О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 05 мая 2025 года № 8-26-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы"

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 21 ноября 2025 года № 8-34-1

      Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2025-2027 годы" от 05 мая 2025 года № 8-26-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 210012) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 842 307,1 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 241 542,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 39 889,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 44 200,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 516 675,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 896 915,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 30 341,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 151 382,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 121 041,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;

      6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 84 948,9 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 84 948,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 199 835,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 121 041,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 6 154,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области Г. Абулкаирова

  Приложение
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 21 ноября 2025 года № 8-34-1
  Приложение 1
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 05 мая 2025 года № 8-26-1

Бюджет Айыртауского района на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5




1) Доходы

9 842 307,1

1



Налоговые поступления

2 241 542,4


01


Подоходный налог

278 812,3



1

Корпоративный подоходный налог

233 642,8



2

Индивидуальный подоходный налог

45 169,5


03


Социальный налог

1 225 351,0



1

Социальный налог

1 225 351,0


04


Налоги на собственность

364 798,3



1

Налоги на имущество

358 361,3



3

Земельный налог

3 000,0



4

Налог на транспортные средства

3 437,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

347 080,8



2

Акцизы

5 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

327 212,3



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

14 268,5


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

25 500,0



1

Государственная пошлина

25 500,0

2



Неналоговые поступления

39 889,7


01


Доходы от государственной собственности

14 889,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 220,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

138,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

4 531,7


06


Прочие неналоговые поступления

25 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

25 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

44 200,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

41 200,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

41 200,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000,0



1

Продажа земли

3 000,0

4



Поступления трансфертов

7 516 675,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

120,0



03

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

120,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 516 555,0



2

Трансферты из областного бюджета

7 516 555,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

1

2

3

4




2) Затраты

9 896 915,0

01



Государственные услуги общего характера

1 296 532,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 453,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 548,0



003

Капитальные расходы государственного органа

15,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

890,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

276 276,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

274 987,7



003

Капитальные расходы государственного органа

1 288,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

397 994,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

93 455,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 293,2



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

992,0



015

Капитальные расходы государственного органа

24,6



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

301 229,5


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

37 416,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

37 400,0



003

Капитальные расходы государственного органа

16,2


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

537 392,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

103 480,0



003

Капитальные расходы государственного органа

36 690,1



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

397 222,1

02



Оборона

43 599,6


122


Аппарат акима района (города областного значения)

43 599,6



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

28 701,2



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 624,3



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

13 274,1

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

2 645,3


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 645,3



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 645,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

502 743,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

502 743,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

79 160,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 739,7



005

Государственная адресная социальная помощь

37 502,3



006

Оказание жилищной помощи

0,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

67 073,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

824,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

400,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

186 535,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

107 658,0



021

Капитальные расходы государственного органа

48,8



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

7 978,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

594,7



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 230,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 494 481,6


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 494 481,6



007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 572,0



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 092,1



011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 500,0



013

Развитие коммунального хозяйства

64 549,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

134 767,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

375 718,8



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 789 348,1



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

104 934,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

629 578,9


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

40 299,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

26 092,0



004

Капитальные расходы государственного органа

286,6



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 995,1



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

11 925,8


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

589 279,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

48 435,0



003

Капитальные расходы государственного органа

116,4



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

18 670,7



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

17 000,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

141 101,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

569,6



009

Поддержка культурно-досуговой работы

287 599,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

75 787,5


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



021

Развитие объектов спорта

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

134 148,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

60 840,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

60 840,0


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

73 308,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

71 361,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 947,4



009

Земельно - хозяйственное устройство населенных пунктов

0,0

11



Промышленность, градостроительная и строительная деятельность

6 444,4


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 444,4



005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

6 444,4

12



Транспорт и коммуникации

1 203 562,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 203 562,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

50 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

110 000,0



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

13 744,9



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 029 817,1

13



Прочие

501 741,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

170 033,4



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

170 033,4


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

331 707,8



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

331 707,8

14



Обслуживание долга

157,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

157,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

157,0

15



Трансферты

1 081 280,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 081 280,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

