Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области "О бюджете сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
"В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Узункольский районный маслихат РЕШИЛ";
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 721,6 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3225,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 140,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 356,6 тысяч тенге;
2) затраты – 38 721,6 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 679,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19 016,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 69 663,5 тысячи тенге;
2) затраты – 89 770,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 653,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1989,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 84,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 144 580,8 тысяч тенге;
2) затраты – 146 653,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 374,5 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 318,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 200,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 856,5 тысяч тенге;
2) затраты – 48 374,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 375,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 939,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 32 436,0 тысяч тенге;
2) затраты – 37 565,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 190,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1 190,0 тысяч тенге";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 314 893,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 765,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 300 128,0 тысяч тенге;
2) затраты – 317 085,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 266 447,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 711,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 258 736,5 тысяч тенге;
2) затраты – 267 082,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 128 845,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 510,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122 335,9 тысяч тенге;
2) затраты – 129 199,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысячи тенге";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 647,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 317,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50 330,7 тысяч тенге;
2) затраты – 59 047,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 410 034,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21 466,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 100,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 388 468,4 тысяч тенге;
2) затраты – 410 034,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 611 662,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 80 381,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 531 281,6 тысяча тенге;
2) затраты – 615 187,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Узункольского районного маслихата | Н. Булатов |
"СОГЛАСОВАНО"
Временно исполняющая обязанности
руководителя государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования"
______________ Т. Крюковская
"23" июня 2025 года
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет села Бауманское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 38721,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3225,0 | |||
01 | Подоходный налог | 352,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 352,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2828,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 90,0 | |||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1128,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1600,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 45,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 45,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 140,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 140,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 35356,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35356,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35356,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 38721,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29396,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29396,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29396,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28996,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7666,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7666,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7666,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2513,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5153,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1659,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1659,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1659,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1659,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 88679,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 19016,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2800,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2800,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 15886,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 155,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 4631,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 11000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 330,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 330,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69663,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69663,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69663,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 89770,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36684,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36684,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36684,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36284,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5839,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5839,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5839,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4980,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 859,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5560,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5560,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5560,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5560,0 | |||
13 | Прочие | 41687,0 | |||
9 | Прочие | 41687,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41687,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 41687,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1091,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1091,2 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 146653,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1989,0 | |||
01 | Подоходный налог | 525,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 525,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1414,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | |||
3 | Земельный налог | 41,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 500,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 808,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 84,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 84,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 84,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 144580,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 144580,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 144580,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 146653,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28996,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28996,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28996,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28996,3 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5492,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5492,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5492,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5176,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 316,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 112164,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 112164,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112164,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2125,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 110039,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 48374,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11318,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3300,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7968,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 190,0 | |||
3 | Земельный налог | 37,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3678,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 4063,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 200,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36856,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36856,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36856,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 48374,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34653,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34653,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34653,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34653,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8157,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8157,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8157,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5020,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3137,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5564,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5564,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5564,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5564,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 36375,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3939,0 | |||
01 | Подоходный налог | 710,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 710,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3224,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1100,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32436,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32436,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32436,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 37565,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29941,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29941,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29941,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29541,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4939,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4939,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4939,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3230,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1709,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2685,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2685,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2685,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2685,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1190,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1190,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 314893,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14765,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7000,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7665,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 145,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3320,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3900,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 100,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 100,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 300128,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 300128,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 300128,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 317085,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40359,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40359,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40359,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39959,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37111,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37111,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37111,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18974,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18137,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 13091,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 13091,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13091,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13091,0 | |||
13 | Прочие | 226523,0 | |||
9 | Прочие | 226523,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 226523,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 226523,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2192,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2192,0 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 266447,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7711,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1426,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1426,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 6210,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 85,0 | |||
3 | Земельный налог | 25,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1100,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 5000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 75,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 75,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 258736,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 258736,5 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 258736,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 267082,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32517,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32517,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32517,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32117,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4456,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4456,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4456,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1794,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2662,9 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 230108,6 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 230108,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 230108,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3586,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 226522,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -635,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 635,0 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет села Сатай на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 128845,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6510,0 | |||
01 | Подоходный налог | 650,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 650,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 5554,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 48,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2166,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3325,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 306,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 306,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 122335,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 122335,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 122335,9 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 129199,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30441,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30441,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30441,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30441,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5385,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5385,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5385,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4227,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1158,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2830,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2830,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2830,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2830,0 | |||
13 | Прочие | 90543,0 | |||
9 | Прочие | 90543,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90543,0 | |||
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 90543,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -353,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 353,1 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет села Троебратское на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 57647,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 7317,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3400,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3400,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 3882,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 137,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3545,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 50330,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 50330,7 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 50330,7 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 59047,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37853,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37853,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37853,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37453,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16194,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16194,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16194,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7435,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8759,5 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1400,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1400,0 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 28 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 410034,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21466,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11300,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10098,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 221,0 | |||
3 | Земельный налог | 100,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2977,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 6800,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 68,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 68,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 100,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 100,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 100,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 388468,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 388468,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 388468,4 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 410034,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31441,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31441,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31441,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31041,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 400,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19778,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19778,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19778,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10046,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9732,4 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 155303,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 155303,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155303,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4803,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 150500,0 | |||
13 | Прочие | 203512,0 | |||
9 | Прочие | 203512,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 203512,0 | |||
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 203512,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от "23" июня 2025 года № 175 | |
Приложение 31 | |
к решению маслихата | |
от "27" декабря 2024 года № 143 |
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. Доходы | 611662,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 80381,0 | |||
01 | Подоходный налог | 53000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 53000,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 27264,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | |||
3 | Земельный налог | 514,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 23400,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2750,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 117,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 67,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 531281,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 531281,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 531281,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. Затраты | 615187,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62892,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62892,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62892,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62332,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 560,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 223599,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 223599,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 223599,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19053,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 204546,2 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 309944,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 309944,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 309944,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 105537,3 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах. | 204407,0 | |||
13 | Прочие | 18752,0 | |||
9 | Прочие | 18752,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18752,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 18752,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3525,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3525,0 |