О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы"

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 24 декабря 2025 года № 234

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 820 357,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 320 351,0 тысяча тенге;

      неналоговым поступлениям – 350,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 26 000,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 473 656,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 845 349,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.";

      пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 202 128,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 192 395,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 203 062,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.";

      пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 35 684,9 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 313,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 371,9 тысяча тенге;

      2) затраты – 38 773,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 089,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 089,0 тысяч тенге.";

      пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:

      "21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 207 585,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 164,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 200 421,5 тысяча тенге;

      2) затраты – 209 089,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.";

      пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:

      "23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 151 982,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 15 270,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 136 712,4 тысяч тенге;

      2) затраты – 154 689,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 707,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 707,4 тысяч тенге.";

      пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:

      "25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 80 184,5 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 31 117,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 49 067,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 82 912,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 728,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Карабалыкского районного маслихата Г. Балабева

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

820357,3

1




Налоговые поступления

320351,0


01



Подоходный налог

264607,0



2


Индивидуальный подоходный налог

264607,0


04



Налоги на собственность

54657,0



1


Налоги на имущество

1875,0



3


Земельный налог

1561,0



4


Налог на транспортные средства

51221,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1087,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

780,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

307,0

2




Неналоговые поступления

350,0


01



Доходы от государственной собственности

350,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

350,0

3




Поступления от продажи основного капитала

26000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

26000,0



1


Продажа земли

22000,0



2


Продажа нематериальных активов

4000,0

4




Поступления трансфертов

473656,3


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

473656,3



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

473656,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

845349,6

01




Государственные услуги общего характера

143931,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

143931,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

143931,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

108931,1




022

Капитальные расходы государственного органа

35000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

229683,9


3



Благоустройство населенных пунктов

229683,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

229683,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

94743,3




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

8435,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

380,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

126125,6

12




Транспорт и коммуникации

445721,9


1



Автомобильный транспорт

445721,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

445721,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

445721,9

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0

15




Трансферты

20000,7


1



Трансферты

20000,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20000,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,7




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

20000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-24992,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

24992,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

24992,3


01



Остатки бюджетных средств

24992,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

24992,3

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

202128,7

1




Налоговые поступления

9733,0


01



Подоходный налог

3676,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3676,0


04



Налоги на собственность

5424,0



1


Налоги на имущество

178,0



3


Земельный налог

6,0



4


Налог на транспортные средства

5240,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

633,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

633,0

4




Поступления трансфертов

192395,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

192395,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

192395,7


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

203062,8

01




Государственные услуги общего характера

31452,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31452,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31452,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31452,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4783,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4783,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4783,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4156,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

627,0

12




Транспорт и коммуникации

166827,8


1



Автомобильный транспорт

166827,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

166827,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

166827,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-934,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

934,1

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

934,1


01



Остатки бюджетных средств

934,1



1


Свободные остатки бюджетных средств

934,1

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

36583,9

1




Налоговые поступления

8571,0


01



Подоходный налог

4167,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4167,0


04



Налоги на собственность

4384,0



1


Налоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

105,0



4


Налог на транспортные средства

3280,0



5


Единый земельный налог

795,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

20,0

4




Поступления трансфертов

28012,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28012,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28012,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38625,2

01




Государственные услуги общего характера

32034,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32034,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32034,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32034,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5071,7


3



Благоустройство населенных пунктов

5071,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5071,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4524,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

547,0

12




Транспорт и коммуникации

1519,0


1



Автомобильный транспорт

1519,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1519,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1519,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2041,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2041,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2041,3


01



Остатки бюджетных средств

2041,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2041,3

  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

43166,5

1




Налоговые поступления

6988,0


01



Подоходный налог

2697,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2697,0


04



Налоги на собственность

4074,0



1


Налоги на имущество

147,0



3


Земельный налог

25,0



4


Налог на транспортные средства

2104,0



5


Единый земельный налог

1798,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

217,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

217,0

4




Поступления трансфертов

36178,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36178,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36178,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

44532,1

01




Государственные услуги общего характера

36278,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36278,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36278,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36278,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5522,9


3



Благоустройство населенных пунктов

5522,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5522,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4157,9




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1365,0

12




Транспорт и коммуникации

2730,1


1



Автомобильный транспорт

2730,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2730,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2730,1

15




Трансферты

1,1


1



Трансферты

1,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1365,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1365,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1365,6


