О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2026-2028 годы

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 26 декабря 2025 года № 242

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 526 264,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 438 711,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 506,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 87 047,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 526 264,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем изъятий, передаваемых в районный бюджет на 2026 год в сумме 238 179,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 673,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 239,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 30 434,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 39 673,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      4. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 30 434,0 тысячи тенге.

      5. Утвердить бюджет села Босколь на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 40 352,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 111,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 29 241,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 40 352,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в бюджете села Босколь предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 29 241,0 тысяча тенге.

      7. Утвердить бюджет села Бурли на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 022,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 007,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 015,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 022,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      8. Учесть, что в бюджете села Бурли предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 36 015,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет села Лесное на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 289,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 203,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 086,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 289,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      10. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 086,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 32 673,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 679,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 994,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 32 673,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 23 994,0 тысячи тенге.

      13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 703,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 15 947,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 20 756,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 36 703,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      14. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 20 756,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет села Победа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29 803,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 711,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 092,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 29 803,0 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      16. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 27 092,0 тысячи тенге.

      17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 636,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 764,0 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 13 000,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 11 872,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 28 636,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      18. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 11 872,0 тысячи тенге.

      19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 39 105,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 13 703,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 402,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 39 105,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 25 402,0 тысячи тенге.

      21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 44 949,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 561,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 37 388,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 44 949,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 37 388,0 тысяч тенге.

      23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 50 101,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 14 366,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 35 735,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 50 101,0 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 35 735,0 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 55 079,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 34 241,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 20 838,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 55 079,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.

      26. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 20 838,0 тысяч тенге.

      27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Карабалыкского районого маслихата Балбаева Г.С.

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

526264,0

1




Налоговые поступления

438711,0


01



Подоходный налог

388955,0



2


Индивидуальный подоходный налог

388955,0


04



Налоги на собственность

48696,0



1


Налоги на имущество

2240,0



3


Земельный налог

1076,0



4


Налог на транспортные средства

45380,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1060,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

648,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

412,0

2




Неналоговые поступления

506,0


01



Доходы от государственной собственности

506,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

506,0

3




Поступления от продажи основного капитала

87047,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

87047,0



1


Продажа земли

37000,0



2


Продажа нематериальных активов

50047,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

526264,0

01




Государственные услуги общего характера

128848,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

128848,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128848,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128848,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

102225,0


3



Благоустройство населенных пунктов

102225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102225,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

57246,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

43979,0

12




Транспорт и коммуникации

51000,0


1



Автомобильный транспорт

51000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

51000,0

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0

15




Трансферты

238179,0


1



Трансферты

238179,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

238179,0




043

Бюджетные изъятия

238179,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

743436,0

1




Налоговые поступления

300532,0


01



Подоходный налог

250776,0



2


Индивидуальный подоходный налог

250776,0


04



Налоги на собственность

48696,0



1


Налоги на имущество

2240,0



3


Земельный налог

1076,0



4


Налог на транспортные средства

45380,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1060,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

648,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

412,0

2




Неналоговые поступления

506,0


01



Доходы от государственной собственности

506,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

506,0

3




Поступления от продажи основного капитала

87047,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

87047,0



1


Продажа земли

37000,0



2


Продажа нематериальных активов

50047,0

4




Поступления трансфертов

355351,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

355351,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

355351,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

743436,0

01




Государственные услуги общего характера

128848,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

128848,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128848,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128848,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

102225,0


3



Благоустройство населенных пунктов

102225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102225,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

57246,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

43979,0

12




Транспорт и коммуникации

506351,0


1



Автомобильный транспорт

506351,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

506351,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

506351,0

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

388085,0

1




Налоговые поступления

300532,0


01



Подоходный налог

250776,0



2


Индивидуальный подоходный налог

250776,0


04



Налоги на собственность

48696,0



1


Налоги на имущество

2240,0



3


Земельный налог

1076,0



4


Налог на транспортные средства

45380,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1060,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

648,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

412,0

2




Неналоговые поступления

506,0


01



Доходы от государственной собственности

506,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

506,0

3




Поступления от продажи основного капитала

87047,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

87047,0



1


Продажа земли

37000,0



2


Продажа нематериальных активов

50047,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

388085,0

01




Государственные услуги общего характера

128848,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

128848,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128848,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128848,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

102225,0


3



Благоустройство населенных пунктов

102225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

102225,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

57246,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

43979,0

12




Транспорт и коммуникации

151000,0


1



Автомобильный транспорт

151000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

151000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

151000,0

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

39673,0

1




Налоговые поступления

9239,0


01



Подоходный налог

4175,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4175,0


04



Налоги на собственность

4443,0



1


Налоги на имущество

181,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

4256,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

621,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

621,0

4




Поступления трансфертов

30434,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30434,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30434,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39673,0

01




Государственные услуги общего характера

34833,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34833,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34833,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34833,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

840,0


1



Автомобильный транспорт

840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

840,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2024 года
  № 242

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

39673,0

1




Налоговые поступления

9239,0


01



Подоходный налог

4175,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4175,0


04



Налоги на собственность

4443,0



1


Налоги на имущество

181,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

4256,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

621,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

621,0

4




Поступления трансфертов

30434,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30434,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30434,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39673,0

