"1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 129 338 444 тысяч тенге, в том числе:
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 27 907 189,1 тысяч тенге;
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 12 038 559 тысяч тенге.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
|
|
I. Доходы
|
1 292 292 472
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 163 982 319
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
756 048 445
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
285 448 445
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
470 600 000
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
309 200 000
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
309 200 000
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
54 364 574
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
41 065 000
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
410 000
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 889 574
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17 119 300
|
|
|
2
|
Акцизы
|
494 500
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 423 800
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
9 201 000
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
27 250 000
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
27 250 000
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
7 682 966
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 262 132
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
115 304
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
389 000
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
461 000
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 153 643
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
143 185
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 572 384
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
2 572 384
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
2 848 450
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
2 848 450
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
13 971 912
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
11 671 912
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
11 671 912
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 300 000
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 200 000
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 100 000
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
3 734 000
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
3 734 000
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
3 734 000
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
102 921 275
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
102 921 275
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
102 921 275
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|
Программа
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 179 915 992,1
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 567 086,0
|
|
111
|
|
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
|
336 763,0
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
|
336 180,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
583,0
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
3 612 324,0
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
|
3 301 117,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
311 207,0
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
3 089 514,0
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
|
3 074 098,0
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 416,0
|
|
332
|
|
Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
|
4 932 470,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
|
518 720,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 274,0
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
4 355 923,0
|
|
|
011
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|
55 553,0
|
|
344
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
808 123,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
|
805 325,0
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 798,0
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
440 617,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
374 600,0
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
64 618,0
|
|
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 399,0
|
|
357
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|
742 355,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
728 811,0
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 544,0
|
|
362
|
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
364 079,0
|
|
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
|
364 079,0
|
|
369
|
|
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
|
1 164 565,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
|
139 938,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
641,0
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
1 023 986,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
14 847 366,0
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
14 847 366,0
|
|
379
|
|
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
|
653 493,0
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
|
650 783,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 710,0
|
|
521
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
|
575 417,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
|
572 619,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 798,0
|
02
|
|
|
Оборона
|
6 889 683,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
709 382,0
|
|
|
030
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
709 382,0
|
|
387
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
2 084 824,0
|
|
|
005
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
|
2 084 824,0
|
|
515
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
|
4 095 477,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
120 983,0
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
800 295,0
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
|
420 089,0
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
|
1 073 050,0
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
|
1 680 000,0
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 060,0
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
42 417 058,0
|
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
2 452 755,0
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
2 452 755,0
|
|
352
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
38 545 252,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
|
34 359 083,0
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
28 121,0
|
|
|
004
|
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
|
59 201,0
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 098 847,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
940 783,0
|
|
|
004
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
940 783,0
|
|
522
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
478 268,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
415 068,0
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
63 200,0
|
04
|
|
|
Образование
|
351 613 338,0
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
27 480,0
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
27 480,0
|
|
339
|
|
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
1 040 087,0
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
212 599,0
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
560 597,0
|
|
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
266 891,0
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
314 041 759,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
3 151 952,0
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
45 426 939,0
|
|
|
004
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
|
4 483 059,0
|
|
|
005
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
3 103 054,0
|
|
|
007
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
|
2 000 000,0
|
|
|
008
|
Дополнительное образование для детей
|
15 676 822,0
|
|
|
009
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
|
531 797,0
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 032,0
|
|
|
013
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
659 122,0
|
|
|
014
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
2 398 193,0
|
|
|
019
|
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
|
27 336,0
|
|
|
021
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
233 511,0
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
31 382 185,0
|
|
|
027
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
11 699,0
|
|
|
029
|
Методическая работа
|
1 345 450,0
|
|
|
034
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
58 954 368,0
|
|
|
040
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
97 037 964,0
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
4 085 153,0
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 734 345,0
|
|
|
069
|
Проведение мероприятий в области защиты прав детей
|
192 869,0
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
34 602 909,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
27 992 917,0
|
|
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
17 566 598,0
|
|
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
35 821,0
|
|
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
10 390 498,0
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
8 511 095,0
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
8 511 095,0
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
26 011 724,0
|
|
333
|
|
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
2 404 100,0
|
|
|
034
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
2 404 100,0
|
|
339
|
|
Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
21 839 396,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
501 853,0
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
993 556,0
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
159 000,0
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
185 717,0
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
427,0
|
|
|
017
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
743 468,0
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
214 904,0
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 628 142,0
|
|
|
029
|
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
|
327 782,0
|
|
|
030
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 041,0
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
9 058 153,0
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
607 254,0
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
|
5 417 099,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
1 768 228,0
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
1 768 228,0
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
50 053 421,0
|
|
333
|
|
Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
48 094 802,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
|
743 129,0
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 356 735,0
|
|
|
003
|
Программа занятости
|
4 300 107,0
|
|
|
004
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 813 194,0
|
|
|
006
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
1 962 470,0
|
|
|
007
|
Оказание жилищной помощи
|
21 200,0
|
|
|
008
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
10 695 272,0
|
|
|
009
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
5 188 657,0
|
|
|
013
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
26 182,0
|
|
|
015
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
4 389 449,0
|
|
|
016
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