01



Остатки бюджетных средств

1365,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1365,6

  Приложение 5
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

24388,9

1




Налоговые поступления

3434,0


01



Подоходный налог

1214,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1214,0


04



Налоги на собственность

1796,0



1


Налоги на имущество

62,0



3


Земельный налог

4,0



4


Налог на транспортные средства

1418,0



5


Единый земельный налог

312,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

424,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

424,0

4




Поступления трансфертов

20954,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20954,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20954,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

25000,1

01




Государственные услуги общего характера

21590,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21590,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21590,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21590,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2110,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2110,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2110,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2024,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85,9

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-611,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

611,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

611,2


01



Остатки бюджетных средств

611,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

611,2

  Приложение 6
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 16
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

35684,9

1




Налоговые поступления

10313,0


01



Подоходный налог

4690,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4690,0


04



Налоги на собственность

5402,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

1,0



4


Налог на транспортные средства

3105,0



5


Единый земельный налог

2204,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

221,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

221,0

4




Поступления трансфертов

25371,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25371,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25371,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

38773,9

01




Государственные услуги общего характера

25738,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25738,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25738,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25738,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

10062,1


3



Благоустройство населенных пунктов

10062,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10062,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2501,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

128,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7433,0

12




Транспорт и коммуникации

973,3


1



Автомобильный транспорт

973,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

973,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

973,3

15




Трансферты

2000,1


1



Трансферты

2000,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3089,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3089,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

3089,0


01



Остатки бюджетных средств

3089,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3089,0

  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 19
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

47800,9

1




Налоговые поступления

13258,0


01



Подоходный налог

4541,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4541,0


04



Налоги на собственность

6726,0



1


Налоги на имущество

149,0



3


Земельный налог

402,0



4


Налог на транспортные средства

3820,0



5


Единый земельный налог

2355,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1991,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1991,0

4




Поступления трансфертов

34542,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34542,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34542,9


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

53093,7

01




Государственные услуги общего характера

35151,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35151,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35151,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35151,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15334,1


3



Благоустройство населенных пунктов

15334,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15334,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2754,9




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

119,4




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

12363,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

96,8

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

1607,8


1



Трансферты

1607,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1607,8




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1607,8





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5292,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5292,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

5292,8


01



Остатки бюджетных средств

5292,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

5292,8

  Приложение 8
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 25
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

31914,9

1




Налоговые поступления

3553,0


01



Подоходный налог

1135,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1135,0


04



Налоги на собственность

2388,0



1


Налоги на имущество

65,0



3


Земельный налог

13,0



4


Налог на транспортные средства

1648,0



5


Единый земельный налог

662,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

30,0

4




Поступления трансфертов

28361,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28361,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28361,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

32049,1

01




Государственные услуги общего характера

25095,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25095,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25095,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25095,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5953,3


3



Благоустройство населенных пунктов

5953,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5953,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1601,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

232,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4119,9

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-134,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

134,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

134,2


01



Остатки бюджетных средств

134,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

134,2

  Приложение 9
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 28
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

35331,5

1




Налоговые поступления

16940,0


01



Подоходный налог

2663,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2663,0


04



Налоги на собственность

13883,0



1


Налоги на имущество

90,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

6400,0



5


Единый земельный налог

7344,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

394,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

394,0

4




Поступления трансфертов

18391,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18391,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

18391,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

37660,1

01




Государственные услуги общего характера

31831,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31831,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31831,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31831,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3828,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3828,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3828,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1745,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2083,0

12




Транспорт и коммуникации

2000,0


1



Автомобильный транспорт

2000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2328,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2328,6

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2328,6


01



Остатки бюджетных средств

2328,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

2328,6

  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 31
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

207585,5

1




Налоговые поступления

7164,0


01



Подоходный налог

1626,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1626,0


04



Налоги на собственность

4901,0



1


Налоги на имущество

230,0



3


Земельный налог

23,0



4


Налог на транспортные средства

3087,0



5


Единый земельный налог

1561,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

637,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

637,0

4




Поступления трансфертов

200421,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

200421,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

200421,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

209089,5

01




Государственные услуги общего характера

36178,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36178,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36178,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36178,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4379,5


3



Благоустройство населенных пунктов

4379,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4379,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

379,5

12




Транспорт и коммуникации

168531,5


1



Автомобильный транспорт

168531,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

168531,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

168531,5

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1504,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1504,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1504,0


01



Остатки бюджетных средств

1504,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

1504,0

  Приложение 11
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 34
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

