Маслихат Жамбылского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении районного бюджета Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2026-2028 годы" от 22 декабря 2025 года № 36/3 следующие изменения и дополнения:
по всему тексту слово "тенге" заменить словом "теңге";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 243 350,8 тысяч теңге:
налоговые поступления – 1 660 691 тысяч теңге;
неналоговые поступления – 27 684 тысяч теңге;
поступления от продажи основного капитала – 7 500 тысяч теңге;
специальные поступления – 0 теңге;
поступления трансфертов – 1 547 475,8 тысяч теңге;
2) затраты – 3 334 283,4 тысяч теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 49 094 тысяч теңге:
бюджетные кредиты – 95 150 тысяч теңге;
погашение бюджетных кредитов – 46 056 тысяч теңге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 теңге:
приобретение финансовых активов – 0 теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 теңге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -140 026,6 тысяч теңге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 теңге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 140 026,6 тысяч теңге:
поступление займов – 95 150 тысяч теңге;
погашение займов – 62 208 тысяч теңге;
используемые остатки бюджетных средств – 107 084,6 тысяч теңге.";
подпункт 4) пункта 8 исключить;
подпункт 6) пункта 8 исключить;
пункт 8 дополнить подпунктами 10), 11), 12), 13) следующего содержания:
"10) на поэтапную разработку и корректировку схем развития и застройки сельских населенных пунктов Жамбылского района Северо-Казахстанской области;
11) на текущее содержание отделения социальной помощи на дому;
12) на капитальные расходы Центра поддержки семьи;
13) на текущий ремонт сетей водоснабжения по улицам в селе Благовещенка Жамбылского района Северо-Казахстанской области.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2026 год в сумме 1 000 тысяч теңге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Жамбылского района Северо-Казахстанской области | Л. Топорова |
Бюджет Жамбылского района Северо-Казахстанской области на 2026 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
1) Доходы | 3 243 350,8 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 660 691 | ||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 371 821 | ||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 346 811 | ||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 025 010 | ||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 121 297 | ||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 121 297 | ||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 147 520 | ||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 2 023 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 133 017 | ||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 12 480 | ||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 20 053 | ||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 20 053 | ||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 27 684 | ||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 038 | ||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 755 | ||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 283 | ||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9 496 | ||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 9 496 | ||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11 150 | ||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11 150 | ||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 500 | ||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7 500 | ||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 7 500 | ||||||||||||||||||||||
5 | Поступления трансфертов | 1 547 475,8 | ||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 11 720,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 11 720,2 | ||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 535 755,6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 535 755,6 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2) Затраты | 3 334 283,4 | |||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 241 079,3 | ||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 66 978 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 65 876 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 423 | ||||||||||||||||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 679 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 344 276 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 272 996 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 467 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 61 813 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 130 352 | ||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 180 | ||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 125 942 | ||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 730 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 699 473,3 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 85 556 | ||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 560 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 610 357,3 | ||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 20 014 | ||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 014 | ||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 707 | ||||||||||||||||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 11 487,6 | ||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 819,4 | ||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 559 766,1 | ||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 559 766,1 | ||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 35 422,8 | ||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8 702 | ||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 44 | ||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 65 433 | ||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 520 | ||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 226 557,3 | ||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 86 476 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 74 286 | ||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 752 | ||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 087 | ||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 48 468 | ||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 1 200 | ||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 818 | ||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 802,3 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 54 802,3 | ||||||||||||||||||||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 27 999 | ||||||||||||||||||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2 203,3 | ||||||||||||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 24 600 | ||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 558 269 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 164 442 | ||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 164 442 | ||||||||||||||||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 67 276 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 42 963 | ||||||||||||||||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 142 | ||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 171 | ||||||||||||||||||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 326 551 | ||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 25 012 | ||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 113 792 | ||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 502 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 47 389 | ||||||||||||||||||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 822 | ||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 70 531 | ||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 39 503 | ||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 149 339 | ||||||||||||||||||||||
811 | Отдел сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии района (города областного значения) | 73 382 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, предпринимательства и ветеринарии | 71 882 | ||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500 | ||||||||||||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 51 783 | ||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 41 880 | ||||||||||||||||||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 9 500 | ||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 403 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 174 | ||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 174 | ||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 33 705,9 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33 705,9 | ||||||||||||||||||||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 33 705,9 | ||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 243 149 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 243 149 | ||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 33 000 | ||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 157 511 | ||||||||||||||||||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 52 638 | ||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 51 149 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1 000 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 149 | ||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 50 149 | ||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 4 731,6 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 731,6 | ||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 4 731,6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 418 278,2 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 418 278,2 | ||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 418 274 | ||||||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 49 094 | |||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 95 150 | |||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 46 056 | ||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 46 056 | ||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 46 056 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||||||||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -140 026,6 | |||||||||||||||||||||||
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета; | 0 | |||||||||||||||||||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 140 026,6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Поступления займов | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 95 150 | ||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 62 208 | ||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62 208 | ||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 62 208 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч теңге) | ||||||||||||||||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 107 084,6 | ||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 107 084,6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 107 084,6 | ||||||||||||||||||||||