524 658,0
|
|
|
018
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
|
1 177 832,0
|
|
|
019
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
3 547 932,0
|
|
|
020
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 956 278,0
|
|
|
022
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 284 668,0
|
|
|
023
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
1 186,0
|
|
|
026
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 023,0
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
236 541,0
|
|
|
030
|
Обеспечение деятельности центров занятости
|
934 958,0
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
923 001,0
|
|
|
045
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
3 377 834,0
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
465 750,0
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
134 746,0
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
29 000,0
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
1 045 000,0
|
|
|
016
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
1 031 000,0
|
|
|
017
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
|
14 000,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
149 787,0
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
149 787,0
|
|
376
|
|
Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
|
263 832,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
263 832,0
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
500 000,0
|
|
|
068
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
500 000,0
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
241 217 786,0
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе
|
100 030 741,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 870 040,0
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
53 812 419,0
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
182 201,0
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
40 166 081,0
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
29 489 845,0
|
|
|
007
|
Благоустройство и озеленение города
|
1 091 162,0
|
|
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
27 386 050,0
|
|
|
041
|
Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
|
1 012 633,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
40 941 812,0
|
|
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
10 326 189,0
|
|
|
013
|
Развитие благоустройства города
|
6 961 061,0
|
|
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
6 940 348,0
|
|
|
029
|
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 926 884,0
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
13 787 330,0
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
35 833 438,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
|
757 769,0
|
|
|
004
|
Снос аварийного и ветхого жилья
|
251 837,0
|
|
|
006
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
1 877 802,0
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 807,0
|
|
|
008
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
470 755,0
|
|
|
013
|
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
22 299,0
|
|
|
014
|
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
10 676 069,0
|
|
|
017
|
Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья
|
20 000 000,0
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
250 000,0
|
|
|
055
|
Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика
|
1 525 100,0
|
|
517
|
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
34 921 950,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
|
255 007,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 224,0
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
1 200 000,0
|
|
|
006
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
6 180 000,0
|
|
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
9 436 853,0
|
|
|
008
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
10 966 612,0
|
|
|
010
|
Развитие ливневой канализации
|
6 882 254,0
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 876 745,0
|
|
310
|
|
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
|
2 809 796,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
|
933 361,0
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
875,0
|
|
|
007
|
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
|
1 875 560,0
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
1 885 000,0
|
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
1 885 000,0
|
|
346
|
|
Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
|
1 444 013,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
|
212 229,0
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
722 325,0
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
933,0
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
502 918,0
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 608,0
|
|
361
|
|
Управление культуры города республиканского значения, столицы
|
15 128 651,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
302 584,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 224,0
|
|
|
004
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
4 530 258,0
|
|
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
915 908,0
|
|
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
7 404 554,0
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования городских библиотек
|
676 480,0
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 297 643,0
|
|
362
|
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
3 115 686,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
|
978 092,0
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
2 136 253,0
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 341,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
801 737,0
|
|
|
014
|
Развитие объектов культуры
|
121 309,0
|
|
|
015
|
Развитие объектов спорта
|
680 428,0
|
|
377
|
|
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
|
2 586 195,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
|
149 072,0
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
758,0
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
2 436 365,0
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
14 075 667,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
637 259,0
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
|
1 224 538,0
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
11 089 134,0
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
758,0
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 123 978,0
|
|
517
|
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
30 000,0
|
|
|
019
|
Строительство Национального пантеона
|
30 000,0
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
66 763 283,0
|
|
518
|
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
66 763 283,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
|
317 804,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 224,0
|
|
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
47 860 116,0
|
|
|
029
|
Развитие газотранспортной системы
|
1 800 913,0
|
|
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
16 783 226,0
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
6 212 614,0
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
204 540,0
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
204 540,0
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
6 008 074,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
450 857,0
|
|
|
004
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
1 454 865,0
|
|
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
594 068,0
|
|
|
012
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 507,0
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
273 393,0
|
|
|
016
|
Создание "зеленого пояса"
|
2 789 390,0
|
|
|
021
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
16 800,0
|
|
|
025
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
189 081,0
|
|
|
031
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
82 082,0
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
20 000,0
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
20 187,0
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
94 092,0
|
|
|
043
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
16 752,0
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
2 960 443,0
|
|
344
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
|
2 522 958,0
|
|
|
002
|
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
|
2 522 958,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
437 485,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
435 386,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 099,0
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
123 313 790,0
|
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
114 354 649,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
|
2 368 381,0
|
|
|
003
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
27 992 210,0
|
|
|
004
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
18 250 000,0
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 157,0
|
|
|
010
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
|
62 340 000,0
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
|
3 401 901,0
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
8 959 141,0
|
|
|
025
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
8 959 141,0
|
13
|
|
|
Прочие
|
56 732 416,0
|
|
310
|
|
Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
|
23 890 680,0
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
|
8 621 209,0
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
15 269 471,0
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
10 311 748,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности
|
546 620,0
|
|
|
003
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
925 000,0
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 332,0
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
|
2 523 720,0
|
|
|
015
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
500 000,0
|
|
|
017
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
4 500 000,0
|
|
|
018
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
500 000,0
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
814 076,0
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
12 038 559,0
|
|
|
013
|
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
|
12 038 559,0
|
|
357
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|
345 000,0
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
345 000,0
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
9 490 339,0
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
9 490 339,0
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
347 594,0
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
347 594,0
|
|
517
|
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
8 496,0
|
|
|
052
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
8 496,0
|
|
518
|
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
300 000,0
|
|
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
300 000,0
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
4 358 777,0
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
4 358 777,0
|
|
|
005
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
4 327 812,0
|
|
|
018
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
30 965,0
|
15
|
|
|
Трансферты
|
127 927 828,1
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
127 927 828,1
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
14 174,1
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
125 655 286,0
|
|
|
016
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
85,0
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
2 256 736,0
|
|
|
058
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1 547,0
