Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Маслихат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата области Абай "Об областном бюджете на 2026-2028 годы" от 8 декабря 2025 года № 32/212-VIІІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 365 146 780,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 43 187 590,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 845 346,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 010,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 12 680 260,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 293 431 574,0 тысяч тенге;
2) затраты – 368 847 704,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 171 274,2 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 38 135 928,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 27 964 654,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 872 198,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 872 198,5 тысяч тенге:
поступление займов – 37 786 987,2 тысяч тенге;
погашение займов – 29 788 374,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 873 585,3 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2026 год нормативы распределения доходов по социальному налогу:
в бюджеты районов (городов областного значения) в размере 1 процента;
в бюджет города Курчатов в размере 47,3 процентов;
в бюджет района Ақсуат в размере 100 процентов;
в бюджет Бородулихинского района в размере 16,3 процентов.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2026 год в сумме 1 445 831,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата области Абай | Ш. Байбеков |
| Приложение к решению маслихата области Абай от 31 марта 2026 года № 35/233-VIІІ Приложение 1 к решению маслихата области Абай от 08 декабря 2025 года № 32/212-VIІІ |
Областной бюджет на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 365 146 780,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 43 187 590,0 | ||
03 | Социальный налог | 41 050 678,0 | ||
1 | Социальный налог | 41 050 678,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 136 912,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 931 398,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 205 514,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 15 845 346,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 048 303,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 148 589,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 237 614,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 4 662 100,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 480,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 480,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9 565 758,4 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 9 565 758,4 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 229 805,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 229 805,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 010,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 010,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 010,0 | ||
4 | Специальные поступления | 12 680 260,0 | ||
01 | Специальные поступления | 12 680 260,0 | ||
1 | Специальные поступления | 12 680 260,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 293 431 574,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 18 902 638,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 18 902 638,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 272 498 219,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 272 498 219,0 | ||
03 | Трансферты в областные бюджеты, бюджеты города республиканского значения, столицы | 2 030 717,0 | ||
1 | Взаимоотношения областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы с другими областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы | 2 030 717,0 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 368 847 704,7 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 9 840 780,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 082 316,1 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 194 698,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 160 621,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 300,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 30 777,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 4 254 378,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 502 920,7 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 76 873,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 649 585,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 25 000,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 193 273,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 193 273,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 439 966,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 439 966,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 2 201 584,5 | |||
257 | Управление финансов области | 2 043 160,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 294 353,5 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 350,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 747 457,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 158 424,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 158 424,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 558 733,4 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 558 733,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 446 418,4 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 315,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 100 000,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 998 146,4 | |||
269 | Управление по делам религий области | 337 616,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 128 955,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 589,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 208 072,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 000,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 1 000,0 | |||
769 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений области | 1 659 530,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 420 285,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 239 245,0 | |||
2 | Оборона | 2 124 801,7 | |||
1 | Военные нужды | 742 200,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 742 200,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 178 150,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 272 132,2 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 291 917,8 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 382 601,7 | |||
271 | Управление строительства области | 141 573,8 | |||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 141 573,8 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 155 335,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 514 495,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 640 840,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 85 692,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 85 692,9 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 15 982 123,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 15 982 123,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 15 567 046,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 14 404 221,8 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 4 105,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 158 719,2 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 415 077,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 339 377,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 75 700,0 | |||
4 | Образование | 180 208 622,7 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 17 773 405,0 | |||
261 | Управление образования области | 17 773 405,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 7 317 697,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 10 455 708,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 134 089 336,1 | |||
261 | Управление образования области | 124 319 949,8 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 864 138,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 279 637,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 959 610,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 83 458 364,8 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 7 427,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 30 905 529,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 845 244,0 | |||
271 | Управление строительства области | 1 924 514,5 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 958 156,3 | |||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 966 358,2 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 844 871,8 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 7 844 871,8 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 19 491 164,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 738 984,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 738 984,0 | |||
261 | Управление образования области | 18 752 180,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 18 690 482,0 | |||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 61 698,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 299 675,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 35 925,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 35 925,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 263 750,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 263 750,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 1 825 551,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 358 721,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 358 721,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 466 830,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 1 466 830,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 6 729 491,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 118 333,0 | |||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 118 333,0 | |||
261 | Управление образования области | 6 611 158,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 010 038,6 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 590 096,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 443 534,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 243 847,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 585 360,0 | |||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 68 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 539 248,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 835 116,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 600,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 290 319,0 | |||
5 | Здравоохранение | 11 012 648,1 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 295 299,5 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 599 483,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 516 617,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 38 601,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 843 540,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 725,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 200 000,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 950 047,0 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 950 047,0 | |||
271 | Управление строительства области | 745 769,5 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 745 769,5 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 420 747,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 420 747,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 420 747,0 | |||
4 | Поликлиники | 569 906,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 569 906,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 569 906,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 139 735,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 139 735,3 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 139 735,3 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 5 586 960,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 586 960,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 272 632,3 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 109 788,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 24 304,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 72 971,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 5 107 265,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 457 133,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 8 087 476,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 7 029 067,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 681 009,0 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 338 633,5 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 524 281,4 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 207 825,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 880 884,6 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 383 458,5 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 12 975,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 008 409,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 765 855,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 112 887,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 129 667,0 | |||