151982,4

1




Налоговые поступления

15270,0


01



Подоходный налог

5628,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5628,0


04



Налоги на собственность

6852,0



1


Налоги на имущество

160,0



3


Земельный налог

95,0



4


Налог на транспортные средства

4688,0



5


Единый земельный налог

1909,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2790,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2790,0

4




Поступления трансфертов

136712,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

136712,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

136712,4


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

154689,8

01




Государственные услуги общего характера

38620,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38620,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38620,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38620,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6788,1


3



Благоустройство населенных пунктов

6788,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6788,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4015,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

260,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2513,1

12




Транспорт и коммуникации

105281,6


1



Автомобильный транспорт

105281,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

105281,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

105281,6

15




Трансферты

4000,0


1



Трансферты

4000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

4000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2707,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2707,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2707,4


01



Остатки бюджетных средств

2707,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

2707,4

  Приложение 12
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 24 декабря 2025 года
  № 234
  Приложение 37
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 27 декабря 2024 года
  № 172

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

80184,5

1




Налоговые поступления

31117,0


01



Подоходный налог

13816,0



2


Индивидуальный подоходный налог

13816,0


04



Налоги на собственность

16646,0



1


Налоги на имущество

393,0



3


Земельный налог

206,0



4


Налог на транспортные средства

10343,0



5


Единый земельный налог

5704,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

655,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

655,0

4




Поступления трансфертов

49067,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49067,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

49067,5


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

82912,8

01




Государственные услуги общего характера

43585,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43585,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43585,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43585,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

12348,1


3



Благоустройство населенных пунктов

12348,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12348,1




008

Освещение улиц в населенных пунктах

7490,6




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

300,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4557,5

12




Транспорт и коммуникации

21979,0


1



Автомобильный транспорт

21979,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21979,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

21979,0

15




Трансферты

5000,2


1



Трансферты

5000,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5000,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




051

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2728,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2728,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2728,3


01



Остатки бюджетных средств

2728,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

2728,3


Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 "Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 234 шешімі

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2025-2027 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205026 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 820 357,3 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 320 351,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;
      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 26 000,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 473 656,3 мың теңге;
      2) шығындар – 845 349,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 992,3 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 992,3 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 202 128,7 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 192 395,7 мың теңге;
      2) шығындар – 203 062,8 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -934,1 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 934,1 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 35 684,9 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 10 313,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 25 371,9 мың теңге;
      2) шығындар – 38 773,9 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 089,0 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 089,0 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 207 585,5 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 7 164,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 200 421,5 мың теңге;
      2) шығындар – 209 089,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 504,0 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 504,0 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 151 982,4 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 15 270,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 136 712,4 мың теңге;
      2) шығындар – 154 689,8 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 707,4 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 707,4 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      "25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 80 184,5 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 31 117,0 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 49 067,5 мың теңге;
      2) шығындар – 82 912,8 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 728,3 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 728,3 мың теңге.";
      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Қарабалық аудандық мәслихатының төрайымы Г. Балбаева

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  1-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
1
2
 
 
 
 
1. Кірістер
820357,3
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
320351,0
 
01
 
 
Табыс салығы
264607,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
264607,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
54657,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
1875,0
 
 
3
 
Жер салығы
1561,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
51221,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
1087,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
780,0
 
 
4
 
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
307,0
2
 
 
 
Салықтық емес түсімдер
350,0
 
01
 
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
350,0
 
 
5
 
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
350,0
3
 
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
26000,0
 
03
 
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату
26000,0
 
 
1
 
Жерді сату
22000,0
 
 
2
 
Материалдық емес активтерді сату
4000,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
473656,3
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
473656,3
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
473656,3
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
845349,6
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
143931,1
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
143931,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
143931,1
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
108931,1
 
 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
35000,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
229683,9
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
229683,9
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
229683,9
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
94743,3
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
8435,0
 
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
380,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
126125,6
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
445721,9
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
445721,9
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
445721,9
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
445721,9
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
6012,0
 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
6012,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
6012,0
 
 
 
042
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
6012,0
15
 
 
 
Трансферттер
20000,7
 
1
 
 
Трансферттер
20000,7
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
20000,7
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
0,7
 
 
 
051
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
20000,0
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-24992,3
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
24992,3
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
24992,3
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
24992,3
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
24992,3

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  2-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  4-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
202128,7
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
9733,0
 
01
 
 
Табыс салығы
3676,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
3676,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
5424,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
178,0
 