01




Государственные услуги общего характера

34833,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34833,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34833,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34833,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

840,0


1



Автомобильный транспорт

840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

840,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2024 года
  № 242

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

39673,0

1




Налоговые поступления

9239,0


01



Подоходный налог

4175,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4175,0


04



Налоги на собственность

4443,0



1


Налоги на имущество

181,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

4256,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

621,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

621,0

4




Поступления трансфертов

30434,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30434,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30434,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39673,0

01




Государственные услуги общего характера

34833,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34833,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34833,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34833,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0

12




Транспорт и коммуникации

840,0


1



Автомобильный транспорт

840,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

840,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

40352,0

1




Налоговые поступления

11111,0


01



Подоходный налог

7544,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7544,0


04



Налоги на собственность

3495,0



1


Налоги на имущество

237,0



3


Земельный налог

31,0



4


Налог на транспортные средства

3227,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

72,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

72,0

4




Поступления трансфертов

29241,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29241,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29241,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

40352,0

01




Государственные услуги общего характера

35852,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35852,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35852,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35852,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 8
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

40352,0

1




Налоговые поступления

11111,0


01



Подоходный налог

7544,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7544,0


04



Налоги на собственность

3495,0



1


Налоги на имущество

237,0



3


Земельный налог

31,0



4


Налог на транспортные средства

3227,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

72,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

72,0

4




Поступления трансфертов

29241,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29241,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29241,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

40352,0

01




Государственные услуги общего характера

35852,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35852,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35852,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35852,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

40352,0

1




Налоговые поступления

11111,0


01



Подоходный налог

7544,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7544,0


04



Налоги на собственность

3495,0



1


Налоги на имущество

237,0



3


Земельный налог

31,0



4


Налог на транспортные средства

3227,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

72,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

72,0

4




Поступления трансфертов

29241,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29241,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29241,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

40352,0

01




Государственные услуги общего характера

35852,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35852,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35852,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35852,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3000,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

45022,0

1




Налоговые поступления

9007,0


01



Подоходный налог

6129,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6129,0


04



Налоги на собственность

2686,0



1


Налоги на имущество

150,0



3


Земельный налог

7,0



4


Налог на транспортные средства

2529,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

192,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

192,0

4




Поступления трансфертов

36015,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36015,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36015,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

45022,0

01




Государственные услуги общего характера

39022,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39022,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39022,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39022,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3500,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 11
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

45022,0

1




Налоговые поступления

9007,0


01



Подоходный налог

6129,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6129,0


04



Налоги на собственность

2686,0



1


Налоги на имущество

150,0



3


Земельный налог

7,0



4


Налог на транспортные средства

2529,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

192,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

192,0

4




Поступления трансфертов

36015,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36015,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36015,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

45022,0

01




Государственные услуги общего характера

39022,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39022,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39022,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39022,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3500,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

45022,0

1




Налоговые поступления

9007,0


01



Подоходный налог

6129,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6129,0


04



Налоги на собственность

2686,0



1


Налоги на имущество

150,0



3


Земельный налог

7,0



4


Налог на транспортные средства

2529,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

192,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

192,0

4




Поступления трансфертов

36015,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36015,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36015,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

45022,0

01




Государственные услуги общего характера

39022,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39022,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39022,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39022,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3500,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

27289,0

1




Налоговые поступления

4203,0


01



Подоходный налог

2403,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2403,0


04



Налоги на собственность

1391,0



1


Налоги на имущество

73,0



4


Налог на транспортные средства

1318,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

409,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

409,0

4




Поступления трансфертов

23086,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23086,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23086,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

27289,0

01




Государственные услуги общего характера

24472,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24472,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24472,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24472,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1452,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1452,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1452,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1452,0

12




Транспорт и коммуникации

1365,0


1



Автомобильный транспорт

1365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1365,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1365,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 14
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

27289,0

1




Налоговые поступления

4203,0


01



Подоходный налог

2403,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2403,0


04



Налоги на собственность

1391,0



1


Налоги на имущество

73,0



4


Налог на транспортные средства

1318,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

409,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

409,0

4




Поступления трансфертов

23086,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23086,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23086,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

27289,0

01




Государственные услуги общего характера

24472,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24472,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24472,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24472,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1452,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1452,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1452,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1452,0

12




Транспорт и коммуникации

1365,0


1



Автомобильный транспорт

1365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1365,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1365,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

96889,0

1




Налоговые поступления

4203,0


01



Подоходный налог

2403,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2403,0


04



Налоги на собственность

1391,0



1


Налоги на имущество

73,0



4


Налог на транспортные средства

1318,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

409,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

409,0

4




Поступления трансфертов

92686,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

92686,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

92686,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

96889,0

01




Государственные услуги общего характера

24472,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24472,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24472,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24472,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1452,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1452,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1452,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1452,0

12




Транспорт и коммуникации

70965,0


1



Автомобильный транспорт

70965,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70965,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

70965,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

32673,0

1




Налоговые поступления

8679,0


01



Подоходный налог

5986,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5986,0


04



Налоги на собственность

2472,0



1


Налоги на имущество

94,0



4


Налог на транспортные средства

2378,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

23994,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23994,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23994,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32673,0