271 | Управление строительства области | 50 000,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 50 000,0 | |||
2 | Социальная помощь | 6 658 631,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 6 658 631,0 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 263 653,0 | |||
068 | Программа занятости | 6 394 978,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 10 711 026,4 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 703 161,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 280 557,5 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 150 947,0 | |||
061 | Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы | 1 445 112,0 | |||
062 | Развитие системы квалификаций | 6 194,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 72 418,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 618,9 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 735 314,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 7 865,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 7 865,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 146 289,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 200 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 200 000,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 200 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 12 946 289,1 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 946 289,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 297 875,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 71,5 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 349 607,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 774 661,7 | |||
051 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 338 756,2 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 760 369,4 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 424 948,3 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 612 617,4 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 7 225 407,2 | |||
271 | Управление строительства области | 2 240 747,2 | |||
016 | Развитие объектов культуры | 2 240 747,2 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 4 984 660,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 246 358,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 886 365,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 851 937,0 | |||
2 | Спорт | 7 739 012,9 | |||
271 | Управление строительства области | 54 570,0 | |||
017 | Развитие объектов спорта | 54 570,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 7 684 442,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 146 801,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 230 359,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 7 032 835,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 000,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 264 447,9 | |||
3 | Информационное пространство | 4 290 346,4 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 1 066 469,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 066 469,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 2 142 529,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 1 596 263,3 | |||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 212 364,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 333 902,3 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 081 347,8 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 75 047,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 356 024,8 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 650 276,0 | |||
4 | Туризм | 240 501,7 | |||
284 | Управление туризма области | 240 501,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 171 151,9 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 57 928,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 421,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 2 117 349,2 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 336 328,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 336 328,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 319 743,4 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 179 464,4 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 138 014,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 265,0 | |||
748 | Управление культуры, развития языков и архивного дела области | 1 461 277,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела | 250 693,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 340,4 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 317 545,8 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 885 698,1 | |||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 23 639,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 23 639,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 23 639,0 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 23 639,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 30 689 326,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 29 213 548,4 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 22 363 483,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 626 553,8 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 1 650 000,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 104,0 | |||
004 | Развитие информационно-маркетинговой системы сельского хозяйства | 21 758,0 | |||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 930 000,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 44 900,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 1 350,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 148 158,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 23 258,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 12 570,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 069 712,8 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 5 809 429,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 5 193 602,2 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 6 574 804,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 251 043,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 241,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 6 850 064,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 173 242,5 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 14 541,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 7 314,0 | |||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 19 260,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 9 062,0 | |||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 28 791,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 24 832,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 988 875,0 | |||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 020 000,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 5 576,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 21 997,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 114 040,0 | |||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 337 739,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 84 795,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 251 285,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 50 000,0 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 50 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 201 285,0 | |||
023 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 95 000,0 | |||
068 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 106 285,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 568 726,9 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 568 726,9 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 568 726,9 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 154 650,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 154 650,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | 154 650,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 501 116,1 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 501 116,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 204 054,2 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 163 446,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 30 983,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 82 423,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 20 209,2 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 164 348,7 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 164 348,7 | |||
271 | Управление строительства области | 8 996 903,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 313 096,1 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 248 363,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 166 612,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 238 114,9 | |||
124 | Проведение мероприятий на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы | 2 030 717,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 167 445,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 167 445,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 582 937,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 161 493,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 10 161 493,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 010 000,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 708 967,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 442 526,0 | |||
4 | Воздушный транспорт | 291 902,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 291 902,0 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 291 902,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 9 129 542,5 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 9 129 542,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 364 334,5 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 701 492,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 520 097,6 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 543 618,0 | |||
13 | Прочие | 4 950 763,6 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 697 883,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 697 883,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 581 569,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 116 314,0 | |||
9 | Прочие | 4 252 880,6 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 359 492,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 359 492,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 445 831,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 445 831,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 100 000,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 100 000,0 | |||
261 | Управление образования области | 223 943,0 | |||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 223 943,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 348 625,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 298 625,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 50 000,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 372 272,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 372 272,0 | |||
271 | Управление строительства области | 402 717,6 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 20 000,0 | |||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 382 717,6 | |||
14 | Обслуживание долга | 5 223 149,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 5 223 149,0 | |||
257 | Управление финансов области | 5 223 149,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 5 122 993,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 100 156,0 | |||
15 | Трансферты | 19 828 524,7 | |||
1 | Трансферты | 19 828 524,7 | |||
257 | Управление финансов области | 19 828 524,7 | |||
007 | Субвенции | 19 389 068,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 181 517,8 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 257 938,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 10 171 274,2 | ||||
Бюджетные кредиты | 38 135 928,2 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 350 625,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 25 350 625,2 | |||
271 | Управление строительства области | 9 500 000,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 000 000,0 | |||
014 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 500 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 15 850 625,2 | |||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 15 850 625,2 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 436 362,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 11 500 000,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 11 500 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 4 500 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 7 000 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 936 362,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 936 362,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 936 362,0 | |||
13 | Прочие | 348 941,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 348 941,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 348 941,0 | |||
007 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | 348 941,0 | |||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 27 964 654,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13 872 198,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 872 198,5 | ||||
8 | Поступление займов | 37 786 987,2 | |||
16 | Погашение займов | 29 788 374,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 873 585,3 | |||