 
3
 
Жер салығы
6,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
5240,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
633,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
633,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
192395,7
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
192395,7
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
192395,7
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
203062,8
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
31452,0
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
31452,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
31452,0
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
31452,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
4783,0
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
4783,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
4783,0
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
4156,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
627,0
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
166827,8
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
166827,8
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
166827,8
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
166827,8
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-934,1
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
934,1
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
934,1
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
934,1
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
934,1

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  3-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  7-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
36583,9
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
8571,0
 
01
 
 
Табыс салығы
4167,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
4167,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
4384,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
204,0
 
 
3
 
Жер салығы
105,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
3280,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
795,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
20,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
20,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
28012,9
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
28012,9
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
28012,9

     

Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
38625,2
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
32034,2
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
32034,2
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
32034,2
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
32034,2
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
5071,7
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
5071,7
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
5071,7
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
4524,7
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
547,0
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
1519,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
1519,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
1519,0
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1519,0
15
 
 
 
Трансферттер
0,3
 
1
 
 
Трансферттер
0,3
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
0,3
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
0,3
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-2041,3
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
2041,3
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
2041,3
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
2041,3
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
2041,3

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  4-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  10-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты 
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
43166,5
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
6988,0
 
01
 
 
Табыс салығы
2697,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
2697,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
4074,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
147,0
 
 
3
 
Жер салығы
25,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
2104,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
1798,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
217,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
217,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
36178,5
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
36178,5
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
36178,5

     

Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
44532,1
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
36278,0
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
36278,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
36278,0
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
36278,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
5522,9
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
5522,9
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
5522,9
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
4157,9
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
1365,0
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
2730,1
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
2730,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
2730,1
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
2730,1
15
 
 
 
Трансферттер
1,1
 
1
 
 
Трансферттер
1,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
1,1
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
1,1
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-1365,6
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
1365,6
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
1365,6
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
1365,6
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
1365,6

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  5-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  13-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
24388,9
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
3434,0
 
01
 
 
Табыс салығы
1214,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
1214,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
1796,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
62,0
 
 
3
 
Жер салығы
4,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
1418,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
312,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
424,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
424,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
20954,9
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
20954,9
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
20954,9
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
25000,1
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
21590,0
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
21590,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
21590,0
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
21590,0
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
2110,0
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
2110,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
2110,0
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
2024,1
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
85,9
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
1300,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
1300,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
1300,0
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1300,0
15
 
 
 
Трансферттер
0,1
 
1
 
 
Трансферттер
0,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
0,1
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
0,1
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-611,2
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
611,2
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
611,2
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
611,2
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
611,2

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  6-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  16-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты 
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
35684,9
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
10313,0
 
01
 
 
Табыс салығы
4690,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
4690,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
5402,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
92,0
 
 
3
 
Жер салығы
1,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
3105,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
2204,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
221,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
221,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
25371,9
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
25371,9
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
25371,9

     

Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
38773,9
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
25738,4
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
25738,4
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
25738,4
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
25738,4
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
10062,1
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
10062,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
10062,1
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
2501,0
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
128,1
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
7433,0
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
973,3
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
973,3
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
973,3
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
973,3
15
 
 
 
Трансферттер
2000,1
 
1
 
 
Трансферттер
2000,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
2000,1
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
0,1
 
 
 
051
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
2000,0
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-3089,0
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
3089,0
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
3089,0
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
3089,0
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
3089,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  7-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  19-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
47800,9
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
13258,0
 
01
 
 
Табыс салығы
4541,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
4541,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
6726,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
149,0
 
 
3
 
Жер салығы
402,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
3820,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
2355,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
1991,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
1991,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
34542,9
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
34542,9
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
34542,9

     

Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
53093,7
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
35151,8
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
35151,8
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
35151,8
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
35151,8
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
15334,1
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
15334,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
15334,1
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
2754,9
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
119,4
 
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
12363,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
96,8
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
1000,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
1000,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
1000,0
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1000,0
15
 
 
 
Трансферттер
1607,8
 
1
 
 
Трансферттер
1607,8
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
1607,8
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
1607,8
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-5292,8
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
5292,8
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
5292,8
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
5292,8
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
5292,8

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  8-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  25-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
31914,9
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
3553,0
 
01
 
 
Табыс салығы
1135,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
1135,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
2388,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
65,0
 