01




Государственные услуги общего характера

29473,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29473,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29473,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29473,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2100,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 17
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

110230,0

1




Налоговые поступления

8679,0


01



Подоходный налог

5986,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5986,0


04



Налоги на собственность

2472,0



1


Налоги на имущество

94,0



4


Налог на транспортные средства

2378,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

101551,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

101551,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

101551,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

110230,0

01




Государственные услуги общего характера

29473,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29473,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29473,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29473,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2100,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

100,0

12




Транспорт и коммуникации

78557,0


1



Автомобильный транспорт

78557,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78557,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

78557,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

111673,0

1




Налоговые поступления

8679,0


01



Подоходный налог

5986,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5986,0


04



Налоги на собственность

2472,0



1


Налоги на имущество

94,0



4


Налог на транспортные средства

2378,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

102994,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102994,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

102994,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

111673,0

01




Государственные услуги общего характера

29473,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29473,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29473,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29473,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2200,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2100,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

100,0

12




Транспорт и коммуникации

80000,0


1



Автомобильный транспорт

80000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

80000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

80000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

36703,0

1




Налоговые поступления

15947,0


01



Подоходный налог

10582,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10582,0


04



Налоги на собственность

3428,0



1


Налоги на имущество

170,0



3


Земельный налог

65,0



4


Налог на транспортные средства

3193,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1937,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1937,0

4




Поступления трансфертов

20756,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20756,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20756,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36703,0

01




Государственные услуги общего характера

33003,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33003,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33003,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33003,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2700,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2700,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2700,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 20
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

36703,0

1




Налоговые поступления

15947,0


01



Подоходный налог

10582,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10582,0


04



Налоги на собственность

3428,0



1


Налоги на имущество

170,0



3


Земельный налог

65,0



4


Налог на транспортные средства

3193,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1937,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1937,0

4




Поступления трансфертов

20756,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20756,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20756,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

36703,0

01




Государственные услуги общего характера

33003,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33003,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33003,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33003,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2700,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2700,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2700,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

171703,0

1




Налоговые поступления

15947,0


01



Подоходный налог

10582,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10582,0


04



Налоги на собственность

3428,0



1


Налоги на имущество

170,0



3


Земельный налог

65,0



4


Налог на транспортные средства

3193,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1937,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1937,0

4




Поступления трансфертов

155756,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

155756,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

155756,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

171703,0

01




Государственные услуги общего характера

33003,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33003,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33003,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33003,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2700,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2700,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2700,0

12




Транспорт и коммуникации

136000,0


1



Автомобильный транспорт

136000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

136000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

136000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

29803,0

1




Налоговые поступления

2711,0


01



Подоходный налог

2015,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2015,0


04



Налоги на собственность

668,0



1


Налоги на имущество

71,0



4


Налог на транспортные средства

597,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

28,0

4




Поступления трансфертов

27092,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27092,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27092,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

29803,0

01




Государственные услуги общего характера

27039,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27039,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27039,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27039,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1764,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1764,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1764,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1764,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 23
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

29803,0

1




Налоговые поступления

2711,0


01



Подоходный налог

2015,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2015,0


04



Налоги на собственность

668,0



1


Налоги на имущество

71,0



4


Налог на транспортные средства

597,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

28,0

4




Поступления трансфертов

27092,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27092,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27092,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

29803,0

01




Государственные услуги общего характера

27039,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27039,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27039,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27039,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1764,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1764,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1764,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1764,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

29803,0

1




Налоговые поступления

2711,0


01



Подоходный налог

2015,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2015,0


04



Налоги на собственность

668,0



1


Налоги на имущество

71,0



4


Налог на транспортные средства

597,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

28,0

4




Поступления трансфертов

27092,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27092,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27092,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

29803,0

01




Государственные услуги общего характера

27039,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27039,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27039,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27039,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1764,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1764,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1764,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1764,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

28636,0

1




Налоговые поступления

3764,0


01



Подоходный налог

2266,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2266,0


04



Налоги на собственность

1494,0



1


Налоги на имущество

60,0



4


Налог на транспортные средства

1434,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

3




Поступления от продажи основного капитала

13000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

13000,0



1


Продажа земли

13000,0

4




Поступления трансфертов

11872,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11872,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11872,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

28636,0

01




Государственные услуги общего характера

26489,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26489,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26489,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26489,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1147,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1147,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

900,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

247,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 26
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

28636,0

1




Налоговые поступления

3764,0


01



Подоходный налог

2266,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2266,0


04



Налоги на собственность

1494,0



1


Налоги на имущество

60,0



4


Налог на транспортные средства

1434,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

4




Поступления трансфертов

24872,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24872,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24872,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

28636,0

01




Государственные услуги общего характера

26489,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26489,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26489,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26489,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1147,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1147,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

900,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

247,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

28636,0

1




Налоговые поступления

3764,0


01



Подоходный налог

2266,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2266,0


04



Налоги на собственность

1494,0



1


Налоги на имущество

60,0



4


Налог на транспортные средства

1434,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

4,0

4




Поступления трансфертов

24872,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24872,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24872,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

28636,0

01




Государственные услуги общего характера

26489,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26489,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26489,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26489,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1147,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1147,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1147,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