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
10 945 225,0
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
14 770 510,0
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 470 510,0
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
3 800 000,0
|
|
|
012
|
Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
3 800 000,0
|
|
517
|
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
2 473 562,0
|
|
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
2 473 562,0
|
|
518
|
|
Управление энергетики города республиканского значения, столицы
|
6 196 948,0
|
|
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
6 196 948,0
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
2 000 000,0
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
2 000 000,0
|
|
|
038
|
Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
|
2 000 000,0
|
13
|
|
|
Прочие
|
300 000,0
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
300 000,0
|
|
|
010
|
Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
|
300 000,0
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
3 825 285,0
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
3 825 285,0
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
3 825 285,0
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
129 338 444,0
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
129 338 444,0
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
124 039 895,0
|
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
124 039 895,0
|
|
|
015
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система"
|
124 039 895,0
|
13
|
|
|
Прочие
|
5 298 549,0
|
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
|
27 699,0
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
27 699,0
|
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
|
2 710 861,0
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 710 861,0
|
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
|
985 054,0
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
985 054,0
|
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
|
706 869,0
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
706 869,0
|
|
517
|
|
Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
|
868 066,0
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
868 066,0
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-27 907 189,1
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 907 189,1
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
28 670 510,0
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
28 670 510,0
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
28 670 510,0
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
-45 478 539,0
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
-45 478 539,0
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
-42 375 952,0
|
|
|
009
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
-3 102 587,0
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
44 715 218,1
|
АБП
|
БП
|
Наименование
|
Плановый период
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
123
|
|
Аппарат акима района "Алматы"
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество улиц, охваченных освещением, единиц
|
206
|
206
|
206
|
|
|
Количество обслуживаемых опор освещения, единиц
|
9 473
|
9 473
|
9 473
|
|
|
Количество обслуживаемых светильников, единиц
|
12 973
|
12 973
|
12 973
|
|
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц
|
107
|
107
|
107
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м
|
5 438
|
5 438
|
5 438
|
|
|
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м
|
10 900
|
10 900
|
10 900
|
|
|
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м
|
13
|
13
|
13
|
|
|
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м
|
29
|
29
|
29
|
|
|
Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт
|
13
|
13
|
13
|
|
|
Содержание снежной свалки, га
|
5
|
5
|
5
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Конечный результат
|
|
|
|
|
|
Площадь содержания мест захоронений, га
|
6,37
|
6,37
|
6,37
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат
|
|
|
|
|
|
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники
|
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
|
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
|
1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107
|
|
|
Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях
|
15
|
15
|
15
|
|
|
Благоустройство дворов, единиц
|
35
|
35
|
35
|
|
|
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц
|
6
|
6
|
6
|
|
|
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц
|
19
|
19
|
19
|
|
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц
|
9
|
9
|
9
|
|
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
23 000,0
|
23 000,0
|
23 000,0
|
|
|
Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
|
|
Обустройство ледового катка
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц
|
158
|
158
|
158
|
|
|
Обустройство общественных пространств
|
4
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района "Байконыр"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество улиц, охваченных освещением
|
210
|
210
|
210
|
|
|
Количество обслуживаемых опор освещения
|
5 361
|
5 361
|
5 361
|
|
|
Количество функционирующих свето точек, в том числе:
|
|
|
|
|
|
Уличные
|
8 593
|
8 593
|
8 593
|
|
|
внутриквартальные
|
4 697
|
4 697
|
4 697
|
|
|
парки и скверы
|
3 896
|
3 896
|
3 896
|
|
|
Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки
|
143
|
143
|
143
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой
|
2 363,2
|
2 363,2
|
2 363,2
|
|
|
Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц
|
3 651,0
|
3 651,0
|
3 651,0
|
|
|
Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий
|
8 500,0
|
8 500,0
|
8 500,0
|
|
|
Объем ликвидированных несанкционированных свалок
|
800
|
800
|
800
|
|
|
Площадь снежного полигона
|
140
|
140
|
140
|
|
|
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием
|
7
|
7
|
7
|
|
|
Количество парков и скверов, охваченных уборкой
|
47
|
47
|
47
|
|
|
Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот
|
53
|
53
|
53
|
|
|
Количество приобретенных урн
|
250
|
250
|
250
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности мест захоронения, количество
|
4
|
4
|
4
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Площадь содержания мест захоронений
|
93,0
|
93,0
|
93,0
|
|
|
Погребение
|
21
|
21
|
21
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Объем содержащихся
|
|
|
|
|
|
зеленых насаждений
|
|
|
|
|
|
газонов
|
1 044 517
|
1 044 517
|
1 044 517
|
|
|
кустарники
|
8 382
|
8 382
|
8 382
|
|
|
деревьев
|
66 978
|
66 978
|
66 978
|
|
|
живая изгородь
|
26 685
|
26 685
|
26 685
|
|
|
цветники
|
5 795
|
5 795
|
5 795
|
|
|
Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях
|
50
|
|
|
|
|
Благоустройство дворов, единиц
|
32
|
32
|
32
|
|
|
Количество дворовых территорий охваченных ремонтом
|
29
|
29
|
29
|
|
|
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом
|
9
|
9
|
9
|
|
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
|
8
|
8
|
8
|
|
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
10 934,41
|
10 934,41
|
10 934,41
|
|
|
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности
|
500
|
500
|
500
|
|
|
Количество обустроенных аншлагов-указателей
|
200
|
200
|
200
|
|
|
Обустройство общественных пространств
|
7
|
|
|
|
|
Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов
|
187
|
187
|
187
|
123
|
|
Аппарат акима района "Есиль"
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество улиц охваченных освещением
|
122
|
122
|
122
|
|
|
Количество обслуживаемых опор освещения
|
10 657
|
10 657
|
10 657
|
|
|
Количество обслуживаемых светильников
|
15 393
|
15 393
|
15 393
|
|
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
|
187
|
187
|
187
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц
|
10 800
|
10 800
|
10 800
|
|
|
Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой
|
4 235,6
|
4 235,6
|
4 235,6
|
|
|
Количество парков и скверов охваченной уборкой
|
31 скверов 4 парков
|
31 скверов 4 парков
|
31 скверов, 4 парков
|
|
|
Устройство и ремонт выгребных ям
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Ликвидация несанкционированных свалок
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Содержание мостов и транспортных развязок
|
17
|
17
|
17
|
|
|
Содержание снежной свалки
|
67,9
|
67,9
|
67,9
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Площадь содержания мест захоронений, га
|
6,46
|
6,46
|
6,46
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Ремонт, содержание и консервация фонтанов
|
21
|
21
|
21
|
|
|
Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:
|
|
|
|
|
|
деревьев
|
237 580
|
234 400
|
234 400
|
|
|
кустарников
|
599 664
|
588 011
|
588 011
|
|
|
газонов
|
4 936 359
|
4 936 359
|
4 936 359
|
|
|
живая изгородь
|
135 411
|
135 411
|
135 411
|
|
|
цветников
|
65 450
|
65 450
|
65 450
|
|
|
Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)
|
8 818
|
8 818
|
8 818
|
|
|
Площадь территорий охваченной косьбой камыша
|
504
|
504
|
504
|
|
|
Количество обустроенных аншлагов-указателей
|
400
|
400
|
400
|
|
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
33 000
|
33 000
|
33 000
|
|
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Обустройство общественных пространств
|
2
|
|
|
|
|
Текущее содержание остановочных павильонов
|
132
|
132
|
132
|
123
|
|
Аппарат акима района "Нура"
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество улиц охваченных освещением
|
149
|
149
|
149
|
|
|
Количество обслуживаемых опор освещения
|
11 040
|
11 040
|
11 040
|
|
|
Количество обслуживаемых светильников
|
15 782
|
15 782
|
15 782
|
|
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
|
140
|
140
|
140
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам санитарии населенных пунктов, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц
|
15 194,9
|
15 194,9
|
15 194,9
|
|
|
Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой
|
4 400
|
4 400
|
4 400
|
|
|
Количество парков и скверов охваченной уборкой
|
40 скверов,
2 парков
|
40 скверов,
2 парков
|
40 скверов,
2 парков
|
|
|
Количество мостов и транспортных развязок
|
8
|
8
|
8
|
|
|
Ремонт и устройство урн
|
500
|
500
|
500
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Площадь содержания мест захоронений, га
|
0,88
|
0,88
|
0,88
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Ремонт, содержание и консервация фонтанов
|
7
|
7
|
7
|
|
|
Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:
|
|
|
|
|
|
деревьев
|
147 101
|
147 101
|
147 101
|
|
|
кустарников
|
247 200
|
247 200
|
247 200
|
|
|
газонов
|
2 985 600
|
2 985 600
|
2 985 600
|
|
|
живая изгородь
|
69 126
|
69 126
|
69 126
|
|
|
цветников
|
98 401
|
98 401
|
98 401
|
|
|
Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
|
|
Посадка зеленых насаждений
|
95 435
|
95 435
|
95 435
|
|
|
Площадь территорий охваченной косьбой камыша
|
756
|
756
|
756
|
|
|
Содержание флага РК
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Изготовление МАФ-ов
|
720 лавок, 380 урн
|
720 лавок, 380 урн
|
720 лавок, 380 урн
|
|
|
Количество обустроенных дворовых территорий
|
22
|
22
|
22
|
|
|
Количество обустроенных общественных пространств
|
2
|
|
|
|
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
10 827
|
10 827
|
10 827
|
|
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
|
10
|
10
|
10
|
123
|
|
Аппарат акима района "Сарыарка"
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество улиц, охваченных освещением (улиц)
|
370
|
370
|
370
|
|
|
Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)
|
8 500
|
8 500
|
8 500
|
|
|
Количество обслуживаемых светильников (ед.)
