Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата "О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 578 927 тысяч тенге:
налоговые поступления – 578 595 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 332 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) затраты – 584 605 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 678 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 153 127 тысяч тенге:
налоговые поступления – 74 969 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 78 158 тысяч тенге;
2) затраты – 154 580 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 769 тысяч тенге:
налоговые поступления – 15 503 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 384 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 68 882 тысяч тенге;
2) затраты – 85 169 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –113 472 тысяч тенге:
налоговые поступления – 24 947 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 88 525 тысяч тенге;
2) затраты – 114 826 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 354 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.".
Приложения 1, 13, 16 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 5, 6 и 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель районного маслихата | Б.Муталиев |
| Приложение 1 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2025 года № 47-254-VIII |
|
| Приложение 1 к решению маслихата Шардаринского района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет города Шардара на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 578 927 | ||||
1 | Налоговые поступления | 578 595 | |||
01 | Подоходный налог | 422 744 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 422 744 | |||
04 | Hалоги на собственность | 149 595 | |||
1 | Hалоги на имущество | 7 770 | |||
3 | Земельный налог | 5 034 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 136 617 | |||
5 | Единый земельный налог | 174 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 256 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 349 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 907 | |||
2 | Неналоговые поступления | 332 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 315 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 315 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 17 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 17 | |||
4 | Поступления трансфертов | 0,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 584 605 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 242 246 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 242 246 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 242 246 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 231 421 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 825 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 324 551 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 324 551 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 324 551 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 199 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 45 000 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 204 352 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 806 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 806 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 806 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 000 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 806 | |||
15 | Трансферты | 2 | |||
1 | Трансферты | 2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -5 678 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 5 678 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 5 678 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 678 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 5 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2025 года № 47-254-VIII |
|
| Приложение 13 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 153 127 | ||||
1 | Налоговые поступления | 74 969 | |||
01 | Подоходный налог | 28 782 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 28 782 | |||
04 | Hалоги на собственность | 45 987 | |||
1 | Hалоги на имущество | 745 | |||
3 | Земельный налог | 400 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 570 | |||
5 | Единый земельный налог | 22 272 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 | |||
4 | Поступления трансфертов | 78 158 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 158 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 158 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 154 580 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 117 045 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 117 045 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117 045 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114 545 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 676 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 676 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 676 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 050 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 786 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 840 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 858 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 17 858 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 858 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17 858 | |||
15 | Трансферты | 1 | |||
1 | Трансферты | 1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 453 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 453 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 453 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 453 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 6 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2025 года № 47-254-VIII |
|
| Приложение 16 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 84 769 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 503 | |||
01 | Подоходный налог | 6 412 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 412 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 031 | |||
1 | Hалоги на имущество | 80 | |||
3 | Земельный налог | 130 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 327 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 494 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 60 | |||
2 | Неналоговые поступления | 384 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 72 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 72 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 312 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 312 | |||
4 | Поступления трансфертов | 68 882 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 882 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 882 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 85 169 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 169 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 169 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 169 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 969 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 992 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18 992 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 992 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 652 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 340 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 000 | |||
15 | Трансферты | 8 | |||
1 | Трансферты | 8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -400 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 400 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 400 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 400 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 400 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 400 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
| Приложение 11 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2025 года № 47-254-VIII |
|
| Приложение 31 к решению маслихата Шардаринского района района от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII |
Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год
Коды бюджетной классификации | Наименование расходов | Финансовый план на год | |||
I. ДОХОДЫ | 113 472 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 947 | |||
01 | Подоходный налог | 7 644 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 644 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 103 | |||
1 | Hалоги на имущество | 410 | |||
3 | Земельный налог | 160 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 248 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 285 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 200 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 200 | |||
4 | Поступления трансфертов | 88 525 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 525 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 525 | |||
II. ЗАТРАТЫ | 114 826 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 051 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 051 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 051 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 060 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 991 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 183 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 183 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 183 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 840 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 343 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 592 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 592 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 592 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 592 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 354 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 354 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 354 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 354 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||