900,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

247,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

39105,0

1




Налоговые поступления

13703,0


01



Подоходный налог

11446,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11446,0


04



Налоги на собственность

2179,0



1


Налоги на имущество

95,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

2078,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

78,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

78,0

4




Поступления трансфертов

25402,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25402,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25402,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39105,0

01




Государственные услуги общего характера

35605,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35605,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35605,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 29
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

39105,0

1




Налоговые поступления

13703,0


01



Подоходный налог

11446,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11446,0


04



Налоги на собственность

2179,0



1


Налоги на имущество

95,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

2078,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

78,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

78,0

4




Поступления трансфертов

25402,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25402,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25402,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

39105,0

01




Государственные услуги общего характера

35605,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35605,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35605,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 30
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

167105,0

1




Налоговые поступления

13703,0


01



Подоходный налог

11446,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11446,0


04



Налоги на собственность

2179,0



1


Налоги на имущество

95,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

2078,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

78,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

78,0

4




Поступления трансфертов

153402,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

153402,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

153402,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

167105,0

01




Государственные услуги общего характера

35605,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35605,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35605,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35605,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1500,0

12




Транспорт и коммуникации

130000,0


1



Автомобильный транспорт

130000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

130000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

130000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 31
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

44949,0

1




Налоговые поступления

7561,0


01



Подоходный налог

4158,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4158,0


04



Налоги на собственность

2882,0



1


Налоги на имущество

231,0



3


Земельный налог

11,0



4


Налог на транспортные средства

2640,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

521,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

521,0

4




Поступления трансфертов

37388,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37388,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37388,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44949,0

01




Государственные услуги общего характера

39754,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39754,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39754,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39754,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3195,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3195,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3090,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

105,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 32
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

112277,0

1




Налоговые поступления

7561,0


01



Подоходный налог

4158,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4158,0


04



Налоги на собственность

2882,0



1


Налоги на имущество

231,0



3


Земельный налог

11,0



4


Налог на транспортные средства

2640,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

521,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

521,0

4




Поступления трансфертов

104716,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104716,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

104716,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

112277,0

01




Государственные услуги общего характера

39754,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39754,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39754,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39754,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3195,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3195,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3090,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

105,0

12




Транспорт и коммуникации

69328,0


1



Автомобильный транспорт

69328,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69328,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

69328,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 33
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

44949,0

1




Налоговые поступления

7561,0


01



Подоходный налог

4158,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4158,0


04



Налоги на собственность

2882,0



1


Налоги на имущество

231,0



3


Земельный налог

11,0



4


Налог на транспортные средства

2640,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

521,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

521,0

4




Поступления трансфертов

37388,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37388,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37388,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44949,0

01




Государственные услуги общего характера

39754,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

39754,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39754,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39754,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3195,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3195,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3195,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3090,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

105,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 34
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

50101,0

1




Налоговые поступления

14366,0


01



Подоходный налог

7427,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7427,0


04



Налоги на собственность

4113,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

16,0



4


Налог на транспортные средства

3919,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2826,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2826,0

4




Поступления трансфертов

35735,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35735,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35735,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

50101,0

01




Государственные услуги общего характера

44464,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44464,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44464,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44464,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3637,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3637,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3637,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3637,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 35
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

50101,0

1




Налоговые поступления

14366,0


01



Подоходный налог

7427,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7427,0


04



Налоги на собственность

4113,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

16,0



4


Налог на транспортные средства

3919,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2826,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2826,0

4




Поступления трансфертов

35735,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35735,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35735,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

50101,0

01




Государственные услуги общего характера

44464,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44464,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44464,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44464,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3637,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3637,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3637,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3637,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 36
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

50101,0

1




Налоговые поступления

14366,0


01



Подоходный налог

7427,0



2


Индивидуальный подоходный налог

7427,0


04



Налоги на собственность

4113,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

16,0



4


Налог на транспортные средства

3919,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2826,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2826,0

4




Поступления трансфертов

35735,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35735,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35735,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

50101,0

01




Государственные услуги общего характера

44464,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

44464,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44464,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44464,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3637,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3637,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3637,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3637,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 37
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

55079,0

1




Налоговые поступления

34241,0


01



Подоходный налог

23657,0



2


Индивидуальный подоходный налог

23657,0


04



Налоги на собственность

9947,0



1


Налоги на имущество

420,0



3


Земельный налог

59,0



4


Налог на транспортные средства

9468,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

637,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

637,0

4




Поступления трансфертов

20838,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20838,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20838,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

55079,0

01




Государственные услуги общего характера

46909,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46909,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46909,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46909,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4170,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4170,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4170,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4170,0

12




Транспорт и коммуникации

4000,0


1



Автомобильный транспорт

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 38
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2024 года
  № 242

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

603586,0

1




Налоговые поступления

34241,0


01



Подоходный налог

23657,0



2


Индивидуальный подоходный налог

23657,0


04



Налоги на собственность

9947,0



1


Налоги на имущество

420,0



3


Земельный налог

59,0



4


Налог на транспортные средства

9468,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

637,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

637,0

4




Поступления трансфертов

569345,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

569345,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

569345,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

603586,0

01




Государственные услуги общего характера

46909,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46909,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46909,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46909,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4170,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4170,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4170,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4170,0