|
13 000
|
13 000
|
13 000
|
|
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)
|
207
|
207
|
207
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля территорий района, охваченной санитарной
Очисткой, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м
|
3 209,8
|
3 209,8
|
3 209,8
|
|
|
Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м
|
3 827,0
|
3 827,0
|
3 827,0
|
|
|
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м
|
15 249,9
|
15 249,9
|
15 249,9
|
|
|
Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц
|
9
|
9
|
9
|
|
|
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц
|
84
|
84
|
84
|
|
|
Устройство и ремонт выгребных ям, единиц
|
16
|
16
|
16
|
|
|
Количество приобретенных урн, штук
|
200
|
200
|
200
|
|
|
Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук
|
793
|
793
|
793
|
|
|
Содержание модульных туалетов, штук
|
11
|
11
|
11
|
|
|
Содержание снежного полигона, га
|
53
|
53
|
53
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Площадь содержания мест захоронения, кв. м.
|
136 216
|
136 216
|
136 216
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
|
2 454 500
39 000
293 000
34 300
|
2 254 500
35 590
291 100
32 473
|
2 254 500
35 590
291 100
32 473
|
|
|
Количество обустроенных общественных пространств, единиц
|
6
|
5
|
5
|
|
|
Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц
|
35
|
35
|
35
|
|
|
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц
|
12
|
12
|
12
|
|
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук
|
31 724
|
31 724
|
31 724
|
|
|
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га
|
83
|
83
|
83
|
|
|
Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
|
|
Асфальтирование дворовых проездов, проезд
|
50
|
50
|
50
|
|
|
Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц
|
320
|
320
|
320
|
|
|
Ремонт элементов благоустройства, штук
|
15
|
15
|
15
|
123
|
|
Аппарат акима района "Сарайшык"
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество улиц, охваченных освещением
|
163
|
163
|
163
|
|
|
Количество обслуживаемых опор освещения
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
|
|
Количество обслуживаемых светильников
|
11 165
|
11 165
|
11 165
|
|
|
Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
|
68
|
68
|
68
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц
|
2 359
|
2 359
|
2 359
|
|
|
Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м
|
9 975
|
9 975
|
9 975
|
|
|
Текуший ремонт и устройство контейнерных площадок
|
35
|
35
|
35
|
|
|
Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м
|
11
|
11
|
11
|
|
|
Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.
|
6
|
6
|
6
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений
|
7
|
7
|
7
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Площадь содержания мест захоронений, га
|
10,7
|
10,7
|
10,7
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Объем содержащихся зеленых насаждений:
|
|
|
|
|
|
Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники
|
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
|
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
|
2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54
|
|
|
Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией
|
6
|
6
|
6
|
|
|
Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом
|
6
|
6
|
6
|
|
|
Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
|
23 000,0
|
23 000,0
|
23 000,0
|
|
|
Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом
|
15
|
15
|
15
|
|
|
Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности
|
22
|
22
|
22
|
|
|
Текущий ремонт и обустройство общественных пространств
|
2
|
0
|
0
|
|
|
Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов
|
152
|
152
|
152
|
310
|
|
Управление цифровизации и государственных услуг
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации "умного" города
|
не ниже 3-го места.
|
не ниже 3-го места.
|
не ниже 3-го места.
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности
|
1200
|
800
|
|
|
|
Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны
|
1 940
|
1 940
|
|
|
|
Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны
|
626
|
626
|
|
|
|
Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения
|
2 996
|
2 996
|
2 996
|
|
|
Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу "одного окна"
|
230 000
|
230 000
|
230 000
|
|
|
Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Предоставление доступа к информационным системам
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Консультации пользователей по автоматизированным процессам
|
50 000
|
50 000
|
50 000
|
|
|
Услуги "Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны"
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности
|
1200
|
800
|
|
|
007
|
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений
|
2 100 000
|
2 000 000
|
2 000 000
|
|
|
Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан
|
1 600
|
1 600
|
1 600
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.
|
14 000
8 000
|
14 000
8 000
|
14 000
8 000
|
332
|
|
Управление активов и государственных закупок
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество объектов охваченных оценкой
|
101
|
101
|
101
|
|
|
Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы
|
5
|
5
|
5
|
|
011
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор
|
|
|
|
|
|
Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве
30 единиц
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Изготовление технических паспортов
|
25
|
25
|
25
|
|
|
Землеустроительные и земельно-кадастровые работы
|
7
|
7
|
7
|
|
|
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
|
40
|
40
|
40
|
|
|
Охрана объектов коммунального имущества
|
6
|
6
|
6
|
333
|
|
Управление занятости и социальной защиты населения
|
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара
|
330
|
330
|
330
|
|
|
2) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому
|
640
|
640
|
640
|
|
|
3) Обеспечение предоставления услуг ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата города Астаны (шт.ед.)
|
353,75
|
353,75
|
353,75
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
|
003
|
"Программа занятости"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы, %
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
|
|
1) Количество лиц, направленных на общественную работу (чел.)
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
|
2) Обучение безработных в учебных организациях (чел.)
|
65
|
65
|
65
|
|
|
3) Обучение безработных на рабочем месте у работодателей (чел.)
|
152
|
180
|
180
|
|
|
4) Количество лиц, направленных на молодежную практику (чел.)
|
1 311
|
1 600
|
1 510
|
|
|
5) Количество лиц, направленных на социальные рабочие места (чел.)
|
181
|
250
|
250
|
|
|
6) Количество направленных на трудоустройство по проекту "Первое рабочее место" (чел.)
|
52
|
-
|
-
|
|
|
7) Количество лиц с инвалидностью, направленных на социальные рабочие места (чел.)
|
3
|
4
|
4
|
|
|
8) Количество направленных на трудоустройство по проекту "Серебряный возраст" (чел.)
|
1 582
|
1 650
|
1 400
|
|
|
9) Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей (400 МРП)
|
260
|
260
|
260
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
|
85
|
85
|
85
|
|
004
|
Государственная адресная социальная помощь
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %
|
2,2
|
2,0
|
2,0
|
|
|
1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.
|
16 945
|
16 098
|
15 293
|
|
|
2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.
|
5 084
|
4 829
|
4 588
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %
|
66,1
|
66,3
|
66,3
|
|
006
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество обратившихся за консультационными услугами КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны (чел.)
|
43 275
|
44 812
|
45 515
|
|
|
2) Содержание аппарата КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)
|
92
|
92
|
92
|
|
|
3) Количество граждан пенсионного возраста, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны (чел.)
|
6 000
|
6 000
|
6 000
|
|
|
4 Содержание аппарата КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)
|
125
|
125
|
125
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны, %
|
100
|
100
|
100
|
|
007
|
Оказание жилищной помощи
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций (чел.)
|
914
|
914
|
914
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %
|
100
|
100
|
100
|
|
008
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.
|
111 097
|
111 097
|
111 097
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %
|
100
|
100
|
100
|
|
009
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение (чел.)
|
9 178
|
9 178
|
9 178
|
|
|
2) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения (чел.)
|
1 031
|
698
|
698
|
|
|
3) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства (чел.)
|
1 338
|
1 334
|
1 334
|
|
|
4) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, (чел.)
|
1 592
|
1 592
|
1 592
|
|
|
5) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня технических средств реабилитации (чел.)
|
12 497
|
12 497
|
12 497
|
|
|
6) Социальная помощь детям с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому (чел.)