44,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

784 909,0



038

Субвенции

296 327,0




3) Чистое бюджетное кредитование

30 341,0




Бюджетные кредиты

151 382,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

151 382,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

151 382,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

151 382,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

5



Погашение бюджетных кредитов

121 041,0


01


Погашение бюджетных кредитов

121 041,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

121 041,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-84 948,9




6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета

-84 948,9




7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

84 948,9

7



Поступления займов

199 835,0


01


Внутренние государственные займы

199 835,0



2

Договоры займа

199 835,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

121 041,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

121 041,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

121 041,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

8



Используемые остатки бюджетных средств

6 154,9


01


Остатки бюджетных средств

6 154,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

6 154,9


"2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 05 мамырдағы № 8-26-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 21 қарашадағы № 8-34-1 шешімі

      Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 05 мамырдағы № 8-26-1 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 210012 болып тіркелді) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 842 307,1 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 241 542,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 39 889,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 44 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 7 516 675,0 мың теңге;

      2) шығындар – 9 896 915,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 30 341,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 151 382,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 121 041,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 84 948,9 мың теңге;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) - - 84 948,9 мың теңге;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 84 948,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 199 835,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 121 041,0 мың тенге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 154,9 мың теңге";

      көрсетілгін шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының төрағасы Г. Әбілқайырова

  Айыртау аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 21 қарашадағы № 8-34-1 шешіміне
  қосымша
  Айыртау аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 05 мамырдағы № 8-26-1 шешіміне
  1 қосымша

2025 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

4

5




1) Кірістер

9 842 307,1

1



Салықтық түсімдер

2 241 542,4


01


Табыс салығы

278 812,3



1

Корпоративтік табыс салығы

233 642,8



2

Жеке табыс салығы

45 169,5


03


Әлеуметтiк салық

1 225 351,0



1

Әлеуметтік салық

1 225 351,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

364 798,3



1

Мүлiкке салынатын салықтар

358 361,3



3

Жер салығы

3 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 437,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

347 080,8



2

Акциздер

5 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

327 212,3



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

14 268,5


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

25 500,0



1

Мемлекеттік баж

25 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

39 889,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

14 889,7



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10 220,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

138,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

4 531,7


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

25 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

25 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

44 200,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

41 200,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

41 200,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000,0



1

Жерді сату

3 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

7 516 675,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

120,0



03

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

120,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 516 555,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

7 516 555,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

1

2

3

4




2) Шығындар

9 896 915,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 296 532,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 453,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 548,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

890,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

276 276,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

274 987,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 288,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

397 994,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 455,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 293,2



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

992,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

24,6



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

301 229,5


482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

37 416,2



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 400,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16,2


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

537 392,2



001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 480,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

36 690,1



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

397 222,1

02



Қорғаныс

43 599,6


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

43 599,6



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

28 701,2



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 624,3



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

13 274,1

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 645,3


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 645,3



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 645,3

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

502 743,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

502 743,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 160,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

12 739,7



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

37 502,3



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

0,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

67 073,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

824,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

400,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

186 535,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

107 658,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

48,8



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

7 978,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

594,7



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 230,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 494 481,6


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 494 481,6



007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 572,0



008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

11 092,1



011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 500,0



013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

64 549,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

134 767,6



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

375 718,8



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 789 348,1



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

104 934,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

629 578,9


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

40 299,5



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 092,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

286,6



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

1 995,1



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

11 925,8


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

589 279,4



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 435,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

116,4



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

18 670,7



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

17 000,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

141 101,0



008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

569,6



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

287 599,2



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

75 787,5


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0



021

Cпорт объектілерін дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

134 148,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

60 840,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

60 840,0


477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

73 308,4



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 361,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 947,4



009

Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

6 444,4


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 444,4



005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

6 444,4

12



Көлiк және коммуникация

1 203 562,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 203 562,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

50 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

110 000,0



039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

13 744,9



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 029 817,1

13



Басқалар

501 741,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

170 033,4



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

170 033,4


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

331 707,8



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

331 707,8

14



Борышқа қызмет көрсету

157,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

157,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

157,0

15



Трансферттер

1 081 280,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 081 280,7



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

44,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

784 909,0



038

Субвенциялар

296 327,0




3) Таза бюджеттік кредиттеу

30 341,0




Бюджеттік кредиттер

151 382,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

151 382,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

151 382,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

151 382,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 041,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

121 041,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

121 041,0




4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Қаржы активтерін сатып алу

0

13



Басқалар

0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-84 948,9




6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-84 948,9




7) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

84 948,9

7



Қарыздар түсімі

199 835,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

199 835,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

199 835,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

16



Қарыздарды өтеу

121 041,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

121 041,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

121 041,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

6 154,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

6 154,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

6 154,9