12




Транспорт и коммуникации

552507,0


1



Автомобильный транспорт

552507,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

552507,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

552507,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 39
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года
  № 242

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

55079,0

1




Налоговые поступления

34241,0


01



Подоходный налог

23657,0



2


Индивидуальный подоходный налог

23657,0


04



Налоги на собственность

9947,0



1


Налоги на имущество

420,0



3


Земельный налог

59,0



4


Налог на транспортные средства

9468,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

637,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

637,0

4




Поступления трансфертов

20838,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20838,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20838,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

55079,0

01




Государственные услуги общего характера

46909,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46909,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46909,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46909,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4170,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4170,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4170,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4170,0

12




Транспорт и коммуникации

4000,0


1



Автомобильный транспорт

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 242 шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қарабалық кентінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 526 264,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 438 711,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 506,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 87 047,0 мың теңге;

      2) шығындар – 526 264,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      2. Қарабалық кентінің бюджетінде 2026 жылға аудандық бюджетке аударылатын алып қоюлар 238 179,0 мың теңге көлемінде қарастырылғаны ескерілсін.

      3. Белоглин ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 673,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 239,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 30 434,0 мың теңге;

      2) шығындар – 39 673,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      4. 2026 жылға арналған Белоглин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 30 434,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Бозкөл ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 40 352,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 111,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 29 241,0 мың теңге;

      2) шығындар – 40 352,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      6. 2026 жылға арналған Бозкөл ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 29 241,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Бөрлі ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 022,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 007,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 36 015,0 мың теңге;

      2) шығындар – 45 022,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      8. 2026 жылға арналған Бөрлі ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 36 015,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Лесное ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 289,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 203,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23 086,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27 289,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      10. 2026 жылға арналған Лесное ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 086,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Михайлов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 32 673,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 679,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23 994,0 мың теңге;

      2) шығындар – 32 673,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –0,0 мың теңге.

      12. 2026 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 994,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новотроицк ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 703,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 15 947,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 20 756,0 мың теңге;

      2) шығындар – 36 703,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      14. 2026 жылға арналған Новотроицк ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 756,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Победа ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 803,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 711,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 27 092,0 мың теңге;

      2) шығындар – 29 803,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      16. 2026 жылға арналған Победа ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 27 092,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Өрнек ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28 636,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 764,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 13 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 11 872,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28 636,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      18. 2026 жылға арналған Өрнек ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 11 872,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Қособа ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 39 105,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13 703,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 25 402,0 мың теңге;

      2) шығындар – 39 105,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      20. 2026 жылға арналған Қособа ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 402,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      21. Смирнов ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 44 949,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 561,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 37 388,0 мың теңге;

      2) шығындар – 44 949,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      22. 2026 жылға арналған Смирнов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 37 388,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      23. Станционный ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 50 101,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 14 366,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 35 735,0 мың теңге;

      2) шығындар – 50 101,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      24. 2026 жылға арналған Станционный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 35 735,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін

      25. Тоғызақ ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 55 079,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 34 241,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 20 838,0 мың теңге;

      2) шығындар – 55 079,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың теңге.

      26. 2026 жылға арналған Тоғызақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 838,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      27. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарабалық аудандық мәслихатының төрайымы Г.С. Балбаева

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

1

2





1. Кірістер

526264,0

1




Салықтық түсімдер

438711,0


01



Табыс салығы

388955,0



2


Жеке табыс салығы

388955,0


04



Меншікке салынатын салықтар

48696,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

2240,0



3


Жер салығы

1076,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

45380,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1060,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

648,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

412,0

2




Салықтық емес түсімдер

506,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

506,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

506,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

87047,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

87047,0



1


Жерді сату

37000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

50047,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

526264,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

128848,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

128848,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128848,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128848,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

102225,0


3



Елді-мекендерді көркейту

102225,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102225,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

57246,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

43979,0

12




Көлік және коммуникация

51000,0


1



Автомобиль көлiгi

51000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

51000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

6012,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6012,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6012,0

15




Трансферттер

238179,0


1



Трансферттер

238179,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

238179,0




043

Бюджеттік алып коюлар

238179,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  2-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

743436,0

1




Салықтық түсімдер

300532,0


01



Табыс салығы

250776,0



2


Жеке табыс салығы

250776,0


04



Меншікке салынатын салықтар

48696,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

2240,0



3


Жер салығы

1076,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

45380,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1060,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

648,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

412,0

2




Салықтық емес түсімдер

506,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

506,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

506,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

87047,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

87047,0



1


Жерді сату

37000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

50047,0

4




Трансферттердің түсімдері

355351,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

355351,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

355351,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

743436,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

128848,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

128848,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128848,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128848,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

102225,0


3



Елді-мекендерді көркейту

102225,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102225,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

57246,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

43979,0

12




Көлік және коммуникация

506351,0


1



Автомобиль көлiгi

506351,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

506351,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

506351,0

14




Борышқа қызмет көрсету

6012,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6012,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6012,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  3-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