|
618
|
618
|
618
|
|
|
7) Количество лиц с инвалидностью, получивших протезно-ортопедические средства (чел.)
|
6 948
|
1 633
|
1 633
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %
|
80
|
80
|
80
|
|
013
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество получателей пособий и социальных выплат, человек
|
122 956
|
122 956
|
122 956
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг
|
100
|
100
|
100
|
|
015
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.
|
2 648
|
2 648
|
2648
|
|
|
2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.
|
1 798
|
1 798
|
1 798
|
|
|
3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка (чел.)
|
339
|
339
|
339
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение социальной помощью ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, %
|
80
|
80
|
80
|
|
016
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств (чел.)
|
230
|
230
|
230
|
|
|
2) Содержание коммунального государственного учреждения "Центр ресоциализации "Демеу" акимата города Астаны (шт. ед.)
|
80
|
80
|
80
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
|
018
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара (чел.)
|
640
|
640
|
640
|
|
|
2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жансая" акимата города Астаны
|
206,5
|
206,5
|
206,5
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
|
019
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями, в том числе:
-в условиях полустационара (чел.):
-с условиях ухода на дому (чел.):
|
3 155
1500
1575
|
3 155
1500
1575
|
3 155
1500
1575
|
|
|
2) Количество социальных проектов (ед.)
|
6
|
6
|
6
|
|
|
3) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)
|
20
|
20
|
20
|
|
|
4) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)
|
60
|
60
|
60
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %
|
40
|
40
|
40
|
|
020
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны (чел.)
|
370
|
370
|
370
|
|
|
2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны (шт.ед.)
|
304,5
|
304,5
|
304,5
|
|
|
3) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в пределах предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны (чел.)
|
100
|
100
|
100
|
|
|
3) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны (шт.ед.)
|
135
|
135
|
135
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг по КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны", %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
2) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг по КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем"" акимата города Астаны, %
|
100
|
100
|
100
|
|
022
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Нурлы Журек" акимата города Астаны, ед.
|
437,25
|
437,25
|
437,25
|
|
|
2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.
|
290
|
290
|
290
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
|
023
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы, %
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
|
|
Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
100% трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %
|
100
|
100
|
100
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Содержание коммунального государственного учреждения "Кризисный центр "Үміт" акимата города Астаны, ед.
|
42
|
42
|
42
|
|
|
2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.
|
70
|
70
|
70
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
|
100
|
100
|
100
|
|
030
|
Обеспечение деятельности Центров занятости населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы, %
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
|
|
Содержание коммунального государственного учреждения "Центр трудовой мобильности" акимата города Астаны" (шт.ед.)
|
133
|
133
|
133
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
|
85
|
85
|
85
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств, в том числе:
|
757
|
-
|
-
|
|
|
Закуп активов (ед.)
|
757
|
-
|
-
|
|
|
Капитальный ремонт здания (ед.)
|
1
|
-
|
-
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
100 % обеспечение 3-х подведомственных учреждений необходимыми активами в течение года
|
100
|
100
|
100
|
|
034
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц "D" и "E" (чел.)
|
23 459
|
21 113
|
19 001
|
|
|
2) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории безработных (чел.)
|
0
|
14 171
|
14 171
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) Обеспечение ежегодного 100% охвата по уплате взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц "D", "E" и безработных в пределах предусмотренных средств, %
|
100
|
100
|
100
|
|
045
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:
|
2 827
|
1 081
|
1 081
|
|
|
количество лиц с инвалидностью, получаюших подгузники (чел.):
|
2 545
|
799
|
799
|
|
|
количество лиц с инвалидностью, получаюших мочеприемники (чел.):
|
113
|
113
|
113
|
|
|
количество лиц с инвалидностью, получаюших калоприемники (чел.):
|
169
|
169
|
169
|
|
|
2) Количество лиц с инвалидностью, получающих услуги специалиста жестового языка (чел.)
|
240
|
240
|
240
|
|
|
3) Количество получателей, получающих катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina Bifida (чел.)
|
70
|
12
|
12
|
|
|
4) Количество автотранспорта для обеспечения услуг службы "Инватакси" (ед.)
|
134
|
134
|
134
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) обеспечение 70% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %
|
70
|
70
|
70
|
|
|
2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся ежегодно
|
80
|
80
|
80
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (MED-EL, COCHLEAR) (чел.)
|
36
|
36
|
36
|
|
|
2) Количество лиц с инвалидностью старше 18 лет с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту(MED-EL, COCHLEAR) (чел.)
|
11
|
11
|
11
|
|
|
3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (Oticon Medical) (чел.)
|
11
|
11
|
11
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, имеющих кохлеарные импланты, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за данной услугой) - 80% ежегодно
|
80
|
80
|
80
|
|
064
|
Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы, %
|
4,6
|
4,6
|
4,6
|
|
|
Количество лиц, охваченных активными мерами содействия занятости, из числа лиц, обратившихся в карьерные центры по вопросам оказания мер содействия занятости (чел.)
|
6 980
|
7 005
|
7 005
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
|
85
|
85
|
85
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество выданных кредитов, охваченных услугами Поверенного (агента) по обслуживанию кредитов (ед.)
|
390
|
390
|
390
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
обеспечение ежегодного 100% вознаграждения поверенного агента
|
100
|
100
|
100
|
334
|
|
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %
|
4 850,5
3 399,6
781,9
|
5 171,1
4 272,7
1 068,2
|
5 707,2
5 268,6
1 422,5
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США
|
1 175
|
1 188
|
1 199
|
|
015
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Доля ВДС МСП в ВВП, %
|
62,2
|
62,5
|
62,6
|
|
|
Доля среднего бизнеса в ВВП, %
|
16,7
|
19,7
|
20,6
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Создание новых рабочих мест:
|
100
|
100
|
100
|
|
017
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства", ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета
|
565
|
565
|
565
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Создание новых рабочих мест:
|
300
|
300
|
300
|
|
018
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства", за счет средств местного бюджета
|
80
|
80
|
80
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Создание новых рабочих мест:
|
80
|
80
|
80
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)
|
1350
729
|
1420
781
|
1490
912
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество заказов такси – 90 единиц
|
90 000
|
90 000
|
90 000
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%
|
100
|
100
|
100
|
335
|
|
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
|
003
|
"Развитие транспортной инфраструктуры"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии
|
94,3/5,7%
|
94,3/5,7%
|
94,3/5,7%
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)
|
7,6
|
7,2
|
6,4
|
|
004
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)
|
6
|
6
|
6
|
|
|
Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)
|
20 000
|
20 000
|
20 000
|
|
|
Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)
|
72 000
|
72 000
|
72 000
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %
|
94,3/5,7%
|
94,3/5,7%
|
94,3/5,7%
|
|
010
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)
|
97
|
97
|
97
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля населения, использующего общественный транспорт
|
54%
|
54%
|
54%
|
|
011
|
"Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)
|
105
|
105
|
105
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение безопасности дорожного движения
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)
|
700
|
700
|
700
|
|
|
Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)
|
1 100
|
1 100
|
1 100
|
|
|
Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)
|
790
|
800
|
810
|
|
|
Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения
|
100%
|
100%
|
100%
|
336
|
|
Управление охраны окружающей среды и природопользования
|
|
|
|
|
004
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
|
17
58,1
|
18
59,9
|
19
61,7
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 38,7 км
|
38,7
|
38,7
|
38,7
|
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР
|
1
|
|
|
|
|
Количество объектов, по которым ведутся СМР
|
2
|
1
|
2
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы
|
1
|
|
|
|
|
Количество объектов введенных в эксплуатацию
|
1
|
|
1
|
|
016
|
Создание "Зеленого пояса"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор::
|
|
|
|
|
|
Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га
|
11,5 тыс.га
|
11,5 тыс.га
|
11,5 тыс.га
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Текущее содержание "Зеленого пояса" г. Астаны
|
|
|
|
|
|
количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15 шт. срезанных ветвей
|
22 200 шт.
