обеспечение служб пробации (планшет) (%)

100