388085,0

1




Салықтық түсімдер

300532,0


01



Табыс салығы

250776,0



2


Жеке табыс салығы

250776,0


04



Меншікке салынатын салықтар

48696,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

2240,0



3


Жер салығы

1076,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

45380,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1060,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

648,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

412,0

2




Салықтық емес түсімдер

506,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

506,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

506,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

87047,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

87047,0



1


Жерді сату

37000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

50047,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

388085,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

128848,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

128848,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128848,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128848,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

102225,0


3



Елді-мекендерді көркейту

102225,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

102225,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

57246,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

43979,0

12




Көлік және коммуникация

151000,0


1



Автомобиль көлiгi

151000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

151000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

151000,0

14




Борышқа қызмет көрсету

6012,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6012,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6012,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  4-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

39673,0

1




Салықтық түсімдер

9239,0


01



Табыс салығы

4175,0



2


Жеке табыс салығы

4175,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4443,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

181,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4256,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

621,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

621,0

4




Трансферттердің түсімдері

30434,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30434,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30434,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

39673,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34833,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34833,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34833,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34833,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

840,0


1



Автомобиль көлiгi

840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

840,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

840,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  5-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

39673,0

1




Салықтық түсімдер

9239,0


01



Табыс салығы

4175,0



2


Жеке табыс салығы

4175,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4443,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

181,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4256,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

621,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

621,0

4




Трансферттердің түсімдері

30434,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30434,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30434,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

39673,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34833,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34833,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34833,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34833,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

840,0


1



Автомобиль көлiгi

840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

840,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

840,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  6-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

39673,0

1




Салықтық түсімдер

9239,0


01



Табыс салығы

4175,0



2


Жеке табыс салығы

4175,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4443,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

181,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4256,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

621,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

621,0

4




Трансферттердің түсімдері

30434,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30434,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30434,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

39673,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34833,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34833,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34833,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34833,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4000,0

12




Көлік және коммуникация

840,0


1



Автомобиль көлiгi

840,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

840,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

840,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  7-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

40352,0

1




Салықтық түсімдер

11111,0


01



Табыс салығы

7544,0



2


Жеке табыс салығы

7544,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3495,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

237,0



3


Жер салығы

31,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3227,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

72,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

72,0

4




Трансферттердің түсімдері

29241,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29241,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29241,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

40352,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35852,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35852,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35852,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35852,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  8-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

40352,0

1




Салықтық түсімдер

11111,0


01



Табыс салығы

7544,0



2


Жеке табыс салығы

7544,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3495,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

237,0



3


Жер салығы

31,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3227,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

72,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

72,0

4




Трансферттердің түсімдері

29241,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29241,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29241,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

40352,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35852,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35852,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35852,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35852,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  9-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

40352,0

1




Салықтық түсімдер

11111,0


01



Табыс салығы

7544,0



2


Жеке табыс салығы

7544,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3495,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

237,0



3


Жер салығы

31,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3227,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

72,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

72,0

4




Трансферттердің түсімдері

29241,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29241,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29241,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

40352,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35852,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35852,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35852,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35852,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3000,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  10-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

45022,0

1




Салықтық түсімдер

9007,0


01



Табыс салығы

6129,0



2


Жеке табыс салығы

6129,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2686,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

150,0



3


Жер салығы

7,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2529,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

192,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

192,0

4




Трансферттердің түсімдері

36015,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36015,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36015,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

45022,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39022,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39022,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39022,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39022,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3500,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  11-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

45022,0

1




Салықтық түсімдер

9007,0


01



Табыс салығы

6129,0



2


Жеке табыс салығы

6129,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2686,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

150,0



3


Жер салығы

7,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2529,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

192,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

192,0

4




Трансферттердің түсімдері

36015,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36015,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36015,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

45022,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39022,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39022,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39022,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39022,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3500,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  12-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

45022,0

1




Салықтық түсімдер

9007,0


01



Табыс салығы

6129,0



2


Жеке табыс салығы

6129,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2686,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

150,0



3


Жер салығы

7,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2529,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

192,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

192,0

4




Трансферттердің түсімдері

36015,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36015,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36015,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

45022,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39022,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39022,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39022,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39022,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3500,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  13-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

27289,0

1




Салықтық түсімдер

4203,0


01



Табыс салығы

2403,0



2


Жеке табыс салығы

2403,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1391,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

73,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1318,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

409,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

409,0

4




Трансферттердің түсімдері

23086,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23086,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23086,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

27289,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24472,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24472,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24472,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24472,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1452,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1452,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1452,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1452,0

12




Көлік және коммуникация

1365,0


1



Автомобиль көлiгi

1365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1365,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1365,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  14-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

27289,0

1




Салықтық түсімдер

4203,0


01



Табыс салығы

2403,0



2


Жеке табыс салығы

2403,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1391,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

73,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1318,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

409,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

409,0

4




Трансферттердің түсімдері

23086,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23086,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23086,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

27289,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24472,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24472,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24472,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24472,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1452,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1452,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1452,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1452,0

12




Көлік және коммуникация

1365,0


1



Автомобиль көлiгi

1365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1365,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1365,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  15-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

96889,0

1




Салықтық түсімдер

4203,0


01



Табыс салығы

2403,0



2


Жеке табыс салығы

2403,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1391,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

73,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1318,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