|
22 200 шт.
|
22 200 шт.
|
|
|
площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1
|
650 га
|
650 га
|
650 га
|
|
|
Содержание дорожно-тропиночной сети "Зеленого пояса
|
1
|
1
|
1
|
|
|
объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)
|
336 маш-час
|
336 маш-час
|
336 маш-час
|
|
|
Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" города Астаны
|
1
|
1
|
1
|
|
|
- предоставление услуги
|
1
|
1
|
1
|
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество объектов, по которым ведутся СМР
|
12
|
5
|
3
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество объектов введенных в эксплуатацию
|
5
|
1
|
1
|
|
065
|
"Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"
|
|
|
|
|
|
Целевые индикаторы:
|
|
|
|
|
|
Уплотнение зелеными насаждениями на территории "Зеленого пояса" и проведение уходных работ
|
1261,43 га
|
828,57 га
|
486,46
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения
|
50 054 шт.
|
|
|
|
|
Закуп удобрения
|
2 502,75 л
|
|
|
|
|
Проведение работ по культивации почвы –
5 очередь
|
2 621,52 км
|
|
|
|
|
Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь
|
394 097 м2
|
|
|
|
|
Проведение работ по культивации почвы –
6 очередь
|
4 804,71 км
|
4 804,71 км
|
2 200,14 км
|
|
|
Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь
|
1 140 105 м2
|
773 235 м2
|
366 870 м2
|
339
|
|
Управление общественного здравоохранения
|
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.
|
3 525
|
3 620
|
3 654
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %
|
100
|
100
|
100
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.
|
85
|
85
|
85
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"
|
0
|
0
|
0
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %
|
32
|
34
|
36
|
|
|
1) Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни (ед.)
|
200 444
|
200 444
|
200 444
|
|
|
2) Охват профилактическими услугами ЛУИН (чел.)
|
900
|
900
|
900
|
|
|
3) Охват профилактическими услугами МСМ (чел.)
|
800
|
800
|
800
|
|
|
4) Охват профилактическими услугами РС (чел.)
|
900
|
900
|
900
|
|
|
5) Охват профилактическими услугами ЛЖВ (чел.)
|
280
|
280
|
280
|
|
|
6) Охват профилактическими услугами лиц из группы высокого риска (по туберкулезу) (чел.)
|
8 400
|
8 400
|
8 400
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) Охват ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) обследованием на ВИЧ инфекцию, не менее %
|
95
|
95
|
95
|
|
|
2) Доля охвата ЛЖВ динамическим наблюдением от оценочной чиленности, %
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
|
|
3) Удельный вес случаев туберкулеза, выявленных при участии неправительственных организаций, от общего числа выявленных случаев по городу Астана, %
|
10
|
10
|
10
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.
|
65 544
|
65 544
|
65 544
|
|
|
2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.
|
240
|
441
|
240
|
|
|
3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.
|
62 136
|
67 162
|
72 775
|
|
|
4) Проекты НПО, ед.
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%
|
0,44
|
0,47
|
0,49
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
|
9
|
9
|
9
|
|
|
2) Количество лиц, сопровождающих пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
|
6
|
6
|
6
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
|
100
|
100
|
100
|
|
017
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2022 году по которым возмещаются лизинговые платежи (ед.)
|
55
|
-
|
-
|
|
|
2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024-2025 годах, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
|
35
|
35
|
35
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) Доля выплаты по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2022 году, %
|
9,2
|
|
|
|
|
2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %
|
19,4
|
17,7
|
16,0
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество оказанных информационно-аналитических услуг (пункты)
|
109
|
99
|
99
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %
|
100
|
100
|
100
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество вакцин, из них:
|
|
|
|
|
|
- доза
|
593 044
|
669 374
|
669 374
|
|
|
- миллилитр
|
47
|
47
|
47
|
|
|
- литр
|
0,2
|
0,1
|
0,1
|
|
|
2) Количество шприцев (шт.)
|
290 500
|
351 500
|
351 500
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее %
|
95
|
95
|
95
|
|
029
|
Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (кол-во складов)
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %
|
100
|
100
|
100
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой (кол-во ед. мед. техники)
|
436
|
-
|
-
|
|
|
Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения (кол-во кап. ремонтов)
|
5
|
1
|
1
|
|
|
Количество приобретенного оборудования и хозяйственного инвентаря (ед.)
|
226
|
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) Уровень материально-технического оснащения подведомственных организаций, %
|
95,5
|
95,5
|
95,5
|
|
|
2) Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
|
67,52
|
67,4
|
66,23
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией
|
5
|
5
|
5
|
|
|
2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы
|
1
|
1
|
1
|
|
|
3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны
|
3 247
|
3 247
|
3 247
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, (чел.)
|
14 063
|
14 063
|
14 063
|
|
|
2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
3) Обеспечение оказания медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %
|
100
|
100
|
100
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Количество получателей лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (чел.)
|
2 934
|
2 934
|
2 934
|
|
|
2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения ( ед.)
|
29 000
|
29 000
|
29 000
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение лекарственными средствами, специализированными лечебными продуктами и медицинскими изделиями, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Обеспечение оказания услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения в Центре временной адаптации и временной детоксикации, %
|
100
|
100
|
100
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Общий контингент учащихся, чел.
|
1 164
|
1 200
|
1 223
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %
|
100
|
100
|
100
|
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Среднегодовое количество стипендиатов (чел.)
|
600
|
600
|
600
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %
|
100
|
100
|
100
|
344
|
|
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
|
|
|
|
|
002
|
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы "Адресный регистр", подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.
|
68 855
|
68 855
|
68 855
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города
|
3,1
|
3,1
|
3,1
|
|
|
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.
|
2 091,0
|
2 114,0
|
2 219,7
|
346
|
|
Управление по развитию языков и архивного дела
|
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %
|
82
|
82,5
|
83
|
|
|
1) Содержание КГУ "Руханият" акимата города Астаны (шт.ед.)
|
20
|
20
|
20
|
|
|
2) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку (чел.)