 
3
 
Жер салығы
13,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
1648,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
662,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
30,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
30,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
28361,9
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
28361,9
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
28361,9
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
32049,1
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
25095,8
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
25095,8
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
25095,8
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
25095,8
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
5953,3
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
5953,3
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
5953,3
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1601,0
 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
232,4
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
4119,9
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
1000,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
1000,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
1000,0
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
1000,0
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-134,2
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
134,2
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
134,2
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
134,2
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
134,2

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  9-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
35331,5
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
16940,0
 
01
 
 
Табыс салығы
2663,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
2663,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
13883,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
90,0
 
 
3
 
Жер салығы
49,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
6400,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
7344,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
394,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
394,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
18391,5
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
18391,5
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
18391,5

     

Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
37660,1
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
31831,9
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
31831,9
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
31831,9
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
31831,9
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3828,0
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
3828,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
3828,0
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1745,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
2083,0
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
2000,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
2000,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
2000,0
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
2000,0
15
 
 
 
Трансферттер
0,2
 
1
 
 
Трансферттер
0,2
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
0,2
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
0,2
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-2328,6
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
2328,6
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
2328,6
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
2328,6
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
2328,6

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  10-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
207585,5
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
7164,0
 
01
 
 
Табыс салығы
1626,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
1626,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
4901,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
230,0
 
 
3
 
Жер салығы
23,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
3087,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
1561,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
637,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
637,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
200421,5
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
200421,5
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
200421,5
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
209089,5
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
36178,4
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
36178,4
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
36178,4
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
36178,4
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
4379,5
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
4379,5
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
4379,5
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
4000,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
379,5
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
168531,5
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
168531,5
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
168531,5
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
168531,5
15
 
 
 
Трансферттер
0,1
 
1
 
 
Трансферттер
0,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
0,1
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
0,1
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-1504,0
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
1504,0
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
1504,0
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
1504,0
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
1504,0

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  11-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
151982,4
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
15270,0
 
01
 
 
Табыс салығы
5628,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
5628,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
6852,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
160,0
 
 
3
 
Жер салығы
95,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
4688,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
1909,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
2790,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
2790,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
136712,4
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
136712,4
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
136712,4
Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
154689,8
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
38620,1
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
38620,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
38620,1
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
38620,1
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
6788,1
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
6788,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
6788,1
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
4015,0
 
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
260,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
2513,1
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
105281,6
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
105281,6
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
105281,6
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
105281,6
15
 
 
 
Трансферттер
4000,0
 
1
 
 
Трансферттер
4000,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
4000,0
 
 
 
051
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
4000,0
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-2707,4
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
2707,4
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
2707,4
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
2707,4
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
2707,4

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 234 шешіміне
  12-қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 27 желтоқсандағы
  № 172 шешіміне
  37-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сомасы, мың тенге
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
1. Кірістер
80184,5
1
 
 
 
Салықтық түсімдер
31117,0
 
01
 
 
Табыс салығы
13816,0
 
 
2
 
Жеке табыс салығы
13816,0
 
04
 
 
Меншікке салынатын салықтар
16646,0
 
 
1
 
Мүлікке салынатын салықтар
393,0
 
 
3
 
Жер салығы
206,0
 
 
4
 
Көлік құралдарына салынатын салық
10343,0
 
 
5
 
Бірыңғай жер салығы 
5704,0
 
05
 
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 
655,0
 
 
3
 
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
655,0
4
 
 
 
Трансферттердің түсімдері
49067,5
 
02
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
49067,5
 
 
3
 
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
49067,5

     

Функционалдық топ
Сомасы, мың тенге
 
Функционалдық кіші топ
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
II. Шығындар
82912,8
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
43585,5
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
43585,5
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
43585,5
 
 
 
001
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
43585,5
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
12348,1
 
3
 
 
Елді-мекендерді көркейту
12348,1
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
12348,1
 
 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
7490,6
 
 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
300,0
 
 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
4557,5
12
 
 
 
Көлік және коммуникация
21979,0
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
21979,0
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
21979,0
 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
21979,0
15
 
 
 
Трансферттер
5000,2
 
1
 
 
Трансферттер
5000,2
 
 
124
 
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
5000,2
 
 
 
048
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
0,2
 
 
 
051
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
5000,0
 
 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу
0,0
 
 
 
 
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
0,0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-2728,3
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
2728,3
Санаты
Сомасы, мың теңге
 
Сыныбы
 
 
Кіші сыныбы
 
 
 
 
Атауы
8
 
 
 
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
2728,3
 
01
 
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
2728,3
 
 
1
 
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
2728,3