409,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

409,0

4




Трансферттердің түсімдері

92686,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

92686,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

92686,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

96889,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24472,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24472,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24472,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24472,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1452,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1452,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1452,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1452,0

12




Көлік және коммуникация

70965,0


1



Автомобиль көлiгi

70965,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70965,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

70965,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  16-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

32673,0

1




Салықтық түсімдер

8679,0


01



Табыс салығы

5986,0



2


Жеке табыс салығы

5986,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2472,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

94,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2378,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

221,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

221,0

4




Трансферттердің түсімдері

23994,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23994,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23994,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

32673,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29473,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29473,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29473,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29473,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2200,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2100,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  17-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

110230,0

1




Салықтық түсімдер

8679,0


01



Табыс салығы

5986,0



2


Жеке табыс салығы

5986,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2472,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

94,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2378,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

221,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

221,0

4




Трансферттердің түсімдері

101551,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

101551,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

101551,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

110230,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29473,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29473,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29473,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29473,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2200,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2100,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

12




Көлік және коммуникация

78557,0


1



Автомобиль көлiгi

78557,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78557,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

78557,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  18-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

111673,0

1




Салықтық түсімдер

8679,0


01



Табыс салығы

5986,0



2


Жеке табыс салығы

5986,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2472,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

94,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2378,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

221,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

221,0

4




Трансферттердің түсімдері

102994,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

102994,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

102994,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

111673,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29473,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29473,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29473,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29473,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2200,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2100,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

12




Көлік және коммуникация

80000,0


1



Автомобиль көлiгi

80000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

80000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

80000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  19-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

36703,0

1




Салықтық түсімдер

15947,0


01



Табыс салығы

10582,0



2


Жеке табыс салығы

10582,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3428,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

170,0



3


Жер салығы

65,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3193,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1937,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1937,0

4




Трансферттердің түсімдері

20756,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20756,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20756,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

36703,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33003,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33003,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33003,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33003,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2700,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2700,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2700,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  20-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

36703,0

1




Салықтық түсімдер

15947,0


01



Табыс салығы

10582,0



2


Жеке табыс салығы

10582,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3428,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

170,0



3


Жер салығы

65,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3193,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1937,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1937,0

4




Трансферттердің түсімдері

20756,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20756,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20756,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

36703,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33003,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33003,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33003,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33003,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2700,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2700,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2700,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  21-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

171703,0

1




Салықтық түсімдер

15947,0


01



Табыс салығы

10582,0



2


Жеке табыс салығы

10582,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3428,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

170,0



3


Жер салығы

65,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3193,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1937,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1937,0

4




Трансферттердің түсімдері

155756,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

155756,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

155756,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

171703,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33003,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33003,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33003,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33003,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2700,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2700,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2700,0

12




Көлік және коммуникация

136000,0


1



Автомобиль көлiгi

136000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

136000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

136000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  22-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

29803,0

1




Салықтық түсімдер

2711,0


01



Табыс салығы

2015,0



2


Жеке табыс салығы

2015,0


04



Меншікке салынатын салықтар

668,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

71,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

597,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28,0

4




Трансферттердің түсімдері

27092,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27092,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27092,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

29803,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27039,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27039,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27039,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27039,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1764,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1764,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1764,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1764,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  23-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

29803,0

1




Салықтық түсімдер

2711,0


01



Табыс салығы

2015,0



2


Жеке табыс салығы

2015,0


04



Меншікке салынатын салықтар

668,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

71,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

597,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28,0

4




Трансферттердің түсімдері

27092,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27092,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27092,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

29803,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27039,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27039,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27039,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27039,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1764,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1764,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1764,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1764,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  24-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

29803,0

1




Салықтық түсімдер

2711,0


01



Табыс салығы

2015,0



2


Жеке табыс салығы

2015,0


04



Меншікке салынатын салықтар

668,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

71,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

597,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28,0

4




Трансферттердің түсімдері

27092,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27092,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27092,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

29803,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27039,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27039,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27039,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27039,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1764,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1764,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1764,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1764,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  25-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

28636,0

1




Салықтық түсімдер

3764,0


01



Табыс салығы

2266,0



2


Жеке табыс салығы

2266,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1494,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

60,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1434,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13000,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

13000,0



1


Жерді сату

13000,0

4




Трансферттердің түсімдері

11872,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11872,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11872,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

28636,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26489,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26489,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26489,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26489,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1147,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1147,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

900,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

247,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  26-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

28636,0

1




Салықтық түсімдер

3764,0


01



Табыс салығы

2266,0



2


Жеке табыс салығы

2266,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1494,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

60,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1434,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

24872,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24872,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24872,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

28636,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26489,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26489,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26489,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26489,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1147,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1147,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

900,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

247,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  27-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

28636,0

1




Салықтық түсімдер

3764,0


01



Табыс салығы

2266,0



2


Жеке табыс салығы

2266,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1494,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

60,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1434,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

4,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4,0

4




Трансферттердің түсімдері

24872,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24872,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24872,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

28636,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26489,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26489,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26489,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26489,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1147,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1147,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1147,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

900,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

247,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

39105,0

1




Салықтық түсімдер

13703,0


01



Табыс салығы

11446,0



2


Жеке табыс салығы

11446,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2179,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