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
|
3) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку (чел.)
|
200
|
110
|
110
|
|
|
4) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана (ед.)
|
37
|
32
|
32
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Достижение планируемых показателей, по итогам ежегодного социологического исследования по изучению языковой политики в столице, %
|
100
|
100
|
100
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Содержание ГУ "Государственный архив города Астаны" (шт.ед.);
|
70
|
70
|
70
|
|
|
2) Объем документов постоянного хранения (ед.)
|
224 000
|
250 000
|
270 000
|
|
|
3) Объем обработанных и отсканированных документов (стр.)
|
5 933 607
|
6 643 607
|
7 353 607
|
|
|
4) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке (стр.)
|
830 000
|
850 000
|
870 000
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %
|
100
|
100
|
100
|
356
|
|
Управление финансов
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц
|
530 224
|
530 224
|
530 224
|
360
|
|
Управление образования
|
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах.
|
257 245
|
285 000
|
316 000
|
|
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам среди выпускников школ, %.
|
61
|
61
|
61
|
|
004
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях.
|
1 362
|
1 382
|
1 402
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, %.
|
30
|
30
|
30
|
|
005
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей.
|
3 035
|
3 200
|
3 200
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне.
|
90
|
90
|
90
|
|
007
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных учебников и учебно-методических комплексов.
|
543 224
|
543 224
|
543 224
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, %.
|
100
|
100
|
100
|
|
008
|
Дополнительное образование для детей
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество детей, охваченных дополнительным образованиям.
|
70 000
|
72 000
|
72 000
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, %.
|
27
|
27
|
27
|
|
009
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.
|
200
|
210
|
220
|
|
|
Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.
|
183 000
|
193 000
|
204 000
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля школьников, учащихся в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, %.
|
13,3
|
13,3
|
13,3
|
|
013
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество детей, охваченных обследованием психического здоровья.
|
12 432
|
13 000
|
13 000
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, %.
|
100
|
100
|
100
|
|
014
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
|
4 560
|
4 600
|
4 600
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении, %.
|
100
|
100
|
100
|
|
016
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постоянные).
|
172
|
172
|
172
|
|
|
Количество детей, поступивших в Центр поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации (временные, от 1 до 6 месяцев).
|
68
|
68
|
68
|
|
|
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в "SOS – Детской деревне Астана".
|
69
|
69
|
69
|
|
|
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под патронатное воспитание.
|
68
|
68
|
68
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, %.
|
18,3
|
18,3
|
18,3
|
|
017
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц):
|
1 867
|
1 867
|
1 867
|
|
|
В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).
|
1 208
|
1 208
|
1 208
|
|
|
В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).
|
659
|
659
|
659
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, %.
|
100
|
100
|
100
|
|
019
|
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество государственных учреждений образования которым присужден грант "Лучшая организация среднего образования" и "Лучшая организация технического и профессионального, +послесреднего образования" (единиц).
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
021
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство).
|
771
|
771
|
771
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), %.
|
100
|
100
|
100
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу
|
26 000
|
27 000
|
28 000
|
|
|
Среднегодовой контингент получателей стипендий
|
20 000
|
21 000
|
22 000
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, %.
|
66,9
|
67,1
|
67,1
|
|
027
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
36
|
36
|
36
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Уровень охвата единовременными денежными выплатами граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.
|
100
|
100
|
100
|
|
029
|
Методическая работа
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением
|
757
|
800
|
800
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением
|
100
|
100
|
100
|
|
034
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением
|
67 280
|
67 580
|
71 000
|
|
|
Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения
|
340
|
350
|
340
|
|
|
Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения
|
399
|
400
|
401
|
|
|
Количество инклюзивных детей
|
1 276
|
1 480
|
1 480
|
|
|
Количество коррекционных детей
|
506
|
514
|
514
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет
|
96,2
|
99,0
|
100
|
|
040
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество апробируемых школ с подушевым финансированием.
|
116
|
133
|
145
|
|
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования, в %
|
99
|
99
|
99
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу
|
65
|
65
|
65
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования, в %
|
99
|
99
|
99
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования
|
2 000
|
2 200
|
2 500
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием, в %
|
85
|
85
|
85
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета.
|
170
|
170
|
170
|
|
|
Приобретение зданий, единиц
|
1
|
|
|
|
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %.
|
96
|
97
|
97
|
|
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %.
|
99
|
99
|
99
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Доля организаций образования, оснащенных материально-технической базой от общего количества организаций образования, %.
|
65
|
65
|
65
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Охват детей в 6 школах, мест.
Обеспечение в общежитии койко-мест.
|
24000
938
|
24000
938
|
24000
938
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.
|
100
|
100
|
100
|
361
|
|
Управление культуры
|
|
|
|
|
004
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек
|
723 250
|
724 500
|
725 500
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы, единиц
|
114
|
115
|
116
|
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей, человек
|
64 790
|
65 600
|
66 310
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов, единиц
|
110
|
121
|
132
|
|
|
Количество выставок, лекций, единиц
|
10 280
|
10 354
|
10 435
|
|
|
количество экскурсий и фильмов, единиц
|
3 500
|
3 570
|
3 635
|
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства, человек
|
799 816
|
804 948
|
807 854
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров, единиц
|
30
|
31
|
31
|
|
|
Количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей, единиц
|
1 621 1 513
|
1 631 1 522
|
1 636 1 526
|
|
|
Количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах, единиц
|
14
|
16
|
16
|
|
|
Количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра, единиц
|
152
|
154
|
156
|
|
|
Услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества, единиц
|
225
|
227
|
230
|
|
|
Услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий, единиц
|
90
|
93
|
95
|
|
009
|
Обеспечение функционирования городских библиотек
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Число посетителей библиотек, человек
|
91 000
|
92 000
|
93 000
|
|
|
Число посетителей мероприятий, человек
|
903 000
|
904 000
|
905 000
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество культурно-массовых, просветитель-ских мероприятий, организованных для жителей города, единиц
|
5 500
|
6 500
|
6 700
|
|
|
Количество функционируемых библиотек, единиц
|
25
|
25
|
25
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение подведомственных учреждений и организаций материально-технической базы, в %
|
100
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Укомплектование материально-технической базы
|
2
|
|
|
|
|
Укомплектование материально-технической базы - приобретение здания
|
1
|
|
|
|
|
Ремонтно-реставрационные работы памятников
|
1
|
|
|
362
|
|
Управление внутренней политики
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)
|
811 676
|
773 676
|
773 676
|
|
|
2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)
|
3 577 959
|
2 400 000
|
2 400 000
|
|
|
3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)
|
1 092
|
500
|
500
|
|
|
4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед.)
|
108
|
103
|
103
|
|
|
5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)
|
38 111
|
38 111
|
38 111
|
|
|
6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ "Служба коммуникаций города Астаны" с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности (шт.ед.)
|
36
|
36
|
36
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой
|
60
|
60
|
60
|
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Штатная численность (шт. ед.)
