Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII "2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2025 жылғы 30 маусымдағы № 30/7-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т қараңыз.

      Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 25/2-VIII "2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205745 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 709 563,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 74 775,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 634 788,8 мың теңге;

      2) шығындар – 749 621,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -40 057,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)–40 057,7 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 40 057,7 мың теңге.";

      3-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "3. 2025 жылға арналған Тарбағатай ауданы Ақжар ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен 520061,8 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы О. Канагатов

  Тарбағатай аудандық мәслихатының
2025 жылғы 30 маусымдағы
№ 30/7-VIII шешіміне
қосымша
  Тарбағатай аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 25/2-VIII шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған Ақжар ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. КIРICТЕР

709 563,8

1



Салықтық түсімдер

74 775,0


01


Табыс салығы

38 035,0



2

Жеке табыссалығы

38 035,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

36 580,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 320,0



3

Жер салығы

810,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

33 820,0



5

Бірыңғай жер салығы

630,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

160,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

160,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

634 788,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

634 788,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

634 788,8


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама






Атауы






II. ШЫҒЫНДАР

749 621,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

173 135,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

173 135,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173 135,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

140 245,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

32 890,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

217 964,8


3



Елді-мекендерді көркейту

217 964,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217 964,8




008

Елд імекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 250,0




009

Елд імекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

208 214,8

08




Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттық кеңістiк

500,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

500,0

12




Көлiк және коммуникация

310 098,5


1



Автомобиль көлiгi

310 098,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

310 098,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

310 098,5

13




Басқалар

16 718,5


9



Басқалар

16 718,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 718,5




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберіндеауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

16 718,5

15




Трансферттер

31 204,7


1



Трансферттер

31 204,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 204,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

31 204,7





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-40 057,7





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

40 057,7


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

40 057,7



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

40 057,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

40 057,7


О внесении изменений в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27декабря 2024 года №25/2-VIII "О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы"

Решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 30 июня 2025 года № 30/7-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п. 2.

      Тарбагатайский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области "О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы" от 27декабря 2024 года № 25/2 –VIII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №205745) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 709 563,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 74 775,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 634 788,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 749 621,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -40 057,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 057,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 40 057,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 520061,8 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Тарбагатайского районного маслихата О. Канагатов

  Приложение к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 30 июня 2025 года
№ 30/7-VIII
  Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/2-VII

Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

709 563,8

1



Налоговые поступления

74 775,0


01


Подоходный налог

38 035,0



2

Индивидуальный подоходный налог

38 035,0


04


Hалоги на собственность

36 580,0



1

Hалоги на имущество

1 320,0



3

Земельный налог

810,0



4

Hалог на транспортные средства

33 820,0



5

Единый земельный налог

630,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

160,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

160,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

634 788,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

634 788,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

634 788,8


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

749 621,5

01




Государственные услуги общего характера

173 135,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

173 135,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 135,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 245,0




022

Капитальные расходы государственного органа

32 890,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

217 964,8


3



Благоустройство населенных пунктов

217 964,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217 964,8




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 250,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

208 214,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

500,0


1



Деятельность в области культуры

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

500,0

12




Транспорт и коммуникации

310 098,5


1



Автомобильный транспорт

310 098,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

310 098,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

310 098,5

13




Прочие

16 718,5


9



Прочие

16 718,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 718,5




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

16 718,5

15




Трансферты

31 204,7


1



Трансферты

31 204,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 204,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

31 204,7





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-40 057,7





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

40 057,7


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

40 057,7



01


Остатки бюджетных средств

40 057,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

40 057,7