Курмангазинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курмангазинского районного маслихата "Об утверждении районного бюджета на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 173-VІІІ следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 712 304 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 708 454 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 131 793 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 258 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 859 799 тысяч тенге;
2) затраты – 21 528 314 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 36 938 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 742 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 35 804 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 852 948 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 852 948 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 852 948 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 72 742 тысяч тенге;
погашение займов – 35 804 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 816 010 тысяч тенге."
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих объемах:
5 465 тысяч тенге на повышение заработной платы медицинских работников центров оказания специальных социальных услуг;
50 767 тысяч тенге на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
9 247 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
212 422 тысяч тенге на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения."
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в следующих объемах:
20 000 тысяч тенге на приобретение основных средств для государственных органов;
96 579 тысяч тенге на выплату государственной адресной социальной помощи;
114 859 тысяч тенге на расходы содержание центров поддержки семьи;
167 837 тысяч тенге на текущее расходы учреждений социальной защиты;
77 560 тысяч тенге на социальная помощь отдельным категориям граждан;
38 194 тысяч тенге на обеспечения лиц с инвалидностью техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
214 367 тысяч тенге на текущее содержание, материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений культуры;
359 741 тысяч тенге на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
100 000 тысяч тенге на проведение новых электрических сетей, текущий и капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации;
183 327 тысяч тенге на текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации;
87 578 тысяч тенге на приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
14 000 тысяч тенге на проведение почвоведческих работ, ограждение зеленых насаждений, саженцев."
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты развития из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в следующих объемах:
1 150 000 тысяч тенге на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі";
181 298 тысяч тенге на развитие транспортной инфраструктуры."
пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены целевые трансферты развития из областного бюджета в следующих объемах:
219 717 тысяч тенге на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
36 060 тысяч тенге на развитие системы освещения населенных пунктов;
20 000 тысяч тенге на строительство и реконструкцию объектов;
1 485 187 тысяч тенге на развитие объектов спорта;
2 673 812 тысяч тенге на развитие объектов культуры;
600 000 тысяч тенге на проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территорий от природных стихийных бедствий;
4 000 000 тысяч тенге на развитие коммунального хозяйства;
439 929 тысяч тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства;
3 100 000 тысяч тенге на развитие транспортной инфраструктуры."
пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Установить на 2025 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов в следующих объемах:
183 327 тысяч тенге на текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и канализации;
5 000 тысяч тенге на проведение почвоведческих работ, ограждение зеленых насаждений, саженцев;
275 988 тысяч тенге на проведение работ по подготовке к зимнему периоду;
170 070 тысяч тенге на текущее содержание, материально-техническое оснащение и капитальный ремонт учреждений культуры;
3 721 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий."
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата | Г. Калиева |
| Приложение | |
| к решению Курмангазинского | |
| районного маслихата № 224-VІІІ | |
| от 3 ноября 2025 года | |
| Приложение 1 | |
| к решению Курмангазинского | |
| районного маслихата № 173-VІІІ | |
| от 26 декабря 2024 года |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
І. Доходы | 20 712 304 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3 708 454 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 762312 | |||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 102312 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 660000 | |||||||||
03 | Социальный налог | 519100 | |||||||||
1 | Социальный налог | 519100 | |||||||||
04 | Налоги на собственность | 2355702 | |||||||||
1 | Налоги на имущество | 2340902 | |||||||||
3 | Земельный налог | 9900 | |||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4900 | |||||||||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 24915 | |||||||||
2 | Акцизы | 5800 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3100 | |||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16015 | |||||||||
07 | Прочие налоги | 325 | |||||||||
1 | Прочие налоги | 325 | |||||||||
08 | Обязательные платежи, взимающиеся за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 46100 | |||||||||
1 | Госпошлина | 46100 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 131793 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 22293 | |||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 506 | |||||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 0 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 21700 | |||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 24 | |||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 63 | |||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3400 | |||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3400 | |||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 380 | |||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета за исключением поступлении от предприятии нефтяного сектора, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 380 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 105720 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 105720 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 12258 | |||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5058 | |||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5058 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7200 | |||||||||
1 | Продажа земли | 7200 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 16 859 799 | |||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 19 324 | |||||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 19 324 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16840475 | |||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16 840 475 | |||||||||
Текущие целевые трансферты | 5 402 360 | ||||||||||
Целевые трансферты на развитие | 10 276 695 | ||||||||||
Субвенции | 1161420 | ||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
ІІ. Расходы | 21 528 314 | ||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 864 841 | |||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 442 901 | |||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 54 500 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 51 258 | |||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 222 | |||||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 020 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 388 401 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 270 288 | |||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 67 650 | |||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 50 463 | |||||||||
2 | Финансовая деятельность | 2 031 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 031 | |||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 795 | |||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 236 | |||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 419 909 | |||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 62 799 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 61 812 | |||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 987 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 604 548 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 62 973 | |||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 956 | |||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 540 619 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 000 | |||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 20 000 | |||||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 96 282 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 95 109 | |||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 173 | |||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 636 280 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 69 865 | |||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 100 | |||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 564 315 | |||||||||