|
60
|
60
|
60
|
|
|
2) Количество проводимых мероприятий (ед.)
|
22
|
22
|
22
|
|
|
3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.
|
80
|
80
|
80
|
369
|
|
Управление по делам религий
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Информационно-разъяснительная деятельность среди населения по профилактике религиозного экстремизма (услуга);
|
939
|
914
|
914
|
|
|
2) Проведение адресно- профилактической работы среди приверженцев деструктивного религиозного течения(ДРТ) и их близкого окружения (услуга);
|
2423
|
2423
|
2423
|
|
|
3) Проведение профилактической, контрпропагандистской, реабилитационной работы среди осужденных (в т.ч. лиц ДРТ), отбывающих наказание в учреждениях ДУИС(услуга);
|
554
|
554
|
554
|
|
|
4) Выявление материалов экстремистской и деструктивной направленности в социальных сетях, оценка актуальной религиозной ситуации в регионе посредством Интернета и СМИ (услуга);
|
649
|
649
|
649
|
|
|
5) Ведение информационно-разъяснительной работы/контрпропаганды в социальных сетях и СМИ (услуга);
|
337
|
285
|
300
|
|
|
6) Проведение полевого мониторинга в религиозных объединениях (услуга);
|
300
|
300
|
300
|
|
|
7) Проведение социологических исследований (услуга)
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %
|
100
|
100
|
100
|
373
|
|
Управление строительства города Астана
|
|
|
|
|
004
|
"Развитие объектов органов внутренних дел"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
2
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
2
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
2
|
|
|
|
012
|
"Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
4
|
3
|
2
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
1
|
3
|
0
|
|
013
|
"Развитие благоустройства города"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
|
5
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
1
|
1
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
5
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
|
|
|
014
|
Развитие объектов культуры
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
|
|
|
015
|
"Развитие объектов спорта"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
1
|
1
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
0
|
|
|
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
33
|
10
|
3
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
17
|
8
|
2
|
|
025
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
5
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
4
|
|
1
|
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
|
|
1
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
18
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
15
|
7
|
3
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
10
|
3
|
3
|
|
030
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
4
|
1
|
1
|
|
|
Конечный результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
|
|
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
|
|
|
|
|
Конечный результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения
|
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
|
|
|
|
038
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
6
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
1
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
6
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
|
1
|
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
|
|
|
|
039
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
|
|
|
|
Развитие объектов государственных органов
|
|
|
|
|
061
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
9
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы
|
5
|
1
|
1
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
3
|
|
|
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
|
|
|
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
2
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
|
1
|
|
|
|
098
|
"Приобретение жилья коммунального жилищного фонда"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.
|
218
|
241
|
228
|
377
|
|
Управление по вопросам молодежной политики
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
1) Содержание МРЦ КГУ "Астана жастары" (шт. ед.)
|
25
|
25
|
25
|
|
|
2) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);
|
4
|
3
|
3
|
|
|
3) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);
|
8
|
4
|
4
|
|
|
4) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).
|
1
|
1
|
1
|
|
|
5) Количество сертифицированных участников в рамках проекта "JolTap" (чел.)
|
8 004
|
8 004
|
8 004
|
|
|
6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта "Жасыл Ел" на летний период (чел.)
|
5200
|
5200
|
5200
|
|
|
7) Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (доля молодежи NEET), %
|
9,4
|
9,2
|
8,8
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %
|
77,9
|
77,9
|
77,9
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %
|
44
|
46
|
48
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей города Астаны
|
34
|
29
|
29
|
|
003
|
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Участие сборных города Астаны в календарных спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня по различным видам спорта, единиц
|
400
|
450
|
500
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Выполнение и подтверждение спортивных званий:
|
|
|
|
|
|
Мастер спорта
|
245
|
125
|
130
|
|
|
Мастер спорта международного класса
|
85
|
24
|
30
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %
|
33
|
35
|
37
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР
|
8 800
|
8 850
|
8 900
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Укрепление материально-технической базы и ремонт в подведомственных государственных учреждениях и предприятиях;
|
7
|
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенного спортивного инвентаря, транспортных средств и оборудования
|
215
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан", в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов
|
2
|
2
|
2
|
383
|
|
Управление жилья и жилищной инспекции
|
|
|
|
|
006
|
"Организация сохранения государственного жилищного фонда"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности
|
94,1
|
94,1
|
94,1
|
|
|
Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности
|
65
|
65
|
65
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц
|
3 500
|
3 500
|
3 500
|
|
|
Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
|
Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
012
|
"Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования молодых специалистов,%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Обеспечение специалистов до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 20 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
013
|
"Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц
|
25
|
25
|
25
|
|
014
|
014 "Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.
|
195,4
|
195,4
|
195,4
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.
|
264
|
264
|
264
|
|
054
|
"Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде"
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество получателей, имеющие право на данную выплату
|
1 262
|
1 262
|
1 262
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
068
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц
|
333
|
333
|
333
|
|
|
Конечные результаты
|
|
|
|
|
|
Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %
|
100
|
100
|
100
|
517
|
|
Управление коммунального хозяйства
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование систем водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Охват населения очисткой сточных вод,%
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %
|
100
|
100
|
100
|
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
8
|
3
|
3
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
7
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
5
|
7
|
4
|
|
008
|
Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
7
|
2
|
2
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
4
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество веденых в эксплуатацию проектов
|
3
|
0
|
2
|
|
010
|
Развитие ливневой канализации
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
6
|
1
|
1
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
8
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество веденых в эксплуатацию проектов
|
3
|
|
4
|
|
019
|
Строительство национального пантеона
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы
|
1
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения
|
0
|
|
|
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
1
|
|
|
|
|
Протяженность водопроводных сетей (реконструкция сетей водопровода) км
|
3,03
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Реконструкция и акт ввода
|
1
|
|
|
|
052
|
'Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов по которым ведутся СМР
|
1
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество веденых в эксплуатацию проектов
|
1
|
|
|
518
|
|
Управление энергетики
|
|
|
|
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Снижение износа электрических сетей, в %
|
32,77
|
32,05
|
31,35
|
|
|
Снижение износа сетей теплоснабжения, в %
|
53,4
|
53
|
52,6
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
|
11
|
4
|
6
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество введенных в эксплуатацию проектов
|
5
|
5
|
6
|
|
029
|
Развитие газотранспортной системы
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Уровень газификации населения, в %
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
|
1
|
|
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы
|
5
|
3
|
3
|
|
|
Количество введенных в эксплуатацию проектов
|
5
|
3
|
3
|
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы
|
6
|
2
|
2
|
|
|
Количество проектов, по которым ведутся
СМР
|
5
|
4
|
4
|
|
|
Конечный результат:
|
|
|
|
|
|
Количество планируемых на ввод в эксплуатацию проектов
|
2
|
5
|
4
|
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %
|
91
|
110
|
125
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
Приобретение газа на выделяемые субсидии
|
535 412 тыс. м3
|
569 636 тыс. м3
|
599 266 тыс. м3
|