Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII "2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 25 қарашадағы № 34/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т қараңыз.

      Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII "2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205745 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 693 043,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 89 775,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 603 268,2 мың теңге;

      2) шығындар – 733 100,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -40 057,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 40 057,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 40 057,7 мың теңге.";

      3-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен 490 993,4 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы О. Канагатов

  Тарбағатай аудандық мәслихатының
2025 жылғы 25 қарашасындағы
№ 34/2-VІІІ шешіміне
қосымша
  Тарбағатай аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 25/2-VIII шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. КIРICТЕР

693 043,2

1



Салықтық түсімдер

89 775,0


01


Табыс салығы

53 035,0



2

Жеке табыс салығы

53 035,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

36 580,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 320,0



3

Жер салығы

810,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

33 820,0



5

Бірыңғай жер салығы

630,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

160,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

160,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

603 268,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

603 268,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

603 268,2


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

733 100,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

185 190,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

185 190,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

185 190,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

148 135,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

37 055,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

196 577,8


2



Коммуналдық шаруашылық

6 000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 000,0




014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

6 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

190 577,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

190 577,8




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 250,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 246,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

177 081,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

500,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

500,0

12




Көлiк және коммуникация

304 679,2


1



Автомобиль көлiгi

304 679,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

304 679,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

304 679,2

13




Басқалар

14 948,5


9



Басқалар

14 948,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 948,5




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

14 948,5

15




Трансферттер

31 204,7


1



Трансферттер

31 204,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 204,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

31 204,7





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-40 057,7





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

40 057,7


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

40 057,7



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

40 057,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

40 057,7


О внесении изменений в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27 декабря 2024 года № 25/2-VIII "О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы"

Решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2025 года № 34/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Тарбагатайский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области "О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 25/2 –VIII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205745) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 693 043,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 89 775,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 603 268,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 733 100,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -40 057,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 057,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 40 057,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 490 993,4 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Тарбагатайского районного маслихата О. Канагатов

  Приложение к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 25 ноября 2025 года
№ 34/2-VIII
  Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/2-VIII

Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

693 043,2

1



Налоговые поступления

89 775,0


01


Подоходный налог

53 035,0



2

Индивидуальный подоходный налог

53 035,0


04


Hалоги на собственность

36 580,0



1

Hалоги на имущество

1 320,0



3

Земельный налог

810,0



4

Hалог на транспортные средства

33 820,0



5

Единый земельный налог

630,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

160,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

160,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

603 268,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

603 268,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

603 268,2


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

733 100,9

01




Государственные услуги общего характера

185 190,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

185 190,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

185 190,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 135,0




022

Капитальные расходы государственного органа

37 055,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

196 577,8


2



Коммунальное хозяйство

6 000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 000,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

190 577,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

190 577,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 250,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 246,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

177 081,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500,0


1



Деятельность в области культуры

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

500,0

12




Транспорт и коммуникации

304 679,2


1



Автомобильный транспорт

304 679,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

304 679,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

304 679,2

13




Прочие

14 948,5


9



Прочие

14 948,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 948,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

14 948,5

15




Трансферты

31 204,7


1



Трансферты

31 204,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 204,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

31 204,7





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-40 057,7





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

40 057,7


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

40 057,7



01


Остатки бюджетных средств

40 057,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

40 057,7