95,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2078,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

78,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

78,0

4




Трансферттердің түсімдері

25402,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25402,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25402,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

39105,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35605,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35605,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35605,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35605,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  29-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

39105,0

1




Салықтық түсімдер

13703,0


01



Табыс салығы

11446,0



2


Жеке табыс салығы

11446,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2179,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

95,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2078,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

78,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

78,0

4




Трансферттердің түсімдері

25402,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25402,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25402,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

39105,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35605,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35605,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35605,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35605,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  30-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

167105,0

1




Салықтық түсімдер

13703,0


01



Табыс салығы

11446,0



2


Жеке табыс салығы

11446,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2179,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

95,0



3


Жер салығы

6,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2078,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

78,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

78,0

4




Трансферттердің түсімдері

153402,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

153402,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

153402,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

167105,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35605,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35605,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35605,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35605,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1500,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1500,0

12




Көлік және коммуникация

130000,0


1



Автомобиль көлiгi

130000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

130000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

130000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

44949,0

1




Салықтық түсімдер

7561,0


01



Табыс салығы

4158,0



2


Жеке табыс салығы

4158,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2882,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

231,0



3


Жер салығы

11,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2640,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

521,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

521,0

4




Трансферттердің түсімдері

37388,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37388,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37388,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

44949,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39754,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39754,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39754,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39754,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3195,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3195,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3195,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3090,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

105,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  32-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

112277,0

1




Салықтық түсімдер

7561,0


01



Табыс салығы

4158,0



2


Жеке табыс салығы

4158,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2882,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

231,0



3


Жер салығы

11,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2640,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

521,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

521,0

4




Трансферттердің түсімдері

104716,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

104716,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

104716,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

112277,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39754,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39754,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39754,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39754,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3195,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3195,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3195,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3090,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

105,0

12




Көлік және коммуникация

69328,0


1



Автомобиль көлiгi

69328,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69328,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

69328,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  33-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

44949,0

1




Салықтық түсімдер

7561,0


01



Табыс салығы

4158,0



2


Жеке табыс салығы

4158,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2882,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

231,0



3


Жер салығы

11,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2640,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

521,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

521,0

4




Трансферттердің түсімдері

37388,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37388,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37388,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

44949,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39754,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

39754,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39754,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39754,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3195,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3195,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3195,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3090,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

105,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

50101,0

1




Салықтық түсімдер

14366,0


01



Табыс салығы

7427,0



2


Жеке табыс салығы

7427,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4113,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

178,0



3


Жер салығы

16,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3919,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2826,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2826,0

4




Трансферттердің түсімдері

35735,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35735,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35735,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

50101,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44464,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44464,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44464,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44464,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3637,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3637,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3637,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3637,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  35-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

50101,0

1




Салықтық түсімдер

14366,0


01



Табыс салығы

7427,0



2


Жеке табыс салығы

7427,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4113,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

178,0



3


Жер салығы

16,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3919,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2826,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2826,0

4




Трансферттердің түсімдері

35735,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35735,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35735,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

50101,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44464,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44464,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44464,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44464,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3637,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3637,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3637,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3637,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  36-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

50101,0

1




Салықтық түсімдер

14366,0


01



Табыс салығы

7427,0



2


Жеке табыс салығы

7427,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4113,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

178,0



3


Жер салығы

16,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3919,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2826,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2826,0

4




Трансферттердің түсімдері

35735,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35735,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35735,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

50101,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44464,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

44464,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44464,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44464,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3637,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3637,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3637,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3637,0

12




Көлік және коммуникация

2000,0


1



Автомобиль көлiгi

2000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  37-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

55079,0

1




Салықтық түсімдер

34241,0


01



Табыс салығы

23657,0



2


Жеке табыс салығы

23657,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9947,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

420,0



3


Жер салығы

59,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9468,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

637,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

637,0

4




Трансферттердің түсімдері

20838,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20838,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20838,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

55079,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46909,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46909,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46909,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46909,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4170,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4170,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4170,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4170,0

12




Көлік және коммуникация

4000,0


1



Автомобиль көлiгi

4000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  38-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

603586,0

1




Салықтық түсімдер

34241,0


01



Табыс салығы

23657,0



2


Жеке табыс салығы

23657,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9947,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

420,0



3


Жер салығы

59,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9468,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

637,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

637,0

4




Трансферттердің түсімдері

569345,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

569345,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

569345,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

603586,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46909,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46909,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46909,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46909,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4170,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4170,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4170,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4170,0

12




Көлік және коммуникация

552507,0


1



Автомобиль көлiгi

552507,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

552507,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

552507,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 242 шешіміне
  39-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы

1

2

3

4

5

6





1. Кірістер

55079,0

1




Салықтық түсімдер

34241,0


01



Табыс салығы

23657,0



2


Жеке табыс салығы

23657,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9947,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

420,0



3


Жер салығы

59,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9468,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

637,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

637,0

4




Трансферттердің түсімдері

20838,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20838,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20838,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

55079,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46909,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46909,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46909,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46909,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4170,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4170,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4170,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4170,0

12




Көлік және коммуникация

4000,0


1



Автомобиль көлiгi

4000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0