02 | Оборона | 8 808 | |||||||||
1 | Военные нужды | 6 508 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 508 | |||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6 508 | |||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2 300 | |||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 300 | |||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 0 | |||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 300 | |||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 572 162 | |||||||||
1 | Социальное обеспечение | 157 491 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 157 491 | |||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 157 491 | |||||||||
2 | Социальная помощь | 1 110 664 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 110 664 | |||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 47 700 | |||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 100 | |||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 360 121 | |||||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 493 | |||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 111 199 | |||||||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 161 347 | |||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 347 588 | |||||||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 78 116 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 304 007 | |||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 304 007 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 84 152 | |||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 433 | |||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | |||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 54 710 | |||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 162 612 | |||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 998 088 | |||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 122 061 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 922 061 | |||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 622 061 | |||||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 300 000 | |||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 200 000 | |||||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 200 000 | |||||||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0 | |||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 827 027 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 819 717 | |||||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 600 000 | |||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 219 717 | |||||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0 | |||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 7 310 | |||||||||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 4 908 | |||||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 2 402 | |||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 49 000 | |||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 49 000 | |||||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 000 | |||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 000 | |||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 143 167 | |||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 180 909 | |||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 305 843 | |||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 305 843 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 875 066 | |||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 875 066 | |||||||||
2 | Спорт | 1 319 238 | |||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 44 250 | |||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 19 250 | |||||||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 25 000 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 274 988 | |||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 1 274 988 | |||||||||
3 | Информационное пространство | 272 522 | |||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5 960 | |||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 5 960 | |||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 266 562 | |||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 266 562 | |||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 370 498 | |||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 61 917 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственностии формирования социального оптимизма граждан | 31 802 | |||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 27 592 | |||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 323 | |||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 200 | |||||||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 308 581 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 38 194 | |||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 268 | |||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 98 525 | |||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 171 594 | |||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 36 060 | |||||||||
01 | Топливо и энергетика | 36 060 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 36 060 | |||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 36 060 | |||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23 210 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 23 210 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 210 | |||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 23 210 | |||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 062 829 | |||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 062 829 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 062 829 | |||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 62 829 | |||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||||
124 | Проведение мероприятий на расходы развития по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы | 4 000 000 | |||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 357 565 | |||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 167 549 | |||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 167 549 | |||||||||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 101 965 | |||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 65 584 | |||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 190 016 | |||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 190 016 | |||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 190 016 | |||||||||
13 | Прочие | 3 307 289 | |||||||||
9 | Прочие | 3 307 289 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58 408 | |||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 58 408 | |||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 248 881 | |||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 3 248 881 | |||||||||
14 | Обслуживание долга | 5 046 | |||||||||
1 | Обслуживание долга | 5 046 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 046 | |||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5 046 | |||||||||
15 | Трансферты | 2 149 249 | |||||||||
1 | Трансферты | 2 149 249 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 149 249 | |||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 361 643 | |||||||||
038 | Субвенции | 1 495 955 | |||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 291 651 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
ІІІ.Чистое бюджетное кредитование | 36 938 | ||||||||||
Бюджетные кредиты | 72 742 | ||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 742 | |||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 72 742 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72 742 | |||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 742 | |||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 35804 | |||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 35804 | |||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 35804 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -852 948 | ||||||||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -852 948 | ||||||||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) | 852 948 | ||||||||||
7 | Поступления займов | 72 742 | |||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 72 742 | |||||||||
2 | Договоры займа | 72 742 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 816010 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 816010 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 816010 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
16 | Погашение займов | 35804 | |||||||||
1 | Погашение займов | 35804 | |||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35804 | |||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 35804 | |||||||||
